close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
О внесении изменений в Программу комплексного развития системы
коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения 20112020 гг. утвержденную постановлением главы городского поселения от
02.12.2013 № 130 (в редакции от №66 от 18.07.2014)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 № 154-ФЗ, решением
Совета депутатов Эльбанского городского поселения «О внесении изменений
в решение Совета депутатов от 19.12.2013 № 34 «О бюджете ЭГП на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)» (в редакции от
30.12.2014 №124), решением Совета депутатов Эльбанского городского
поселения от 18.12.2014 № 119 «О бюджете Эльбанского городского
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (второе
чтение)» на основании постановления главы Эльбанского городского
поселения от 17.02.2015 №10 «О внесении изменений в муниципальную
подпрограмму «Модернизация топливно-энергетического процесса в работе
центральной котельной пос. Эльбан на 2012-2015 годы», постановления
главы Эльбанского городского поселения от 17.02.2015 №11 «О внесении
изменений в муниципальную подпрограмму «Реконструкция и строительство
очистных сооружений на период 2011-2020 годов», постановления главы
Эльбанского городского поселения от 17.02.2015 №8
«О внесении
изменений в муниципальную подпрограмму «Восстановление и ремонт
автомобильных дорог, дворовых территорий и подъездных дорог к дворовым
территориям», постановления главы Эльбанского городского поселения от
17.02.2015 №7 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму
«Восстановление уличного освещения территории Эльбанского городского
поселения на 2013-2020 г.г.», постановления главы Эльбанского городского
поселения от 17.02.2015 №9 «О внесении изменений в муниципальную
подпрограмму «Газификация Эльбанского городского поселения Амурского
района Хабаровского края на 2013-2016 гг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную Программу комплексного развития системы
коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения 20112020 гг. утвержденную постановлением главы городского поселения от
02.12.2013 № 130 (в ред. от №66 от 18.07.2014) читать в следующей
редакции:
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Эльбанского
поселения
главы
городского
от «___» _______2015 г. № ___
ПРОГРАММА
Комплексного развития системы коммунальной
инфраструктуры
Эльбанского городского поселения
2011-2020гг
Администрация
Эльбанского городского поселения
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ
Наименование программы
Какую проблему решает
Основание для разработки
Заказчик программы
Разработчик программы
Основные мероприятия и
подпрограммы
Комплексное развитие системы коммунальной
инфраструктуры Эльбанского городского
поселения на 2011-2020гг.
Финансовое оздоровление жилищнокоммунальных предприятий, обеспечение
условий для снижения издержек и повышения
качества предоставляемых услуг и
обслуживания жилищного фонда
Федеральный закон от 30 декабря 2004г№210ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»,
Федеральный закон от 6 октября 2003г №131-ФЗ
«Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации»
Администрация Эльбанского городского
поселения
Сектор ЖКХ,ГОЧС и ПБ администрации
Эльбанского городского поселения
1. Развитие
системы
теплоснабжения
(подпрограмма
«Модернизация
топливноэнергетического процесса в работе центральной
котельной пос. Эльбан на 2012-2015 годы»)
2.
Развитие системы водоснабжения ,
водоотведения (подпрограмма «Реконструкция и
строительство очистных сооружений на период
2011-2020 годов»);
3.
Развитие системы газоснабжения
(подпрограмма «Газификация Эльбанского
городского поселения Амурского района
Хабаровского края на 2013-2016 гг.»);
4.
Развитие системы электроснабжения
(подпрограмма «Восстановление
уличного
освещения территории Эльбанского городского
поселения на 2013-2020 гг.»);
5. Восстановление жилищного фонда;
6. Развитие системы утилизации ТБО;
7.
Восстановление
автомобильных
и
межквартальных
дорог
(подпрограмма
«Восстановление и ремонт автомобильных
дорог, дворовых территорий и подъездных
дорог к дворовым территориям»);
8. Замена парка автотехники.
Ожидаемые результаты
Исполнители основных
мероприятий
Контроль за реализацией
Программы
Мониторинг Программы
Срок реализации
программы
Средства предприятий
тыс.руб.
Средства МО и районного
- Комплексное решение проблемы перехода к
устойчивому развитию коммунальной сферы;
-Улучшение качества коммунальных услуг с
одновременным снижением нерациональных
затрат;
-Обеспечение коммунальными услугами
потребителей в соответствии с потребностями
согласно плану градостроительства;
-Повышение надежности и эффективности
функционирования коммунальных систем
жизнеобеспечения населения;
-Повышение уровня благоустройства и
улучшение экологической обстановки
поселения;
-Реализация Генерального плана Эльбанского
городского поселения и других документов
планирования;
-Обеспечение потребителей услугами
коммунальной сферы согласно установленным
нормам и стандартам качества;
-Сокращение технологических потерь;
-Обеспечение бесперебойного снабжения
энергоресурсами инфраструктуры поселения;
-Снижение уровня износа оборудования,
сооружений и жилищного фонда
Организации коммунального комплекса,
осуществляющие эксплуатацию систем и
объектов коммунальной инфраструктуры, иные
хозяйствующие объекты
Осуществляется органами администрации
Эльбанского городского поселения в сфере
экономики и в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
Осуществляется в рамках проведения
мониторинга инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса в
соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и
муниципальными актами Эльбанского
городского поселения.
2011-2020гг
74963,759
133030,532
бюджета тыс. руб.
Средства бюджетов
других уровней, другие
источники тыс.руб.
Общие расходы по
намеченной программе
тыс.руб.
1312979,09
1520972,381
ВВЕДЕНИЕ
Правовое обоснование Программы комплексного развития системы
коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения на
период 2011-2020гг.:
Правовым обоснованием для проведения работ по формированию
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Эльбанского городского поселения (далее-Программа) являются:
1.Федеральный закон от 30.12.2004 №210 ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
2.Генеральный план Эльбанского городского поселения в части
инженерной инфраструктуры на период до 2020г.
3.Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства на 2010-2020годы», утвержденная Распоряжением Правительства
РФ от 2 февраля 2010 №102-р.
4.Программа
социально-экономического развития Эльбанского
городского поселения на 2010-2015гг., утверждена решением Совета
депутатов Эльбанского городского поселения от 18 ноября 2010г № 194.
Программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
является
базовым
документом
для
разработки
инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального
комплекса Эльбанского городского поселения.
Программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры поселения представляет собой увязанный по задачам,
ресурсам и срокам осуществления перечня мероприятий, направленных на
обеспечение функционирования и развития коммунальной сферы
Эльбанского городского поселения.
Программа комплексного развития предусматривает выполнение
комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в
развитии коммунальной сферы Эльбанского городского поселения, а также
определит участие в ней хозяйствующих объектов организаций,
непосредственно реализующих Программу; предприятий обеспечивающих
коммунальными услугами потребителей.
Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных
положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.
Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса,
повышение делового имиджа.
Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению
бюджетных поступлений.
Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение
жилищного фонда, повышение качества коммунальных услуг.
Технологическими результатами реализации мероприятий Программы
комплексного развития предполагаются:
-повышение
надежности
работы
системы
коммунальной
инфраструктуры Эльбанского городского поселения;
-снижение потерь коммунальных услуг.
Цели и задачи
Программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры Эльбанского городского поселения основана на следующих
принципах:
- Определения качественных и количественных показателей
Программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее
реализации в виде целевых индикаторов;
- Рассмотрения Программы развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования как единой системы с учетом взаимного
влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
- Формирования Программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами
(федеральными, краевыми, районными).
Целью разработки Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения, является
обеспечение оптимального использования и развития коммунальной системы
и объектов с учетом восстановления жилищного фонда, реконструкции
объектов в соответствии с документами территориального планирования
муниципального образования, повышения качества производимых для
потребителей коммунальных услуг.
Программа
комплексного
развития
системы
коммунальной
инфраструктуры Эльбанского городского поселения является базовым
документом для разработки инвестиционных и производственных Программ
организаций коммунального комплекса поселения.
Ключевыми задачами Программы Эльбанского городского поселения
являются:
1.Реализация Генерального плана Эльбанского городского поселения.
2.Реализация стратегии устойчивого развития Эльбанского городского
поселения.
3.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и
надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.
4.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности
и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.
5.Определение необходимого объема финансовых средств для
реализации Программы.
6.Создание основы для разработки инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров в
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.
Раздел 1.
1.1.Анализ
социально-экономического
развития Эльбанского
городского поселения
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических
параметров Программы
1.Численность населения(на 01.01.2011) -12,5тыс.чел.
2.Темп роста численности (2010/2006) -94%
3.Общая площадь жилищного фонда (в том числе индивидуальной
застройки)- 302,3тыс.м.кв.
4.Площадь жилых помещений
- всего тыс.м.кв.252,7
в том числе:
А) многоквартирные дома:
-5-этажные-162,9тыс.м.кв.
-3-этажные-5,8тыс.м.кв.
-двух этажные-33,7тыс.м.кв.
-одноэтажные-23,4тыс.м.кв.
Б)частный сектор -26,9тыс.м.кв.
5.Число источников энергоснабжения пос. Эльбан
- теплоснабжения – 1ед.
- водоснабжения- 1ед.
6.Протяженность сетей пос.Эльбан
- тепловых-30,8км
- водопроводных-20,8км
- канализационных-23,36км
7.Доля сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей(2010)
- тепловых- 47,3%
- водопроводных- 85,9%
- канализационных- 92,3%
8.Отпущено энергии (2010г) п.Эльбан
- тепловой- 91431,9 Гкал
-воды- 942,99 т.м.куб.
-сточных вод-773 т.м.куб.
9.Дорожная сеть- 37км.
10.Доля дорожной сети нуждающаяся в капитальном ремонте -97,7%
1.2.Территория муниципального образования
Эльбанское городское поселение находится в 77 км от важнейшего
промышленного центра Дальнего Востока- города Комсомольска-на-Амуре и
в 31 км от районного административного центра города Амурска.
Эльбанское городское поселение – второе по численности поселение
Амурского муниципального района.
Площадь территории в границах Эльбанского городского поселения 8800га.
1.3. Динамика и движение численности населения
По состоянию на 1 января 2011 общая численность поселения
составила 12,5тыс.чел., на 1 января 2007 года численность населения
составляла 13,3тыс.чел. Наблюдается спад численности.
1.4.Анализ демографической ситуации
В поселении наблюдается процесс старения населения. Численность
населения старшего возраста ежегодно увеличивается на 0,1тыс.чел., при
этом также наблюдается отток из поселения трудоспособного населения. К
уровню на 01.01.2007 составляет 95,2%.
В целом возрастная структура населения не способствует нормальному
воспроизводству трудовых ресурсов.
Благоприятным фактором в формировании населенческого потенциала
поселения является положительная динамика снижения естественной убыли
населения в 2009году рождаемость возросла на 28,8%, смертность снизилась
22,5%.
1.5.Характеристика экономики поселения
По данным статистического регистра хозяйствующих объектов на
01.2011г в поселении учтено: 131 юридическое лицо и 279 индивидуальных
предпринимателей. Большинство из них функционирует в розничной
торговле и пищевой промышленности (выпечка хлебобулочных изделий).
Оборот розничной торговли к уровню 2006 года возрос 2,1 раза.
На территории Эльбанского городского поселения находятся:
а) объекты Федерального значения:
-ФГУП ДВПО «Восход»(п. Эльбан);
-ФГУ «Исправительные колонии» (п. Эльбан);
-Территории министерства обороны (п. Эльбан, п. ст. Тейсин)
б) объекты регионального значения:
-Краевое государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования ПУ №15 (п. Эльбан);
-Участок ветки Дальневосточной железнодорожной магистрали
«Комсомольск-на-Амуре-ВолочаевкаII- Хабаровск»;
- Психоневрологический интернат.
в) Объекты районного уровня:
- Три дошкольных образовательных учреждения (п. Эльбан);
- Четыре общеобразовательные школы (п.Эльбан-3ед.,п.ст.Тейсин1ед.);
- Музыкальная школа (п. Эльбан);
- Подростковый клуб «Солнышко» (п. Эльбан);
- Эльбанская районная больница (п. Эльбан);
- ФАП Эльбанской районной больницы (п. ст. Тейсин);
- Туберкулезный диспансер (п.Эльбан).
Градостроительным предприятием на территории поселения
является ФГУП ДВПО «Восход», основанный в 1941году.
Раздел 2.
Строительство и реконструкция объектов на территории Эльбанского
городского поселения.
2.1.Перспектива развития поселения.
Генеральный план поселения – это документ территориального
планирования
муниципального образования, который, исходя
из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов,
комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития поселения,
развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
обеспечения учета интересов граждан и муниципального образования за
счет улучшения условий жизнедеятельности населения.
Основные принципы Генерального плана поселения исходили из
анализа современной планировочной структуры, природных и строительных
условий, сложившейся экологической ситуации.
Комплекс принципиальных решений, отвечающих основным проблемам
поселения:
-Обеспечение современной инженерной инфраструктурой жилых
микрорайонов поселения ( в том числе и индивидуальной застройки);
-Комплексное решение транспортных проблем: развитие транспортной
инфраструктуры с созданием новых транспортных связей в населенных
пунктах;
-Обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания;
-Вынос жилой застройки и общественных объектов, связанных с
длительным пребыванием населения,
из зон санитарной вредности
промышленного предприятия;
-Вынос очистных сооружений канализации, оказывающих негативное
влияние на экологическую обстановку в жилых кварталах поселения;
-Организация и очистка поверхностей стока;
-Реконструкция жилой застройки;
-Развитие производственной зоны с резервированием площадок для
размещения новых предприятий и коммунальных организаций.
-Реконструкция теплоснабжения поселения.
Потребность в новом жилищном строительстве и в реконструкции
жилых домов исходит из прогнозируемого роста численности на первую
очередь 13,3 тыс.чел. и на расчетный срок до 14 тыс.чел.
Учитывая значительный физический износ здания поликлиники,
возникает необходимость восстановления больничного комплекса.
Предусматривается открытие Дома малютки краевого значения.
Генеральным
планом
учитывается
восстановление
детских
дошкольных учреждений в количестве четырех единиц.
В общеобразовательном учреждении №3 планируется восстановление
бассейна. Проектом предусматривается строительство четырех спортивных
комплексов. Все спортивные комплексы включают спортивные залы и
бассейны. На 01.01.2011 в поселении имеется один спортивный комплекс без
бассейна.
Проектом предполагается дальнейшее развитие системы учреждений
культуры, искусства, многофункциональных центров, включающих
помещения для организации общественного питания.
Мощность промышленно - коммунальных объектов и предприятий, их
состав будут регулироваться и определяться реальным спросом и уровнем
платежеспособности населения.
Проектный период Генерального плана: расчетный срок -2030 год,
первая очередь- 2020год.
2.3.Факторы, определяющие прогноз планирования застройки
территории:
-Развитие градообразующего предприятия ФГУП ДВПО «Восход»;
-Рост численности населения;
-Качество жилья - уровень благоустройства существующего жилья;
-Обеспеченность жильем по принятым в регионе нормам;
-Износ существующего жилья;
-Обеспеченность населения общеобразовательными, лечебными,
спортивными
учреждениями,
учреждениями
профессионального
образования;
-Федеральные программы по организованному переселению их
неблагоприятных по климатическим признакам территорий;
2.4.Факторы,
определяющие
необходимость
развития
инфраструктуры коммунальной сферы:
-Уровень обеспеченности коммунальными услугами потребителей
территории;
-Уровень благоустройства жилых помещений территории;
-Недостаток мощности у поставщиков коммунальных услуг;
-Физический и моральный износ эксплуатируемого оборудования и
сооружений у поставщиков коммунальных услуг;
-Факты систематических нарушений санитарных требований при
оказании услуг предприятиями коммунальной сферы;
-Отсутствие резерва производственной мощности, установленной на
эксплуатируемом оборудовании и сооружениях, у поставщиков услуг
коммунальной сферы.
Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от
предоставленных жилищно-коммунальных
услуг,
не
производили
инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых
не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки.
Раздел 3.
Прогноз развития инфраструктуры коммунальных услуг по проекту
комплексной программы.
3.1. Теплоснабжение
Для реализации данных мероприятий разработана подпрограмма
«Модернизация топливно-энергетического процесса в работе центральной
котельной пос. Эльбан на 2012-2017 годы»
В Эльбанском городском поселении на территории ФГУП ДВПО
«Восход» находится единственная центральная котельная, год начала
постройки -1961г. До 1990 года котельная работала для технологических
нужд предприятия, вырабатывала тепло и производила подогрев горячей
воды для населения. Для большого потребления теплоэнергии и пара на
котельной были установлены котлы и насосы с большой мощностью.
В начале 90-х годов прошлого столетия ФГУП ДВПО «Восход», после
передачи котельной в муниципальную собственность, отказалось от
приобретения тепла и горячей воды для нужд предприятия. После отказа
предприятия от услуг котельной, затраты по содержанию котельной
полностью легли на население. Из-за высокой стоимости электроэнергии,
мазута и большой задолженности за энергоресурсы предприятие жилищнокоммунального хозяйства вынуждено было прекратить подачу горячей воды
для населения в летний период, т.е. полностью останавливать работу
котельной на пять месяцев. При переводе котельной на работу при подаче
природного газа, ситуация в затратной части не изменилась в связи с
ежегодным ростом стоимости газа и его транспортировки.
Отсутствие горячего водоснабжения приводит к интенсивной коррозии
трубопроводов теплоснабжения (так как в поселке существует прямой
водозабор) и с началом отопительного сезона качество горячей воды в
течение семи месяцев не соответствует требованиям Роспотребнадзора. В
зимний период при поступлении горячей воды из внутридомовой системы
обратно на подогрев в котлы происходит засорение на вводе в котельную.
Промывание внутридомовой системы и установка фильтров на
распределительных пунктах систем подачи горячей эффекта не дает.
Затраты на ремонт котлов производительностью 50 Гкал составляют выше,
чем стоимость нового котла с меньшей мощностью. Согласно
постановлению Правительства РФ №307 предприятие несет убытки из-за
предоставления горячей воды плохого качества.
Технические характеристики котлов:
Тип,
котла
марка Кол-во
установленных
котлов
на
котельной
Водогрейный 2
КВГМ-50
Паровой ДЕ- 2
25/14
Из них в Мощность
работе
(Гкал/час)
КПД %
Вид топлива
1
50
89
Газ/мазут
1
25
92
Газ/мазут
Протяженность теплосетей 30,8 км.
Заменено 16,2 км.
Требуется замена 14,6 км.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене47,3%
Требуется замена и восстановление теплоизоляции трасс.
В тепловых сетях поселения теплоизоляционная конструкция состоит в
основном из минераловатного слоя с покрытием стеклотканью или
стеклопластиком. Такая конструкция не является прочной защитой,
негерметична, подвержена просадочным явлениям, воздействию влаги,
ветровым воздействиям, вандализму.
Нормативный срок службы покровного слоя составляет от 5до 8 лет,
фактически служит -2-4 года.
Согласно требованиями к теплоизоляционным конструкциям,
наружный защитный слой должен быть прочным, монолитным, без трещин.
Он должен защищать тепловую изоляцию от увлажнения и механических
воздействий (атмосферных осадков и механического повреждения).
Отпуск тепловой энергии потребителям и технико-экономические
показатели центральной котельной, работающей на природном газе
Показатели
Выработано
тепловой энергии на
газе всего
Собственные нужды
Отпущено
в
тепловую сеть
Потери в сетях
Потери в сетях
Реализовано
тепловой
энергии
всего
В том числе
Бюджетным
организациям
Населению
Прочим
потребителям
Вода
на
технологические
цели
Топливо
на
технологические
цели
Природный газ
Удельный
расход
условного топлива
Количество
условного топлива
Количество
натурального
топлива
Цена за 1м.куб.
Расход эл/энергии
на технологию
Расходы
на
ремонтные работы
Норматив
потребления
на
отопление
Ед.
изм.
Гкал
2006
2007
2008
2009
2010
127008
116500
112569,9
117294,0
118792,2
Гкал
Гкал
3420
123588
2400
114100
3069,3
109500,6
3047
114247
2838,3
115953,9
Гкал
%
Гкал
12068
9,8
111520
19600
17,2
94500
17365,5
15,9
92135,1
24603
21,5
89644
24522
21,1
91431,9
Гкал
19574,5
22781,5
21342
19155
19482,8
Гкал
Гкал
79667
12278,5
62400
9318,5
62897,9
7895,2
63186
7303
62633,8
9315,3
м³
361140
328771,2
139593,6
150194,8
206256
Кгу.т.
/Гкал
Тут
160,51
161,09
161,09
161
161
17683,95
18394,15
18668,6
м³
16978,5
15750,1
14526,93
16799
15214,8
947,79
4546
1322,15
4292,7
2349,2
4023,57
3676,77
3980,519
4202,04
4114,0665
10942
11092
11060,6
7819,1
11037,3
0,052
0,0458
0,0458
0,0426
0,0426
Тыс.к
Втч
Тыс.р
уб.
Как видно из показателей стоимость 1 куб.м. природного газа возросла
за пять лет в 4,4 раза. В виду увеличения расходов на природный газ
ремонтные работы выполнялись на
40% от графика плановопредупредительных ремонтов. Включаемые в планы мероприятия по ремонту
позволяют
привести
в
соответствие
лишь
часть
мощностей
централизованной подачи и транспортировки теплоэнергии.
Внедрение в технологическую схему котельной нового оборудования,
работающего на твердом топливе, позволит решить ряд проблем.
Для реализации проекта необходимо закупить два водогрейных котла
КЕВ 25-14, два паровых котла ДКВР-10-13. Произвести монтаж
оборудования
основного
и
вспомогательного
(сопутствующего)
оборудования. Произвести монтаж трасс на территории ФГУП ДВПО
«Восход». Установить электромагнитный прибор на входе в котел.
Произвести гидравлический расчет, установить «балансировщиков»
давления (клапанов). Произвести монтаж новых трасс и демонтаж
изношенных трасс, произвести наладку режимов работы в тепловых сетях,
произвести теплоизоляцию трасс.
После внедрения проекта котельная в конечном результате не будет
нести убытки, а наоборот сможет изыскивать средства на модернизацию
технологий и экономию энергоресурсов. Произойдет снижение затрат на
собственные нужды, уменьшаться потери. Поступление в летний период
горячей воды для населения за счет отработанного пара. Используется
альтернативное топливо. Находятся в рабочем состоянии резервные котлы.
Снижение потребления электроэнергии населением, которое расходуется на
подогрев воды электроводонагревателями.
Развитие теплоснабжения городского поселения Эльбан намечается в
следующих направлениях:
- модернизация и ремонт существующих теплопроводов;
- модернизация и ремонт существующего котельного оборудования;
-внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих
устройств и технологий;
-разборка неиспользуемой дымовой трубы;
- приобретение и монтаж резервного источника питания дизельной
электростанции ДЭС-1250кВт
На весь проектный период предусматривается
проведение
мероприятий по энергосбережению и в первую очередь установка приборов
учета теплоэнергии на жилмассиве и других потребителей теплоэнергии.
План мероприятий
1
Наименование работ
Взнос МО,
бюджета
района
(расходы указаны в тыс.руб.)
Срок
Взнос
Другие
Общие
исполнен
предпр источники расходы
ия
иятия
бюджеты
других
уровней
2012 год всего:
4101
4704
3150
11955
В том числе:
1.1
1980,5
Разработка проекта по
модернизации котельной
1.2
Капитальный ремонт
котла №3
189,3
99,6
1.3
Капитальный ремонт
газохода на котельной
8,0
4,1
1980,5
августноябрь
2600
2888,9
майоктябрь
110
122,1
май-
октябрь
1.4
Капитальный ремонт
дымососа, фильтра
32,7
1.5
Капитальный ремонт
здания котельной
1890,5
1.6
Капитальный ремонт
трасс
2
16,3
440
4584
2013 год
Взнос МО,
бюджета
района
Взнос
предпр
иятия
Всего:
6274,8
2672,3
489,0
майоктябрь
1890,5
майоктябрь
4584
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
Общие
расходы
Срок
исполнен
ия
8947,1
В том числе
2.1
Демонтаж
технологического
оборудования
2.2
3185,3
Капитальный ремонт
оборудования и т/трассы
3.
3089,5
2672,3
3089,5
Ноябрьдекабрь
5857,6
Августсентябрь
Срок
исполнен
ия
2014 год
Взнос МО,
бюджета
района
Взнос
предпр
иятия
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
Общие
расходы
Всего:
3380,018
3472,8
30040,12
36892,938
27760,5
30845
В том числе
3.1.
Капитальный ремонт
котельной приобретение, демонтаж
и монтаж котельного
оборудованияВодотрубный
водогрейный
газоплотный
газомазутный стальной
котел, горелка
комбинированная,
комплект котловой
автоматики,
теплообменник
пластинчатый, насос
консольный, насос
3084,5
Июньоктябрь
блочный
3.2.
Монтаж трубы
3.3.
Капитальный ремонт
трубопровода холодной
воды
581,7
581,7
3.4.
Капитальный ремонт
трасс
2891,1
2891,1
4.
295,518
0
2279,62
2015 год
Взнос МО,
бюджета
района
Взнос
предпр
иятия
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
(потребнос
ть)
Всего:
3580
319,559 37388
37388
2575,138
Общие
расходы
ноябрьдекабрь
Майсентябрь
Срок
исполнен
ия
41287,559
В том числе
4.1.
Капитальный ремонт
технологического
оборудованияприобретение и монтаж
оборудования
2780
4.2.
Капитальный ремонт
теплосетей
800,0
4.3.
Замена запорной
арматуры на т/трассе
5.
40168
Майоктябрь
800
319,559
319,559
2016 год
Взнос МО,
бюджета
района
Взнос
предпр
иятия
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
(потребнос
ть)
Общие
расходы
Всего:
6283
4900
37235
48418
37235
42718
Срок
исполнен
ия
В том числе
5.1
Капитальный ремонт
технологического
оборудованияприобретение и монтаж
оборудования
5483
5.2
Капитальный ремонт
теплосетей
800,0
4900
5700
Майоктябрь
6.
2017й год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предпр
иятия
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
(потребнос
ть)
Общие
расходы
Всего:
1430
4900
41400
47730
41400
42030
Срок
исполнен
ия
В том числе
6.1
Капитальный ремонт
технологического
оборудования
приобретение и монтаж
оборудования
630
6.2
Капитальный ремонт
теплосетей
800,0
4900
5700
7.
Итого 2012-2017гг
25048,818
20968,6 149213,12
59
195230,59
7
Майоктябрь
Сводная информация о финансовых средствах
Тыс.руб.
% от общей суммы
Запрашиваемые средства
149213,12
76,4
Средства предприятия
20968,659
10,8
Средства из местного и
районного бюджета
25048,818
12,8
Общие расходы по
намеченному проекту
195230,59
100
Объемы, сроки и источники финансирования программы носят прогнозный
характер и полежат корректировке.
3.2.Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение
Обществу с ограниченной ответственностью «Водо-канализационное
хозяйство» представлено право пользования недрами добычи подземных вод
(60/ОХО/Амур/) из водосборной галереи в пойме реки Амур в соответствии с
лицензией ХАБ 02109 ВЭ.
Участок водоразборных сооружений подает хозяйственно-питьевую
воду для нужд населения, социальной сферы, котельной, предприятий,
подпитку тепловых сетей п. Эльбан.
Проектная производительность водоразборных сооружений 720 м³/час.
В состав водоразборных сооружений входят:
•Водосборная инфильтрационная галерея;
•Насосная станция 1-го подъема, насосная станция 2-го подъема;
•Электролизная, для обеззараживания воды;
•Резервуары чистой воды -2 шт., емкостью 2000 м³ каждый.
К потребителю вода поступает по вторым водопроводам диаметром
600 мм каждый.
Водосборная галерея расположена в 1,5 км северо-западнее поселка.
Протяженность галереи – 1800 п.м., диаметр -1000мм, проектная глубина
залегания - 8-10м. Во избежание попадания загрязнений поверхностными
водами реки в водонасосный горизонт, по всей длине предусмотрен
глиняный замок L = 1м. Источником водосборной галереи являются
поверхностные воды, поэтому, чтобы снизить микробное загрязнение воды
используется дополнительная очистка воды.
В связи с большой протяженностью водовода, которая составляет 13
км, (общая длина трассы наружного водоснабжения 25 км), а так же в связи
с ветхостью некоторых участков сети, необходимо производить
обеззараживание питьевой воды. Данный технологический процесс
необходим для того, чтобы каждый потребитель, не смотря на его
удаленность от водозаборных сооружений, получил воду должного качества,
в соответствии требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода и
водоснабжение населенных мест»; СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Однако источник водоснабжения не обеспечен зонами санитарной
охраны, отсутствуют резервные источники водоснабжения, существующее
состояние основных сооружений и сетей водоснабжения имеет износ более
80%, требуются неотложные мероприятия по их модернизации и
реконструкции.
При проекте сохраняется централизованная система и схема
водоснабжения. Производится ремонт, разрабатывается зона санитарной
охраны, гидравлический расчет сетей на расчетные периоды.
Пожаротушение осуществляется от общей кольцевой сети, обеспечивающей
возможность аварийных переключений и регулирования подачи воды во все
возможные точки возможного пожара. Разрабатывается проект водоразбораперспективная кольцевая схема предусматривает взаимодействие всех групп
скважин, маневрирование и резервирование подачи при выходе из строя
одного из источников, оставшийся обеспечивает водоснабжение населения
по норме не ниже 50,0 литров на 1 человека в сутки и потребности
предприятий по ведомственным нормативам на момент аварии.
Проект зон санитарной охраны, выполненный институтом
«Хабаровскгражданпроект» в 1985 году устарел и реализован неполностью.
Новый проект называемый «Гидрологическое обоснование и расчет зон
санитарной охраны источников водоснабжения» будет разрабатываться
организацией «ФГУП по проведению специальных гидрологических и
инженерно-геологических
работ
«Гидроспецгеология»,
филиалом
«Дальневосточный региональный центр государственного состояния недр»
(Комсомольское отделение).
Генеральным планом проектируется три рассредоточенные группы
скважин – на севере и юго-западе поселения, со связующими водоводами и
распределительными сетями. Такое расположение обеспечит надежность
водоснабжение.
Для реализации проекта и для бесперебойного обеспечения населения
и объектов поселка необходимо приобретение
и монтаж резервного
источника питания дизельной электростанции ДЭС-160кВт., так же замена
устаревшего оборудования, модернизация внутреннего и наружного
освещения, модернизация электролизной установки и замена подземного
участка центрального водовода. Данные работы необходимо произвести в
первую очередь проекта, во вторую очередь строительство нового
водоразбора с перспективой на новое строительство жилфонда и объектов.
Проект дает возможность установление приборов учета на
многоквартирных домах, проведение реконструкции участка холодного
водоснабжения на ул. 2-я Поселковая.
Отпуск холодной воды потребителям и технико-экономические
водозабора
Показатели
Подъем воды
Собственные нужды
Потери
Объем реализации
В том числе
Населению
Бюджетным
организациям
Прочим потребителям
Расход эл/энергии
Стоимость 1кВтч
Затраты на ремонт
Норматив потребления
для населения
Тариф
Ед.
изм.
Тыс.м.³
2006
2007
2008
2009
2010
Тыс.м.³
1118
5
38
1075
1058
1
42
1015
1012,5
1,4
28,9
982,2
942,2
2,1
27,3
912,8
1025,8
2,1
80,7
943,0
Тыс.м.³
Тыс.м.³
561
65,4
552
54,9
546,6
50,1
557,228
51,1
589,9
53,6
Тыс.м.³
Тыс.кВтч
Руб.
Тыс.руб.
м.³
448,6
1280,9
2,24
863
5,15
408,1
1029,5
2,58
1092
5,15
385,5
963
2,89
1131,1
5,15
304,6
989,6
3,33
1902,7
5,15
299,476
926,5
3,98
1421,9
5,15
Руб/м³
7,92
8,41
9,41
10,51
12,10
В 2010 году на центральном водозаборе был установлен прибор учета,
который явно показал потери воды.
Протяженность трасс в однотрубном измерении составляет 20,8 км. На
01.01.2011 год заменено 10,637 км, требуется заменить 17,863 км (85,9%).
Произвести ремонт согласно графикам планово-предупредительного
ремонта предприятию нет возможности из-за устанавливаемого невысокого
размера платы за 1 м.куб.
План мероприятий по водоснабжению
Наименование работ
Взнос МО,
бюджета
района
Взнос
предпр
иятия
(расходы указаны в тыс.руб.)
Срок
Другие
Общие
исполне
источники расходы
ния
бюджеты
других
уровней
1.
2011 год всего:
1086
1086
В том числе:
1.1
Капитальный ремонт
кровли 2 подъема
117,1
117,1
1.2
Капитальный ремонт
водопроводной сети
968,9
968,9
2.
2012 год
Взнос МО,
бюджета
района
Взнос
предпр
иятия
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
Общие
расходы
Всего:
400
2939,6
1800
5139,6
400
220
1800
2420
Срок
исполне
ния
В том числе:
2.1
Капитальный ремонт
системы водоснабжения
2.2
Капитальный ремонт
водопроводных сетей
1892,4
1892,4
2.3
Капитальный ремонт
здания 1 и 2 подъема
708,6
708,6
2.4
Обследование галереи
118,6
118,6
3.
2013 год
Взнос МО,
бюджета
района
Взнос
предпр
иятия
Всего:
1068,0
751,1
В том числе:
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
Общие
расходы
1819,1
Срок
исполне
ния
3.1
Капитальный ремонт
водопроводных сетей
3.2
Оснащение МКД
общедомовыми
приборами учета
холодной воды
1068,0
2014 год
Взнос МО,
бюджета
района
Взнос
предпр
иятия
Всего:
97,4
2234,4
4.
751,1
751,1
1068,0
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
Общие
расходы
Срок
исполне
ния
2331,8
В том числе:
4.1.
Выполнение схемы
водоснабжения
4.2.
Капитальный ремонт
водопроводных сетей
5.
97,4
2234,4
97,4
Июньдекабрь
2234,4
Майоктябрь
Срок
исполне
ния
2015 год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предпр
иятия
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
(потребнос
ть)
Общие
расходы
Всего:
1800
1021,1
3430
6251,1
3430
3430
В том числе:
5.1.
Капитальный ремонт
системы водоснабжения,
в т.ч. приобретение и
монтаж оборудования
5.2.
Строительство водовода
по ул.2-я Поселковая
5.3.
Капитальный ремонт
трасс
6.
1800,0
1800,0
1021,1
Майоктябрь
1021,1
2016 год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предпр
иятия
Другие
источники
бюджеты
других
уровней(тр
ебуемые
средства)
Общие
расходы
Всего:
2210
2502
45000
49712
Срок
исполне
ния
В том числе:
6.1
Капитальный ремонт
системы водоснабжения
,в т.ч. приобретение и
монтаж оборудования
6.2
Укрепление левого
берега р.Эльбан каменой
наброской
6.3
Строительство водовода
по ул.2-я Поселковая
1800,0
2017 год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предпр
иятия
Всего:
3330
4000
3330
4000
7.
410
2912
Майоктябрь
45000
Апрельдекабрь
1800,0
Майоктябрь
Другие
источники
бюджеты
других
уровней(тр
ебуемые
средства)
Общие
расходы
Срок
исполне
ния
32100
39430
2502
45000
В том числе:
7.2
Капитальный ремонт
системы водоснабжения
,в т.ч. приобретение и
монтаж оборудования
7.3
Реконструкция
водозаборной галереи
8.
4430
Майоктябрь
32100
35000
Майоктябрь
Срок
исполне
ния
2018 год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предпр
иятия
Другие
источники
бюджеты
других
уровней(по
требность)
Общие
расходы
Всего:
3580
4600
27950
36130
В том числе:
8.1
Капитальный ремонт
водопроводных сетей
8.2
Реконструкция
глинистого экрана по
трассе водосборной
галереи с созданием
условий по
предотвращению его
3000
3000
27000
3000
Майоктябрь
30000
Майоктябрь
размыва
8.3
Капитальный ремонт
технологического
оборудования
8.4.
Приобретение дизель
генератора мощностью
200 квт
9.
580
1600
2180
950
950
2019 год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предпр
иятия
Другие
источники
бюджеты
других
уровней(тр
ебуемые
средства)
Общие
расходы
Всего:
1900
4600
13500
20000
Срок
исполне
ния
В том числе:
3000
Майоктябрь
15000
Майоктябрь
9.1
Капитальный ремонт
водопроводных сетей
9.2
Устройство служебного
прохода по трассе
галереи, ремонт
ограждения санитарной
зоны 1-го пояса
1500
9.3
Капитальный ремонт
технологического
оборудования
400
1600
2020 год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предпр
иятия
Другие
источники
бюджеты
других
уровней(тр
ебуемые
средства)
Общие
расходы
Всего:
500
4500
4500
9500
4500
5000
Майоктябрь
4500
Майоктябрь
10.
3000
13500
2000
Срок
исполне
ния
В том числе:
10.1
Капитальный ремонт
водопроводных сетей
10.2
Капитальный ремонт
технологического
оборудования
500
4500
11.
Итого
14885,4
28234,2 128280
171399,6
Сводная информация о финансовых средствах
Тыс.руб.
% от общей суммы
Запрашиваемые средства
128280
74,8
Средства предприятия
28234,2
16,5
Средства из местного и
районного бюджета
14885,4
8,7
Общие расходы по
намеченному проекту
171399,6
100
Объемы, сроки и источники финансирования программы носят
прогнозный характер и полежат корректировке.
Исполнение мероприятий по водоснабжению дает возможность
бесперебойного и качественного предоставления холодной воды потребителям,
повышается уровень экономии ресурсов.
Водоотведение
Для реализации данных мероприятий разработана подпрограмма по
реконструкции и строительству очистных сооружений на период 2011-2020
годов
Комплекс очистных сооружений биологической очистки стоков сдан в
эксплуатацию в конце 60-х годов прошлого столетия. В полном объеме
капитальный ремонт не проводился в течение 30 лет. Кроме этого
сооружения проектировались и строились по строительным нормам и
правилам, которые устарели. Сточная вода собирается с основной части
поселка и с помощью канализационной насосной станции (КНС) подается в
приемную камеру очистных сооружений. Далее вода подается в песколовку,
где происходит выпадение крупных минеральных частиц в осадок, и
поступает в первичные отстойники, где стоки осветляются. После
отстойников вода подается на аэрофильтры, состоящие из двух секций (в
работе обычно находится одна секция). Распределение воды по поверхности
аэрофильтра осуществляется с помощью реактивного оросителя. Проходя
через фильтрующую загрузку аэрофильтра, сточная вода оставляет в ней
нерастворимые примеси, не осевшие в первичных отстойниках, а также
коллоидные и растворенные органические вещества. Эти вещества
сорбируются
биологической
пленкой,
покрывающей
поверхность
загруженного
в
аэрофильтр
материала.
Заселяющие
биопленку
микроорганизмы окисляют органические вещества, часть которых
используют для увеличения своей массы. Таким образом, из сточной воды
удаляются органические вещества и в то же время увеличивается масса
активной биологической пленки в теле биофильтра. Отработанная и
омертвевшая пленка смывается протекающей сточной водой и подается
вместе со стоками во вторичные отстойники насосной станции №2 , где
происходит оседание избыточной биопленки.
Проектом предусмотрена естественная и искусственная вентиляция
для подачи в тело аэрофильтра кислорода воздуха, необходимого для
окисления. Однако в настоящее время система искусственной вентиляции не
работает и используется только естественная. Результаты очищения стоков
крайне неудовлетворительны. При проектной концентрации загрязнений в
очищенной сточной воде по БПК и взвешенным веществам концентрация 15 мг/л, фактическая концентрация на выходе достигает в среднем 30-35
мг/л. Сброс не полностью очищенных стоков может неблагоприятно
сказаться на экологической обстановке реки Эльбан, воды которой
подпитывают основной подрусловый водозабор поселка, что в дальнейшем
может ухудшить качество питьевой воды, поступающей в поселок.
Очистные сооружения механической очистки находятся в жилмассиве
совхоза пос. Эльбан и представляют собой два двухъярусных отстойника и
два контактных резервуара. Кроме того имеется иловая площадка, для сбора
отстойников. Данные очистные сооружения предназначены для очистки
сточных вод, образующихся от жилых зданий и производственных
помещений совхоза «Эльбанский», по классу относятся к коммунальнобытовым. В основной массе стоки поступают на очистные сооружения
централизованно, т.е. собираются в систему канализации и насосными
станциями перекачиваются в голову сооружений.
Однако часть жилмассива совхоза поселка не имеет канализации и
стоки собираются в специальные накопители, расположенные возле
отдельных зданий и объектов, а затем автотранспортом доставляются на
очистные сооружения. Сброс очищенных стоков осуществляется в р.
Эльбан.
Техническое
состояние
очистных
сооружений
совхоза
неудовлетворительно. Капитальный ремонт не проводился с момента ввода в
эксплуатацию из–за отсутствия средств в местном районном бюджете и
бюджете поселения. Происходит разрушения бетонных стенок двухъярусных
отстойников, не работает система удаления осадка из септической части
отстойников, вследствие чего происходит всплытие осадков на поверхность
и попадания его в отстойную часть. На иловой площадке отсутствует
обволовка. Не предусмотрена система хлорирования, из-за этого
обеззараживание производится путем разбавления хлорной извести и
залповым сливом в контактный резервуар. Данный вид сооружений
приспособлен лишь кочистки в основном взвешенных веществ и предельная
величина их снижения 40-50%. Для достижения норм ПДС, утвержденных
природоохранных
органов,
необходимо
строительство
станции
биологической очистки в комплексе с доочисткой. Результаты обследования
станции механической очистки сточных вод доказывают необходимость
строительства новых очистных сооружений.
На основании аналитических данных, которые проводятся
аккредитованными лабораториями видно, что стоки, проходя через очистные
сооружения, не очищаются до нормативного качества, а наоборот получают
дополнительное загрязнение. В связи с этим из-за отсутствия Разрешения на
сброс сточных вод в водные объекты, вся масса загрязняющих веществ в
сточных водах учитывается как сверхлимитная, и оплачивается ООО «ВКХ»
в 25 –кратном размере в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№632 от 28.08.1992г. «Об утверждении порядка определения платы и ее
предельных размеров
за загрязнение окружающей природной среды,
размещение отходов, другие виды вредного воздействия».
Генеральным планом Эльбанского городского поселения система
канализации принимается полная раздельная с отдельным отведением
хозяйственно бытовых и дождевых стоков. Схема канализации, сложившаяся
на данное время, сохраняется, получая развитие в соответствии с
предложениями Генерального плана.
Первая очередь: Все стоки Первого бассейна канализования
направляются на существующие реконструируемые очистные сооружения
биологической очистки стоков, со сбросом в ручей Савой-Хайчон. Все стоки
Второго бассейна направляются по сложившейся схеме к существующим
реконструируемым очистным сооружениям, со сбросом в ручей Ржавый. На
территории усадебной застройки организуются локальные системы
канализации, в целях защиты окружающей среды.
Расчетный срок: Все стоки централизовано направляются на
проектируемые объединенные очистные сооружения.
Водоотведение потребителям и технико-экономические водозабора
Показатели
Объем
пропущенных
стоков
В том числе
От населения
От
бюджетных
организаций
От
прочих
потребителей
Расход эл/энергии
Стоимость 1кВтч
Затраты на ремонт
Норматив
потребления
для
населения
Тариф
Ед.
изм.
тыс.м.³
2006
2007
2008
2009
2010
916,0
865
848,5
785,3
773,049
тыс.м.³
тыс.м.³
730
88
715
74,9
694,9
75,6
654,6
76
650,09
68,264
тыс.м.³
98
75,1
78,0
54,7
54,695
тыс.кВтч
руб.
тыс.руб.
м.³
382,7
2,24
759
8,8
364,7
2,58
1152
8,8
310,73
2,89
1238,7
8,8
346,8
3,33
2161,4
8,35
291,7
3,98
1599,8
8,35
руб/м³
6,31
6,84
7,73
9,24
10,57
Протяженность трасс канализации в однотрубном измерении -23,36км.
Заменено трасс на 01.01.2011 – 1,795км
Требуется заменить -21,565км (92,3%).
Произвести ремонт согласно графикам планово-предупредительного
ремонта предприятию нет возможности из-за устанавливаемого невысокого
размера платы за 1 м.куб.
План мероприятий по водоотведению
(расходы указаны в тыс.руб.)
1.
Срок
исполнен
ия
Наименование работ
Взнос МО,
бюджета
района
Взнос
предпр
иятия
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
Общие
расходы
2011 год всего:
0
222,0
0
222,0
Капитальный ремонт
технологического
оборудования
0
222,0
0
222,0
Майноябрь
2012 год
Взнос МО,
бюджета
района
Взнос
предпр
иятия
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
Общие
расходы
Срок
исполнен
ия
Всего:
186,7
1082,7
900
2169,4
0
556
186,7
93,5
В том числе:
1.1
.
2.
В том числе
2.1. Исследование состояния
очистных сооружений
механической очистки
производительностью
200т.м3 в год и
биологической очистки
производительностью
3т.м3 в год
556
Апрельоктябрь
1180,2
Августсентябрь
2.2
Приобретение двух
электролизных
установок
2.3
Монтаж двух
электролизных
установок
38,7
38,7
сентябрь
2.4
Ремонт
технологического
394,5
394,5
Майсентябрь
900
оборудования
3.
2013 год
Взнос МО,
бюджета
района
Взнос
предпр
иятия
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
Общие
расходы
Всего:
0
529,4
0
529,4
Срок
исполнен
ия
В том числе
3.1
4.
Капитальный ремонт
технологического
оборудования и сетей
529,4
529,4
Другие
Общие
источники расходы
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Майсентябрь
Срок
исполнен
ия
2014 год
Взнос МО,
бюджета
района
Взнос
предпр
иятия
Всего:
97,4
285,4
382,8
285,4
285,4
Майоктябрь
97,4
Июльоктябрь
В том числе
4.1. Капитальный ремонт
технологического
оборудования
4.2. Выполнение схемы
водоотведения
5.
97,4
2015 год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предпр
иятия
Всего:
400
934,9
Другие
Общие
источники расходы
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Срок
исполнен
ия
1334,9
В том числе
5.1. Разработка проекта
очистных сооружений
производительностью
6500,0 м3/сут и
производительностью
70м3/ сут, включая
400,0
400
Майоктябрь
инженерногеодезические,
инженерногеологические
изыскания с
согласованиями
5.2. Капремонт трасс,
иловых карт
6
934,9
Взнос
предпр
иятия
934,9
2016 год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Другие
Общие
источники расходы
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Всего:
2480
32520
35000
Устройство
канализационных
коллекторов с
сооружениями,
строительство насосной
канализационной
станции для перекачки
сточных вод,
производительностью
500м3/час, устройство
переходов
трубопроводов под
автомобильными
дорогами
2480
32520
35000
2017 год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Всего:
4590
36410
41000,0
4590
36410
41000,0
Срок
исполнен
ия
В том числе
6.1
7.
Взнос
предпр
иятия
Другие
Общие
источники расходы
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Майоктябрь
Срок
исполнен
ия
В том числе
7.1
Реконструкция
сооружений
биологической очистки
Майоктябрь
сточных вод,
строительство насосной
канализационной
станции 25,0м3/часдля
перекачки сточных вод,
производительностью
500м3/час, устройство
переходов
трубопроводов под
автомобильными
дорогами
8.
2018 год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предпр
иятия
Другие
Общие
источники расходы
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Всего:
6300
33700,0
40000
Строительство
сооружений доочистки
сточных вод,
сооружений
механического
обезвоживания осадка,
сооружений
биологической очистки
сточных вод
6300
33700
40000,0
2019 год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Всего:
1600,0
12400,0
15000,0
1600,0
12400,0
15000,0
Срок
исполнен
ия
В том числе
8.1
9.
Взнос
предпр
иятия
Другие
Общие
источники расходы
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Майоктябрь
Срок
исполнен
ия
В том числе
9.1
Строительство
сооружений доочистки
сточных вод на
Майоктябрь
фильтрах, сооружений
механического
обезвоживания осадка,
иловых площадок,
накопителей, прудов
20.
2020 год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предпр
иятия
Другие
Общие
источники расходы
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Всего:
0
500,0
500,0
500,0
Срок
исполнен
ия
В том числе
20.
1
Ввод в эксплуатацию
объектов с испытанием
0
500,0
21
Итого 2011-2020гг
15654,1
3554,4
116930
Майоктябрь
136138,5
Сводная информация о финансовых средствах
Тыс.руб.
% от общей суммы
Запрашиваемые средства
116930
85,9
Средства предприятия
3554,4
2,6
Средства из местного и
районного бюджета
1564,1
11,5
Общие расходы по
намеченному проекту
136138,5
100
Объемы, сроки и источники финансирования программы носят прогнозный
характер и подлежат корректировке.
Основные фонды предприятий, оказывающих услуги в коммунальной
сфере – теплоснабжения, водоснабжения, канализации – имеют износ,
превышающий предельно допустимый – от 60% до 90%. Оборудование за
период с 2006 года имеет устойчивую тенденцию к старению.
Надежность и бесперебойность оказания услуг обеспечивается со
значительными трудностями. Мощность установленного оборудования на
коммунальных объектах не позволяет выполнить технологическое
присоединение новых потребителей.
Недостаток финансирования для развития объектов коммунальной
инфраструктуры является сдерживающим фактором в принятии и
выполнении инвестиционных и производственных программ предприятий,
оказывающих услуги в коммунальной сфере. Из-за отсутствия
инвестиционных средств решения о разработке ряда инвестиционных
программ были отменены.
Производственные программы предприятий коммунальной сферы
разрабатываются и принимаются не по критериям требований Правил
эксплуатации и технологических инструкций на установленное
оборудование, а исходя из финансовых возможностей. Установленное
оборудование не обеспечивает надежности снабжения потребителей.
Реализуемая
программа
развития
систем
теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения обеспечит:
- снабжение потребителей качественными коммунальными услугами;
-обеспечит надежность работы установленного оборудования
коммунальной сферы и выполнение требований Правил эксплуатации
соответствующего оборудования;
- обеспечение бесперебойного оказания коммунальных услуг
потребителям поселения;
- выполнение планов перспективного развития Эльбанского городского
поселения и обеспечение беспрепятственного подключения новых
потребителей, устранение дефицита мощности у предприятий, оказывающих
услуги в коммунальной сфере;
- обеспечение выполнения ФЗ 261 от 23.11.2009г по энергосбережению
и энергоэффективности по эксплуатируемому оборудованию;
-снижение уровня технологических потерь;
-снижение износа сетей и оборудования;
-повышение экологической безопасности.
3.3.Газоснабжение
Для реализации данных мероприятий разработана подпрограмма
«Газификация Эльбанского городского поселения Амурского района
Хабаровского края на 2013-2016гг»
Газоснабжение городского поселения Эльбан на перспективу
намечается природным газом. Подача природного газа будет производиться,
как в настоящее время от существующей ГРС по отводу от магистрального
газопровода Комсомольск-на-Амуре – Амурск. Годовой расход природного
газа по жилищно-коммунальному сектору составит на перспективу
1620тыс.м.куб. Основным потребителем природного газа будет центральная
котельная. Население, сохраняемого индивидуального жилого фонда
п.Эльбан и все население п.ст.Тейсин, в первую очередь развития поселения
будут обеспечены привозным сжиженным газом.
Дальнейшие планы газоснабжения ведутся исходя из принципов
инвестиционной привлекательности.
При участии софинансирования
жителями частного сектора рассматривается возможность о подачи
природного газа централизованно в индивидуальные застройки. Главным
условием должно быть подкрепление письменной гарантией.
Реализация программы по централизованному газоснабжению
значительно улучшит экологическую и социальную ситуацию в поселении.
План мероприятий
(расходы указаны в тыс.руб.)
2013год
2014 год
Сбор исходных данных, подготовка технического задания на
проектные работы.
Срок
Взнос
Взнос
Другие
Общие
исполнени
МО,
предприятия
источники
расходы
я
бюджета
бюджеты
района
других
уровней
622,7
5836,174
6458,874
Проектные работы
622,7
5836,174
6458,874
2015 год
Взнос
МО,
бюджета
района
Взнос
предприятия
Другие
Общие
источники
расходы
бюджеты
других
уровней
(потребность)
Всего:
2000
0
5740,306
7740,306
5740,306
7740,306
Всего:
В том числе
Ноябрьдекабрь
Срок
исполнени
я
В том числе
Проектные работы
2000
2016 год
Взнос
МО,
бюджета
района
Всего:
2500
В том числе
Взнос
предприятия
Другие
Общие
источники
расходы
бюджеты
других
уровней
(потребность)
300000
302500
Январьмай
Срок
исполнени
я
Строительство
газоразводящих
сетей
2500
2017 год
Взнос
МО,
бюджета
района
Всего:
2153
300000
Взнос
предприятия
302500
Другие
Общие
источники
расходы
бюджеты
других
уровней
(потребность)
300000
Майдекабрь
Срок
исполнени
я
302153
В том числе
Строительство
газоразводящих
сетей
2153
итого
7275,7
Майдекабрь
2153
611576,48
618852,18
Сводная информация о финансовых средствах
Тыс.руб.
% от общей суммы
Запрашиваемые средства
611576,48
98,8
Средства из местного и
районного бюджета
7275,7
0,2
Общие расходы по
намеченному проекту
618852,18
100
3.4.Электроснабжение
Для реализации данных мероприятий разработана подпрограмма по
восстановлению уличного освещения территории Эльбанского городского
поселения на 2013-2020 г.г.
Электроснабжение Эльбанского городского поселения на перспективу
будет осуществляться централизованно от Северных электрических сетей
ОАО ДРСК. Источником электроэнергии будет служить, как и в настоящее
время, Амурская ТЭЦ, расширяемая новым газотрубным оборудованием до
электрической мощности 311 тыс.кВт.
Опорным пунктом электроснабжения потребителей Эльбанского
городского поселения сохранится подстанция 110/35/6 кВЭльбан.
Учитывая рост электроэнергии на перспективу до величины порядка
86 млн.кВтч в год, а также необходимость передачи мощности от п/стЭльбан
удаленным потребителям района проектом генплана намечается на
перспективу увеличение мощности подстанции за счет установки более
мощных трансформаторов -2*25МВА.
Для надежности электроснабжения потребителей намечается
установка второго трансформатора на п.ст.Тейсин и замена трансформатора
4 МВА на п/ст Приусадебная на более мощный- 10МВА.
На весь проектный период намечается:
-замена устаревшего оборудования на подстанциях и сетях 110-35-6
кВ с целью увеличения мощности подстанций по мере роста нагрузок и
создания резерва мощности,
-модернизация существующих ТП-6Кв с установкой оборудования
нового поколения,
- установка новых ТП и ЦРП6кВ в центре нагрузок,
- строительство новых кабельных линий,
-восстановление полностью уличного освещения.
Проведение указанных мероприятий
будет способствовать
увеличению надежности электроснабжения потребителей, снижению потерь
в электросетях, снижению аварийных отключений, повышению качества
отпускаемой электроэнергии.
План мероприятий
(расходы указаны в тыс.руб.):
Статьи сметы
1.
Кол-во
Взнос
бюджета
ЭГП
Другие
источники,
бюджеты
других
уровней
Общие
расходы
Срок
исполнени
я
Восстановление уличного
освещения
В том числе:
1.1.
2013год всего
1.1.1 Содержание уличного
освещения
12,555км
1.1.2 Техническое
присоединение к сетям
1.1.3 Уличное освещение
1.2.
139,6т.кВт
2014 год всего
1077,15
1077,15
625,8
625,8
Январьдекабрь
0,65
0,65
2квартал
450,7
450,7
Январьдекабрь
2080,983
2080,983
1.2.1 Содержание уличного
освещения
12,555км
777,646
777,646
1.2.2 Уличное освещение
184,709.кВт 710,531
710,531
1.2.3 Восстановление уличного
освещения
21светильн
ик
592,806
592,806
Январьдекабрь
Январьдекабрь
3,4квартал
2015 год
1.3.
Кол-во
Всего
Взнос
бюджета
ЭГП
Другие
источники,
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Общие
расходы
2153
2153
1.3.1 Содержание уличного
освещения
13,755км
853
853
1.3.2 Уличное освещение
212т.кВт
816,212
816,212
1.3.3 Восстановление уличного
освещения
30
светильник
483,788
483,788
Кол-во
Взнос
бюджета
ЭГП
Другие
источники,
бюджеты
других
уровней
(потребность
)
Общие
расходы
2207
2000
4207
2016 год
1.4.
Всего
1.4.1 Содержание уличного
освещения
13,555
900
900
1.4.2 Уличное освещение
230т.кВт
964
964
1.4.3 Восстановление уличного
освещения
2км
343
2000
2343
Кол-во
Взнос
бюджета
ЭГП
Другие
источники,
бюджеты
других
уровней
(потребность
)
Общие
расходы
2530
3000
5530
2017 год
1.5.
Всего
1.5.1 Содержание уличного
освещения
13,555
1200
1200
1.5.2 Уличное освещение
185т.кВт
830
830
1.5.3 Восстановление уличного
освещения
2км
500
3000
3500
Кол-во
Взнос
бюджета
Другие
источники,
Общие
2018 год
Срок
исполнени
я
Январьдекабрь
Январьдекабрь
3,4квартал
Срок
исполнени
я
Январьдекабрь
Январьдекабрь
3,4квартал
Срок
исполнени
я
Январьдекабрь
Январьдекабрь
3,4квартал
Срок
исполнени
1.6.
Всего
ЭГП
бюджеты
других
уровней
(потребность
)
расходы
2850
4000
6850
1.6.1 Содержание уличного
освещения
13,555
1330
1330
1.6.2 Уличное освещение
195т.кВт
920
920
1.6.3 Восстановление уличного
освещения
2км
600
4000
4600
Кол-во
Взнос
бюджета
ЭГП
Другие
источники,
бюджеты
других
уровней
(потребность
)
Общие
расходы
3110
5000
8110
2019 год
1.7.
Всего
1.7.1 Содержание уличного
освещения
13,555
1500
1500
1.7.2 Уличное освещение
210т.кВт
1010
1010
1.7.3 Восстановление уличного
освещения
2км
600
5000
5600
Кол-во
Взнос
бюджета
ЭГП
Другие
источники,
бюджеты
других
уровней
(потребность
)
Общие
расходы
3370
6000
9370
2020 год
1.8.
Всего
1.8.1 Содержание уличного
освещения
13,555
1650
1650
1.8.2 Уличное освещение
220т.кВт
1120
1120
1.8.3 Восстановление уличного
освещения
2км
600
6000
6600
19378,133
20000
39378,133
1.9.
Итого
я
Январьдекабрь
Январьдекабрь
3,4квартал
Срок
исполнени
я
Январьдекабрь
Январьдекабрь
3,4квартал
Срок
исполнени
я
Январьдекабрь
Январьдекабрь
3,4квартал
«Сводная информация о финансовых средствах»:
Тыс.руб.
Запрашиваемые средства
20000
Средства
бюджета 19378,133
Эльбанского
городского
поселения
Общие
расходы
по 39378,133
намеченной программе
% от общей суммы
50,8
49,2
100
3.5.Жилищный фонд
Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит
не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и
от состояния жилищного фонда. В жилищном фонде Эльбанского городского
поселения 45 пятиэтажных домов, из них в четырех домах жилые площади
полностью не пригодны для проживания, 6 домов трехэтажных, 60двухэтажных, 173-одноэтажные двухквартирные дома и 489 домов
индивидуальной застройки. Последний год застройки жилого фонда
многоквартирными домами – 1994год (51дом, первый микрорайон).
Многоквартирные
дома
характеризуются
высоким
уровнем
благоустройства. Удельный вес жилой площади оборудованной центральным
водоснабжением и канализацией, составляет 97,6%, -централизованным
отоплением – 93,5%, природным централизованным газоснабжением –
71,6%, сжиженным газом от установок – 1,1%, и доставка газа в баллонах –
27,3%.
В ветхом жилье проживает – 177 человек.
По Генеральному плану предусматривается в расчетном периоде к
2030году строительство новых многоквартирных домов и вынос жилого
фонда из санитарно-защитной зоны ФГУП ДВПО «Восход».
По первой очереди – это капитальный ремонт существующего жилого
фонда и восстановление ветхого жилья.
План мероприятий
(расходы указаны в тыс.руб.)
1.
Срок
исполнен
ия
Наименование работ
Взнос МО,
Взнос
бюджета района предпр
иятия
2011 год всего:
947
4542,6
5489,6
Восстановление
жилищного фонда
947,0
4542,6
5489,6
Майсентябрь
2012 год
Взнос МО,
Взнос
бюджета района предпр
Общие
расходы
Срок
исполнен
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
Общие
расходы
В том числе:
1.1
Другие
источники
иятия
2.
Всего:
бюджеты
других
уровней
ия
726,8
6658,2
7385,0
Восстановление
жилищного фонда
726,8
6658,2
7385,0
Майсентябрь
2013 год
Взнос МО,
Взнос
бюджета района предпр
иятия
Общие
расходы
Срок
исполнен
ия
Всего:
1085,5
10805,7
11891,2
Восстановление
жилищного фонда
1085,5
10805,7
11891,2
Майсентябрь
2014 год
Взнос МО,
Взнос
бюджета района предпр
иятия
Общие
расходы
Срок
исполнен
ия
Всего:
596,7
596,7
596,7
596,7
В том числе
2.1
3.
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
В том числе
3.1
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
В том числе
Восстановление
жилищного фонда
2015
Взнос МО,
Взнос
бюджета района предпр
(требуемые
иятия
средства)
Всего:
1306
В том числе
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Общие
расходы
1306
Майоктябрь
Июльоктябрь
Срок
исполнен
ия
6.
1306
Майоктябрь
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Общие
расходы
Срок
исполнен
ия
1400
198600
200000
198600
200000
198600
226668,5
Восстановление
жилищного фонда
1306
2016
Взнос МО,
Взнос
бюджета района предпр
(требуемые
иятия
средства)
Всего:
В том числе
6.1
Восстановление
жилищного фонда
1400
7.
Итого 2011-2016
6062
22006,5
Майоктябрь
Сводная информация о финансовых средствах
Тыс.руб.
% от общей суммы
Запрашиваемые средства
198600
87,6
Средства предприятия
22006,5
9,7
Средства из местного и
районного бюджета
6062
2,7
Общие расходы по
намеченному проекту
226668,5
100
Объемы, сроки и источники финансирования программы носят прогнозный
характер и подлежат корректировке.
Реализация программы по ремонту и восстановлению жилого фонда дает
возможность снизить социальную напряженность населения.
3.6.Размещение (захоронение) твердых бытовых отходов
Поселение имеет одну необорудованную свалку на расстоянии 10км от
пос.Эльбан, которая представляет собой объект повышенной экологической
опасности. Свалка практически исчерпала свой ресурс, не отвечает
современным гигиеническим и экологическим требованиям и используется
только для размещения твердых бытовых отходов.
Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и охраны окружающей среды проектом редлагается:
- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками
загрязнения почв, водоемов, подземных вод;
- организация при полигоне ТБО площадок для обработки и
обеззараживания спецавтотранспорта с полным комплексом необходимого
оборудования по очистке и обеззараживанию стоков;
- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО
(бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);
Генеральным планом предусматривается расширение существующей
свалки ТБО на 2га. Проектом предлагается организация централизованного
сбора, утилизации и обезвреживания бытовых отходов для населенных
пунктов Эльбан, Тейсин, Ачан на базе нового полигона ТБО. Эксплуатация
полигона должна соответствовать СП 2.1.7.1038-01. На территории полигона
необходимо предусмотреть накопительную площадку для утилизированных
отходов, сформированных в промышленное сырье, с последующим вывозом
на перерабатывающие предприятия.
По первой очереди строительства полигона необходимо произвести ряд
комплексных мероприятий:
(расходы указаны в тыс.руб.)
2014 год
1.
Взнос МО,
бюджета
района
Взнос
предпр
иятия
Другие
Общие
источники расходы
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Срок
исполнен
ия
Всего:
В том числе
1.1
Майоктябрь
Произвести работы по
восстановлению
противопожарной полосы
2015 год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предпр
иятия
Другие
Общие
источники расходы
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Срок
исполнен
ия
2.
Всего:
200
200
200
200
В том числе
2.1
3.
Восстановление траншеи
по всему периметру
2016й год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предпр
иятия
Другие
Общие
источники расходы
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Всего:
250
250
Устройство ограждений на 250
свалке
250
Майоктябрь
Срок
исполнен
ия
В том числе
3.1
4.
2017й год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предпр
иятия
Другие
Общие
источники расходы
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Всего:
3900
3900
Разработка проекта
строительства нового
полигона
3900
3900
2018й год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Всего:
1200
Майоктябрь
Срок
исполнен
ия
В том числе
4.1
5.
Взнос
предпр
иятия
Другие
Общие
источники расходы
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
10800
12000
Майоктябрь
Срок
исполнен
ия
В том числе
5.1
Строительство нового
полигона
1200
6
Итого2014-2018гг
5350
200
10800
12000
10800
16350
Майоктябрь
Сводная информация о финансовых средствах
Тыс.руб.
% от общей суммы
Запрашиваемые средства
10800
66,1
Средства предприятия
200
1,2
Средства из местного и
районного бюджета
5350
32,7
Общие расходы по
намеченному проекту
16350
100
Объемы, сроки и источники финансирования программы носят прогнозный
характер и подлежат корректировке.
Ожидаемые конечные реализации программы:
-создание мощностей для утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов в объеме не менее 15т.м.куб., что полностью обеспечит потребности
поселения;
-улучшение санитарного состояния территории поселения;
-стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов на
территории поселения;
-обеспечение надлежащего сбора отходов;
-предотвращения экологически опасных ситуаций и затрат на их
ликвидацию.
3.7.Автомобильные и межквартальные дороги
Для реализации данных мероприятий разработана подпрограмма по
восстановлению и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий и
подъездных дорог к дворовым территориям»
В муниципальном образовании «Эльбанское городское поселение»
находится 37км автомобильных дорог. Из них 23км с усовершенствованным
покрытием. Автомобильные асфальтированные дороги уже более 20 лет не
ремонтируются. В 1992 году был сдан последний жилой дом в эксплуатацию
с асфальтированной придомовой территорией. Дороги и тротуары в
поселении разрушены на 97,7%. Восстановить силами поселения дорожное
покрытие невозможно.
Бюджет Эльбанского городского поселения
составляет 30 млн. рублей в год. Своими силами восстановить дорожную
сеть просто не возможно.
На территории Эльбанского городского поселения находятся
организации и предприятия федерального значения (комбинат «Волна», в/ч
3494, ФГУП ДВПО «Восход», СИЗО), которые освобождены от налога на
землю. В связи с этим в бюджет поселения ежегодно не поступает 12,7
млн.рублей .
Поселок Эльбан с численностью 13тыс. человек теряет достойный вид
автомобильных и межквартальных дорог. Транспортный налог владельцами
автотранспорта поселка оплачен в размере 98%.
Генеральным
планом
Эльбанского
городского
поселения
предусматривается в расчетном периоде строительство обходной дороги
регионального значения в границах Эльбанского городского поселения,
строительство развязок. Предлагается строительство путепровода для
организации пересечения с железнодорожной магистралью в разных
уровнях. Это позволит дополнительно связать две части поселка: западную и
восточную.
Ввод новых предприятий до 2030 года – мини-завода по производству
Геокара, деревообрабатывающего предприятия, переработка молочного
животноводства, предприятия по переработке дикоросов и коммунальноскладских зданий –требует развития и усовершенствования дорожной сети.
Для реализации мероприятий в расчетный период необходимо
произвести ремонт существующих дорог.
План мероприятий
(расходы указаны в тыс.руб.):
Срок
испол
нения
Статьи сметы
Кол-во
Взнос
бюджета
ЭГП
Другие
источники,
бюджеты
других
уровней
Общие расходы
Ремонт автомобильных и
межквартальных дорог,
дворовых территорий;
восстановление
благоустройства
(тротуары, освещение,
газоны, остановки,
системы маршрутного
ориентирования)
131539м
.кв
31476,4
80065,9
111542,3
До
2017
1283,1
1925,6
0
1925,6
сентя
брь
В том числе:
1.
2012год всего
1.1.
Ремонт автодороги во
втором микрорайоне (от
ул. Железнодорожная до
д.26а)
2.
2013год всего
20734м.
кв.
6565,7
15950
22515,7
2.1
Ремонт автомобильных
дорог
8490м.кв 3997,4
.
6996,5
10993,9
Ремонт дороги ул.
Заводская
5370м.кв 2440,1
.
4271,2
6711,3
Ремонт дороги ул.
Комсомольская
600м.кв.
519,6
816,5
Ремонт дороги во втором
микрорайоне
2520м.кв 1260,4
.
2205,7
3466,1
Ремонт придомовых
территорий и подъездных
дорог к придомовым
территориям
5744
м.кв.
1238,4
4953,5
6191,9
916,5
1145,7
2.2
296,9
В том числе:
Подъездная дорога к
придомовым территориям
домов №21,22,22,23,24
(вдоль ДЦ «Солнышко)
962 м.кв. 229,2
300м.кв.
Тротуары вдоль домов
Второго микрорайона от ул.
Железнодорожная до д.26а
61,2
244,7
305,9
Тротуары вдоль домов №17 306м.кв.
и 17а Второго микрорайона
62,4
249,7
312,1
Тротуары в Первом
микрорайоне
1104м.кв 225,2
.
900,7
1125,9
Тротуары вдоль дома №12
Второго микрорайона
191 м.кв. 38,9
155,8
194,7
Тротуары вдоль домов по
ул. Заводская и ул.
Комсомольская
540м.кв.
440,5
550,7
Тротуары вдоль домов ул.
Гагарина
180 м.кв. 36,8
146,8
183,6
Подъездная дорога к
придомовым территориям
домов ул. Октябрьская
306м.кв.
87,0
348,1
435,1
Подъездная дорога к
придомовым территориям
360м.кв.
102,8
411,3
514,1
110,2
Майоктяб
рь
Майоктяб
рь
домов ул. Гагарина
Подъездная дорога к
придомовым территориям
от дома №21 до дома №7
(вдоль школы №1)
1495
м.кв.
284,7
1139,4
1424,1
4000,0
5000,0
46,9
0
46,9
2.3
Ремонт дворовых
6500м.кв 1000,0
территорий домов
.
Второго микрорайона
№1,2,3,4,9,10,15,16,21,22,23,
24,25а,26,26а,27; ул.
Гагарина дома №9,10,11
2.4
Установка дорожных
знаков (закупка)
2.5
Расчистка дорог ЭГП
167,3
0
167,3
2.6
Устройство
водоотводных канав
115,7
0
115,7
Взнос
бюджета
ЭГП
Другие
источники,
бюджеты
других
уровней
Общие расходы
48шт
Майоктяб
рь
3квар
т.
1и
4кв.
2кв.
Срок
испол
нения
2014 год
Кол-во
3.
Всего
2340м.кв 763,291
.
1500
2263,291
3.1.
Ремонт дворовых
территорий домов Второго
микрорайона №12,13,14, 20
2340м.кв 450,420
.
1500
1950,420
3.2.
Содержание действующих
автомобильных дорог
312,871
0
312,871
2,3,4
кварт.
Срок
испол
нения
2015год
Кол-во
Взнос
бюджета
ЭГП
Другие
источники,
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Общие расходы
4.
Всего
10375м.
кв.
4238,88
0
4238,88
4.1.
Ремонт дворовых
территорий домов Второго
микрорайона
18,19,406а,46б,7
ул.Гаражная1,3,5
2815
м.кв.
1448,88
1448,88
4.2.
Ремонт проспекта Победы
7560
1870
1870
Майоктябр
ь
Майоктябр
ь
Май-
м.кв.
4.3.
Содержание действующих
автомобильных дорог
920
0
920
октябр
ь
1,2,3,4
кварт.
Срок
испол
нения
2016 год
Кол-во
Взнос
бюджета
ЭГП
Другие
источники,
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Общие расходы
5.
Всего
15500м.
кв.
4492,88
15888,12
20381
5.1
Ремонт дворовых
территорий домов
второго мкр.№18,19 ул.
Гагарина, Октябрьская,
Центральная
4500м.кв 522,88
.
3888,12
4411
5.2
Ремонт дорог, подъездных
дорог к придомовым
территориям домов
№12,13,14,15,16 (со
стороны бывш. д/садика)
второго микрорайона, ул.
Гаражная, Вокзальная,
Спортивная, ул.
Больничная, ул. Клубная
11000м.
кв.
3000
12000
15000
5.3
Содержание
действующих
автомобильных дорог
970
0
970
1,2,3,4
кварт
.
Срок
испол
нения
2017 год
Кол-во
Взнос
бюджета
ЭГП
(прогноз)
Другие
источники,
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Общие расходы
6.
Всего
78422м.
кв.
4458,63
38041,37
42500
6.1
Ремонт дворовых
территорий
административного
городка
6000м.кв 800
.
3200
4000
Майоктяб
рь
Майоктяб
рь
Майоктяб
рь
6.2
Ремонт дорог, подъездных
дорог к придомовым
территориям
жилмассива совхоз, и
индивидуальной
застройки
54922м.
кв.
600
14400
15000
6.3
Ремонт дороги ул.
Лермонтова
17500м.
кв.
2058,63
20441,37
22500
6.4
Содержание
действующих
автомобильных дорог
1000
7.
Итого
22444,981
1000
71379,49
Майоктяб
рь
1,2,3,4
кварт
.
93824,471
Сводная информация о финансовых средствах
Тыс.руб.
Запрашиваемые средства
71379,49
Средства
бюджета 22444,981
Эльбанского
городского
поселения
Общие
расходы
по 93824,471
намеченной программе
% от общей суммы
76,1
23,9
100
Объемы, сроки и источники финансирования программы носят прогнозный
характер и подлежат корректировке.
Программа по восстановлению автомобильных дорог снижает социальную
напряженность населения и улучшает экологическую ситуацию поселения.
3.8.Приобретение техники для работ по благоустройству
поселения
Муниципальное образование «Эльбанское городское поселение» имеет
на балансе автотранспортный парк, который перешел в собственность
муниципального образования с износом техники 100%.
Автотранспортное оборудование и механизмы переданы в аренду
коммунальным предприятиям. Справляться с необходимыми мероприятиями
по благоустройству, санитарной очистке и содержанию жилищного фонда
изношенной
техникой невозможно. Также в поселении сложилась
чрезвычайная ситуация по состоянию стволовых каналов, которые ранее
выполняли функцию мелиоративной системы. Из-за отсутствия в поселении
предприятия по обслуживанию и эксплуатации мелиоративной системы
каналы заросли и обрушились. Во время выпадения обильных осадков
происходит подтопление индивидуальных застроек, садоводческих
товариществ и станций КНС очистных сооружений на жилмассиве совхоза.
Необходимо приобретение новой техники. Бюджет поселения 41%
расходуется на содержание объектов культуры, приобрести автотранспорт
для дальнейшего развития коммунальной инфраструктуры самостоятельно
нет возможности.
Необходимые расходы на приобретение техники составляют:
(расходы указаны в тыс.руб.)
Наименование работ
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предприяти
я
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
(требуемые
средства)
Общие
расходы
Срок
исполнени
я
2012 год
1.
Всего
1228,4
1228,4
Приобретение автомашины
АСМ
1228,4
1228,4
Майоктябрь
2013год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Общие
расходы
Срок
исполнени
я
В том числе
1.1
2.
2.1
3.
Взнос
предприяти
я
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
Всего
В том числе
9603
9603
Приобретение спецтехники
для благоустройства 2ед.мусороуборчных
машин, экскаваторпогрузчик
9603,0
9603
Майоктябрь
2016год
Взнос МО,
бюджета
района
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
(потребность
)
Общие
расходы
Срок
исполнени
я
3100
3100
3100
3100
Всего
Взнос
предприяти
я
В том числе
3.1
Приобретение экскаватора
Майоктябрь
Взнос МО,
бюджета
района
2017год
4.
Взнос
предприяти
я
Всего
Срок
исполнени
я
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
(потребность
)
Общие
расходы
3100
2500
3100
2500
Майоктябрь
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
Общие
расходы
Срок
исполнени
я
В том числе
4.1
5.
Приобретение автовышки
2018год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Взнос
предприяти
я
Всего
3100
3100
Приобретение грейдера
3100
3100
Майоктябрь
2019год
Взнос МО,
бюджета
района
(требуемые
средства)
Общие
расходы
Срок
исполнени
я
Всего
500
500
500
В том числе
5.1
6.
Взнос
предприяти
я
Другие
источники
бюджеты
других
уровней
В том числе
6.1.
Приобретение компрессора
500
7.
Итого
16931,4
6200
Майоктябрь
23131,4
Сводная информация о финансовых средствах
Тыс.руб.
Запрашиваемые средства
6200
Средства
бюджета 16931,4
Эльбанского
городского
поселения
Общие
расходы
по 20031,4
намеченной программе
% от общей суммы
26,8
73,2
100
Объемы, сроки и источники финансирования программы носят прогнозный
характер и подлежат корректировке.
Приобретение техники позволит содержать территорию поселения и жилой
фонд в благоустроенном состоянии в течение всех периодов календарного
года.
Раздел 4.
4.1.Система мероприятий
Для решения задач Программы предполагается использование средств,
полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации
коммунального комплекса, бюджета Эльбанского городского поселения,
Фонда финансовой поддержки бюджета Амурского муниципального района,
краевого и федерального бюджета, инвестиций, средств предприятий.
В рамках реализации данной Программы, в соответствии со
стратегическими приоритетами развития Эльбанского городского поселения,
основными
направлениями
сохранения и
развития
инженерной
инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведения мероприятий
и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.
Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть сделаны
администрацией Эльбанского городского поселения по предложению
организаций коммунального комплекса или по собственной инициативе.
Основными задачами управления реализации Программы являются:
-Обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и
входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами
социально-экономического развития города;
-Привлечение
инвесторов
для
реализации
привлекательных
инвестиционных проектов;
-Разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию
времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных
заключений и на принятие необходимых решений различными органами и
структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных
проектов.
Мониторинг
выполнения
производственных
программ
и
инвестиционных проектов организацией коммунального комплекса
проводится администрацией Эльбанского городского поселения в целях
обеспечения энергоресурсами и своевременного принятия решений о
развитии систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг
выполнения
производственных
программ
и
инвестиционных проектов организации коммунального комплекса
проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга,
содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых
администрацией Эльбанского городского поселения для анализа выполнения
производственной программы и инвестиционного проекта организации
коммунального комплекса.
Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить
создание благоприятной среды обитания в Эльбанском
городском
поселении.
2. Отделу по социальным вопросам поселения и деятельности
администрации Эльбанского городского поселения (Излегощина И.А)
опубликовать настоящее постановление сборнике нормативных правовых
актов местного самоуправления Эльбанского городского поселения и
разместить на официальном сайте администрации Эльбанского городского
поселения в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по общим вопросам К.В.Кузьмина
Глава городского поселения
И.А.Гудин
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа