close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________ № _____
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604
В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области
от 23.05.2011 № 295 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза
социально-экономического развития области и составления проекта областного
бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство
Ростовской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008
№ 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых
программ» следующие изменения:
1.1. Подпункт 6 пункта 1 изложить в редакции:
«6) Областную долгосрочную целевую программу поддержки казачьих
обществ на 2007 – 2014 годы (приложение № 6);».
1.2. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению к
постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Губернатор
Ростовской области
В.Ю. Голубев
Постановление вносит
департамент по делам
казачества и кадетских
учебных заведений
Ростовской области
F:\paperzz\70119160.doc
1
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от __________ № _____
ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы
ПАСПОРТ
Областной долгосрочной целевой программы
поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы
Наименование
Программы
Областная
долгосрочная
целевая
программа
поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы
(далее – Программа)
Основание
– распоряжение Администрации Ростовской области
для разработки
от 17.07.2006 № 277 «О разработке областной целевой
Программы
программы поддержки казачьих обществ на 2007 –
2009 годы»
Государственный
– департамент по делам казачества и кадетских учебных
заказчик Программы
заведений области
Разработчик
– департамент по делам казачества и кадетских учебных
Программы
заведений области
Основные цели
– укрепление духовных и нравственных основ донского
Программы
казачества;
реализация государственной политики в области
военно-патриотического и гражданского воспитания
молодежи;
развитие
казачьих
кадетских
образовательных
учреждений;
удовлетворение потребности населения в получении
доступного и качественного основного общего, среднего
(полного) общего, дополнительного образования;
обеспечение социально-правовой защиты обучающихся
и воспитанников, профилактика безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних;
сохранение и укрепление психического и физического
здоровья обучающихся и воспитанников;
обеспечение образовательного комплекса в кадетских
казачьих образовательных учреждениях;
удовлетворение потребности регионального рынка
труда в высококвалифицированных кадрах рабочих;
создание безопасных условий образовательной
деятельности;
создание условий для несения муниципальной и иной
службы членами казачьих обществ
F:\paperzz\70119160.doc
–
2
Основные задачи
Программы
–
Сроки реализации
Программы
Структура
Программы,
перечень
подпрограмм,
основных
направлений и
мероприятий
–
F:\paperzz\70119160.doc
–
1. Улучшение условий несения муниципальной и иной
службы членами казачьих обществ.
2. Расширение перечня видов службы, к несению
которой привлекаются члены казачьих обществ.
3. Формирование целостной образовательной и
воспитательной системы из казачьих кадетских
образовательных учреждений, а также из образовательных
учреждений, использующих в учебно-воспитательном
процессе
культурно-исторические
традиции
и
региональные особенности Донского края.
4. Сохранение и дальнейшее развитие традиционной
казачьей культуры.
5. Совершенствование системы выявления и поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи.
6. Культурное, физическое и патриотическое воспитание
молодежи, создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству
2007 – 2014 годы
Структура Программы:
паспорт Областной долгосрочной целевой программы
поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы;
раздел I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами;
раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы
реализации Программы, а также целевые индикаторы и
показатели;
раздел III. Система программных мероприятий, в том
числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем
мероприятий с разбивкой по годам, источникам и
направлениям финансирования;
раздел IV. Нормативное обеспечение Программы;
раздел V. Механизм реализации Программы;
раздел VI. Оценка эффективности Программы;
приложение № 1. Показатели
результативности
Программы;
приложение № 2. Система мероприятий по реализации
Программы;
приложение № 3. Распределение прогнозируемых объемов
финансирования мероприятий;
приложение № 4. Распределение
межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных районов и
городских округов для обеспечения несения
муниципальной службы казачьими дружинами;
3
Исполнители
Программы
–
Объемы и источники –
финансирования
Программы
F:\paperzz\70119160.doc
приложение № 5. Положение о порядке предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов и городских округов для обеспечения несения
муниципальной службы казачьими дружинами;
приложение № 6. Методика расчета распределения
межбюджетных трансфертов на обеспечение несения
муниципальной службы казачьими дружинами;
приложение № 7. Нормативы затрат на обеспечение
несения муниципальной службы казачьими дружинами
в расчете на одного дружинника;
приложение № 8. Распределение
численности
дружинников казачьих дружин по муниципальным
районам и городским округам.
Программа включает в себя подпрограмму:
«Развитие сети казачьих кадетских образовательных
учреждений».
Подпрограмма имеет два направления:
«Развитие и расширение сети казачьих кадетских
корпусов Ростовской области»;
«Развитие сети казачьих кадетских образовательных
учреждений начального и среднего профессионального
образования».
Основные направления Программы:
максимально полное информирование населения
Ростовской области и других регионов о деятельности
ВКО ВВД и кадетских образовательных учреждений;
возрождение, сохранение и развитие самобытной
казачьей культуры общества;
развитие образования как целостной системы казачьего
образования и военно-патриотического воспитания
молодежи;
забота о здоровье и физическом развитии молодежи;
создание и совершенствование условий для несения
муниципальной и иной службы членами казачьих
обществ в соответствии с действующим федеральным
и областным законодательством
департамент по делам казачества и кадетских учебных
заведений области;
войсковое казачье общество «Всевеликое войско
Донское» (по согласованию)
финансирование Программы осуществляется за счет
средств областного бюджета, предусмотренных
областным законом об областном бюджете на
очередной финансовый год, и внебюджетных
источников.
4
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
F:\paperzz\70119160.doc
–
Общий объем финансирования Программы –
2 218 401,6 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 2 212 798,6 тыс. рублей, в том
числе:
2007 год – 108 390,3 тыс. рублей;
2008 год – 110 594,6 тыс. рублей;
2009 год – 108 549,9 тыс. рублей;
2010 год – 95 515,5 тыс. рублей;
2011 год – 311 463,9 тыс. рублей;
2012 год – 472 641,3 тыс. рублей;
2013 год – 511 528,3 тыс. рублей;
2014 год – 494 114,8 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 5 603,0 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год – 1 802,5 тыс. рублей;
2012 год – 1 802,5 тыс. рублей;
2013 год – 1 998,0 тыс. рублей
реализация Программы будет способствовать:
формированию и реализации последовательной
государственной
и
региональной
политики,
направленной на сохранение и развитие самобытной
казачьей культуры Донского края;
поддержанию общественного порядка, повышению
уровня безопасности населения посредством привлечения
казачьих дружин к участию в рейдах и
специализированных
мероприятиях,
проводимых
ГУ МВД России по Ростовской области;
увеличению
числа
воспитанников
кадетских
общеобразовательных учреждений ежегодно в среднем
на 7,5 процента;
укреплению материально-технической базы кадетских
образовательных учреждений и образовательных
учреждений, использующих в учебно-воспитательном
процессе
культурно-исторические
традиции
и
региональные особенности Донского края;
увеличению числа детей и подростков – участников
мероприятий Программы на 12,5 процента в год
(3,3 тыс. человек);
проведению оздоровительного отдыха детей и
подростков;
увеличению доли детей в кадетских образовательных
учреждениях,
систематически
занимающихся
физкультурой и спортом, не менее 75 процентов в год;
увеличению числа образовательных учреждений,
использующих в учебно-воспитательной работе
культурно-исторические традиции донского казачества
5
Система
организации
контроля за
исполнением
Программы
–
и региональные особенности Донского края;
росту ежегодного участия детей и подростков,
учащихся
образовательных
учреждений,
использующих в учебно-воспитательной работе
культурно-исторические традиции донского казачества
и региональные особенности Донского края, в
мероприятиях Программы;
приобщению молодежи к спорту, подготовке членов
казачьих обществ к службе в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации
контроль за исполнением Программы осуществляет
Контрольно-счетная палата Ростовской области в
соответствии с полномочиями, установленными
областным законодательством, мониторинг реализации
Программы осуществляет министерство экономического
развития Ростовской области
РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Ростовская область – субъект Российской Федерации, в котором наиболее
широкий размах получило движение за возрождение и развитие казачества.
Донское казачество, объединенное в войсковое казачье общество «Всевеликое
войско Донское» (далее – ВКО ВВД), численность которого на территории
Ростовской области составляет более 120 тысяч человек, – влиятельный
социально-политический фактор на Юге России.
В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ
«О государственной службе российского казачества» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 № 806 «О порядке
привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной
службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти
и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими
обществами», 1 208 казаков несут службу в казачьих дружинах, в восьми
муниципальных образованиях области созданы конные подразделения.
В настоящее время в целях расширения деятельности казачьих обществ и
казачьих дружин по снижению уровня правонарушений в природоохранной и
экологической сфере ВКО ВВД заключены соглашения с Федеральным
агентством лесного хозяйства, Азово-Черноморским территориальным управлением
Росрыболовства, а также с комитетом по охране окружающей среды и
природных ресурсов Ростовской области. ВКО ВВД ведется работа по
организации сотрудничества с другими заинтересованными органами.
Увеличение доли муниципальных образований, в которых осуществляют
свою деятельность казачьи дружины, обусловлено расширением такого
направления деятельности дружин, как создание пожарных команд. По завершении
формирования казачьих пожарных команд они будут обеспечивать
противопожарное прикрытие 17 учреждений социального обслуживания
(9 социально-реабилитационных отделений, 3 центров социального обслуживания
F:\paperzz\70119160.doc
6
граждан пожилого возраста и инвалидов, 2 социальных приютов для детей и
подростков, 2 домов-интернатов для престарелых и инвалидов и одну школуинтернат), а также 180 населенных пунктов области.
Основной проблемой казачьих дружин является социальная необеспеченность
и соответственно текучесть кадров, недостаточная материальная база.
В Ростовской области действуют шесть казачьих кадетских корпусов, два
из которых являются федеральными общеобразовательными учреждениями.
Четыре казачьих кадетских корпуса – государственные образовательные
учреждения Ростовской области, численность обучающихся в которых –
770 воспитанников.
В октябре 2011 года будет сдан в эксплуатацию спальный корпус с
галерейным переходом в учебный корпус, встроенными спортивным и актовыми
залами на территории государственного общеобразовательного учреждения
Ростовской области кадетская школа-интернат «Аксайский Данилы Ефремова
казачий кадетский корпус» на 280 мест.
С 2012 года планируется расширение сети казачьих кадетских корпусов.
Так, в 2012 году планируется создать и открыть казачий кадетский корпус
в поселке Орловский Орловского района на базе муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4
с началом функционирования с 1 января 2013 г., а в 2014 году – казачий
кадетский корпус в городе Азове.
Качественная общеобразовательная подготовка, активная занятость кадет
физической культурой, художественным творчеством, порядок и дисциплина,
хорошие условия быта создали этим учебным заведениям авторитет не только в
Ростовской области, но и в других регионах Российской Федерации.
Престижность обучения в казачьих кадетских корпусах подтверждает высокий
конкурс при поступлении, составляющий 6 – 8 человек на одно место.
На всех ступенях кадетского обучения наряду с традиционными
предметами ведется преподавание следующих курсов: история Дона, история
казачества, история военного искусства донских казаков, основы православной
культуры, история донских ремесел и т. д.
Учебно-воспитательный процесс в казачьих кадетских корпусах поставлен
так, что воспитанники получают не только хорошую общеобразовательную и
физическую подготовку, но и должное патриотическое, нравственное и
эстетическое воспитание.
В казачьих кадетских образовательных учреждениях процент
правонарушений составляет 0,013 от общей численности учащихся. Ежегодно
около 70 процентов выпускников кадетских корпусов поступают в военные и 30 –
в гражданские высшие учебные заведения.
Благодаря тому, что система казачьего кадетского образования и
воспитания охватывает не только учебный процесс, но и досуг воспитанников,
постепенно формируется менталитет высоконравственного, интеллектуально и
физически развитого молодого поколения.
С 2006 года в Ростовской области созданы шесть казачьих кадетских
профессиональных училищ, общая среднегодовая численность учащихся в
которых на 1 января 2011 г. составляет 1 472 человека.
F:\paperzz\70119160.doc
7
Совершенствование деятельности казачьих кадетских профессиональных
училищ предусматривает использование в учебно-воспитательном процессе
культурно-исторических традиций донского казачества и региональных
особенностей Донского края, способствующих воспитанию современной
молодежи и ее более качественной профессиональной подготовке. Их развитию
будет способствовать укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений для подготовки рабочих кадров, востребованных на рынке труда.
Продолжается работа по развитию социального партнерства с
заинтересованными организациями по подготовке кадров рабочих специальностей
с гарантией их дальнейшего трудоустройства. Так, с 2007 года в рамках
договора между Администрацией Ростовской области и ОАО «РЖД» действует
«Программа развития и оснащения материально-технической и учебнолабораторной базы Сальского казачьего кадетского профессионального лицея
на 2007 – 2009 годы». Финансирование по этой программе составляло 100,0 млн.
рублей на трехлетний период.
Благодаря сотрудничеству с ОАО «РЖД» улучшилась материальная база
Сальского казачьего кадетского профессионального лицея. Разработана проектносметная документация по капитальному ремонту зданий и благоустройству
территории учреждения. На приобретение оборудования ОАО «РЖД» было
выделено 15,0 млн. рублей, при этом из областного бюджета на ремонт
общежития – 23,83 млн. рублей. В 2009 году ОАО «РЖД» профинансировало в
сумме 2,0 млн. рублей приобретение оборудования для учебно-лабораторных
мастерских, наглядных пособий, а также мебели для оснащения учебного
корпуса. В 2009 году из областного бюджета на капитальный ремонт учебного и
общественно-бытового корпусов выделено 18,09 млн. рублей. В 2011 году
работа по формированию новой аналогичной программы развития учреждения
продолжается.
В рамках развития социального партнерства между государственным
образовательным учреждением ГОУ НПО Азовское казачье кадетское
профессиональное училище и ЗАО Азовская станция технического обслуживания
автотранспорта «Донавтосервис» и СПК ПЗ «Заветы Ильича» заключены
соглашения о подготовке рабочих специалистов профессиональными училищами
для данных предприятий. Миллеровским казачьим кадетским профессиональным
училищем заключены соглашения по подготовке специалистов с Миллеровским
сельским потребительским обществом и ООО «Стройконтракт».
Спортивные секции имеют большой потенциал для физической
подготовки молодежи к службе в армии. Этому будет способствовать
проведение запланированных мероприятий, связанных с военно-спортивным
воспитанием молодежи.
Мероприятия, проведение которых запланировано в рамках Программы,
будут способствовать созданию новых казачьих коллективов, пропаганде и
развитию самодеятельного творчества Донского края, популяризации
самобытной казачьей культуры и гражданско-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. В 2009 году количество казачьих фольклорных
самодеятельных коллективов, участвующих в проводимых фестивалях и
праздниках в рамках Программы, составляло 24 творческих коллектива.
F:\paperzz\70119160.doc
8
Одной из наиболее эффективных форм пропаганды песенного и
хореографического наследия казаков являются фестивали и праздники. Они
раскрывают богатое наследие казачьей культуры Дона. Ежегодное проведение
данных мероприятий показало, что интерес к казачьей культуре дает толчок к
созданию новых творческих коллективов, преимущественно молодежных и
детских. В фестивалях принимают участие коллективы и отдельные исполнители
всех жанров и видов казачьего искусства и народного творчества, хранители
традиционной казачьей культуры и это позволит решать определенные цели и
задачи по сохранению и развитию лучших традиций Донского края.
Реализация Программы будет способствовать:
формированию и реализации последовательной государственной и
региональной политики, направленной на сохранение и развитие самобытной
казачьей культуры Донского края;
поддержанию общественного порядка, повышению уровня безопасности
населения посредством привлечения казачьих дружин к участию в рейдах и
специализированных мероприятиях, проводимых ГУ МВД России по
Ростовской области;
укреплению материально-технической базы кадетских образовательных
учреждений и образовательных учреждений, использующих в учебновоспитательном процессе культурно-исторические традиции и региональные
особенности Донского края;
увеличению числа детей и подростков – участников мероприятий
Программы на 12,5 процента в год (3,3 тыс. человек);
проведению оздоровительного отдыха детей и подростков;
увеличению доли детей в кадетских образовательных учреждениях,
систематически занимающихся физкультурой и спортом не менее 75 процентов
в год;
увеличению числа образовательных учреждений, использующих в учебновоспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и
региональные особенности Донского края;
росту ежегодного участия детей и подростков, учащихся образовательных
учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурноисторические традиции донского казачества и региональные особенности
Донского края в мероприятиях Программы;
приобщению молодежи к спорту, подготовке членов казачьих обществ к
службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
РАЗДЕЛ II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
а также целевые индикаторы и показатели
Основными целями Программы являются:
укрепление духовных и нравственных основ донского казачества;
реализация государственной политики в области военно-патриотического
и гражданского воспитания молодежи;
развитие казачьих кадетских образовательных учреждений;
удовлетворение потребности населения в получении доступного и
качественного основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного
образования;
F:\paperzz\70119160.doc
9
обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников,
профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
сохранение и укрепление психического и физического здоровья
обучающихся и воспитанников;
обеспечение образовательного комплекса в кадетских казачьих
образовательных учреждениях;
удовлетворение
потребности
регионального
рынка
труда
в
высококвалифицированных кадрах рабочих;
создание безопасных условий образовательной деятельности;
создание условий для несения муниципальной и иной службы членами
казачьих обществ.
Основными направлениями Программы являются:
1. Максимально полное информирование населения Ростовской области и
других регионов о деятельности ВКО ВВД и кадетских образовательных
учреждений путем:
издания казачьей периодики, газет и журналов, рассказывающих о
деятельности ВКО ВВД;
подготовки и размещения информации в наиболее современном и
всеохватывающем средстве распространения информации – Интернете;
подготовки и размещения на телеканалах видеофильмов и сюжетов о
казачестве.
2. Возрождение, сохранение и развитие самобытной казачьей культуры через:
сохранение и передачу молодому поколению богатейшего культурного
наследия наших предков;
изучение и развитие в песнях, былинах, обрядах, традициях, в старинных
предметах быта, костюмах, в изделиях народных ремесел традиций донского
казачества;
развитие фестивального движения самодеятельных детских и взрослых
казачьих коллективов – носителей традиционной казачьей культуры Донского
края. Работа в этом направлении позволит удовлетворить возрастающие
потребности населения в познании национальной культуры.
3. Развитие образования как целостной системы образования и военнопатриотического воспитания казачьей молодежи, предусматривающее:
дальнейшее развитие системы казачьих кадетских образовательных
учреждений и укрепление их материальной базы;
социальная защита детей-сирот, детей, находящихся под опекой, а также
детей из малообеспеченных семей. Реализация данной задачи ведется через
увеличение мест в кадетских образовательных учреждениях. Именно от
реализации этой задачи будет зависеть выполнение федеральных и областных
нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с беспризорностью и
правонарушениями несовершеннолетних;
использование в учебно-воспитательном процессе образовательных
учреждений культурно-исторических традиций донского казачества и
региональных особенностей Донского края.
4. Забота о здоровье и физическом развитии молодежи посредством:
проведения спортивных мероприятий;
проведения военно-спортивных игр;
создания центров военно-патриотического воспитания молодежи.
F:\paperzz\70119160.doc
10
5. Создание и совершенствование условий для несения муниципальной и
иной службы членами казачьих обществ в соответствии с действующим
федеральным и областным законодательством в следующих сферах:
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и ликвидация
последствий стихийных бедствий, гражданская и территориальная оборона,
природоохранные мероприятия;
охрана общественного порядка, обеспечение экологической и пожарной
безопасности, борьба с терроризмом;
охрана лесов от пожаров;
охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения;
охрана объектов, находящихся в государственной и муниципальной
собственности.
Программа реализуется в 2007 – 2014 годах. Мероприятия Программы
будут выполняться в соответствии с установленными сроками.
Этапов реализации Программы не предусматривается, поскольку
программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Целевые индикаторы и показатели результативности Программы
приведены приложении № 1 к Программе.
РАЗДЕЛ III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам,
источникам и направлениям финансирования
Система мероприятий по реализации Программы приведена в приложении № 2
к Программе.
Общий объем финансирования Программы составляет 2 218 401,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета 2 212 798,6 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с
областным законом об областном бюджете.
Распределение прогнозируемых объемов финансирования мероприятий
приведено в приложении № 3 к Программе.
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов и городских округов для обеспечения несения муниципальной службы
казачьими дружинами приведено в приложении № 4 к Программе.
РАЗДЕЛ IV. Нормативное обеспечение Программы
В процессе реализации Программы и с учетом принятия правовых актов
Российской Федерации и правовых актов Ростовской области потребуется
принятие соответствующих нормативных правовых актов Ростовской области,
в том числе правовых актов департамента по делам казачества и кадетских
учебных заведений области.
РАЗДЕЛ V. Механизм реализации Программы
Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области
осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации Программы,
осуществляет управление Программой, обеспечивает согласованность действий
по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и
эффективному использованию средств областного бюджета.
F:\paperzz\70119160.doc
11
Реализация Программы осуществляется на основе:
государственных контрактов, заключаемых государственным заказчиком
Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными
нормативными правовыми актами.
Механизм реализации Программы включает в себя:
подготовку и принятие нормативных актов, формирующих комплексную
систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения
выполнения Программы;
Положение о порядке предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения
несения муниципальной службы казачьими дружинами, приведенное в
приложении № 5 к Программе;
определение объемов денежных средств осуществляется в соответствии с
методикой расчета распределения межбюджетных трансфертов на обеспечение
несения муниципальной службы казачьими дружинами, которое приведено в
приложении № 6 к Программе;
нормативы затрат на обеспечение несения муниципальной службы
казачьими дружинами в расчете на одного дружинника, приведенные в
приложении № 7 к Программе;
распределение численности дружинников казачьих дружин по
муниципальным районам и городским округам, которое приведено в
приложении № 8 к Программе.
Государственный заказчик Программы с учетом выделяемых на
реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые
показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации
Программы, состав исполнителей в докладе о результатах и основных
направлениях деятельности в установленном порядке.
Государственный заказчик Программы направляет:
ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития
Ростовской области отчет по форме в соответствии с приложением № 3 к
Порядку принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых
программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением
Администрации Ростовской области от 31.03.2009 № 146 (далее – Порядок), а
также по запросу министерства экономического развития Ростовской области –
статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и
реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него
функций;
ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, в министерство экономического развития Ростовской области – отчет
о ходе работ по Программе, а так же об эффективности использования
финансовых средств.
Отчет о ходе работ по Программе за год (далее – годовой отчет) должен
содержать:
F:\paperzz\70119160.doc
12
данные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к Порядку;
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год (степень
выполнения программных мероприятий);
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных
средствах (по источникам финансирования) с указанием причин их не освоения;
оценку эффективности результатов реализации Программы в соответствии
с требованиями, определенными Порядком и критериями оценки эффективности
реализации областных долгосрочных целевых программ;
сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы
показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях
деятельности;
информацию о степени достижения запланированных показателей
Программы.
Уточненный годовой отчет по Программе, согласованный с министерством
финансов Ростовской области в части приложения № 4 к Порядку,
представляется не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
В случае принятия комиссией Правительства Ростовской области по
оценке результативности деятельности органов исполнительной власти (далее –
комиссия) решения о корректировке, приостановлении либо прекращении
реализации Программы, департамент по делам казачества и кадетских учебных
заведений области вносит соответствующий проект постановления Правительства
Ростовской области в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской
области.
В случае завершения в отчетном году срока реализации Программы
департамент подготавливает и предоставляет отчет о ходе работ по Программе и
эффективности использования финансовых средств за весь период ее
реализации на рассмотрение заседания Правительства Ростовской области.
Департамент вносит проект постановления Правительства Ростовской
области об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период
действия Программы (с разбивкой по годам реализации) в соответствии с
Регламентом Правительства Ростовской области.
Отчет за весь период реализации Программы должен отвечать
требованиям, определенным пунктом 5.5 раздела 5 Порядка.
Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период
действия Программы подлежат утверждению постановлением Правительства
Ростовской области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об
исполнении областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской
области.
РАЗДЕЛ VI. Оценка реализации Программы
При выполнении Программы в соответствии с намеченными основными
целями и задачами будут достигнуты следующие результаты:
формирование и реализация последовательной государственной и
региональной политики, направленной на сохранение и развитие самобытной
казачьей культуры Донского края;
F:\paperzz\70119160.doc
13
поддержание общественного порядка, повышение уровня безопасности
населения посредством привлечения казачьих дружин к участию в рейдах и
специализированных мероприятиях, проводимых ГУ МВД России по
Ростовской области;
увеличение числа воспитанников кадетских общеобразовательных
учреждений ежегодно в среднем на 7,5 процента;
укрепление материально-технической базы кадетских образовательных
учреждений и образовательных учреждений, использующих в учебновоспитательном процессе культурно-исторические традиции и региональные
особенности Донского края;
увеличение числа детей и подростков – участников мероприятий
Программы на 12,5 процента в год (3,3 тыс. человек);
проведение оздоровительного отдыха детей и подростков;
увеличение доли детей в кадетских образовательных учреждениях,
систематически занимающихся физкультурой и спортом, не менее 75 процентов
в год;
увеличение числа образовательных учреждений, использующих в учебновоспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и
региональные особенности Донского края в мероприятиях Программы;
рост ежегодного участия детей и подростков, учащихся образовательных
учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурноисторические традиции донского казачества и региональные особенности
Донского края, в мероприятиях Программы;
приобщение молодежи к спорту, подготовка членов казачьих обществ к
службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации
Показатели результативности Программы приведены в приложении № 1 к
Программе.
Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение
фактического использования средств, запланированных на реализацию
Программы, к утвержденному плану:
фактическое использование средств
х 100 процентов.
утвержденный план
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на
основе анализа показателей результативности Программы, который обеспечит
мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый
период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий
Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые
показатели, характеризующие выполнение мероприятий Программы.
Эффективность Программы оценивается как степень фактического
достижения целевых показателей по следующей формуле:
F:\paperzz\70119160.doc
14
в числителе – отношение фактических значений показателей, достигнутых
в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей,
утвержденных Программой; в знаменателе – количество показателей Программы:
х1 + х2 + ……….. + х8
х 100 процентов.
8
При значении показателя эффективности:
100 процентов – реализация Программы считается эффективной;
менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;
более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее
эффективной.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:
привлечении членов казачьих обществ к несению государственной и иной
службы;
дальнейшем развитии казачьих кадетских корпусов и профессиональных
училищ и их материально-технической базы;
развитии фестивального движения самодеятельных детских и взрослых
казачьих коллективов;
физическом развитии детей и молодежи.
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
F:\paperzz\70119160.doc
М.В. Фишкин
15
Приложение № 1
к Областной долгосрочной целевой
программе поддержки казачьих
обществ на 2007 – 2014 годы
ПОКАЗАТЕЛИ
результативности Программы
№
п/п
Наименование показателя
результативности
1
2
1. Количество рейдов, проводимых ГУ МВД
России
по
Ростовской
области
с
привлечением
дружинников
казачьих
дружин
2. Число
образовательных
учреждений,
использующих в учебно-воспитательной
работе культурно-исторические традиции
донского казачества и региональные
особенности Донского края
3. Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях
Программы, учащихся образовательных
учреждений, использующих в учебновоспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и
региональные особенности Донского края
F:\paperzz\70119160.doc
Единица
измерения
3
рейдов
2009 год
4
3 179
Ожидаемые конечные результаты,
предусмотренные Программой
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
5
6
7
8
3 400
3 600
3 620
3 640
2014 год
8
3 660
учреждений
159
160
161
166
171
175
единиц
25 700
25 700
25 850
27 350
28 850
29 000
16
1
2
3
4. Количество учащихся образовательных человек
учреждений, использующих в учебновоспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и
региональные особенности Донского края,
активно занимающихся физической культурой, спортом, ведущих здоровый образ
жизни
5. Количество членов казачьих обществ, человек
подготовленных к службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации
6. Количество детей в кадетских образо- человек
вательных учреждениях, систематически
занимающихся спортом
7. Количество воспитанников кадетских обра- человек
зовательных учреждений, пользующихся
услугами дополнительного образования
8. Количество
казачьих
самодеятельных коллектиколлективов, участвующих в проводимых
вов
мероприятиях Программы
F:\paperzz\70119160.doc
4
10 460
5
10 610
6
10 760
7
21 890
8
27 290
8
28 420
162
172
182
200
220
250
1 898
1 898
1 955
1 955
1 955
1 955
1 898
1 898
1 993
2 100
2 250
2 400
24
24
231
303
231
231
17
Приложение № 2
к Областной долгосрочной целевой
программе поддержки казачьих
обществ на 2007 – 2014 годы
СИСТЕМА
мероприятий по реализации Программы
(тыс. рублей)
№
п/п
1
Наименование
Срок
ИсполниОбъемы финансирования Программы (по годам)
мероприятий
реализации
тели
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
всего
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Мероприятия по организации информационного обеспечения населения Ростовской области о деятельности казачьих обществ
1.1. Популяризация
дея- в течение департамент 128,5
136,7
–
–
905,7
905,7
905,7
905,7 3 888,0
тельности
казачьих
года
по делам
обществ посредством
казачества
подготовки и размеи кадетщения
информации,
ских учебпрограмм, видеофильных завемов в средствах массой
дений
информации и на телеобласти
видении
(далее –
департамент),
войсковое
казачье
общество
«Всевеликое
войско
Донское»
(далее –
ВКО ВВД)
F:\paperzz\70119160.doc
18
1
2
3
1.2. Подготовка и издание в течение
документально-инфоргода
мационного бюллетеня
по основным направлениям деятельности
казачьих обществ
1.3. Выпуск
войсковых в течение
периодических печатгода
ных изданий, всего из
них:
«Донские Войсковые
Ведомости»
«Батюшка Дон»
1.4. Ежемесячное
обнов- в течение
ление
информации,
года
размещенной на интернет-сайтах, всего,
из них:
«Всевеликое
войско
Донское»
«О работе кадетских
учебных заведений области»
«Департамент по делам
казачества и кадетских
учебных заведений»
1.5. Погашение кредитор- 2009 год
ской задолженности за
2008 год по государственному контракту от 11.02.2008 № 4 за
подготовку и издание
документально-инфорF:\paperzz\70119160.doc
4
департамент, ВКО
ВВД
5
44,9
6
–
7
–
8
–
9
57,2
10
57,2
11
57,2
12
57,2
13
273,7
департамент, ВКО
ВВД
216,4
68,4
120,4
–
274,2
274,2
274,2
274,2
1 502,0
108,2
34,2
120,4
–
274,2
274,2
274,2
274,2
1359,6
108,2
83,6
34,2
23,9
–
46,7
–
–
–
206,4
–
103,2
–
103,2
103,2
142,4
670,2
41,8
11,9
46,7
–
103,2
103,2
103,2
103,2
513,2
41,8
12,0
–
–
–
–
–
–
53,8
–
–
–
–
103,2
-
-
–
103,2
–
–
46,7
–
–
–
–
–
46,7
департамент, ВКО
ВВД
департамент, ВКО
ВВД
19
1
2
мационного бюллетеня
по основным направлениям деятельности
казачьих обществ
1.6. Погашение кредиторской задолженности за
2008 год за выпуск
вой-сковых
периодических
печатных изданий:
по государственному
контракту от 11.02.2008
№ 3 за издание «Донские Войсковые Ведомости»
по государственному
контракту от 11.02.2008
№ 2 за издание «Батюшка Дон»
1.7. Погашение кредиторской задолженности за
2008 год за ежемесячное
обновление
информации,
размещенной на интернетсайтах:
по государственному
контракту от 30.04.2008
№ 35 на сайте «Всевеликое войско Донское»
по государственному
контракту от 30.04.2008
№ 34 на сайте «О работе кадетских учебных
заведений области»
F:\paperzz\70119160.doc
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
департамент, ВКО
ВВД
–
–
159,6
–
–
–
–
–
159,6
–
–
79,8
–
–
–
–
–
79,8
–
–
79,8
–
–
–
–
–
79,8
–
–
55,8
–
–
–
–
–
55,8
–
–
27,9
–
–
–
–
–
27,9
–
–
27,9
–
–
–
–
–
27,9
2009 год
департамент, ВКО
ВВД
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.8. Подготовка и издание
2011 –
департа–
–
–
–
60,0*
периодического печат- 2013 годы мент, ВКО
ного издания «Казачьи
ВВД
ведомости»
Итого за счет средств областного бюджета
473,4
229,0
429,2
–
1 443,5
Итого за счет внебюджетных средств
–
–
–
–
60,0*
2. Мероприятия по возрождению культуры казачества
2.1. Подготовка и прове- IV квартал департа86,6
–
96,8
–
110,2
дение войскового ка- ежегодно мент, ВКО
зачьего
фестиваля
ВВД
«Играй и пой, казачий
Дон»
2.2. Подготовка и прове- II квартал
департа108,2
113,0
121,0
150,0
137,8
дение торжественного ежегодно мент, ВКО
приема ветеранов –
ВВД
казаков ВКО ВВД,
посвященного годовщинам Победы в Великой
Отечественной
войне
2.3. Подготовка и проведе- II квартал
департа81,2
85,0
–
–
103,4
ние войскового ка- ежегодно мент, ВКО
зачьего
фестиваля
ВВД
«Веселый курень»
2.4. Подготовка и проведе- III квартал департа81,2
82,5
–
–
103,4
ние войскового ка- ежегодно мент, ВКО
зачьего
фестиваля
ВВД
«Заиграем песню во
станице»
2.5. Подготовка и проведе- IV квартал департа243,5
258,8
272,3
291,1
310,0
ние областного празд- ежегодно мент, ВКО
ника «Покрова ПресвяВВД
той Богородицы»
F:\paperzz\70119160.doc
10
60,0*
11
60,0*
12
–
13
180,0*
1340,3
60,0*
1340,3
60,0*
1340,3
–
6596,0
180,0*
110,2
110,2
110,2
624,2
338,0
338,0
338,0
1 644,0
103,4
103,4
103,4
579,8
103,4
103,4
103,4
577,3
310,0
310,0
310,0
2305,7
21
1
2
2.6. Приобретение сценических костюмов для
фольклорных казачьих
коллективов
2.7. Оплата расходов по
участию
казачьих
самодеятельных фольклорных коллективов во
всероссийских и международных фестивалях, конкурсах на основании приглашений от
соответствующих оргкомитетов
2.8. Организация и проведение Дня казачьей
славы в Монастырском
урочище,
Аксайский
район
2.9. Проведение
мастеркласса для руководителей казачьих самодеятельных коллективов
с
известными
фольклористами Ростовской области на
базе лучшего казачьего
коллектива
2.10. Подготовка и проведение заключительного
войскового фестиваля
«Казачий круг»
F:\paperzz\70119160.doc
3
II – III
кварталы
ежегодно
4
департамент, ВКО
ВВД
5
129,8
6
138,0
7
–
8
–
9
165,3
10
318,3
11
318,3
12
318,3
13
1388,0
весь
период
департамент,
ВКО ВВД
129,6
137,0
–
–
165,0
215,0
215,0
215,0
1076,6
IV квартал департаежегодно мент, ВКО
ВВД
48,7
51,7
–
–
62,1
62,1
62,1
62,1
348,8
III квартал департаежегодно мент, ВКО
ВВД
65,0
69,0
–
–
82,8
82,8
82,8
82,8
465,2
IV квартал департаежегодно мент, ВКО
ВВД
139,8
–
–
–
–
–
–
–
139,8
22
1
2
2.11. Организация и проведение ежегодного фестиваля, посвященного
памяти Н.Н. Туроверова, «Я вернулся на
Дон!»
2.12. Подготовка и проведение областного отборочного этапа фольклорного конкурса «Казачий круг» и расходы
по участию победителя
в заключительном Всероссийском фольклорном конкурсе «Казачий
круг»
2.13. Участие членов ВКО
ВВД в Международном форуме казачьей
культуры (Украина)
2.14. Подготовка и проведение мероприятий памяти событий, связанных
с донским казачеством
в годы Гражданской
войны
2.15. Подготовка и проведение мероприятий в
окружных
казачьих
обществах областного
праздника
«Покрова
Пресвятой Богородицы»
F:\paperzz\70119160.doc
3
4
III квартал департаежегодно мент, ВКО
ВВД
5
–
6
–
7
–
8
–
9
178,1
10
178,1
11
178,1
12
178,1
13
712,4
2011 –
2014 года
департамент
–
–
–
–
400,0
400,0
400,0
400,0
1600,0
III квартал
2011 –
2013 гг.
ВКО ВВД
–
–
–
–
900,0*
900,0*
900,0*
–
2 700,0*
I квартал
2011 –
2013 гг.
ВКО ВВД
–
–
–
–
90,0*
90,0*
90,0*
–
270*
IV квартал
2011 –
2013 гг.
ВКО ВВД
–
–
–
–
220,0*
220,0*
220,0*
–
660,0*
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.16. Подготовка и проведе- III – IV
департа200,0
212,5
–
–
254,7
254,7
254,7
254,7 1431,3
ние ежегодного Губер- кварталы мент, ВКО
наторского смотра ка- ежегодно
ВВД
зачьих дружин (транспорт, памятные подарки)
2.17. Подготовка и проведе- IV квартал департа–
–
–
–
–
4000,0
–
–
4000,0
ние четвертого Все- 2012 г.
мент, ВКО
мирного
конгресса
ВВД
казаков
Итого за счет средств областного бюджета
1 313,6
1 147,5
490,1
441,1
2 072,8 6476,0
2476,0
2476,0 16 893,1
Итого за счет внебюджетных средств
–
–
–
–
1 210,0* 1 210,0* 1 210,0*
–
3 630,0*
3. Мероприятия по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию казачьей молодежи
3.1. Приобретение и изда- II квартал
департа533,6
–
–
–
–
–
–
–
533,6
ние
учебно-методи- 2007 г.
мент, ВКО
ческой и художественВВД
ной литературы для
обеспечения реализации
регионального
казачьего компонента в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях
3.2. Приобретение и изда- II квартал
департа–
528,9
–
–
1 679,4
–
–
–
2 208,3
ние
учебно-методи2008 и
мент, ВКО
ческой и художествен- 2011 гг.
ВВД
ной литературы для
использования
культурно-исторических
традиций
донского
казачества и региональных особенностей
Донского края в деяF:\paperzz\70119160.doc
24
1
2
тельности государственных и муниципальных образовательных учреждений
3.3. Приобретение печатной продукции и художественной литературы
для
использования
культурно-исторических
традиций
донского
казачества и региональных особенностей
Донского края в деятельности государственных и муниципальных образовательных
учреждений
3.4. Подготовка и проведение фестиваля казачьей
молодежи «Казачок»
(расходы на питание и
проживание участников,
изготовление
полиграфиической
продукции, атрибутики
и т. д.)
3.5. Проведение
курсов
повышения квалификации, всего, из них:
для
директоров
и
заместителей директоров кадетских образовательных учреждений
для
преподавателей
кадетских
образовательных учреждений»
F:\paperzz\70119160.doc
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
II квартал
2012 –
2014 гг.
департамент, ВКО
ВВД
–
–
–
–
–
1 000,0
1 000,0
III квартал департаежегодно мент, ВКО
ВВД
246,6
254,2
275,7
–
314,0
314,0
314,0
314,0
2 032,5
IV квартал департа2007 г.
мент, ВКО
ВВД
240,0
–
–
–
–
–
–
–
240,0
120,0
–
–
–
–
–
–
–
120,0
120,0
–
–
–
–
–
–
–
120,0
1 000,0 3 000,0
25
1
2
3
4
3.6. Проведение
курсов IV квартал департаповышения квалифи- 2011 г.
мент, ВКО
кации для директоров,
ВВД
заместителей директоров,
преподавателей
кадетских
образовательных учреждений
3.7. Участие в подготовке и II квартал
департаработе
ежегодного ежегодно мент, ВКО
Донского
выставочВВД
ного фестиваля «Образование. Карьера. Бизнес»
3.8. Организация и прове- II квартал
дение учебно-методи- ежегодно
ческих сборов для
воспитателей
кадетских образовательных
учреждений по разделу
«Основы военной
службы» курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (питание, проживание и т.д.)
3.9. Приобретение
для
II – IV
государственных и му- кварталы
ниципальных образова- 2007 г.
тельных учреждений,
реализующих в своей
деятельности
региональный казачий компонент, всего, из них:
F:\paperzz\70119160.doc
5
–
6
–
7
–
8
–
9
305,7
10
–
11
–
12
13
305,7
141,0
123,0
–
–
379,6
379,6
379,6
379,6
1 782,4
департамент, ВКО
ВВД
151,9
160,0
–
–
193,4
193,4
193,4
193,4
1 085,5
департамент, ВКО
ВВД
2 271,5
–
–
–
–
–
–
–
2 271,5
26
1
2
3
игровое оборудование
музыкальная
аппаратура и музыкальные
инструменты
казачья форма
спортивный инвентарь
мультимедийный
проектор в комплекте
компьютерный класс
для кадетских образовательных учреждений
спортивная форма
наглядные,
программные (компьютерные)
и программно-методические средства обучения
государственная, казачья и кадетская символика и полиграфиическая продукция
3.10. Приобретение
для
II – IV
государственных и му- кварталы
ниципальных образова2008 и
тельных учреждений и 2011 гг.
учреждений дополнительного образования,
использующих в учебновоспитательном процессе
культурноисторические традиции
донского казачества и
региональные особенности Донского края,
всего, из них:
F:\paperzz\70119160.doc
4
департамент, ВКО
ВВД
5
110,3
200,4
6
–
–
7
–
–
8
–
–
9
–
–
10
–
–
11
–
–
12
–
–
13
110,3
200,4
670,8
350,6
226,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
670,8
350,6
226,0
170,0
–
–
–
–
–
–
–
170,0
216,4
202,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
216,4
202,0
125,0
–
–
–
–
–
–
–
125,0
–
1 758,3
–
–
2 236,8
–
–
–
3 995,1
27
1
2
3
игровое оборудование
музыкальная аппаратура и музыкальные
инструменты
казачья форма
спортивный инвентарь
учебно-наглядные
пособия, мультимедийное,
интерактивное
оборудование
компьютерный класс
для кадетских образовательных учреждений
спортивная форма
государственная, казачья и кадетская символика и полиграфическая продукция
3.11. Приобретение
для
II – IV
государственных и му- кварталы
ниципальных образова2012 –
тельных учреждений и 2014 гг.
учреждений дополнительного образования,
использующих в учебновоспитательном процессе
культурноисторические традиции
донского казачества и
региональные особенности Донского края,
всего, из них:
игровой инвентарь
F:\paperzz\70119160.doc
4
департамент, ВКО
ВВД
5
–
–
6
82,9
161,6
7
–
–
8
–
–
9
140,4
–
10
–
–
11
–
–
12
–
–
13
223,3
161,6
–
–
–
713,1
–
449,5
–
–
–
–
–
–
1 184,7
477,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 897,8
477,0
449,5
–
178,6
–
–
–
–
–
–
178,6
–
–
172,6
–
–
–
–
–
275,5
159,2
–
–
–
–
–
–
448,1
159,2
–
–
–
–
–
2 141,9
1 742,4
–
–
–
–
–
140,4
140,4
2 141,9 6 026,2
140,4
421,2
28
1
2
3
4
спортивные товары
учебно-наглядные пособия
казачья форма
государственная, казачья и кадетская символика,
полиграфическая продукция
3.12. Приобретение
для
II – III
департагосударственных, му- кварталы мент, ВКО
ниципальных образова2007 –
ВВД
тельных учреждений 2008 гг.
дополнительного образования, молодежных
центров
военно-патриотического воспитания, всего из них:
спортивный инвентарь
музыкальная аппаратура и технические
средства обучения
спортивная форма
3.13. Подготовка и проведе- III квартал департание форума казачьего ежегодно мент, ВКО
молодежного движения
ВВД
«Донцы» (расходы на
питание и проживание
участников, изготовление полиграфической
продукции, атрибутику
и т.д.)
F:\paperzz\70119160.doc
5
–
–
6
–
–
7
–
–
8
–
–
9
–
–
10
275,0
441,8
11
175,5
241,8
12
275,0
441,8
13
725,5
1 125,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 184,7
100,0
1 084,7
100,0
336,7
277,0
–
–
–
–
–
–
613,7
134,2
130,0
112,7
114,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
246,9
244,0
72,5
276,9
50,3
292,5
–
–
–
–
–
352,6
–
352,6
–
352,6
–
352,6
122,8
1 979,8
1 184,7 3 454,1
100,0
300,0
29
1
2
3
3.14. Приобретение путевок II квартал
для детей-сирот и де- 2007 г.
тей из малообеспеченных семей – учащихся
государственных, муниципальных образовательных учреждений,
реализующих в своих
образовательных
учреждениях региональный казачий компонент государственного
образовательного стандарта (специализированная
программа
«Казачья смена»)
3.15. Приобретение путевок II квартал
для детей-сирот и де2008 –
тей из малообеспечен- 2010 г.
ных семей – учащихся
государственных, муниципальных образовательных учреждений,
использующих
в
учебно-воспитательном
процессе
культурноисторические традиции
донского казачества и
региональные особенности Донского края
(специализированная
программа
«Казачья
смена»)
F:\paperzz\70119160.doc
4
департамент, ВКО
ВВД
5
3505,7
6
–
7
–
8
–
9
–
10
–
11
–
12
–
13
3 505,7
департамент, ВКО
ВВД
–
3 675,0
4 202,2
1 390,6
–
–
–
–
9 267,8
30
1
2
3.16. Приобретение парадной
формы
для
оркестровых
групп
воспитанников кадетских образовательных
учреждений
3.17. Подготовка и участие
учащихся
кадетских
образовательных
учреждений, всего, из них:
губернаторский смотр
(транспортные расходы, награждение)
парад,
посвященный
Дню Победы (транспортные расходы)
3.18. Подготовка и проведение конкурса профессионального
мастерства среди преподавателей и офицероввоспитателей казачьих
кадетских
образовательных учреждений
3.19. Подготовка и проведение конкурсов сочинений учащихся казачьих
кадетских корпусов и
образовательных
учреждений с областным
статусом
«казачьи»,
посвященных юбилейным датам
F:\paperzz\70119160.doc
3
4
III квартал департаежегодно мент, ВКО
ВВД
5
170,6
6
181,3
7
–
8
–
9
534,8
10
–
11
400,0
12
–
13
1286,7
II – IV
кварталы
ежегодно
373,0
428,8
278,9
–
220,3
234,6
234,6
234,6
2 004,8
173,0
183,1
–
–
220,3
234,6
234,6
234,6
1 280,2
200,0
245,7
278,9
–
–
–
–
–
724,6
IV квартал департа2007 г.
мент, ВКО
ВВД
50,0
–
–
–
–
–
–
–
50,0
II квартал
2007 г.
35,1
–
–
–
–
–
–
–
35,1
департамент, ВКО
ВВД
департамент, ВКО
ВВД
31
1
2
3
3.20. Подготовка и проведе- II квартал
ние конкурсов сочи2008 –
нений учащихся госу- 2014 гг.
дарственных и муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебновоспитательном процессе культурно-исторические
традиции
донского казачества и
региональные особенности Донского края,
посвященных юбилейным датам
3.21. Проведение предмет- II квартал
ных олимпиад по ка- 2007 г.
детскому и региональному казачьему компоненту среди учащихся
казачьих
кадетских
образовательных
учреждений
3.22. Проведение предмет- II квартал
ных олимпиад среди
2008 –
учащихся государст- 2014 гг.
венных и муниципальных образовательных
учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе
культурно-исторические традиции донского казачества и
региональные особенности Донского края
F:\paperzz\70119160.doc
4
департамент, ВКО
ВВД
5
–
6
33,0
7
–
8
–
9
44,6
10
10,0
11
10,0
12
10,0
13
107,6
департамент, ВКО
ВВД
35,0
–
–
–
–
–
–
–
35,0
департамент, ВКО
ВВД
–
33,9
–
–
44,5
10,0
10,0
10,0
108,4
32
1
2
3
4
3.23. Оплата расходов по III квартал департаучастию воспитанни- 2007 г.
мент, ВКО
ков казачьих кадетских
ВВД
образовательных
учреждений и учащихся
образовательных
учреждений с областным
статусом «казачьи» в
мероприятиях по изучению и сохранению
исторического наследия
донского казачества
3.24. Оплата расходов по III квартал департаучастию воспитанни2008 –
мент, ВКО
ков государственных и 2014 гг.
ВВД
муниципальных образовательных учреждений, использующих в
учебно-воспитательном
процессе
культурноисторические традиции
донского казачества и
региональные особенности Донского края, в
мероприятиях по изучению и сохранению
исторического наследия донского казачества
3.25. Подготовка и проведе- III квартал департание семинара для пре- 2007 г.
мент, ВКО
подавателей казачьих
ВВД
кадетских корпусов и
государственных образовательных учреждеF:\paperzz\70119160.doc
5
636,0
6
–
7
–
8
–
9
–
10
–
11
–
–
676,1
–
760,3
2 833,8
2889,7
2 889,7
93,5
–
–
–
–
–
–
12
–
13
636,0
2 889,7 12 939,3
–
93,5
33
1
2
3
4
ний,
реализующих
региональный казачий
компонент, по теме:
«Роль регионального
казачьего компонента в
обучении и воспитании
учащихся казачьих кадетских образовательных учреждений Дона»
3.26. Подготовка и проведе- III квартал департание
конференций,
2011 –
мент, ВКО
семинаров, «круглых 2014 гг.
ВВД
столов» и т.д. для
педагогических работников государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений, использующих в учебно-воспитательном
процессе
культурно-исторические
традиции
донского
казачества и региональные особенности
Донского края
3.27. Оплата расходов по III – IV
департаразработке программно- кварталы мент, ВКО
методического обеспе- 2007 г.
ВВД
чения для реализации
регионального
казачьего компонента
государственного образовательного стандарта
общего образования
F:\paperzz\70119160.doc
5
6
7
8
9
10
11
12
13
–
–
–
–
119,0
119,5
119,0
119,5
477,0
245,9
–
–
–
–
–
–
–
245,9
34
1
2
3.28. Оплата расходов по
разработке программнометодического обеспечения для использования культурно-исторических
традиций
донского казачества и
региональных особенностей Донского края в
деятельности
государственных и муниципальных
образовательных учреждений
3.29. Оплата расходов по
участию воспитанников казачьих образовательных учреждений и
учащихся
образовательных учреждений,
реализующих
региональный казачий компонент, в региональных и общероссийских
семинарах,
совещаниях,
конференциях,
фестивалях, форумах,
конкурсах, слетах по
обмену опытом
3.30. Оплата расходов по
участию воспитанников кадетских образовательных учреждений
и учащихся образоF:\paperzz\70119160.doc
3
III – IV
кварталы
2011 –
2013 гг.
4
департамент, ВКО
ВВД
5
–
6
–
7
–
8
–
9
313,1
10
–
11
–
12
–
13
313,1
в течение
2007 года
департамент, ВКО
ВВД
254,5
–
–
–
–
–
–
–
254,5
–
39,4
–
–
524,1
950,4
950,4
950,4
3 414,7
в течение
департа2008 –
мент, ВКО
2014 годов
ВВД
35
1
2
3
вательных учреждений,
использующих
в
учебно-воспитательном процессе культурно-исторические
традиции
донского
казачества и региональные особенности
Донского края, в региональных и общероссийских
семинарах,
совещаниях, конференциях, фестивалях, форумах, конкурсах, слетах по обмену опытом
3.31. Приобретение сцени- II квартал
ческих костюмов для 2007 г.
фольклорных ансамблей образовательных
учреждений с областным статусом «казачьи»
3.32. Приобретение сцени- II квартал
ческих костюмов для
2008 –
фольклорных ансамб- 2014 г.
лей образовательных
учреждений, использующих в учебновоспитательном процессе культурно-исторические
традиции
донского казачества и
региональные особенности Донского края
F:\paperzz\70119160.doc
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
департамент, ВКО
ВВД
327,2
–
–
–
–
–
–
–
327,2
департамент, ВКО
ВВД
–
347,8
–
–
416,9
416,9
416,9
416,9
2 015,4
36
1
2
3
3.33. Погашение кредитор- 2009 год
ской
задолженности
2008 года по государственному контракту от 23.09.2008 № 128
за приобретение для
государственных и муниципальных образовательных учреждений,
использующих
в
учебно-воспитательном
процессе
культурноисторические традиции
донского казачества и
региональные особенности Донского края,
спортивного инвентаря
3.34. Подготовка и проведе2011 –
ние летних полевых 2013 годы
лагерей, туристических
походов
воспитанников кадетских казачьих корпусов
3.35. Научно-методическое
2011 год
сопровождение представления трех казачьих кадетских корпусов на Всероссийском
смотре-конкурсе «Лучший кадетский корпус»
3.36. Научно-методическое
2012 –
сопровождение пред- 2014 годы
ставления
казачьих
F:\paperzz\70119160.doc
4
департамент, ВКО
ВВД
5
–
6
–
7
272,7
8
–
9
–
10
–
11
–
12
–
13
272,7
департамент
–
–
–
–
77,5*
77,5*
77,5*
–
232,5*
департамент
–
–
–
–
900,0
–
–
–
900,0
департамент
–
–
–
–
–
1 000,0
1 000,0
1 000,0 3 000,0
37
1
3.37.
3.38.
4.1.
4.2.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
кадетских корпусов на
Всероссийском смотреконкурсе
«Лучший
кадетский корпус»
Организация и прове- IV квартал департа–
–
–
–
–
400,0
дение Губернаторского
2012 –
мент
кадетского бала
2014 гг.
Организация и прове2012 –
департа–
–
–
–
–
100,0
дение
мероприятий, 2014 годы
мент
посвященных памятным и юбилейным
датам
Итого за счет средств областного бюджета
9 924,7
8 809,2 5 029,5 2 150,9 11 412,6 105 12,6
Итого за счет внебюджетных средств
–
–
–
–
77,5*
77,5*
4. Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи
Подготовка и провеII и IV
департа93,4
5,0
–
–
76,6
76,6
дение турниров по кварталы мент, ВКО
вольной борьбе, самбо
2007 –
ВВД
и дзюдо, всего, из них: 2014 гг.
турнир им. Степана
46,7
–
–
–
–
–
Разина
турнир им. М.И. Пла- II квартал
46,7
–
–
–
–
–
това
2008 –
турнир по дзюдо памя- 2014 гг.
–
5,0
–
–
76,6
76,6
ти атамана Г.П. Недвигина, г. Новочеркасск
Подготовка и прове- IV квартал департа187,0
–
–
–
–
–
дение турниров по кик- 2007 г.
мент, ВКО
боксингу, всего, из них:
ВВД
ежегодный на кубок
108,2
–
–
–
–
–
Войскового атамана
ежегодный среди уча78,8
–
–
–
–
–
щихся кадетских образовательных учреждений
F:\paperzz\70119160.doc
11
12
13
400,0
400,0
1 200,0
100,0
100,0
300,0
10 512,6
273,0*
10 512,6 68 864,7
–
428,0*
76,6
76,6
404,8
–
–
46,7
–
–
46,7
76,6
76,6
311,4
–
–
187,0
–
–
108,2
–
–
78,8
38
1
2
4.3. Подготовка и проведение турниров по казачьему
рукопашному
бою, всего, из них:
южно-российский турнир им. Я.П. Бакланова
областной турнир среди учащихся кадетских
образовательных
учреждений
4.4. Подготовка и проведение соревнований по
военно-прикладным
видам спорта среди
казачьей молодежи
4.5. Подготовка и проведение войсковых конноспортивных соревнований
4.6. Подготовка и проведение казачьих конноспортивных соревнований, приуроченных к
Всероссийскому фестивалю «Шолоховская
весна»
4.7. Подготовка и проведение турнира по футболу на кубок Войскового атамана
4.8. Оплата расходов по
участию казачьей молодежи в областных,
F:\paperzz\70119160.doc
3
4
IV квартал департаежегодно мент, ВКО
ВВД
5
187,0
6
–
7
88,0
8
–
9
459,0
10
459,0
11
459,0
12
459,0
13
2 111,0
108,2
–
–
–
258,6
258,6
258,6
258,6
1 142,6
78,8
–
88,0
–
200,4
200,4
200,4
200,4
968,4
III квартал департа2007 г.
мент, ВКО
ВВД
46,7
–
–
–
–
–
–
–
46,7
II и III
кварталы
ежегодно
департамент, ВКО
ВВД
93,5
98,2
–
–
119,1
119,1
119,1
119,1
668,1
II квартал
ежегодно
департамент, ВКО
ВВД
64,9
61,7
72,6
–
82,6
82,6
82,6
82,6
529,6
II квартал
ежегодно
департамент, ВКО
ВВД
105,2
86,4
–
–
133,9
133,9
133,9
133,9
727,2
2007 год
департамент, ВКО
ВВД
64,3
–
–
–
–
–
–
–
64,3
39
1
2
3
общероссийских
и
иных
военно-спортивных мероприятиях
4.9. Подготовка и проведе2011 –
ние областного этапа 2014 годы
военно-спортивной
игры «Казачий сполох»
4.10. Подготовка и проведе- II квартал,
ние военно-спортивной
2008 и
игры
«Батальница» 2011 гг.
(проживание, питание,
награждение)
4.11. Подготовка и проведе2012 –
ние казачьей военно- 2014 годы
прикладной
игры
«Шермиции»
4.12. Погашение кредитор- 2009 год
ской задолженности за
2008 год по государственному контракту от 09.10.2008 № 132
за поставку призов для
победителей турнира
по дзюдо памяти атамана Г.П. Недвигина,
г. Новочеркасск
4.13. Погашение кредитор- 2009 год
ской задолженности за
2008 год:
по государственному
контракту от 16.10.2008
F:\paperzz\70119160.doc
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
департамент, ВКО
ВВД
–
–
–
–
460,6
150,0
150,0
150,0
910,6
департамент, ВКО
ВВД
–
46,0
–
–
200,9
–
–
–
246,9
департамент, ВКО
ВВД
–
–
–
–
–
121,5
121,5
121,5
364,5
департамент, ВКО
ВВД
–
–
59,7
–
–
–
–
–
59,7
департамент, ВКО
ВВД
–
–
180,4
–
–
–
–
–
180,4
–
–
98,3
–
–
–
–
–
98,3
40
1
2
3
№ 135 за поставку
призов для участников
ежегодного турнира по
кикбоксингу на кубок
Войскового атамана
по государственному
контракту от 16.10.2008
№ 134 за поставку
призов для участников
ежегодного турнира по
кикбоксингу среди учащихся кадетских образовательных учреждений
4.14. Подготовка и проведе2011 –
ние областной спарта- 2014 годы
киады
допризывной
казачьей молодежи
4.15. Подготовка и проведеI – II
ние спортивных сорев- кварталы
нований казачьей мо2011 –
лодежи, приуроченных 2013 гг.
ко:
Дню защитника Отечества;
Дню Победы
4.16. Подготовка и проведе- I квартал
ние турнира по мини2011 –
футболу среди допри- 2013 гг.
зывной молодежи на
кубок им. Я.П. Бакланова среди казачьих
кадетских корпусов
F:\paperzz\70119160.doc
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
–
–
82,1
–
–
–
–
–
82,1
департамент, ВКО
ВВД
–
–
–
–
400,0
150,0
150,00
150,0
850,0
департамент, ВКО
ВВД
–
–
–
–
400,0*
400,0*
400,0*
–
1 200,0*
–
–
–
–
200,0*
200,0*
200,0*
–
600,0*
–
–
–
–
–
–
–
–
200,0*
30,0*
200,0*
30,0*
200,0*
30,0*
–
–
600,0*
90,0*
департамент, ВКО
ВВД
41
1
2
4.17. Подготовка и проведение спортивно-туристического похода воспитанников казачьих
кадетских корпусов по
маршруту Республика
Адыгея г. Майкоп –
п. Каменномостский –
г. Сочи Краснодарского края
4.18. Оплата расходов по
участию во Всероссийской спартакиаде допризывной
казачьей
молодежи
4.19. Оплата расходов по
участию в финале Всероссийской
военноспортивной игры «Казачий сполох»
4.20. Подготовка и проведение осенне-весенних
учебно-полевых сборов
с 3-дневными семинарами
по
методике
организации
работы
дружинников казачьих
дружин, всего из них:
весенние учебно-полевые сборы (питание,
проживание и т.д.);
осенние учебно-полевые сборы (питание,
проживание и т.д.)
F:\paperzz\70119160.doc
3
II квартал
2011 –
2013 гг.
4
департамент
5
–
6
–
7
–
8
–
9
25,0*
10
25,0*
11
25,0*
12
–
13
75,0*
II – III
кварталы
2011 –
2014 гг.
департамент
–
–
–
–
239,1
320,0
320,0
320,0
1 199,1
II – III
кварталы
2011 –
2014 гг.
департамент
–
–
–
–
132,0
320,0
320,0
320,0
1 092,0
II – III
кварталы
2007 –
2008 гг.
департамент, ВКО
ВВД
1100,0
1071,4
–
–
–
–
–
–
2 171,4
500,0
433,9
–
–
–
–
–
–
933,9
600,0
637,5
–
–
–
–
–
–
1 237,5
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.21. Подготовка и проведеII – III
департа–
–
–
–
1 400,6 1 100,6
1 100,6
ние
учебно-полевых кварталы мент, ВКО
–
–
–
–
сборов: весенне-осен2011 –
ВВД
1 000,0 700,0
700,0
них с 3-дневными се- 2014 гг.
минарами по методике
организации
работы
дружинников казачьих
дружин
учебно-полевых сборов
–
–
–
–
400,6
400,6
400,6
с допризывной казачьей молодежью по
подготовке к призыву
и
службе
в
Вооруженных Силах
Российской Федерации
(питание, проживание
и т.д.)
Итого за счет средств областного бюджета
1 942,0
1 368,7
400,7
–
3 704,4 3 033,3
3 033,3
Итого за счет внебюджетных средств
–
–
–
–
455,0* 455,0*
455,0*
5. Мероприятия по обеспечению несения муниципальной и иной службы казачьими обществами
5.1. Обеспечение несения
весь
департа- 94 736,6 99 040,2 102 200,4 92 923,5 124 455,3 171 786,3 171 786,3
муниципальной и иной период
мент, ВКО
службы казачьими друВВД
жинами, в том числе:
предоставление меж–
–
–
–
124 455,3 171 7 86,3 171 786,3
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и
городских округов для
обеспечения несения
муниципальной службы
казачьими дружинами
Итого за счет средств областного бюджета
94 736,6 99 040,2 102 200,4 92 923,5 124 455,3 171 786,3 171 786,3
F:\paperzz\70119160.doc
12
13
1 100,6 4 702,4
700,0
3 100,0
400,6
1 602,4
3 033,3 16 515,7
–
1 365,0*
171 786,3 1028714,9
171 7 86,3 639 814,2
171 786,3 1028714,9
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений Ростовской области»
1.1. Направление «Развитие и расширение сети казачьих кадетских корпусов Ростовской области»
1.1.1. Финансовое обеспече2012 –
департа–
–
–
–
–
145627,2 154 216,6 158 720,8
ние выполнения госу- 2014 годы
мент
дарственных заданий
государственными общеобразовательными
учреждениями кадетскими школами-интернатами
1.1.2. Капитальный ремонт 2011 год
департа–
–
–
–
45 652,8
–
–
–
областных государстмент
венных общеобразовательных
кадетских
школ-интернатов:
капитальный
ремонт 2011 год
департа–
–
–
–
45 652,8
–
–
–
помещений государстмент
венного общеобразовательного учреждения
Ростовской
области
кадетской школы-интерната
«Белокалитвинский
Матвея
Платова
казачий
кадетский корпус» (в
том числе авторский
надзор)
капитальный
ремонт 2013 год
департа–
–
–
–
–
–
25 000,0
–
здания МОУ СОШ № 4
мент
для размещения казачьего кадетского корпуса на 240 воспитанников в п. Орловский
Орловского района
F:\paperzz\70119160.doc
13
458 564,6
45 652,8
45 652,8
25 000,0
44
1
2
3
1.1.3. Строительство област- 2011 год
ных государственных
общеобразовательных
кадетских школ-интернатов:
строительство спаль- 2011 год
ного
корпуса
на
280 мест с галерейным
переходом в учебный
корпус, встроенными
спортивным и актовым
залами на территории
Государственного образовательного учреждения
Ростовской
области
кадетская
школа-интернат «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» в пос. Рассвет Аксайского района Ростовской области, в том числе
авторский надзор
1.1.4. Мониторинг введения
2012 –
федеральных
госу- 2014 годы
дарственных образовательных стандартов
общего
образования
второго поколения
1.1.5. Мониторинг обеспече2012 –
ния организации
2014 годы
школьного питания
F:\paperzz\70119160.doc
4
департамент
5
–
6
–
7
–
8
–
9
85 261,3
10
–
11
–
12
–
13
85 261,3
департамент
–
–
–
–
85 261,3
–
–
–
85 261,3
департамент
финансирование не требуется
департамент
финансирование не требуется
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.6. Мониторинг оснаще- 2011 год
департафинансирование не требуется
ния материально-техмент
нической базы образовательных учреждений
1.1.7. Анализ качества прово2012 –
департафинансирование не требуется
димой
профилакти- 2014 годы
мент
ческой работы по организации профилактики
наркомании среди воспитанников кадетских
корпусов
1.1.8. Проведение работы по
2012 –
департафинансирование не требуется
проведению
аттеста- 2014 годы
мент
ции педагогических и
руководящих работников в кадетских образовательных учреждениях на квалификационную категорию
1.1.9. Рейтинг образователь2012 –
департафинансирование не требуется
ного учреждения по 2014 годы
мент
основным
направлениям деятельности
Итого
–
–
–
–
130 914,1 145 627,2 179 216,6 158 720,8 614 478,7
1.2. Направление «Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования»
1.2.1. Финансовое обеспече2012 –
департа–
–
–
–
–
133 865,6 143 163,2 146 245,5 423274,3
ние выполнения госу- 2014 годы
мент
дарственных заданий
государственными образовательными
учреждениями
начального профессионального образования каF:\paperzz\70119160.doc
46
1
2
детскими профессиональными училищами
и лицеем
1.2.2. Капитальный ремонт
областных государственных образовательных кадетских профессиональных
училищ
всего, в том числе:
выборочный капитальный ремонт по объекту
государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования
Азовское
казачье кадетское профессиональное училище помещений учебных корпусов № 1 и № 2
капитальный
ремонт
проекта «Капитальный
ремонт общественнобытового корпуса (столовая, актовый зал,
спортивный зал) Сальского казачьего кадетского профессионального лицея РО» в том
числе авторский надзор
1.2.3. Строительство областных государственных
образовательных
учреждений начального
профессионального образования
F:\paperzz\70119160.doc
3
2011 год
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
департамент
–
–
–
–
29 334,2
–
–
–
29 334,2
департамент
–
–
–
–
3 806,8
–
–
–
3 806,8
департамент
–
–
–
–
25 527,4
–
–
–
25 527,4
департамент
–
–
–
–
8 127,0
–
–
–
8 127,0
47
1
2
3
газификация
госу- 2011 год
дарственного образовательного учреждения
начального профессионального образования
Миллеровского казачьего кадетского профессионального училища с установкой котлов
наружного
размещения, в том числе
авторский надзор
1.2.4. Мониторинг
трудо2012 –
устройства и закрепле- 2014 годы
ния выпускников государственных образовательных учреждений
1.2.5. Мониторинг спектра
2012 –
дополнительных обра- 2014 годы
зовательных программ,
предоставляемых государственными образовательными учреждениями начального профессионального образования, в том числе
краткосрочной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации рабочих и специалистов, востребованных на региональном рынке труда
F:\paperzz\70119160.doc
4
департамент
5
–
6
–
7
–
8
–
9
8 127,0
10
–
департамент
финансирование не требуется
департамент
финансирование не требуется
11
–
12
–
13
8 127,0
48
1
2
3
4
Итого
Итого по программе средств областного бюджета
Итого по программе внебюджетных средств
Всего по программе
F:\paperzz\70119160.doc
5
6
7
8
9
10
11
12
13
–
–
–
–
37 461,2 133 865,6 143 163,2 146 245,5 460735,5
108 390,3 110 594,6 108 549,9 95 515,5 311 463,9 472 641,3 511 528,3 494 114,8 2212798,6
–
–
–
–
1 802,5 1802,5
1 998,0
–
5 603,0
108 390,3 110 594,6 108 549,9 95 515,5 313 266,4 474 443,8 513 526,3 494 114,8 2218401,6
49
Приложение № 3
к Областной долгосрочной целевой
программе поддержки казачьих
обществ на 2007 – 2014 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
прогнозируемых объемов финансирования мероприятий
(тыс. рублей)
№
п/п
Наименование
мероприятия
1
2
1. Мероприятия по организации информационного обеспечения населения Ростовской области о деятельности
казачьих
обществ,
всего, в том числе:
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
3
департамент
по делам
казачества и
кадетских
учебных
заведений
области
(далее – департамент)
Всего
финансовых
средств
4
6 776,0
2007
Объем финансирования Программы
(по годам)
2008
2009
2010
2011
2012
473,4
5
229,0
6
429,2
7
–
8
1 503,5
229,0
–
429,2
–
–
–
1 147,5
490,1
441,1
областной бюджет
6 596,0 473,4
внебюджетные источ180,0
–
ники
2. Мероприятия по воз- департамент 20 523,1 1 313,6
рождению
культуры
казачества всего, в том
числе:
F:\paperzz\70119160.doc
2013
2014
9
1 400,3
10
1 400,3
11
1 400,3
1 443,5
60,0
1 340,3
60,0
1 340,3
60,0
1 340,3
–
3 282,8
7 686,0
3 686,0
2 476,0
50
1
3.
4.
5.
6.
2
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятия по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию
казачьей
молодежи
всего, в том числе:
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятия по военноспортивному воспитанию молодежи, всего,
в том числе:
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятия по обеспечению несения муниципальной и иной
службы казачьими обществами, всего, в том
числе:
областной бюджет
Подпрограмма «Развитие сети казачьих
кадетских
образовательных учреждений»
F:\paperzz\70119160.doc
3
4
16 893,1 1 313,6
3 630,0
–
5
1 147,5
–
6
490,1
–
7
441,1
–
8
2 072,8
1 210,0
9
6 476,0
1 210,0
10
2 476,0
1 210,0
11
2 476,0
–
департамент 69 292,7 9 924,7
8 809,2 5 029,5 2 150,9 11 490,1 10 590,1 10 785,6 10512,6
68 864,7 9 924,7
428,0
–
8 809,2 5 029,5 2 150,9 11 412,6 10 512,6 10 512,6 10 512,6
–
–
–
77,5
77,5
273,0
–
департамент 17 880,7 1 942,0
1 368,7
400,7
–
4 159,4
3 488,3
3 488,3
3 033,3
16 515,7 1 942,0
1 365,0
–
1 368,7
–
400,7
–
–
–
3 704,4
455,0
3 033,3
455,0
3 033,3
455,0
3 033,3
–
департамент 1028714,9 94 736,6 99 040,2 102 200,4 92 923,5 124 455,3 171 786,3 171 786,3 171 786,3
1028714,9 94 736,6 99 040,2 102 200,4 92 923,5 124 455,3 171 786,3 171 786,3 171 786,3
департамент 1075214,2
–
–
–
–
168 375,3 279 492,8 322 379,8 304 966,3
51
1
2
3
4
5
6
7
8
6.1. Развитие и расширение департамент 614 478,7
–
–
–
–
130 914,1
сети казачьих кадетских корпусов Ростовской области
6.2. Развитие сети казачьих департамент 460 735,5
–
–
–
–
37 461,2
кадетских
образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального
образования
Всего по Программе, департамент 2218401,6 108 390,3 110 594,6 108 549,9 95 515,5 313 266,4
в том числе:
областной бюджет
2212798,6 108 390,3 110 594,6 108 549,9 95 515,5 311 463,9
внебюджетные источ5 603,0
–
–
–
–
1 802,5
ники
F:\paperzz\70119160.doc
9
10
11
145 627,2 179 216,6 158 720,8
133 865,6 143 163,2 146 245,5
474 443,8 513 526,3 494 114,8
472 641,3 511 528,3 494 114,8
1 802,5 1 998,0
–
52
Приложение № 4
к Областной долгосрочной целевой
программе поддержки казачьих
обществ на 2007 – 2014 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов
и городских округов для обеспечения несения муниципальной службы
казачьими дружинами
(тыс. рублей)
№
Наименование
п/п муниципальных районов
и городских округов
1
2
1. Азовский район
2. Аксайский район
3. Багаевский район
4. Белокалитвинский район
5. Боковский район
6. Верхнедонской район
7. Веселовский район
8. Волгодонской район
9. Дубовский район
10. Егорлыкский район
11. Заветинский район
12. Зерноградский район
13. Зимовниковский район
14. Кагальницкий район
15. Каменский район
16 Кашарский район
17. Константиновский район
18. Красносулинский район
19. Куйбышевский район
20. Мартыновский район
21. Матвеево-Курганский
район
22. Миллеровский район
23. Милютинский район
24. Морозовский район
25. Мясниковский район
26. Неклиновский район
27. Обливский район
F:\paperzz\70119160.doc
2011
Сумма (по годам)
2012
2013
2014
3
5 086,0
3 496,3
1 344,7
7 954,7
1 344,7
896,5
2 061,9
2 689,5
2 599,8
1 075,8
2 151,6
1 165,4
2 689,5
806,8
806,8
896,5
1 075,8
1 165,4
1 703,3
2 241,2
1 255,1
4
6622,8
4945,2
1902,0
10680,4
1902,0
1268,0
2916,4
3804,0
3677,2
1521,6
3043,2
1648,4
3804,0
1141,2
1141,2
1268,0
1521,6
1648,4
2409,2
3170,0
1775,2
5
6622,8
4945,2
1902,0
10680,4
1902,0
1268,0
2916,4
3804,0
3677,2
1521,6
3043,2
1648,4
3804,0
1141,2
1141,2
1268,0
1521,6
1648,4
2409,2
3170,0
1775,2
6
6622,8
4945,2
1902,0
10680,4
1902,0
1268,0
2916,4
3804,0
3677,2
1521,6
3043,2
1648,4
3804,0
1141,2
1141,2
1268,0
1521,6
1648,4
2409,2
3170,0
1775,2
4 217,9
806,8
1 703,3
0,0
1 255,1
986,1
5537,7
1141,2
2409,2
0,0
1775,2
1 394,8
5537,7
1141,2
2409,2
0,0
1775,2
1 394,8
5537,7
1141,2
2409,2
0,0
1775,2
1 394,8
53
1
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
2
Октябрьский район
Орловский район
Песчанокопский район
Пролетарский район
Ремонтненский район
Родионово-Несветайский
район
Сальский район
Семикаракорский район
Советский район
Тарасовский район
Тацинский район
Усть-Донецкий район
Целинский район
Цимлянский район
Чертковский район
Шолоховский район
г. Азов
г. Батайск
г. Волгодонск
г. Гуково
г. Донецк
г. Зверево
г. Каменск-Шахтинский
г. Новочеркасск
г. Новошахтинск
г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог
г. Шахты
Всего
F:\paperzz\70119160.doc
3
4 458,5
1 972,3
1 793,0
1 613,7
3 765,3
1 344,7
4
5735,3
2789,6
2536,0
2282,4
5325,6
1902,0
5
5735,3
2789,6
2536,0
2282,4
5325,6
1902,0
6
5735,3
2789,6
2536,0
2282,4
5325,6
1902,0
3 048,1
1 434,4
448,2
1 793,0
717,2
2 689,5
1 255,1
1 524,0
1 255,1
1 255,1
5 681,6
601,8
3 510,5
902,7
2 006,0
902,7
1 905,7
4 422,9
2 006,0
9 524,9
3 309,9
5 836,9
124 455,3
4311,2
2028,8
634,0
2536,0
1014,4
3804,0
1775,2
2155,6
1775,2
1775,2
7619,7
853,7
4980,0
1280,6
2845,7
1280,6
2703,3
5980,9
2845,6
12559,0
4695,3
7693,3
171786,3
4311,2
2028,8
634,0
2536,0
1014,4
3804,0
1775,2
2155,6
1775,2
1775,2
7619,7
853,7
4980,0
1280,6
2845,7
1280,6
2703,3
5980,9
2845,6
12559,0
4695,3
7693,3
171786,3
4311,2
2028,8
634,0
2536,0
1014,4
3804,0
1775,2
2155,6
1775,2
1775,2
7619,7
853,7
4980,0
1280,6
2845,7
1280,6
2703,3
5980,9
2845,6
12559,0
4695,3
7693,3
171786,3
54
Приложение № 5
к Областной долгосрочной целевой
программе поддержки казачьих
обществ на 2007 – 2014 годы
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения
муниципальной службы казачьими дружинами
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для
обеспечения несения муниципальной службы казачьими дружинами.
2. Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета
осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета –
департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений области в
установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании
бюджетной росписи в пределах выделенных бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств.
3. Для получения субсидии органы местного самоуправления
муниципальных образований представляют кассовые заявки на предстоящий
месяц в отдел финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности
департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений области
(далее – департамент) в срок до 5-го числа месяца, предшествующего
планируемому, в которых указывается объем субсидии, наименование казачьего
общества.
4. Департамент направляет кассовую заявку о потребности средств,
необходимых для несения муниципальной службы казачьими дружинами,
в министерство финансов области в соответствии с установленным порядком
исполнения областного бюджета.
5. Министерство финансов области перечисляет департаменту денежные
средства в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
6. Департамент осуществляет перечисление денежных средств в течение
5 рабочих дней со дня их получения, необходимых для несения муниципальной
службы казачьими дружинами, на счета администраторов доходов местных
бюджетов в соответствии с установленным порядком исполнения областного
бюджета. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется при
условии наличия заключенных договоров, в соответствии с Областным законом
от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области».
7. Администрации муниципальных образований или иные уполномоченные
органы местного самоуправления представляют департаменту ежемесячно отчет
о фактическом использовании трансфертов по форме и в сроки, установленные
приказом департамента.
8. Департамент осуществляет контроль за целевым использованием
средств, предоставленных бюджетам муниципальных районов и городских
округов, необходимых для несения муниципальной службы казачьими дружинами.
9. Обеспечение целевого использования межбюджетных трансфертов,
поступающих для несения муниципальной службы казачьими дружинами из
областного бюджета, возлагается на руководителей уполномоченных органов
местного самоуправления муниципальных образований области.
F:\paperzz\70119160.doc
55
Приложение № 6
к Областной долгосрочной целевой
программе поддержки казачьих
обществ на 2007 – 2014 годы
МЕТОДИКА
расчета распределения межбюджетных трансфертов на обеспечение
несения муниципальной службы казачьими дружинами
1. Расчет распределения межбюджетных трансфертов бюджетам городских
округов и муниципальных районов (далее – муниципальные образования) на
обеспечение несения муниципальной службы казачьими дружинами производится
исходя из численности дружинников казачьих дружин, численности
дружинников конных взводов казачьих дружин, норматива затрат на
обеспечение несения муниципальной службы одним дружинником казачьей
дружины и норматива затрат на обеспечение несения муниципальной службы
одним дружинником конного взвода казачьей дружины по следующим
формулам (1, 2, 3):
Оi = (Нзд х Чдi) + (Нзкв х Чквi), (1)
где Оi – объем межбюджетных трансфертов, направляемых i-му
муниципальному образованию;
Нзд – норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы
одним дружинником казачьих дружин;
Чдi – численность дружинников казачьих дружин по i-му муниципальному
образованию согласно приложению № 8 к Программе;
Нзкв – норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы
одним дружинником конных взводов казачьих дружин;
Чквi – численность дружинников конных взводов казачьих дружин по i-му
муниципальному образованию согласно приложению № 8 к Программе;
Нзд = Нзпд + Нмзд, (2)
где Нзпд – норматив затрат на обеспечение несения муниципальной
службы одним дружинником казачьих дружин в части заработной платы
согласно приложению № 7 к Программе.
При расчете норматива затрат на обеспечение несения муниципальной
службы одним дружинником казачьих дружин применяются нормативы в части
заработной платы для дружинников, работающих в муниципальных районах,
или дружинников, работающих в городских округах, в зависимости от места
расположения казачьей дружины;
Нмзд – норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы
одним дружинником казачьих дружин в части материальных затрат согласно
приложению № 7 к настоящей Программе;
F:\paperzz\70119160.doc
56
Нзкв = Нзпкв + Нмзкв, (3)
где Нзпкв – норматив затрат на обеспечение несения муниципальной
службы одним дружинником конных взводов казачьих дружин в части
заработной платы согласно приложению № 7 к Программе;
Нмзкв – норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы
одним дружинником конных взводов казачьих дружин в части материальных
затрат согласно приложению № 7 к Программе.
2. Норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним
дружинником казачьей дружины и одним дружинником конного взвода казачьей
дружины в части заработной платы состоит из годового объема фонда оплаты
труда и начислений на данный фонд оплаты труда.
3. Норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним
дружинником казачьей дружины в части материальных затрат включает расходы
на обмундирование, страхование жизни дружинника от несчастных случаев,
командировочные расходы, услуги связи, содержание легкового транспорта,
используемого казачьей дружиной, его ремонт и техническое обслуживание,
транспортный налог, плату за загрязнение окружающей природной среды,
горюче-смазочные материалы.
4. Норматив затрат на обеспечение несения муниципальной службы одним
дружинником конного взвода казачьей дружины в части материальных затрат
включает расходы на обмундирование, страхование жизни дружинника от
несчастных случаев, содержание грузового транспорта, используемого конными
взводами казачьей дружины, его ремонт и техническое обслуживание, горючесмазочные материалы, транспортный налог, плату за загрязнение окружающей
природной среды, корма и инвентарь для конного поголовья и хозяйственный
инвентарь.
F:\paperzz\70119160.doc
57
Приложение № 7
к Областной долгосрочной целевой
программе поддержки казачьих
обществ на 2007 – 2014 годы
НОРМАТИВЫ
затрат на обеспечение несения муниципальной службы казачьими
дружинами в расчете на одного дружинника
I. Нормативы затрат на обеспечение несения муниципальной службы
казачьими дружинами в расчете на одного дружинника в 2011 году
(рублей)
№
Наименование Норматив затрат на обеспеНорматив затрат на
п/п
чение несения мунициобеспечение несения
пальной службы казачьими
муниципальной службы
дружинами, расположенказачьими дружинами,
ными в городских округах
расположенными в
муниципальных районах
в части
в части
в части
в части
заработной материальных заработной материальных
платы
затрат
платы
затрат
1
2
3
4
5
6
1. Дружинник ка96 030,0
4 270,0
85 379,0
4 270,0
зачьей дружины
2. Дружинник кон- 126 673,0
64 871,0
126 673,0
64 871,0
ного взвода казачьей дружины
II. Нормативы затрат на обеспечение несения муниципальной службы
казачьими дружинами в расчете на одного дружинника в 2012 – 2014 годах
(рублей)
№
Наименование Норматив затрат на обеспеНорматив затрат на
п/п
чение несения мунициобеспечение несения
пальной службы казачьими
муниципальной службы
дружинами, расположенказачьими дружинами,
ными в городских округах
расположенными в
муниципальных районах
в части
в части
в части
в части
заработной материальных заработной материальных
платы
затрат
платы
затрат
1
2
3
4
5
6
1. Дружинник ка- 138 015,0
4 270,0
122 529,0
4 270,0
зачьей дружины
F:\paperzz\70119160.doc
58
1
2.
2
Дружинник конного взвода казачьей дружины
3
177 512,0
4
64 871,0
5
177 512,0
6
64 871,0
Примечания:
1. При расчете объема межбюджетного трансферта для муниципального
образования «Город Ростов-на-Дону» учитывается стоимость аренды денников
для конного поголовья.
2. При расчете нормативов затрат на обеспечение несения муниципальной
службы одним дружинником казачьих дружин учитываются расходы отдела
организации и координации деятельности казачьих дружин.
F:\paperzz\70119160.doc
59
Приложение № 8
к Областной долгосрочной целевой
программе поддержки казачьих
обществ на 2007 – 2014 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
численности дружинников казачьих дружин по муниципальным районам и городским округам
(человек)
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Наименование
Численность дружинников (по годам)
муниципальных районов
2011
2012
2013
2014
и городских округов
дружинник дружинник дружин- дружин- дружин- дружин- дружин- дружинказачьей
конного
ник
ник
ник
ник
ник
ник
дружины
взвода
казачьей конного казачьей конного казачьей конного
казачьей дружины взвода дружины взвода дружины взвода
дружины
казачьей
казачьей
казачьей
дружины
дружины
дружины
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Азовский район
14
20
14
20
14
20
14
20
Аксайский район
39
–
39
–
39
–
39
–
Багаевский район
15
–
15
–
15
–
15
–
Белокалитвинский район
46
20
46
20
46
20
46
20
Боковский район
15
–
15
15
–
15
–
Верхнедонской район
10
–
10
–
10
–
10
–
Веселовский район
23
–
23
–
23
–
23
–
Волгодонской район
30
–
30
–
30
–
30
–
Дубовский район
29
–
29
–
29
–
29
–
Егорлыкский район
12
–
12
–
12
–
12
–
Заветинский район
24
–
24
–
24
–
24
–
F:\paperzz\70119160.doc
60
1
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
2
Зерноградский район
Зимовниковский район
Кагальницкий район
Каменский район
Кашарский район
Константиновский район
Красносулинский район
Куйбышевский район
Мартыновский район
Матвеево-Курганский
район
Миллеровский район
Милютинский район
Морозовский район
Мясниковский район
Неклиновский район
Обливский район
Октябрьский район
Орловский район
Песчанокопский район
Пролетарский район
Ремонтненский район
Родионово-Несветайский
район
Сальский район
Семикаракорский район
Советский район
Тарасовский район
F:\paperzz\70119160.doc
3
13
30
9
9
10
12
13
19
25
14
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5
13
30
9
9
10
12
13
19
25
14
6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7
13
30
9
9
10
12
13
19
25
14
8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9
13
30
9
9
10
12
13
19
25
14
10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15
9
19
–
14
11
7
22
20
18
42
15
15
–
–
–
–
–
20
–
–
–
–
–
15
9
19
–
14
11
7
22
20
18
42
15
15
–
–
–
–
–
20
–
–
–
–
–
15
9
19
–
14
11
7
22
20
18
42
15
15
–
–
–
–
–
20
–
–
–
–
–
15
9
19
–
14
11
7
22
20
18
42
15
15
–
–
–
–
–
20
–
–
–
–
–
34
16
5
20
–
–
–
–
34
16
5
20
–
–
–
–
34
16
5
20
–
–
–
–
34
16
5
20
–
–
–
–
61
1
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
2
Тацинский район
Усть-Донецкий район
Целинский район
Цимлянский район
Чертковский район
Шолоховский район
г. Азов
г. Батайск
г. Волгодонск
г. Гуково
г. Донецк
г. Зверево
г. Каменск-Шахтинский
г. Новочеркасск
г. Новошахтинск
г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог
г. Шахты
Всего
F:\paperzz\70119160.doc
3
8
30
14
17
14
14
28
6
35
9
20
9
19
25
20
42
33
20
1041
4
–
–
–
–
–
–
15
–
–
–
–
–
–
10
–
25
–
20
145
5
8
30
14
17
14
14
28
6
35
9
20
9
19
25
20
42
33
20
1041
6
–
–
–
–
–
–
15
–
–
–
–
–
–
10
–
25
–
20
145
7
8
30
14
17
14
14
28
6
35
9
20
9
19
25
20
42
33
20
1041
8
–
–
–
–
–
–
15
–
–
–
–
–
–
10
–
25
–
20
145
9
8
30
14
17
14
14
28
6
35
9
20
9
19
25
20
42
33
20
1041
10
–
–
–
–
–
–
15
–
–
–
–
–
–
10
–
25
–
20
145
62
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа