close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20.07.2007
№ 53
О
Прогнозе
социально-экономического
развития
Кудымкарского
муниципального района на 2008 год и параметров прогноза на 2008-2010 годы
Рассмотрев прогноз социально-экономического развития Кудымкарского муниципального района на 2008 год и
параметров прогноза на 2008-2010 годы, Земское Собрание Кудымкарского муниципального района
РЕШАЕТ:
1. Принять прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Кудымкарского муниципального района на 2008 год и
параметров прогноза на 2008-2010 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава района
А.А. Зырянов
Приложение
к решению Земского Собрания
Кудымкарского муниципального
района от 20.07.2007 № 53
Прогноз социально-экономического развития Кудымкарского муниципального района на 2008 год и параметров прогноза на 2008-2010
годы
Прогноз социально-экономического развития Кудымкарского муниципального района на 2008 год разработан на основе
статистических данных за 2005–2006 года, анализа тенденций развития отраслей экономики и социальной сферы Кудымкарского
муниципального района, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации с учетом индексов-дефляторов,
рекомендованных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.
Правовой основой для его разработки явились:
Федеральный закон от 20.07.1995г. №115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития
Российской Федерации»;
Указ Губернатора Пермского края от 03.04.2008 год № 22 «Об утверждении Регламента подготовки прогноза социальноэкономического развития Пермского края на 2008 год, параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края на 20082010 годы, проекта закона о бюджете Пермского края на 2008 год, бюджета на 2008-2010 годы».
Институциональная структура муниципальных образований.
В 2006 году в состав Кудымкарского муниципального района входило 7 муниципальных образований. В период 2007 - 2010 гг.
количество муниципальных образований и их типологию предполагается сохранить на уровне 2006 года, данная административная система
сохранится.
В 2008 году количество организаций, зарегистрированных на территориях муниципальных образований, по прогнозу составит 206
единиц, из них 45 приходится на организации муниципальной формы собственности. Среди организаций муниципальной формы
собственности значительную долю будут занимать организации социальной сферы (86,7 %) и муниципальные унитарные предприятия
(13,3%).
По прогнозу 2009-2010 гг. ожидается увеличение количества организаций, зарегистрированных на территориях муниципальных
образований до 223 единиц.
Бюджет муниципальных образований.
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ (п. 3 статьи 58) в законе Пермского края «О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае» от 13.09.06 г. № 11-КЗ установлены единые нормативы отчислений для бюджетов
муниципальных районов и поселений по передаваемым доходам от региональных налогов и сборов, а также закрепленных за субъектами
Российской Федерации федеральных налогов и сборов.
В бюджеты муниципальных районов переданы налоговые доходы:
земельного налога, взимаемого на межселенных территориях - 100 %;
налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных территориях - 100 %.
налога на доходы физических лиц - 20 %;
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 90 %;
единого сельскохозяйственного налога - 30 %;
государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи
документов) - 100 %.
Налоговая база по налогам на территории Кудымкарского муниципального района размещена равномерно.
Доходы муниципальных образований по Кудымкарскому муниципальному району на 2008 год прогнозируются в объеме 494,55 млн.
руб. с ростом к ожидаемому исполнению за 2007 год на 5 процентов. В 2009-2010 гг. ожидаются доходы консолидированного бюджета в
размере 525,7-556,2 млн. руб.
В структуре доходов местных бюджетов собственные доходы составят 12,1 % от общей суммы доходов местных бюджетов,
безвозмездные перечисления – 87,9, %.
Собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
местных бюджетов в 2008 году увеличатся на 23,0 % к уровню 2007 года и составят 59,83 млн. рублей. В 2009-2010 гг. собственные доходы
консолидированного бюджета составят в размере 63,6-67,3 млн. руб.
Расходная часть консолидированного бюджета Кудымкарского муниципального района в 2008 году прогнозируется в размере 494,60
млн. руб. (рост по сравнению с оценкой 2007 года на 4 процента). В 2009-2010 гг. расходная часть консолидированного бюджета составит
525,8-556,3 млн. руб.
Наибольший удельный вес в структуре расходов на 2008 год будет приходиться на следующие статьи: расходы на образование 38,5%, общегосударственные вопросы -15,5%, здравоохранение -12,7%, жилищно-коммунальное хозяйство- 8%, функционирование местных
администраций -7,7%. В 2009-2010 гг. ожидается сохранение данной структуры расходов.
В результате дефицит консолидированного бюджета в 2008 году прогнозируется в размере 0,05 млн. рублей.
Эффективность использования муниципальной собственности.
В 2007 году от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, ожидается получить 0,65 млн. рублей, что в 2
раза меньше суммы полученной в 2006 году, в том числе от продажи земельных участков – 0,05 млн. рублей.
В 2008 году прогнозируется от продажи муниципального имущества получить 0,6 млн. рублей, сумма средств от продажи земельных
участков составит 0,05 млн. рублей или 8,3 % от общей суммы продажи имущества. В 2010 г. прогнозируется от продажи муниципального
имущества получить 0,26 млн. рублей, сумма средств от продажи земельных участков составит 0 руб.
Одно из основных направлений деятельности по повышению эффективности от использования зданий и сооружений – это сдача в аренду
имущества, находящегося в муниципальной собственности. В 2007 году за счет сдачи в аренду муниципального имущества
ожидается получить 0,66 млн. рублей (117 % к уровню 2006 года), в том числе от арендной платы за землю – 0,28 млн. рублей. В 2008 году
прогнозируется от аренды муниципального имущества получить 0,68 млн. рублей (96 % к оценочному уровню 2007 г.). В 2010 г.
прогнозируется от аренды муниципального имущества получить 0,73 млн. рублей.
Макроэкономические показатели.
В последние годы экономика Кудымкарского муниципального района характеризуется низким уровнем развития.
В 2006 году оборот (выручка) предприятий и организаций Кудымкарского муниципального района составил 311,96 млн. руб., темп
роста к 2005 г. составил 103,5 %. В обороте (выручке) наибольшую долю (55,9 %) занимает оборот торговли и общественного питания, 23,4
% – доля предприятий сельского хозяйства и 7,5 % – доля предприятий, занимающихся лесозаготовками и лесопилением.
По оценке в 2007 году оборот (выручка) предприятий и организаций предприятиям Кудымкарского муниципального района составит
323,69 млн. руб., что на 3,8 процента больше значений величины этого показателя в 2006 году. В 2008 году оборот (выручка) предприятий
и организаций района достигнет 330,49 млн. рублей, что превысит ожидаемый уровень 2007 года соответственно на 2,1 % . С учетом
факторов и условий развития экономики района темпы роста оборота (выручки) предприятий и организаций Кудымкарского
муниципального района в 2009 г. прогнозируются на уровне 1,4- 4,4 %%, в 2010 г. - 0,3 -4,2%%.
Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство рассматривается как сложная многофункциональная система, выполняющая демографическую, трудоресурсную,
экологическую, природоохранную функции в развитии района. Экономическая эффективность сельского хозяйства определяется
воздействием сложного комплекса природно-климатических, технологических, организационно-экономических факторов.
По оценке в 2007 году объем реализованной сельскохозяйственной продукции по крупным и средним предприятиям увеличится по
сравнению с 2006 годом на 20 % и составит 133,5 млн. рублей. Прогнозируемый объем реализованной сельскохозяйственной продукции в
2008 году должен составить 138,14 млн. рублей, что на 4% больше оценки 2007 года. В 2009-2010 гг. объем реализованной
сельскохозяйственной продукции составит 158,2-179,2 млн. руб.
При объеме реализованной продукции растениеводства в 2006 году, составившем 18,65 млн. рублей, ожидается его увеличение в 2007
году до 22,7 млн. рублей. По прогнозу в 2008 году объем реализованной продукции растениеводства достигнет 23,5 млн. рублей, что
составит 103,5 % к оценке 2007 года. В 2009-2010 гг. объем реализованной продукции растениеводства составит 23,8-27,1 млн. руб.
Урожайность зерновых культур в 2006 году, составила 11,9 ц/га, ожидается ее увеличение в 2007 году до 15 ц/га. По прогнозу в 2008
году урожайность зерновых культур останется на уровне 2007 года. В 2009-2010 гг. урожайность зерновых культур составит до 15,6 ц/га.
Рост производства и реализации продукции растениеводства может быть обеспечен за счет:
биологизации и экологизации земледелия и растениеводства;
внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий возделывания зерновых и других сельскохозяйственных культур;
проведение сельхозработ в наиболее оптимальные сроки на высоком уровне агротехники;
эффективное использование минеральных и органических удобрений;
защита посевов от вредителей и сорняков;
постоянное проведение сортосмены и сортообновление сольхозкультур СПК «Россия».
При объеме реализованной продукции животноводства в 2006 году в 87,56 млн. рублей ожидается его увеличение в 2007 году до 104,6
млн. рублей. По прогнозу в 2008 году объем реализованной продукции животноводства достигнет 113,65 млн. рублей, что составит 108,7
процента к оценке 2007 года. В 2009-2010 гг. объем реализованной продукции животноводства составит до 131,1-148,1 млн. руб.
В отрасли животноводства реализация молока в крупных и средних хозяйствах в 2006 г. составила 7,7 тыс. тонн. В 2007г. ожидается
его увеличение на 1 тыс. тонн к уровню 2006 года, или рост на 12%. По прогнозу в 2008 году реализация молока составит 8,8 тыс. тонн, или
рост на 1%. В 2010 г. реализация молока составит 9,7 тыс. тонн
Так же в 2006 году поголовье КРС составило 6,16 тыс. голов, в 2007г. ожидается его увеличение до 6,37 тыс. гол., или рост на 1,9%. В
2008 году ожидается увеличение поголовья КРС в количестве до 6,7 тыс. гол. В 2010 г. году поголовье КРС составит 7,2 тыс. гол.
В прогнозируемом периоде рост производства продукции животноводства может быть также обеспечен за счет:
роста качественных показателей, это среднесуточного привеса КРС (2006г. -469 г.; 2007г. – 564 г.; 2008г. – 700 г.) и удоя на одну
фуражную корову (2006г. -3702 кг; 2007г. – 4050 кг; 2008г. – 4150кг);
проведения интенсивной племенной и селекционной работы;
обеспеченности полноценными кормами;
разработки и внедрения кормосырьевых конвейеров, наращивание высокоценных видов кормов (сенаж в пленке);
стабилизации поголовья коров.
Для дальнейшего обновления производственного потенциала в 2008 г. ожидается самостоятельное привлечение долгосрочных
кредитных ресурсов сельскохозяйственными предприятиями в сумме 10 млн. руб.
В 2008 году запланировано продолжение участия СПК «Колхоз им. Кирова» в национальном проекте «Развитие АПК», по
строительству животноводческого комплекса на 400 голов КРС с общим объемом инвестиций 5 млн. руб. Также участвовать в данном
проекте будет КФХ Нешатаева Игоря Никитича с реконструкцией животноводческой фермы с общим объемом инвестиций 2 млн. руб.
В рамках участия в областной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса Пермской области на 2006-2008гг.» в 2008
году планируется получить государственную поддержку (субсидии) по отдельным мероприятиям в сельском хозяйстве в сумме 14,1 млн.
руб., при выполнении определенных условий предусмотренными отдельными направлениями.
В рамках подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Кудымкарского муниципального района до 2010 года» ожидается
привлечь в 2008 году денежных средств в сумме 4,2 млн. руб. из местного бюджета.
Промышленность.
В качестве позитивных факторов роста рассматриваются снижение темпов инфляции, рост материального благосостояния
населения, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, ввод новых мощностей и др.
В качестве негативных факторов рассматриваются: высокая степень физического и морального износа основных фондов, рост цен на
продукцию естественных монополий (энергоносители, транспортные перевозки).
В 2005-2006 годах в Кудымкарском муниципальном районе отмечено значительное уменьшение отгруженных товаров собственного
производства промышленного производства. Индекс промышленного производства в 2006г. составил 69,9 процента или в фактически
действовавших ценах 28,8 млн. руб. Уменьшение объема отгруженных товаров собственного производства промышленного производства в
первую очередь связано с предоставлением данных из органов государственной статистики по крупным и средним предприятиям.
В 2007 году по оценке рост объема промышленной продукции составит 103,1% или в фактически действующих ценах 29,7 млн. руб.
Прогноз развития отраслей промышленности в 2008 году предусматривает увеличение общего объема отгруженных товаров собственного
производства промышленного производства в целом на 102,1% по сравнению с оценкой 2007 года. В 2010 г. объем отгруженных товаров
собственного производства промышленного производства составит 30,84 млн. руб.
Стабильными темпами будут развиваться предприятия пищевой промышленности, лесной и деревообрабатывающей отраслей.
Прирост объемов продукции в пищевой промышленности будет обеспечен за счет реализации инвестиционного проекта на ОАО
«Мясокомбинат Кудымкарский» (установка оборудования по производству мясокостной муки).
Расчетная лесосека по району в 2006 году составила 717,1 тыс. м3 древесины. Освоение расчетной лесосеки в объеме 323,6 тыс. м3, что
составило 45 % от расчетной лесосеки. В лесной отрасли в 2008 г. планируется увеличение освоения расчетной лесосеки до 360 тыс. куб. м.
(50 % от расчетной лесосеки) и сохранение данного освоения на период до 2010 года.
В деревообрабатывающей отрасли администрацией Кудымкарского муниципального района планируется проведение работы по
легализации лесопильных установок с последующим сбором статданных. По оценке в 2006 году на территории района действовало 42
пилорамы.
Одним из условий реализации прогноза развития деревообрабатывающей отрасли является выполнение намеченных мер по
финансированию лесопромышленного комплекса в рамках реализации подпрограммы «Развитие лесопромышленного комплекса
Кудымкарского района на 2006-2010 годы» и подпрограммы «Поддержки малого предпринимательства в Кудымкарском муниципальном
районе на 2007-2010 годы». В 2008 году прогнозируется предоставление субсидий на компенсацию затрат субъектов малого
предпринимательства по приобретению гарантий, обеспечивающих обязательства по кредитам, займам и лизингу, предоставление
субсидий на компенсацию процентной ставки по кредитам полученным субъектами малого предпринимательства в кредитных организациях
и предоставление субсидий на компенсацию затрат по договорам лизинговых операций в размере 4,0 млн. руб. из средств местного
бюджета.
Потребительский рынок.
На потребительском рынке района наблюдается рост объема оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг.
Оборот розничной торговли за 2006 г. составил 185,1 млн. руб. или 115 % к уровню 2005 года, при индексе- дефляторе цен – 109%. По
оценке оборот розничной торговли в 2007 году составит 199 млн. рублей или 107,5 процента к уровню 2006 года. Прогнозируется
устойчивый характер насыщенности товарного рынка основными продуктами питания и товарами первой необходимости. В 2008 году
прогнозируется рост оборота розничной торговли к оценке 2007 года на 6,5 процента (211,9 млн. рублей). В 2010 году оборот розничной
торговли составит 238,4 млн. рублей.
Открываются новые магазины, реконструируются старые магазины. Увеличивается ассортимент продовольственных и промышленных
товаров на центральных усадьбах. В глубинке торговая сеть не развита, население не обеспечено торговым обслуживанием, особенно не
развита продажа товарами длительного пользования (телевизорами, холодильниками, стиральными машинами и т.д.). Данная ситуация
обусловлена тем, что сельское население предпочитает приобретать товары в городе за более широкий выбор и низкие цены. Выходом из
создавшейся ситуации для торгующих организаций будет принятие заявок от населения на покупку сложно-бытовой техники с доставкой на
дом, предоставление современной информации о качестве и цене товаров (прайс-листы).
Оборот общественного питания за 2006 год составил 9,8 млн. руб. и вырос по сравнению с 2005 годом на 131%. В 2007 г. и
последующие годы ожидается постепенный рост оборота общественного питания.
В 2006 году объем платных услуг населению составил 4,1 млн. руб. В 2006 г. объем платных услуг оказываемых населению
предприятиями муниципального сектора экономики составил 2,6 млн. руб. Прогнозные расчеты показывают, что в 2007 году и
последующие годы ожидается стабилизация роста объемов платных услуг населению. Опережающими темпами будут увеличиваться
объемы услуг предприятий торговли и общественного питания.
Инвестиционная деятельность.
Объем инвестиций в основной капитал на территории района за счет всех источников финансирования в 2006 г. составил 17,43 млн.
руб. и уменьшился на 43 % к уровню 2005 г.
Анализ структуры источников финансирования инвестиций показывает, что собственные средства продолжают преобладать среди
источников. Так объем инвестиций в основной капитал за счет собственных средств предприятий увеличился на 2,07 млн. рублей (2006г. 15,76 млн. руб., 2005 г. -13,69 млн. руб.), удельный вес в общем объеме инвестиций составил 90,5 %.
Объем привлеченных средств в 2006 году уменьшился на 14,99 млн. руб. (2006г.- 1,98 млн. руб., 2005г. -16,65 млн. руб.) и составил в
общем объеме инвестиций в основной капитал 42 процента. В 2006 году в структуре привлеченных средств бюджетные средства
составляли 9,5 процентов.
В прогнозируемом периоде указанные структурные соотношения существенно изменятся.
По оценке в 2007 году ожидается снижение общего объема инвестиций в основной капитал на 27% к уровню 2006 года. Объем
инвестиций достигнет уровня 12,7 млн. рублей.
В 2008 году прогнозируемый объем инвестиций по расчетам составит 216,43 млн. рублей, что в 17 раз выше ожидаемого уровня 2007
года. Увеличение инвестиций произойдет в основном за счет отраслей бюджетной сферы.
В рамках Инвестиционной подпрограмма развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Кудымкарском
муниципальном районе на 2007-2010 годы в 2008 г. запланировано строительство:
Верх-Иньвенской участковой больницы, Верх- Иньвенское сельское поселение;
Санаторно-лесной школы, Ленинское сельское поселение;
Газопровод межпоселковый ГРС Кудымкар- с. Белоево- с. Кува;
Строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов в с. Белоево и д.М.Серва;
Детский сад в с. Белоево, Белоевское сельское поселение;
Детский сад с. Пешнигорт, Степановское сельское поселение;
Капитальный ремонт ГТС на р. Нердва в с.Ленинск
В ходе строительства данных объектов планируется в 2008 году привлечь финансовые средства в размере 210,2 млн. руб., в том числе
с привлечением краевых средств в сумме 174,3 млн. руб. и местных средств в сумме 35,9 млн. руб.
В 2010 г. ожидается увеличение общего объема инвестиций в основной капитал до 241,93 млн. руб.
Демографические показатели.
Социально-экономическое развитие Кудымкарского муниципального района определяется совокупностью внешних и внутренних
условий, одним из которых является демографическая ситуация.
Среднегодовая численность населения Кудымкарского муниципального района в 2006 году составила 29,8 тыс. чел. и по сравнению с
2005 годом не изменилась. Стабилизация численности населения обусловлена внесением изменений и дополнений в закон КомиПермяцкого автономного округа от 11 октября 2004 года № 52 «Об административно - территориальном устройстве Коми-Пермяцкого
округа», где дополнительно внесены новые населенные пункты: д. Учхоз, д. Кожина, п. Быстрый, п. Тихий.
В 2006г. общий коэффициент рождаемости составил 12,4 на 1000 чел. и в дальнейшем прогнозируется постепенное увеличение
данного показателя до 13,2‰ в 2008 году и до 14,0‰ в 2010 году.
В районе, по-прежнему, остается высокий показатель смертности. В 2006 году число умерших составило 24,4 человек на 1000
населения, за год в районе умерло 726, что на 5 процентов меньше, чем в 2005 году. В дальнейшем прогнозируется постепенное увеличение
данного показателя до 25,4‰ в 2008 году и до 27,0‰ в 2010 году.
Состояние здоровья и уровень смертности населения отражается в показателях ожидаемой продолжительности жизни населения
Кудымкарского муниципального района, которая в 2006 году составляла 60 лет. В дальнейшем прогнозируется постепенное
уменьшение данного показателя до 59,4 лет в 2008 году и до 58,7 лет в 2010 году.
Демографическая обстановка в районе по прогнозу на 2008-2009 годы будет характеризоваться незначительным сокращением
численности населения вследствие увеличения естественной убыли, а также увеличения миграционного оттока. Численность населения в
2008 году к 2006 году составит 99,6 % или 29,7 тыс. чел., в 2010 году прогнозируется 29,1 тыс. чел.
Труд и занятость.
Отрицательные тенденции развития экономики Кудымкарского муниципального района оказывают отрицательное влияние на
состояние сферы занятости и рынка труда.
Численность экономически активного населения в 2007 году по оценке составит 11,7 тыс. чел. По прогнозу в 2008 году ожидается
стабилизация данного показателя. В 2009-2010 годах ожидается снижение численности экономически активного населения до 11,2 тыс. чел.
Продолжается уменьшаться численность занятых в экономике. По прогнозу на 2008 год сохранится тенденция уменьшения общего
числа занятых в экономике и составит 8,6 тыс. чел. В 2009-2010 годах ожидается снижение численности занятых до 8,5 тыс. чел.
В 2006 году общая численность безработных составила 3,0 тыс.чел., по прогнозу в 2008-2010 годах рассматриваемый показатель
сократиться до 2,9 тыс. чел. в связи с ухудшением демографической ситуации. Численность безработных, официально зарегистрированных
в службе занятости населения, по оценке в 2007 году составит 0,3 тыс. чел.
В сфере занятости населения района анализ тенденций регистрируемой безработицы позволяет сделать вывод о том что в 2007-2010
гг. ситуация на рынке труда значительно не изменится. Характерным для рынка труда в прогнозируемом периоде будет дефицит спроса на
рабочую силу на локальных рынках труда и сохранение напряженной ситуации в сельской местности.
В организациях муниципальной формы собственности трудится около 33,6 % численности занятых в экономике.
Социальная сфера.
Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2008-2010 г.г. ориентирован на решение проблем функционирования отраслей социальной
сферы и создание необходимых условий для удовлетворения потребностей всех групп населения Кудымкарского муниципального района в
социальных услугах.
Жилищная политика.
Основной задачей жилищной политики является обеспечение возможности улучшения жилищных условий для всех слоев населения
при значительном увеличении доли внебюджетных источников финансирования, в первую очередь, собственных средств населения с
сохранением адресной социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.
Средняя обеспеченность населения района площадью жилых помещений составит, по оценке, в 2007 году 17,5 кв. метров на человека
и уменьшится по сравнению с уровнем 2006 года на 1,0 %. По прогнозу, в 2008 году обеспеченность населения района площадью жилых
помещений уменьшится по сравнению с уровнем 2007 года на 1 % и составит 17,4 кв. метров.
Уровень благоустройства жилищного фонда очень низкий. Канализацией, водопроводом, центральным отоплением оборудовано 1 %
жилищного фонда.
Увеличены темпы по вводу жилья индивидуальными застройщиками. Введено за 2006г. 18 домов с общей площадью 1834 кв. метров,
рост к 2005 году составил 116%. Наибольшее количество введено по Степановскому сельскому поселению. По оценке в 2007 году ожидается
ввод 1,5 тыс. кв. метров общей площади, по прогнозу на 2008 год на уровне 2007 года. В 2009-2010 гг. ожидается ввод жилья
индивидуальными застройщиками до 1,9 тыс. кв. метров.
В районе реализуются программы содействующие улучшению жилищных условий:
- в рамках программы «Свой дом» в 2008 году планируется выделить финансовые средства 10 чел. ( в том числе в возрасте до 30 лет - 5
чел.) для строительства жилых помещений на общую сумму 1,0 млн. руб., площадь построенного жилья составит 0,55 тыс. кв. метров.
- в рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Кудымкарского района на 2006-2010
годы» в 2008 г. планируется охватить 47 переселяемых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Общий объем
финансирования составит 15,1 млн. руб., в т.ч. средства местного бюджета 2,9 млн. руб. Площадь жилья, приобретенного (построенного)
составит 1,6 тыс. кв. метров.
- в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в Кудымкарском муниципальном районе Пермского края на 2008-2010
годы» в 2008 г. планируется охватить 36 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Общий объем финансирования
составит 16,3 млн. руб., в т.ч. средства местного бюджета 2,58 млн. руб. Площадь жилья, приобретенного (построенного) составит 2,0
тыс. кв. метров.
- планируется охватить 10 сирот, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Объем финансирования составит 2,2 млн. руб. из
средств краевого бюджета. Площадь приобретенного жилья и составит 0,33 тыс. кв. метров.
Транспортная инфраструктура.
Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования по состоянию на 1 января 2007 года составила 937,32
км, кроме того дороги, проходящие по населенным пунктам составляют 1091 км. Дороги общего пользования (937,32 км) представлены
дорогами с усовершенствованным и переходным типами покрытия (95,5%) и 4,5% не имеют покрытия, т. е. грунтовые.
В 2008 г. запланирован капитальный ремонт 2 дорог в асфальтном исполнении: с. Кува, и дорога с. В-Иньва- п. В.-Мыс (3,6 км).
В рамках регионального проекта «Муниципальные дороги» в 2008 году планируется привлечение краевых средств в сумме 10,5
млн. руб. и средств из местного бюджета в сумме 4,5 млн. руб.
Образование.
Совершенствование системы образования является основой наращивания интеллектуального и профессионального потенциала в
решении социально-экономических задач.
В прогнозируемом периоде в силу демографических причин, связанных с низкой рождаемостью в 90-е годы, миграцией населения,
численность детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, будет сокращаться.
По оценке, в 2007-2008 учебном году численность учащихся общеобразовательных школ составит 3264 человека и увеличится по
сравнению с уровнем 2006-2007 учебного года на 3 %. По прогнозу, на 2008-2009 учебный год численность сократится на 1,9 % к уровню
2007-2008 учебного года и достигнет 3201 человек. По прогнозу, на 2009-2010 учебный год численность сократится на 1,0 % к уровню
предыдущего года и достигнет 3168 человек.
Количество мест в общеобразовательных учреждениях в 2007-2008 учебном году, по оценке, уменьшится на 0,01 % по сравнению с
уровнем 2006-2007 учебного года и составит 7300 мест для детей школьного возраста. В 2008-2010 г.г. количество мест в
общеобразовательных учреждениях останется на уровне 2007-2008 учебного года.
Численность детей в учреждениях дошкольного образования в 2007-2008 учебном году, по оценке, составит 890 человек и увеличится
по сравнению с уровнем 2006-2007 учебного года на 3,0 %. В 2008-2010гг. прогнозируется увеличение численности детей в учреждениях
дошкольного образования до 910 человек.
Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях в 2007-2008 году, по оценке, увеличится на 4 % по сравнению с
уровнем 2006-2007 учебного года и составит 850 мест. В 2008-2010 гг. обеспеченность местами в дошкольных образовательных
учреждениях увеличится составит 890 места.
Продолжается работа по развитию новых форм организации дошкольного образования на основе кратковременного пребывания детей.
Группы кратковременного пребывания функционируют в течение года в разном режиме бесплатно, в соответствии с потребностями
родителей.
Для создания условий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдел опеки и
попечительства администрации Кудымкарского муниципального района руководствуется законом Правительства Пермского края № 40 от
30.03.2006г. "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и постановлением № 840 «О
порядке предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа». В 2008
году прогнозируется увеличение количества опекаемых детей на 109% и составит 116 чел., количество приемных семей также возрастет в
1,3 раза и составит 20 семей. В 2009-2010 гг. ожидается увеличение количества опекаемых детей до 119 чел., количество приемных семей
также возрастет до 30 семей.
Социальные выплаты на приобретение одежды и питания по оценке составят в 2007 году - 6,84 млн. руб., по сравнению с 2005 годом
рост составит 34%. По прогнозу, в 2008 году социальные выплаты составят 7,3 млн. руб. В 2009-2010 гг. социальные выплаты составят до
8,6 млн. руб.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», планируется в 2008 году привлечь финансовые
средства по направлениям:
государственная
поддержка
образовательных
учреждений,
активно
внедряющих
инновационные образовательные программы (ожидается победа 2 школ (Белоевской средней общеобразовательной школы и ВерхЮсьвинской средней общеобразовательной школы) из 4 заявленных школ- 2 млн. руб.;
- вознаграждение учителей за классное руководство в образовательных учреждениях – 3,6 млн. руб.;
- оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием- 0,5 млн. руб.;
- сельский школьный автобус – 1 млн. руб;.
- государственная поддержка способной и талантливой молодежи, реализация осуществляется в рамках утвержденного плана
мероприятий в целом по Пермскому краю;
В рамках реализации регионального проекта «Новая школа», планируется в 2008 году привлечение краевых средств в сумме 2,8 млн.
руб. и средств из местного бюджета в сумме 1,2 млн. руб.
Здравоохранение.
Обеспеченность населения больничными койками в 2007 году, по оценке, уменьшится по сравнению с уровнем 2006 года на 6,6 % и
составит 56,2 койки на 10 тыс. населения. По прогнозу, в 2008 году обеспеченность больничными койками останется на уровне 2007 года.
Прогноз обеспеченности больничными койками на 2009-2010 гг. составит 56,8-57,4 койки на 10 тыс. населения.
Уменьшение количества круглосуточных стационарных коек повлияет на рост количества предоставляемой амбулаторнополиклинической помощи.
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (в т.ч. фельдшерско-акушерскими пунктами) в 2007 году, по оценке,
составит 395,0 посещений в смену на 10 тыс. населения и уменьшится по сравнению с уровнем 2006 года на 10 %. По прогнозу, в 2008 году
обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями увеличится на 0,2 % к уровню 2007 года и составит 395,8 посещений в
смену на 10 тыс. населения. Прогноз обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 2009-2010 гг. составит 400,5-405,2
посещений в смену на 10 тыс. населения.
Обеспеченность врачами в 2007 году, по оценке, составит 8,1 чел. на 10 тыс. населения и уменьшится по сравнению с уровнем 2006
года на 11 %. В 2008 году обеспеченность врачами прогнозируется с увеличением на 11 % к уровню 2007 года и составит 9,0 чел. на 10
тыс. населения. В 2009-2010 гг. ожидается увеличение показателя обеспеченности врачами до 11,3 человека на 10 тыс. населения.
Обеспеченность средним медицинским персоналом в 2007 году, по оценке, составит 90,5 человека на 10 тыс. населения и увеличится
по сравнению с уровнем 2006 года на 10 %, в 2008 году – 88,2 человека на 10 тыс. населения и увеличится по сравнению с уровнем 2007 года
на 0,4 %.
В 2008 г. ожидается работа 2 офисов врачей общей практики (с. Ленинск и п. Березовка) и проведение мероприятий по открытию 3
офисов врачей общей практики (с. Егва, д. Мижуй, с. Кува).
Для снижения уровня заболеваемости и смертности в 2008 году планируются мероприятия:
диспансеризация работающего населения – 800 чел.;
пропаганда здорового образа жизни;
укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала МУ «Кудымкарская ЦРБ»;
-создание офисов врачей общей практики;
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» планируется в 2008 году привлечь финансовые средства по
направлениям:
оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения – 0,4 млн. руб.;
осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым и
медицинским сестрам, медицинским сестрам ВОП с учетом объема результатов деятельности – 1,6 млн. руб.;
осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи - 5,5 млн. руб.;
иммунизация населения в рамках приоритетного национального проекта – 6,7 млн. руб.;
оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений – 0,8 млн. руб.;
оснащение автомобилями скорой помощи -3,4 млн. руб.;
дополнительная диспансеризация работающего населения – 0,4 млн. руб.;
профилактика ВИЧ-инфекции – 0,07 млн. руб.;
диспансерное наблюдение детей первого года жизни – 0,1 млн. руб.;
финансовые средства за работающее население 25 % - 0,3 млн. руб.;
финансовые средства за неработающее население (дети) – 0,7 млн. руб.;
В рамках реализации регионального проекта «Качественное здравоохранение» планируется в 2008 году привлечение краевых средств в
сумме 1,9 млн. руб. и средств из местного бюджета в сумме 0,8 млн. руб.
Социальная защита населения.
В прогнозируемом периоде деятельность учреждений социальной защиты населения будет направлена на создание условий
повышения уровня и качества жизни, помощи пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным гражданам района, дальнейшее продвижение
к более полному обеспечению их конституционных прав и гарантий.
Обеспеченность населения стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей),
по оценке, в 2007 году составит 6,7 места на 10 тыс. населения, что в 2,5 раза меньше данного показателя 2006 года. По прогнозу, в 2008
году обеспеченность сохранится на уровне 2007 года. В 2009-2010 г.г. обеспеченность населения стационарными учреждениями
социального обслуживания ожидается до 17,27 места на 10 тыс. населения.
По данным отдела социальной поддержки по Кудымкарскому району Управления социальной поддержки Департамента социального
развития администрации КПО Пермского края по муниципальному образованию «Кудымкарский муниципальный район» на 01 января 2007
года на учете состояло 6,1 тыс. пенсионеров, или 20,6 % от общей численности населения; 3,1 тыс. инвалидов, или 10,7% от общей
численности населения; 3,2 тыс. количество малообеспеченных семей, или 11% от общей численности населения.
В 2008 году, по прогнозу, численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты, составит 204 человека на 1
тыс. человек населения и сохранится на уровне 2007 года; численность инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты,
составит 134 человека на 1 тыс. человек населения и увеличится по сравнению с уровнем 2007 года на 10,7 %; количество
малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты, составит 118 человек на 1 тыс. человек населения и
вырастет по сравнению с уровнем 2007 года на 2,6 %.
В 2009-2010 г.г. ожидаемая численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты, составит 206 чел. на 1 тыс.
человек населения; численность инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты, составит 165 чел. на 1 тыс. человек
населения; количество малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты, составит 138 чел. на 1 тыс. человек
населения.
Культура.
Обеспеченность населения общедоступными библиотеками в 2007 году, по оценке, составит 11,1 учреждения на 10 тыс. населения и
уменьшится по сравнению с уровнем 2006 года на 10 %, в 2008 году, по прогнозу, обеспеченность общедоступными библиотеками останется
уровне 2007 г. Прогноз обеспеченности населения общедоступными библиотеками на 2009-2010 гг. составит 11,3 учреждения на 10 тыс.
населения.
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, по оценке, в 2007 году составит 13,5 учреждения на 10 тыс. населения и
уменьшится по сравнению с уровнем 2006 года на 12,3%. В 2008 году, по прогнозу, обеспеченность учреждениями культурно-досугового
типа составит на уровне 2007г. Прогноз обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа на 2009-2010 гг. составит 13,7
учреждения на 10 тыс. населения
Выводы:
Исходя из анализа факторов и проблем экономического развития в прошедшем периоде, и с целью создания условий для стабильного
развития района на долгосрочный период, основными направлениями социально-экономической политики администрации Кудымкарского
мунипального района на период 2008-20010 годах будут являться:
- разработка Концепции социально-экономического развития Кудымкарского муниципального района на период до 2015 года;
- разработка Генеральных планов сельских поселений;
- совершенствование бюджетного процесса, повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение социальной
ориентации бюджета района;
- повышение эффективности и надежности работы жилищно-коммунального хозяйства;
- сохранение и развитие социально-культурной сферы района, обеспечение доступности базовых социальных услуг;
- обеспечение мер социальной защиты населения, усиление её адресного характера;
- разработка и реализация районных целевых программ по наиболее важным направлениям развития района;
- расширение взаимовыгодного сотрудничества на внутрикраевом и межрегиональном уровнях.
Реализация данных направлений и поддержание достаточных темпов роста для устойчивого экономического развития на основе
повышения эффективности и конкурентоспособности экономики района позволит создать необходимые условия для повышения уровня и
качества жизни населения.
Спрогнозированный сценарий развития экономики района позволит привлечь в 2008 году дополнительные финансовые средства в
размере до 208 млн. руб.
Раздел XI
Форма №2-муницип.
Основные показатели, представляемые для разработки плана
развития муниципального сектора экономики Российской Федерации на 2008
год и параметров прогноза на 2008-2010 годы
Кудымкарский муниципальный район
Показатели
Едини
ца
измере
ния
залоговых
операций с
принадлежащим
муниципальному
образованию
имуществом
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
в том числе:
доходы от
реализации
имущества,
тыс.
руб.
200
5
год
отч
ет
200
6
год
отч
ет
2007
год
оценка
2008
год
п
рогноз
0,4
0
млн.
руб.
0,7
9
1,2
1
0,88
1,51
1,51
1,60
1,61
1,69
1,71
млн.
руб.
0,9
9
1,6
0
0,60
0,64
0,64
0,68
0,68
0,72
0,73
млн.
руб.
0,8
9
1,4
5
0,60
0,64
0,64
0,68
0,68
0,72
0,73
2009
тыс. руб.
0,0
0
0,2
8
0,28
0,28
0,32
0,32
0,37
0,37
находящегося в
муниципальной
собственности
Безвозмездные
поступления
в том числе:
дотации от
других
бюджетов
бюджетной
системы РФ
в том числе:
дотации на
выравнивание
уровня
бюджетной
обеспеченности
д
отации на
возмещение
раходов от
содержания
объектов жкх и
социальнокультурной
сферы,
переданных в
ведение органов
местного
самоуправления
субвенции от
других
бюджетов
бюджетной
системы РФ
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
214
,56
240
,50
435,99
447,
41
447,
41
475,
60
0,00
477,
84
0,00
503,
18
0,00
508,
90
0,00
86,
56
96,
85
291,24
302,
05
302,
05
321,
08
322,
59
339,
71
343,
56
млн.
руб.
84,
58
80,
86
284,93
301,
04
301,
04
320,
01
321,
51
338,
57
342,
41
млн.
руб.
1,2
1
млн.
руб.
125
,73
141
,90
137,12
137,
71
137,
71
146,
39
147,
07
154,
88
156,
63
средства,
получаемые по
взаимным
расчетам, в том
числе
компенсации
дополнительных
расходов ,
возникших в
результате
решений,
принятых
органами
госвласти
субсидии от
других
бюджетов
бюджетной
системы РФ
прочие
безвозмездные
перечисления
Рыночные
продажи товаров
и услуг
в том числе:
доходы от
продажи услуг,
оказываемых
муниципальным
и учреждениями
2. Расходы, всего
в том числе:
Общегосударств
енные вопросы
в том числе:
млн.
руб.
0,6
5
0,3
7
млн.
руб.
1,6
2
0,0
8
66,90
7,50
7,50
7,97
8,01
8,43
8,53
4,4
9
1,01
1,01
1,01
1,07
1,08
1,14
1,15
млн.
руб.
млн.
руб.
3,5
1
5,2
0
5,59
5,80
5,80
6,17
6,20
6,52
6,60
млн.
руб.
млн.
руб.
3,5
1
4,6
0
5,38
5,80
5,80
6,16
6,19
6,52
6,59
млн.
руб.
236
,82
269
,23
476,53
494,
60
494,
60
525,
76
528,
23
556,
25
562,
56
млн.
руб.
млн.
руб.
22,
63
31,
61
67,50
76,5
9
76,5
9
81,4
1
81,8
0
86,1
4
87,1
1
функциониров
ание местных
администраций
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Образование
Здравоохранение
и спорт
Социальная
политика
3. Дефицит (-),
профицит (+)
бюджета
III.
Эффективность
использования
муниципальной
собственности
Доходы,
полученные от:
продажи
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
в том числе:
продажа
земельных
участков
сдачи в аренду
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
в том числе:
млн.
руб.
18,
52
16,
13
34,80
38,3
2
38,3
2
40,7
3
40,9
2
43,0
9
43,5
8
17,
72
11,
41
45,94
млн.
руб.
20,
50
10,
14
30,9
5
39,3
6
30,9
5
39,3
6
32,9
0
41,8
4
33,0
6
42,0
4
34,8
1
44,2
7
35,2
1
44,7
7
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
105
,75
29,
62
29,
22
1,4
2
127
,60
34,
18
7,7
5
1,2
2
186,09
-3,27
190,
54
62,6
8
12,1
4
-0,05
190,
54
62,6
8
12,1
4
-0,05
202,
54
66,6
3
12,9
0
-0,05
203,
50
66,9
4
12,9
6
-0,05
214,
29
70,4
9
13,6
5
-0,06
216,
72
71,2
9
13,8
0
-0,06
тыс.
руб.
0,4
6
1,4
5
0,65
0,60
0,65
0,40
0,40
0,26
0,26
тыс.
руб.
0,1
2
0,0
1
0,05
0,05
0,05
0
0
0
0
тыс.
руб.
0,8
2
0,5
6
0,66
0,63
0,63
0,68
0,68
0,73
0,73
19,40
64,97
12,23
арендная плата
за земли
IV.
Производственн
ая деятельность
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами по
организациям
муниципальной
формы
собственности
V.
Инвестиционна
я деятельность
1.Инвестиции в
основной
капитал организ
аций
муниципальной
формы
собственности за
счет всех
источников
финансирования
в ценах
соответствующег
о периода
YII.
Потребительски
й рынок
млн.
руб.
млн.
руб.
4,6
9
0,0
0
7,9
5
0,0
4
5,24
0,04
5,60
0,05
5,60
0,05
5,96
0,05
5,99
0,05
6,30
6,37
0,00
0,00
0,05
0,05
1.Оборот
розничной
торговли
предприятий и
организаций
муниципальной
формы
собственности в
ценах
соответствующег
о периода
1.1.
Продовольствен
ные товары
1.2.
Непродовольстве
нные товары
2.Объем платных
услуг населению
организаций
муниципальной
формы
собственности в
ценах
соответствующег
о периода
YIII. Рынок
труда
1. Численность
постоянного
населения
муниципальных
образований
2. Численность
экономически
активного
населения
в том числе:
занятые
млн.
руб.
4,4
5
4,3
7
4,66
4,92
4,92
5,23
5,25
5,20
5,59
млн.
руб.
2,3
2
3,7
8
4,03
4,28
4,28
4,55
4,57
4,53
4,87
млн.
руб.
2,1
3
0,5
9
0,63
0,64
0,64
0,68
0,68
0,67
0,72
млн.
руб.
0,6
0
2,2
1
2,36
2,55
2,55
2,71
2,73
2,70
2,90
29,
800
29,
800
29,700
29,7
00
29,7
00
29,4
00
29,4
00
29,1
00
29,1
00
11,
800
11,
800
11,700
11,7
00
11,7
00
11,5
00
11,5
00
11,2
00
11,2
00
8,6
8,8
8,700
8,60
8,60
8,50
8,50
8,50
8,50
тыс.че
л
тыс.че
л
тыс.че
л
3. Численность
безработных,
зарегестрирован
ных в органах
службы
занятости
4.Среднегодовая
численность
занятых в
организациях м
униципальной
формы
собственности
5. Доля занятых
в организациях
муниципальной
формы
собственности в
общей
численности
занятых по
субъекту РФ
6. Среднегодовая
численность
работников
органов
местного
самоуправления
IX. Жилищный
фонд
1. Ввод в
эксплуатацию
жилых домов за
счет всех
источников
финансирования
в том числе:
00
0,3
93
00
0,2
60
0
0,34
0
0
0,34
0
0
0,30
0
0
0,30
0
0
0,30
0
0
0,30
0
3,3
50
2,9
60
3,000
3,00
0
3,00
0
3,00
0
3,00
0
3,00
0
3,00
0
39,
000
33,
600
34,500
34,5
00
34,5
00
34,5
00
34,5
00
34,5
00
34,5
00
0,2
94
0,2
19
0,220
0,22
0
0,22
0
0,22
0
0,22
0
0,22
0
0,22
0
1,4
00
1,8
30
1,500
1,50
0
1,80
0
1,70
0
1,90
0
1,90
0
2,10
0
0,300
тыс.че
л
тыс.че
л
%
тыс.че
л
тыс.кв
.м
общей
площа
ди
за счет средств
местных
бюджетов
индивидуальн
ые жилые дома,
построенные
населением за
свой счет и (или)
с помощью
кредитов
2. Общая
площадь
муниципального
жилищного
фонда
в том числе:
общая площадь
ветхого
аварийного
жилищного
фонда
тыс.кв
.м
общей
площа
ди
0,0
00
0,0
00
0,050
0,12
0
0,12
0
0,18
0
0,18
0
0,00
0
0,00
0
1,4
00
1,8
30
1,450
1,38
0
1,68
0
1,52
0
1,72
0
1,90
0
2,10
0
тыс.кв
.м
46,
700
39,
670
33,000
27,0
00
25,0
00
24,0
00
24,0
00
23,0
00
23,0
00
тыс.кв
.м
9,1
00
7,8
00
7,600
7,40
0
7,40
0
7,30
0
7,30
0
7,30
0
7,30
0
тыс.кв
.м
общей
площа
ди
Перечень районных целевых программ на 2008-2010 годы.
№
п/п
Название программы
Программы:
Программа экономического и социального развития Кудымкарского
муниципального района на 2005-2007 гг. и на период до 2010 г.
1.1 «Развитие промышленного комплекса Кудымкарского района до 2010 года».
1.2 «Развитие агропромышленного комплекса Кудымкарского района до 2010
года».
1.3 Инвестиционная подпрограмма развития общественной инфраструктуры
муниципального значения в Кудымкарском муниципальном районе на 20072010 годы.
1.4 «Поддержки малого предпринимательства в Кудымкарском муниципальном
районе на 2007-2010 годы».
1.5 «Дороги Кудымкарского муниципального района на 2007-2010 гг.»
1.6 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Кудымкарского района до 2010 года».
1.7 «Охрана окружающей среды на 2007-2010 годы».
1.8 «Развитие сельского здравоохранения Кудымкарского муниципального
района на 2007-2010годы».
1.9 «Развитие муниципальной системы образования Кудымкарского района на
2007-20010 годы».
2.
Муниципальная целевая программа «Кадры» 2006-2010 гг.
3.
Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Кудымкарском
муниципальном районе Пермского края на 2007-2010 годы»
Итого по программам
Проекты программ:
1
Комплексная программа профилактики правонарушений Кудымкарского
1.
Бюджет района (тыс. руб.)
2008
2009
2010
93277,44
111165,74
120012,54
100,0
4209,0
100,0
5274,0
100,0
6344,5
38947
4180,0
49800
4700,0
55000
5220,0
22517,6
2888,0
23881,9
3102,0
25305,2
3264,0
2660,0
4513,0
6825,0
4133,84
13642,0
6152,84
13642,0
4311,84
13642,0
1200,0
2580,0
1200
2770
1200
3100
97057,44
115135,74
124312,54
3508,8
3438,3
3449,5
муниципального района
Итого по проектам программ
Всего
3508,8
100566.24
Назад
3438,3
118574.04
3449,5
127762.04
padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">
2010
1 вар
2 вар
1 вар
2 вар
1 вар
2 вар
I. Институциональная структура муниципальных образований
1.Количество муниципальных образований по субъекту РФ, всего
1
7
7
7
7
7
7
7
7
в том числе по типам:
муниципальные районы
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
городские округа
единиц
городские поселения
единиц
сельские поселения
единиц
20
6
6
6
6
6
6
6
6
внутригородская территория города федерального значения
единиц
2.Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий
единиц
1
7
7
7
7
7
7
7
7
3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего
единиц
168
205
204
206
206
214
215
223
223
в том числе:
количество организаций муниципальной формы собственности, всего
единиц
39
46
43
45
45
45
45
45
45
в том числе:
социальной сферы
единиц
36
41
38
39
39
39
39
39
39
3.1.Количество муниципальных унитарных предприятий
единиц
3
6
6
6
6
6
6
6
6
II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет)
1. Доходы, всего
млн. руб.
235,40
270,44
473,26
494,55
494,55
525,70
528,18
556,19
562,51
в том числе:
Собственные доходы
млн. руб.
20,84
32,97
48,63
59,83
59,83
63,60
63,90
67,29
68,06
Налоги на прибыль, доходы
млн. руб.
15,10
16,56
26,97
35,84
35,84
38,10
38,28
40,31
40,77
в том числе:
налог на доходы физических лиц
млн. руб.
11,08
16,46
26,77
36,09
36,09
38,37
38,55
40,59
41,05
Налоги и взносы на социальные нужды
млн. руб.
Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ
млн. руб.
в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
млн. руб.
Налоги на совокупный доход
млн. руб.
1,36
2,86
1,29
1,38
1,38
1,47
1,47
1,55
1,57
Налоги на имущество
млн. руб.
1,58
2,50
1,23
1,30
1,30
1,38
1,39
1,46
1,48
в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на имущество физических лиц
млн. руб.
0,14
1,24
0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,12
0,12
налог на имущество организаций
млн. руб.
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
земельный налог
млн. руб.
1,19
0,81
0,91
0,97
0,97
1,03
1,04
1,09
1,10
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
млн. руб.
в том числе:
налог на добычу полезных ископаемых
млн. руб.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа