close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Протокол № 51
заседания правления региональной энергетической
департамента цен и тарифов Краснодарского края
24 ноября 2014 года
комиссии
-
г. Краснодар
Председатель правления:
С.Н. Милованов, руководитель
Члены правления:
А.А. Исмелов, первый заместитель руководителя;
В.М. Котельникова, начальник управления цен потребительского
рынка;
С.В. Дорохин, начальник отдела цен и тарифов на транспорте
Секретарь правления:
И.А. Ярмизин, консультант юридического отдела
Выносимый
1
на рассмотрение вопрос
№
п/п
Об
1 установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
1
Об
2 установлении тарифов на техническую воду
2
3
Об
2 установлении предельного максимального тарифа на перевозку
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
Слушали:
1. Проект приказа «Об установлении тарифов на питьевую воду и
водоотведение».
1.1 Проект тарифа для ООО "Водопровод", Белореченский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
ООО "Водопровод" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем отпуска
воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения приведены
2
в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
39039,0
28931,98
-10107,02
Откорректированы
запланированные расходы (расходы
на сырье и материалы, расходы на
оплату работ и услуг сторонних
организаций,
общехозяйственные
расходы и прочие расходы) с учетом
фактических показателей за 2013
год.
Снижение
расходов
по
электроэнергии произведено в связи
с расчетом на меньший объем
забора воды, снижением величины
удельной
нормы,
прогнозных
тарифов,
технических
характеристик
оборудования.
Расходы на оплату труда и
страховые
взносы
откорректированы
с
учетом
фактической численности.
Исключены расходы в связи с
применением
предприятием
завышенного индекса-дефлятора, а
также удалены задвоенные позиции
по материалам и выполнению работ,
выполняемых хозспособом.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1279,0
705,28
-573,72
1.
3.
Административн
ые расходы
5010,6
4851,39
-159,21
Откорректированы
расходы
с
учетом фактических показателей
2013 года.
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
234,8
208,8
-26,0
Откорректированы
амортизационные начисления по
основным средствам с учетом
наступления даты их полного или
частичного износа.
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
429,22
429,22
1379,88
781,71
-598,17
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс
.
руб
.
4144,0
1410,0
-2734,0
Откорректированы
расходы
на
уплату: водного налога с учетом
применения льготной ставки в части
объемов для населения; и УСН – от
суммы принимаемой нормативной
прибыли.
Не принята нормативная прибыль
на
капитальные
вложения
(отсутствует
инвестиционная
программа) и прочая прибыль
(отсутствуют основания).
1.
9.
Предприниматель
ская
прибыль
тыс
.
1.
7.
0
3
2
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
51516,5
37318,39
-14198,11
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде на добычу воды в части
сверхнормативных потерь
- 2195,16
51516,5
35123,23
1451,3
1514,12
-16393,27
При регулировании тарифов применен метод экономически обоснованных
расходов. Определение состава расходов, включенных в необходимую валовую
выручку, и оценка их экономической обоснованности произведены в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до 107,3%
в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием в
законодательстве Российской Федерации понятия норматива технологических
затрат электрической энергии и химических реагентов, порядка и методологии
его
расчета.
На
федеральном
уровне
утвержденные
нормативы
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов
отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с календарной
разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
22,08
22,08
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
24,31
24,31
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
4
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
0
0
0
0
0,85
0,3
38,91
38,91
1,043
1,043
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.2 Проект тарифа для ООО "Водоотведение", Белореченский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
ООО "Водоотведение" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принимаемых стоков, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных
при установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
1
Наименование
Ед.
изм
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭК
2
3
4
5
Отклонен
ие
от
предложе
ния
предприят
ия
6
Основания исключения расходов
7
5
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 37131,3
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
6
Откорректированы запланированные
расходы (расходы на сырье и
материалы,
общехозяйственные
расходы) с учетом фактических
показателей за 2013 год. Снижение
расходов
по
электроэнергии
произведено в связи со снижением
величины
удельной
нормы
и
прогнозных тарифов. Расходы на
оплату труда и страховые взносы
откорректированы
с
учетом
фактической
численности.
Общехозяйственные
расходы
откорректированы
с
учетом
фактических расходов за 2013 год.
Исключены расходы в связи с
применением
предприятием
завышенного индекса-дефлятора, при
выполнении
работ
хозспособом
исключены все расходы кроме
расходов на материалы.
Откорректированы расходы с учетом
фактических показателей 2013 года.
34804,18
-2327,12
2007,8
1994,17
-13,63
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
12257,5
7310,0
-4947,5
287,2
259,2
-28,0
Откорректированы амортизационные
начисления по основным средствам с
учетом даты наступления их полного
или частичного износа.
300,0
300,0
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
911,3
466,56
-444,74
4437,54
2198,8
-2238,74
Откорректированы расходы на уплату
УСН в связи с отклонением суммы
принимаемой нормативной прибыли.
Не принята нормативная прибыль на
капитальные вложения (отсутствует
инвестиционная программа) и прочая
прибыль (отсутствуют основания).
57332,64
47332,91
-9999,73
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
57332,64
45463,27
2108,9
2167,06
0
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде на очистку неучтенных
объемов стоков.
-1869,64
-11869,37
При регулировании тарифов применен метод экономически обоснованных
6
расходов. Определение состава расходов, включенных в необходимую валовую
выручку, и оценка их экономической обоснованности произведены в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до 107,3%
в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием в
законодательстве Российской Федерации понятия норматива технологических
затрат электрической энергии и химических реагентов, порядка и методологии
его
расчета.
На
федеральном
уровне
утвержденные
нормативы
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов
отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с календарной
разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
20,14
20,14
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
21,82
21,82
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, % 5
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
Голосовали:
Фактические
значения
показателей
2013 год
за
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
8,5
1,1
0,7582
0,9130
7
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.3 Проект тарифа для ООО «Трансвод», Белореченский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
ООО "Трансвод" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
реализуемой воды и принимаемых стоков, виды и величина расходов, не
учтенных или исключенных при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Таблица 1
Наименование
Ед.
изм
.
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 22597,2
ые расходы
.
руб
.
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
18104,43
-4492,77
1.
2.
Ремонтные
расходы
1272,0
730,61
-541,39
1.
Административн
5039,3
3221,85
-1817,45
тыс
.
руб
.
тыс
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
Откорректированы
запланированные
расходы на энергетические ресурсы:
снижение расходов по электроэнергии
произведено в связи со снижением
величины
удельной
нормы
и
прогнозных тарифов; расходы на
подкачку воды откорректированы с
учетом расходов за 2013 год. Расходы
на оплату труда и страховые взносы
откорректированы
с
учетом
фактической
численности.
Общехозяйственные
и
прочие
производственные
расходы
откорректированы
с
учетом
фактических затрат за 2013 год.
Исключены расходы в связи с
применением
предприятием
завышенного
индекса-дефлятора,
откорректирован вес фасонных частей.
Откорректированы расходы с учетом
7
8
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
Таблица 2
Наименовани
е
1
1
1.
1.
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
куб.
м
Ед.
изм.
фактических показателей 2013 года.
0
106,9
106,9
241,4
241,4
438,0
143,6
-294,4
Откорректированы расходы на уплату
УСН в связи с отклонением суммы
принимаемой нормативной прибыли.
2403,8
920,0
-1483,8
Не принята нормативная прибыль на
капитальные вложения (отсутствует
инвестиционная программа) и прочая
прибыль (отсутствуют основания), а
также откорректирована прибыль на
социальные
нужды
с
учетом
фактической численности персонала.
32098,6
23468,79
-8629,81
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на транспортировку
воды в части сверхнормативных
потерь.
-118,03
32098,6
23350,76
1451,3
1514,12
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
2
3
4
Основные группы расходов
Производств тыс.
19259,99
енные
руб.
расходы
-8747,84
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
15691,06
-3568,93
Откорректированы
расходы:
по
электроэнергии в связи со снижением
величины
удельной
нормы
и
прогнозных тарифов; на оплату работ и
услуг сторонних организаций с учетом
расходов за 2013 год; на оплату труда и
страховые взносы
- с
учетом
фактической
численности;
общехозяйственные
и
прочие
производственные расходы - с учетом
фактических затрат за 2013 год.
7
9
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
1382,1
1018,35
-363,75
1.
3.
Администрат
ивные
расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
4657,5
2974,49
-1683,01
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
1.
4.
1.
5.
1.
6.
49,8
49,8
340,28
340,28
тыс.
руб.
410,51
148,1
-262,41
2161,94
966,34
-1195,6
тыс.
руб.
тыс.
руб.
28262,12
21188,43
-7073,69
тыс.
руб.
28262,12
19903,7
тыс.
куб.м
2108,9
2167,06
1.
7.
Арендная и
концессионн
ая
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
1.
9.
Предприним
ательская
прибыль
гарантирую
щей
организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
2
3
Корректиров
ка НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректиров
ки
Объем
реализации
водоотведен
ия
5
Исключены расходы в связи с
применением
предприятием
завышенного
индекса-дефлятора,
исключена вода на промывку сетей.
Откорректированы расходы с учетом
фактических показателей 2013 года.
Откорректированы расходы на уплату
ЕСН в связи с отклонением суммы
принимаемой нормативной прибыли.
Не принята нормативная прибыль на
капитальные вложения (отсутствует
инвестиционная программа) и прочая
прибыль (отсутствуют основания).
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на транспортировку
неучтенных объемов стоков.
-1284,73
-8358,42
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
10
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
14,67
8,77
14,67
8,77
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
16,17
9,60
16,17
9,60
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
0,85
0,3
37,64
37,64
0,0431
0,0431
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Фактические Плановые
Наименование показателя
значения
значения
показателей показателей
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, % 5
0
0
11
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
0
0
8,5
1,1
0,2640
0,2640
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.4 Проект тарифа для
ООО "ВиК",
Белореченский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
ООО "ВиК" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
реализуемой воды и принимаемых стоков, виды и величина расходов, не
учтенных или исключенных при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Таблица 1
Наименование
1
1
1.1
.
Е
д.
из
м.
Предлож
ено
предпри
ятием
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн
тыс 9361,3
ые расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
6912,63
-2448,67
Откорректированы расходы: на сырье и
материалы,
а
также
прочие
производственные расходы с учетом
фактических показателей за 2013 год; на
электроэнергию в связи с завышенными
прогнозными ценами; расходы на оплату
труда и отчисления – с учетом
7
12
1.2
.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
570,0
0
-570,0
1.3
.
Административн
ые расходы
4463,7
2299,65
-2164,05
1.4
.
1.5
.
1.6
.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
71,2
0
-71,2
315,1
251,66
-63,44
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
181,2
118,87
-62,33
440,0
310,33
-129,67
15402,
5
9893,14
-5509,36
1.7
.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.8
.
Нормативная
прибыль
1.9
.
Предпринимател
ьская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
Таблица 2
Наименование
1
1
1.1
2
Основные
группы расходов
Производственн
9628,86
245,15
246,34
Ед.
изм
.
Предл
ожено
предпр
иятием
Принято
РЭКДЦиТ
3
4
тыс
442,8
Расходы не приняты в связи с
отсутствием обоснования.
Расходы откорректированы с учетом
ограничений согласно требованиям п.29
Методических указаний.
Откорректированы расходы: по УСН
исходя из суммы нормативной прибыли;
по транспортному налогу – с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Откорректирована нормативная прибыль
на социальные нужды с учетом
фактической численности персонала.
Исключены расходы по электрической
энергии,
направленные в последнем
базовом периоде на добычу воды в части
сверхнормативных потерь
-264,28
15402,
5
фактической численности персонала. Не
приняты расходы на оплату работ и
услуг сторонними организациями по
причине
отсутствия
обоснования.
Расходы на прочих расходов произошло
в связи с отсутствием обоснования по
отдельным составляющим статьи затрат.
Исключены расходы, запланированные
предприятием на проведение ремонтных
работ в связи с тем, что ремонтные
работы являются одним из видов
деятельности ООО «ВиК»
Расходы откорректированы с учетом
фактических показателей за 2013 год и
долей по распределению расходов по
видам деятельности.
-5773,64
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
314,67
-128,13
Снижение расходов по электроэнергии
7
13
.
ые расходы
.
руб
.
1.2
.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
0
0
1.3
.
Административн
ые расходы
106,0
100,42
-5,58
1.4
.
1.5
.
1.6
.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0
10,88
10,88
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0
2,52
2,52
30
16,85
-13,15
578,8
445,34
-133,46
39,0
39,0
1.7
.
1.8
.
1.9
.
2
3
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.куб
.м
произведено в связи с применением
предприятием завышенных прогнозных
тарифов. Прочие производственные
расходы запланированы в рамках
обоснования.
Полностью
исключены
расходы,
запланированные
предприятием
на
проведение ремонтных работ, так как
ремонтные работы являются одним из
видов деятельности ООО «ВиК»
Откорректированы расходы с учетом
фактических показателей 2013 года, в
том числе в доле распределения по видам
деятельности.
Откорректирована
нормативная
прибыль: расходы на уплату УСН
зачтены в статье налогов; расходы на
социальные
нужды
с
учетом
фактической численности персонала.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
14
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
37,54
10,78
37,54
10,78
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
40,63
12,06
40,63
12,06
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного
водоснабжения
Фактические
Плановые значения
Наименование показателя
значения
показателей
показателей
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 0
0
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
0
0
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
0,85
0,3
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, 37,64
37,64
поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 0,0431
0,0431
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения
Фактические
Плановые значения
Наименование показателя
значения
показателей
показателей
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 0
0
бытовые системы водоотведения, % 5
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 0
0
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 8,5
1,1
15
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
0,2640
0,2640
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.5 Проект тарифа для ООО "ВиК Рязанское", Белореченский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
ООО "ВиК Рязанское" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
реализуемой воды и принимаемых стоков, виды и величина расходов, не
учтенных или исключенных при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблице № 1-2.
Наименование
1
1
1.
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 7247,83
ые расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
6422,49
-825,34
Откорректированы
запланированные
расходы на: сырье и материалы в связи с
применением завышенных индексовдефляторов; электроэнергию - в связи со
снижением величины удельной нормы и
прогнозных тарифов; Расходы на оплату
труда
и
страховые
взносы
откорректированы с учетом фактической
численности.
Общехозяйственные
расходы не приняты в связи с
отсутствием
обоснований.
Прочие
расходы откорректированы с учетом
фактических затрат за 2013 год.
7
16
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
133,5
64,56
-68,94
Исключены расходы по мероприятиям,
финансируемым за счет бюджетных
средств.
1.
3.
Административн
ые расходы
2040,28
1296,13
-744,15
Расходы приняты в рамках обоснования
и с учетом долей по распределению
между видами деятельности..
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
76,0
0
-76,0
166,29
77,97
-88,32
Расходы
исключены
в
связи
с
отсутствием доказательств фактически
произведенных расходов и планового
обоснования.
Расходы приняты в рамках ограничений
согласно п.29 Методических указаний
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
389,61
324,06
-65,55
191,86
108,01
-83,85
10245,37
8293,22
-1952,15
220,1
220,1
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭК
3
4
1.1
.
2
Основные
группы
расходов
Производствен
ные расходы
тыс
.
руб
.
1.2
.
Ремонтные
расходы
1.3
.
1.4
.
1.5
Административ
ные расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Объем
реализации
водоснабжения
Таблица 2
Наименование
1
1
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
0
Откорректированы расходы на уплату
водного налога в связи с меньшим
объемом забора воды и объема
реализации по льготной ставке.
Не принята нормативная прибыль на
прочие цели (отсутствуют основания), а
также откорректирована прибыль на
социальные
нужды
с
учетом
фактической численности персонала.
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
от
предложе
ния
предприят
ия
6
1478,75
1389,49
-89,26
224,7
26,92
-197,78
655,91
383,74
-272,17
Откорректированы
расходы:
по
электроэнергии в связи со снижением
величины удельной нормы и прогнозных
тарифов; на оплату труда и страховые
взносы - с учетом фактической
численности.
В
связи
с
выполнением
работ
хозспособом приняты расходы только по
материалам.
Расходы
приняты
в
рамках
экономического обоснования.
0
-22,0
7
0
22,0
Отсутствует
экономическое
17
.
1.6
.
1.7
.
1.8
.
1.9
.
2
3
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоотведения
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
обоснование.
30,5
30,5
72,65
72,65
59,48
56,91
-2,57
2513,49
1960,21
-553,28
55,50
55,50
Не
принята
прочая
(отсутствуют основания).
прибыль
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
36,89
34,43
36,89
34,43
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
38,47
36,21
38,47
36,21
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
18
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность
водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды,
кВт*ч/куб.м*
Плановые
значения
показателей
0
0
0,74
38
0,7873
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения, % 5
2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых
сточных вод, кВт*ч/куб.м *
Плановые значения
показателей
0
0
6,26
0,1470
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
В связи с тем, что производственная программа ООО «ВиК Рязанское»
на 2013 год уполномоченным органом не утверждалась, фактические
показатели энергетической эффективности объектов централизованных
систем холодного водоснабжения не предоставлены.
19
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.6 Проект тарифа для ООО "Жилводсервис", Белореченский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
ООО "Жилводсервис" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
реализуемой воды, виды и величина расходов, не учтенных или
исключенных при установлении тарифов, а также основания принятия такого
решения приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Приня
то
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
1
1
1.1
.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн
тыс 3565,2
ые расходы
.
руб
.
5
3345,5
-219,7
1.2
.
1.3
.
1.4
.
1.5
.
1.6
.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
146,1
+32,3
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
113,8
0
0
0
50,0
50,0
Основания исключения расходов
7
Откорректированы
расходы:
на
электроэнергию в связи с завышенными
прогнозными ценами; расходы на оплату
труда и отчисления – с учетом
фактической численности персонала.
20
1.7
.
Налоги и сборы
1.8
.
Нормативная
прибыль
1.9
.
Предпринимател
ьская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
62,45
56,35
-6,1
283,0
249,2
-33,8
4074,45
3847,16
-227,29
104,7
104,83
Откорректированы расходы: по УСН
исходя из суммы нормативной прибыли;
по водному налогу – с учетом доли
объемов по льготной ставке..
Откорректирована нормативная прибыль
на социальные нужды с учетом
фактической численности персонала.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
36,14
36,14
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
37,26
37,26
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Фактические
значения
Плановые значения
показателей
21
показателей
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
0
0
0
0
0,38
0,38
24,84
25,23
0,8299
0,8299
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.7 Проект тарифа для ООО "Агроснаб-1", Белореченский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
ООО "Агроснаб-1" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
реализуемой воды, виды и величина расходов, не учтенных или
исключенных при установлении тарифов, а также основания принятия такого
решения приведены в таблице.
22
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Приня
то
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
2047,8
-135,09
-372,1
1
1.1.
Основные группы расходов
Производственн
тыс 2182,89
ые расходы
.
руб
.
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс
руб
.
372,1
0
1.3.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
720,14
720,14
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
Основания исключения расходов
Откорректированы
запланированные
расходы на сырье и материалы учетом
фактических показателей за 2013 год.
Снижение прочих расходов - в связи с
отсутствием обоснования по отдельным
составляющим статьи затрат.
Исключены расходы, запланированные
предприятием на проведение ремонтных
работ
в
связи
с
отсутствием
подтверждающих документов.
0
0
0
52,1
52,1
тыс
.
руб
.
23,51
21,69
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
73,38
73,38
3424,14
2915,11
-1,84
-509,03
Исключены расходы по электрической
энергии,
направленные в последнем
базовом периоде на добычу воды в части
сверхнормативных потерь
-20,22
3424,14
2894,89
80,4
83,48
Откорректированы расходы на уплату:
транспортного
налога
с
учетом
фактических расходов в 2013 году; и
УСН рассчитан от суммы нормативной
прибыли.
-529,25
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
23
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
33,55
33,55
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
35,80
35,80
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность
водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой
питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
Плановые значения
показателей
0
0
0
33,31
0,673
В связи с тем, что производственная программа ОАО «Агроснаб-1» на
2013 год уполномоченным органом не утверждалась, фактические показатели
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного водоснабжения не предоставлены.
24
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.8 Проект тарифа для ООО "Стимул", Кавказский район, представила
ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Т.Б. Белицкая.
ООО "Стимул" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленного тарифа на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифа, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
1.
Наименование
1
2
Основные группы расходов
1.1.
Производствен-ные
расходы
1.2.
Ремонтные расходы
Ед. изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания
исключения
расходов
5
Отклонение
расходов от
предложения
предприятия
6
3
4
тыс.
руб.
12023,96
9936,74
- 2087,22
274,65
262,17
- 12,48
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию,
общехозяйствен-ные
расходы,
прочие
производственные
расходы.
Исключение
осуществлено
на
основе
анализа
фактических данных
предприятия.
Исключение
расходов
обусловлено
приведением
плановых расхо-дов
предприятия
в
соответствие
положениям
тыс.
руб.
7
25
действующего
законодательства.
1.4.
Административ-ные
расходы
Сбытовые расходы
1.5.
Амортизация
1.6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.3.
1.7.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
2421,70
2421,7
256,6
256,0
48,04
48,04
тыс.
руб.
111,12
1.8.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
1.9.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
2
3
Объем реализации
водоснабжения
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
- 0,6
Ошибка в расчете
организации.
123,51
12,39
1058,82
335,5
- 723,32
Расчет
налогов
произведен
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
социальные нужды,
исключение
осуществлено
на
основе
анализа
положений
о
премировании
и
коллективного
договора
предприятия.
16194,89
13383,66
- 2811,23
492,20
445,06
- 47,14
Объем реализации установлен
на
основании
анализа фактических
данных за 3 года.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
26
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование организации
п/п
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
28,04
28,04
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
32,10
32,10
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
1,5
0
26,67
32,4
0,7565
0,7565
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
27
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.9 Проект тарифа для ОАО "им.Мичурина", Кавказский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
ОАО "им.Мичурина" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленного тарифа на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифа, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
1.
Наименование
Основные группы расходов
1.1. Производственные
расходы
1.2.
Ремонтные расходы
1.3.
Административные
расходы
1.4.
Сбытовые расходы
1.5.
Амортизация
1.6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые платежи
Налоги и сборы
1.7.
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложения
предприя-тия
Основания
исключения расходов
тыс.
руб.
2171,90
1989,25
- 182,65
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию.
Исключение
осуществлено
на
основе
анализа
фактических данных
предприятия.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
108,60
108,60
100,00
62,50
- 37,5
Исключены
необоснованно
запланированные
общехозяйственные
расходы, исключение
осуществлено
на
основе
анализа
фактических данных
предприятия.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
51,00
51,00
тыс.
120,00
121,22
1,22
Расчет
налогов
28
руб.
1.8.
Нормативная прибыль
тыс.
руб.
1.9.
Предпринимательская
прибыль гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
2
3
Объем
реализации
водоснабжения
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
20,30
- 20,30
2571,80
2332,57
51,40
51,40
произведен
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
социальные нужды,
исключение
осуществлено
на
основе
анализа
положений
о
премировании
и
коллективного
договора
предприятия.
- 239,23
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование организации
п/п
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
10,34
10,34
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
11,83
11,83
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
29
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0,28
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
0
0
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
0,7545
0,7545
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.10 Проект тарифа для
ДОЦ "Северянка" ООО "Газпромтрансгаз
30
Сургут", Темрюкский район, представила ведущий консультант отдела цен и
тарифов организаций коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
ДОЦ "Северянка" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленного тарифа на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифа, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
1.
Наименование
Основные группы расходов
1.1. Производственные
расходы
1.2. Ремонтные расходы
Ед.
изм.
Предложе-но
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов
от
предложения
предприятия
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
21,70
54,93
33,23
26,58
16,75
- 9,83
Исключены
необоснованно
запланированные
административные
расходы, исключение
осуществлено
на
основе
анализа
фактических
данных
предприятия.
76,75
7,77
- 68,98
Амортизационные
отчисления
запланированы
без
учета
переоценки
основных средств, в
связи с отсутствием
инвестиционной
программы.
- 2,07
Расчет
налогов
произведен
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
1.3.
Административные
расходы
1.4.
Сбытовые расходы
1.5.
Амортизация
1.6.
тыс.
руб.
5,57
5,57
1.7.
Арендная
и
концессионная плата,
лизинговые платежи
Налоги и сборы
тыс.
руб.
7,71
5,64
1.8.
Нормативная прибыль
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Основания исключения
расходов
31
1.9.
2
3
Предприниматель-ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
(водоотведения)
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
138,31
90,66
2,94
2,94
- 47,65
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование организации
п/п
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с
НДС
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
29,43
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
32,25
34,73
38,06
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
32
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
0
0
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,8448
0,8448
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.11 Проект тарифа для МУП "Восточное", Павловский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
МУП "Восточное" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленного тарифа на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифа, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
Ед.
изм.
Предложено
предприяти-ем
Принято РЭК-
Отклонение
расходов
Основания
исключения
33
1.Основные группы расходов
1.1. Производственные
расходы
Исключены
необоснованно
запланированные расходы на
прочие
производствен-ные
расходы.
Исключение
осуществлено
на
основе
анализа
фактических
данных
предприятия.
Исключение
расходов
обусловлено
приведением
плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
2159,22
- 80,18
212,00
32,68
- 179,32
12,27
12,27
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
60,32
60,32
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
2523,99
2264,49
91,40
91,40
тыс.
руб.
1.3.
1.4.
Административные
расходы
Сбытовые расходы
1.5.
Амортизация
1.6.
1.7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые платежи
Налоги и сборы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
1.8.
Нормативная прибыль
1.9.
Предпринима-тельская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
расходов
2239,40
Ремонтные расходы
3
от
предложения
предприятия
тыс.
руб.
1.2.
2
ДЦиТ
- 259,5
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
34
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование организации
п/п
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
23,11
23,11
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
26,44
26,44
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
-
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
-
0
-
0
-
24,96
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
35
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
-
0,7692
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Фактические
значения
показателей
надежности,
качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного водоснабжения за 2013 год отсутствуют в связи с тем, что МУП
«Восточное» в 2013 году не оказывало услуг в сфере холодного
водоснабжения.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.12 Проект тарифа для ЗАО «Юбилейное», Павловский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
ЗАО «Юбилейное» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленного тарифа на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифа, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
1.
Наименование
Основные группы расходов
1.1. Производственные
расходы
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложения
предприятия
Основания
исключения расходов
тыс.
руб.
1376,93
1251,50
- 125,43
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы на оплату
труда и отчисления на
социальные
нужды.
36
1.2.
Ремонтные расходы
тыс.
руб.
472,23
224,68
- 247,55
1.3.
Административные
расходы
тыс.
руб.
60,00
35,00
- 25,00
1.4.
Сбытовые расходы
1.5.
Амортизация
100,80
100,80
1.6.
1.7.
Арендная
и
концессионная плата,
лизинговые платежи
Налоги и сборы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
48,20
49,71
1,51
1.8.
Нормативная прибыль
1.9.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
тыс.
руб.
2058,16
1661,69
- 396,47
699,75
575,73
- 124,02
тыс.
куб.м
29,00
29,00
2
3
4
Итого НВВ в доле,
относящейся
на
реализацию
Объем
реализации
водоснабжения
Расчет расходов на
оплату
труда
сформирован исходя
из
утвержденной
ставки
рабочего
первого разряда.
Исключение расходов
обусловлено
приведением
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Исключены
необоснованно
запланированные
общехозяйственные
расходы, исключение
осуществлено
на
основе
анализа
фактических данных
предприятия.
Расчет
налогов
произведен
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
37
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование организации
п/п
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
18,95
18,95
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
20,75
20,75
Примечание: организация не является плательщиком налога на добавленную
стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
1,09
1,09
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
31,30
23,19
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
0,6311
0,6308
38
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.13 Проект тарифа для ОАО СХП "Новопластуновское", Павловский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
ОАО СХП "Новопластуновское" уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленного тарифа на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска
воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифа, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
1.
Наименование
Основные группы расходов
1.1. Производственные
расходы
1.2. Ремонтные расходы
1.4.
Административные
расходы
Сбытовые расходы
1.5.
Амортизация
1.6.
Арендная и концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.3.
1.7.
Ед.
изм.
Предложено
предприя-тием
Принято РЭК
Отклонение
от
предложения
предприятия
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
3520,63
3683,22
162,59
265,88
265,88
466,28
466,28
22,00
22,00
тыс.
127,07
171,43
44,36
Основания
исключения
расхо-дов
39
1.8.
Нормативная прибыль
1.9.
Предпринимательская
прибыль гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Итого НВВ
относящейся
реализацию
в
доле,
на
4
Объем
реализации
водоснабжения
(водоотведения)
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
136,42
136,42
тыс.
руб.
тыс.
руб.
4538,28
4745,23
206,95
2763,21
2634,56
- 128,65
тыс.
куб.м
142,03
142,03
Произведен
перерасчет
основной группы
расходов
в
доле,
относящейся
на реализацию
услуг
водоснабже-ния и
внутрихозяйственный
оборот
организации.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование организации
п/п
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с
НДС
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
17,34
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
19,76
20,46
23,32
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
40
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
1,09
1,09
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
28,14
28,14
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,6883
0,6883
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.14 Проект тарифа для МУП ЖКХ "Новопетровское", Павловский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
МУП ЖКХ "Новопетровское" уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
41
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленного тарифа на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифа, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
`1.Основные группы расходов
1.1. Производственные
расходы
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов
от
предложения предприятия
Основания
исключения расходов
тыс.
руб.
1366,70
1331,48
- 35,22
168,00
80,79
- 87,21
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию.
Исключение
осуществлено
на
основе
анализа
фактических данных
предприятия.
Исключение расходов
обусловлено
приведением
плановых расхо-дов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
52,90
49,23
- 3,67
1587,60
1461,50
- 126,1
1.2.
Ремонтные расходы
тыс.
руб.
1.3.
1.4.
Административные
расходы
Сбытовые расходы
1.5.
Амортизация
1.6.
1.7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые платежи
Налоги и сборы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
1.8.
Нормативная прибыль
1.9.
Предпринимательская
прибыль гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Расчет
налогов
произведен
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
42
3
Объем
реализации
водоснабжения
тыс.
куб.м
48,48
48,48
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование организации
п/п
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
28,75
28,75
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
31,55
31,55
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
43
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
19,17
19,17
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,5230
0,5230
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.15 Проект тарифа для МУП ЖКХ «Северное», Павловский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
МУП ЖКХ «Северное» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленного тарифа на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифа, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
Ед.
изм.
Предложено
предприя-
Принято
РЭК-
Отклонение
Основания
исключения расходов
44
1.
Основные группы расходов
1.1. Производственные
расходы
тием
ДЦиТ
расходов от
предложения предприятия
тыс.
руб.
2111,99
1727,85
- 384,14
- 216,51
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию,
общехозяйствен-ные
расходы,
прочие
производственные
расходы.
Исключение
осуществлено
на
основе
анализа
фактических данных
предприятия.
Исключение расходов
обусловлено
приведением
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
1.2.
Ремонтные расходы
тыс.
руб.
358,70
142,19
1.3.
113,51
1.5.
Амортизация
277,00
276,64
- 0,36
Ошибка
за
округления
1.6.
1.7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые платежи
Налоги и сборы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
113,51
1.4.
Административные
расходы
Сбытовые расходы
тыс.
руб.
80,00
77,81
- 2,19
Расчет
налогов
произведен
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
1.8.
Нормативная прибыль
1.9.
Предпринимательская
прибыль гарантирующей
организации
Итого НВВ
2941,20
2338,00
- 603,2
74,00
74,00
2
3
Объем
реализации
водоснабжения
счет
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
45
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование организации
п/п
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
29,46
29,46
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на питьевую на
водоводу
отведение
33,72
33,72
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0,73
0,73
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
46
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
17,50
13,95
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,5644
0,5644
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.16 Проект тарифа для ОАО "Полтавский КХП", Красноармейский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ОАО "Полтавский КХП" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
1.
Наименование
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Основные группы расходов
1.1 Произвотыс.
528,60
.
дствен-ные руб.
расходы
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложения
предпри
ятия
Основания исключения расходов
340,8
-187,79
Произведена корректировка плановых расходов
предприятия
(контроль
качества
воды,
материалы, расходы на реагенты) с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Снижение
расходов
на
электроэнергию
произведено в связи с корректировкой
47
величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов на
энергоресурсы, технических характеристик
эксплуатируемого оборудования
1.2
.
1.3
.
1.4
.
1.5
.
1.6
.
1.7
.
1.8
.
1.9
.
2
3
4
5
Ремонтные
расходы
Административн
ые
расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и
сборы
тыс.
руб.
Нормативн
ая прибыль
Предпринимательская
прибыль
гарантиру
ющей
организации
Итого НВВ
(в
доле,
относящей
ся
на
реализацию)
Корректировка
НВВ
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Итого НВВ
с учетом
корректировки
(в
доле,
относящей
ся
на
реализацию)
Объем
реализации
водоснабжения
тыс.
руб.
51,71
25,38
тыс.
куб.м
2
2
9,5
9,5
86,13
50,97
-35,16
Произведена
корректировка
с
учетом
наступления полного или частичного износа по
отдельным объектам основных средств.
22,16
15,19
-6,97
Отклонение обусловлено требованием ст.
333.12 НК РФ, с учетом планируемого объема
забора воды и реализации по категориям
потребителей
51,71
29,33
-22,38
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Исключены расходы по электрической энергии,
направленные в последнем базовом периоде на
добычу и транспортировку воды в части
сверхнормативных потерь
-3,95
-26,33
48
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
12,30
14,51
-
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
13,08
15,43
-
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
49
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
0
0
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,7240
0,7240
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.17 Проект тарифа для
ЗАО "Полтавские консервы",
Красноармейский район, представила ведущий консультант отдела цен и
тарифов организаций коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ЗАО "Полтавские консервы" уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наимено-вание
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято РЭКДЦиТ
Отклоне
ние
расходов от
предложения
предпри
ятия
Основания исключения расходов
50
1. Основные группы расходов
1.1.
Производственные расходы
тыс.
руб.
3906,5
3258,26
-648,24
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
183,82
85,30
-98,52
1.3.
Административные расходы
тыс.
руб.
187,07
186,8
-0,27
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
141,37
133,88
-7,49
Произведена корректировка с учетом
наступления полного или частичного
износа по отдельным объектам
основных средств.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс.
руб.
92,72
92,72
тыс.
руб.
360,10
361,20
1,1
1.8.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
4,22
3,70
-0,36
Отклонение
обусловлено
требованием ст. 333.12 НК РФ, с
учетом планируемого объема забора
воды и реализации по категориям
потребителей
Отклонение
обусловлено
требованием
п.
47
основ
ценообразования
в
сфере
водоснабжения и водоотведения,
утвержденных
постановлением
правительства №406 от 13.05.2013
1.9.
Предпринимательская прибыль
гарантирующей
организации
Налог
на прибыль
тыс.
руб.
0,97
0,97
1.5.
1.6.
1.7.
1.1
0.
1.1
1
Корректировка
2
Итого НВВ
(в
доле,
относящейся
на
реализацию)
Корректировка
3
тыс.
руб.
-0,39
тыс.
руб.
тыс.
70,44
60,81
-0,39
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия (контроль
качества воды, расходы на реагенты)
с учетом фактических показателей за
2013 год. Снижение расходов на
электроэнергию произведено в связи
с
корректировкой
величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
оборудования
Исключена стоимость прочих работ в
размере 10 % от стоимости
материалов и спецтехники как
необоснованно заявленная
Откорректирован размер страховых
взносов,
с
учетом
требований
Федерального закона от 22.12.2005 №
179-ФЗ
Отклонение
в связи тем что
предприятием при наличии плановой
прибыли налог на прибыль не
запланирован
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде
на
очистку
и
транспортировку
неучтенных
объемов сточных вод
-9,63
Исключены
расходы
по
51
4
5
НВВ
руб.
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде
на
добычу
и
транспортировку воды в части
сверхнормативных потерь
Итого
НВВ
с
учетом
корректировки
(в
доле,
относящейся
на
реализацию)
Объем реализации
водоснабжения
тыс.
руб.
70,44
60,42
тыс.м3
8,70
8,70
10,02
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
6,94
8,19
-
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
6,94
8,19
-
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
52
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0,00
0,00
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
0,00
0,00
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,6819
0,6819
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.18 Проект тарифа для
ОАО "Ангелинский элеватор",
Красноармейский район, представила ведущий консультант отдела цен и
тарифов организаций коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ОАО "Ангелинский элеватор" уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоотведение:
53
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принятых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
№
Наименование
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложения
предприятия
Основания исключения расходов
Произведена
корректировка
плановых расходов предприятия
(контроль
качества
воды,
материалы и малоценные ОС) с
учетом фактических показателей
за 2013 год. Снижение расходов
на электроэнергию произведено в
связи с корректировкой величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
технологического оборудования
Исключены
расходы
на
приобретение объекта основных
средств.
Произведена
корректировка
плановых расходов предприятия
с учетом фактических показателей
за 2013 год.
1. Основные группы расходов
1.1.
Производственные расходы
тыс.
руб.
640,31
571,64
-68,67
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
157,24
45,60
-111,64
1.3.
Административн
ые расходы
тыс.
руб.
12,90
11,75
-1,15
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
177,63
177,63
11,10
11,10
5
3,84
-1,16
Отклонение
обусловлено
требованием
п.
47
основ
ценообразования
в
сфере
водоснабжения и водоотведения,
утвержденных
постановлением
правительства №406 от 13.05.2013
0
0,96
0,96
Отклонение
в
связи
планированием прибыли
72,10
59,71
-12,39
1.5.
1.6.
1.7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.8.
Нормативная
прибыль
1.9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Налог
на
прибыль
Итого НВВ (в
доле,
1.10.
2
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
с
54
относящейся
на реализа-цию)
Объем
реализации
водоотведения
3
тыс.
куб.м
1,83
1,83
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
питьевую
воду
-
на
водоотведение
32,43
38,27
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
питьевую
воду
-
на
водоотведение
32,83
38,74
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
100
100
0
0
0
0
55
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
6.
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
5.
0
0
0,1316
0,1316
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.19 Проект тарифа для ЗАО "Кореновский МКК", Красноармейский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ЗАО "Кореновский МКК" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименова-ние
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения
расходов
5
Отклоне
ние
расходов от
предложения
предприятия
6
1
2
3
4
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия (контроль
качества воды, расходы на реагенты) с
учетом фактических показателей за
2013 год.
Исключена стоимость прочих работ в
7
1. Основные группы расходов
1.1.
Производственные
расходы
тыс.
руб.
3309,8
5
3075,93
-233,93
1.2.
Ремонтные
тыс.
372,29
282,37
-89,92
56
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.1
0.
2
3
4
5
расходы
руб.
Административные
расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
размере 10 % от стоимости материалов
и спецтехники как необоснованно
заявленная
571,03
571,03
92,72
92,72
495,75
495,75
14,55
6,40
-8,15
Отклонение обусловлено требованием
п. 47 основ ценообразования в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
постановлением
правительства № 406 от 13.05.2013
2,91
1,28
-1,63
Отклонение в связи со снижением
величины прибыли
189,52
168,0
-21,52
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
Налог
на
прибыль
Итого НВВ
(в
доле,
относящейся
на реализацию)
Корректировка НВВ
тыс.
руб.
Итого НВВ с
учетом
корректиро-вки
(в
доле,
относящейся
на реализацию)
Объем
реализации
водоснабжения
тыс.
руб.
189,52
158,79
тыс.м3
25,0
25,0
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-9,21
-30,73
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
57
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/
п
с 01.01.2015
по 30.06.2015
Наименование
на
на водоорганизации
питьеву отведен
ю воду
ие
3
тариф (руб./м ) без НДС
6,26
тариф
для
населения
7,39
3
(руб./м ) с НДС
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на водопитьеву отведен
ю воду
ие
6,44
7,60
-
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
58
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,5695
0,5695
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.20 Проект тарифа для
МУП ЖКХ Журавского поселения,
Красноармейский район, представила ведущий консультант отдела цен и
тарифов организаций коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
МУП ЖКХ Журавского поселения уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
Ед.
изм.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
2695,43
2113,43
Отклоне
ние
расходов от
предложения
предпри
ятия
Основания исключения расходов
1. Основные группы расходов
1.
1.
Производственные
расходы
тыс.
руб.
-582,0
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия (расходы на
приобретение сырья и материалов)
с
учетом фактических показателей за 2013
год.
Снижение
расходов
на
электроэнергию произведено в связи с
корректировкой величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
59
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого оборудования. ФОТ и
страховые взносы снижен в связи с
корректировкой штатного расписания.
Отклонение обусловлено следующим:
- Расценка по продавливанию грунта
(ТЕР22-05-001-01 с трубой ф1200мм)
заменена на расценку по продавливанию
грунта
(ТЕР22-05-002-03
с
трубой
ф200мм),
т.к.
работы
по
замене
трубопровода
предполагают
трубу
ф110мм.
Исключена вода из расценки по
промывке с дезинфекцией (вода для
хоз.нужд).
Отклонение обусловлено распределением
административных
расходов
пропорционально видам деятельности.
Снижены
расходы
в
связи
с
корректировкой выручки населению.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
1190,60
992,59
-198,01
1.
3.
Административные
расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная и
концессионн
ая
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
тыс.
руб.
955,89
628,86
-327,04
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
30,71
29,52
-1,19
тыс.
руб.
67,20
66,03
-1,17
Отклонение обусловлено требованием ст.
333.12 НК РФ, с учетом планируемого
объема забора воды и реализации по
категориям
потребителей,
а
также
снижением размера выручки для расчета
налога, уплачиваемого в связи с
применением УСНО
Нормативная
прибыль
Предприни
мательская
прибыль
гарантирующей
организа-ции
Итого НВВ
тыс.
руб.
тыс.
руб.
245,62
0
-245,62
Исключены необоснованные расходы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
5185,46
3830,43
-1355,03
тыс.
руб.
5185,46
3792,08
тыс.м3
168,59
168,59
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Корректировка НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
Исключены расходы по электрической
энергии,
направленные в последнем
базовом
периоде
на
добычу
и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-38,35
-1393,38
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
60
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
21,01
21,01
-
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
24,05
24,05
-
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
61
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
1,09
0
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
26,70
26,70
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,4454
0,4454
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.21 Проект тарифа для
ОАО "ОСК", Усть-Лабинский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ОАО "ОСК", уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принятых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
№
Наименование
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов
от
Основания исключения расходов
62
предложе
ния
предприя
тия
1.
Основные группы расходов
1.1. Произвотыс.
дственные
руб.
расходы
46960,66
31836,74
-15123,92
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
1100,30
463,02
-637,28
1.3.
Административ-ные
расходы
тыс.
руб.
6399,20
5673,08
-726,12
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
118,05
119,13
1,08
Арендная
и концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
тыс.
руб.
516,79
176,94
-339,85
тыс.
руб.
655,07
99,44
-555,63
Нормативная
прибыль
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
2754,71
0
-2754,71
58504,78
38280,25
-20224,53
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2
тыс.
руб.
тыс.
Произведена корректировка плановых
расходов предприятия (расходы на
реагенты,
ГСМ)
с
учетом
фактических показателей за 2013 год.
Снижение
расходов
на
электроэнергию произведено в связи
с
корректировкой
величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
оборудования. Расходы на оплату
труда
и
страховые
взносы
откорректированы
с
учетом
фактической численности.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату, учтенные по соответствующим
статьям сметы расходов.
Отклонение
обусловлено
перераспределением
административных
расходов
пропорционально доходам по видам
деятельности,
а
также
корректировкой расходов на оплату
труда и страховые взносы с учетом
фактических дополнительных выплат
по коллективному договору.
Произведена корректировка с учетом
фактически
начисленной
амортизации.
Исключены
расходы,
не
подтвержденные договором.
Отклонение
обусловлено
требованием ст. 333.12 НК РФ, с
учетом планируемого объема забора
воды и реализации по категориям
потребителей
Исключены необоснованные расходы
63
3
Корректировка НВВ
4
Итого НВВ
с
учетом
корректировки
Объем
реализа-ции
водоотведения
5
руб.
тыс.
руб.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде
на
очистку
и
транспортировку
неучтенных
объемов сточных вод
-19,10
тыс.
руб.
58504,78
38261,14
тыс.м3
646,41
708,26
-20243,64
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
питьевую
воду
-
на
водоотведение
51,42
60,68
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
питьевую
воду
-
на
водоотведение
56,62
66,81
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
64
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
6.
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
0
0
0
0
0
0
0,23
0
1,7887
1,7887
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.22 Проект тарифа для ОАО "Флорентина", Усть-Лабинский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ОАО "Флорентина" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предло-
Основания исключения расходов
65
жения
предпри
ятия
1. Основные группы расходов
1.1.
Производс
твенные
расходы
тыс.
руб.
1425,52
1268,27
-157,25
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
1226,23
172,52
-1053,71
1.3.
Административные
расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
13,51
11,21
-2,30
74,04
18,28
-55,76
Исключены расходы на амортизацию по
основным средствам,
начисление
амортизации по которым заканчивается в
2014, 2015 годах.
Арендная
и концессионная
плата,
лизинговы
е платежи
Налоги и
сборы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
89,89
71,90
-17,99
Нормативная
прибыль
Предпринимательс
кая
прибыль
гарантирующей
организации
Итого
НВВ
(в
доле,
тыс.
руб.
6,10
0
-6,10
Отклонение размера налога на имущество
обусловлено корректировкой остаточной
стоимости имущества с учетом начисленной
амортизации.
Исключены не обоснованные расходы.
1353,33
734,37
-618,96
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2
Произведена
корректировка
плановых
расходов предприятия (контроль качества
воды, расходы на реагенты) с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Снижение расходов на электроэнергию
произведено в связи с корректировкой
величины
удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов на
энергоресурсы, технических характеристик
эксплуатируемого
технологического
оборудования. Расходы на оплату труда и
страховые взносы откорректированы с
учетом тарифной ставки рабочего первого
разряда в соответствии с отраслевым
тарифным соглашением в сфере ЖКХ.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную плату,
учтенные по соответствующим статьям
сметы расходов.
Расходы по замене запорной арматуры в количестве
33 шт. РЭК-департаментом отклонены по причине
отсутствия
технического
обоснования
необходимости замены.
Исключены не обоснованные расходы.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
66
3
4
5
относящейся
на
реализацию)
Корректир
овка НВВ
Итого
НВВ
с
учетом
корректировки (в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоснаб
жения
тыс.
руб.
Исключены расходы по
энергии,
направленные
базовом
периоде
на
транспортировку
воды
сверхнормативных потерь
-69,25
тыс.
руб.
1353,33
665,12
тыс.м3
100
100
электрической
в последнем
добычу
и
в
части
-688,21
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
6,21
7,33
-
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
7,09
8,37
-
67
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
0
0
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
0,717
0,717
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.23 Проект тарифа для
ОАО "Водоканал", Абинский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
68
ОАО "Водоканал" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объемы
отпуска воды и принятых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1,2.
Таблица № 1 (Водоснабжение).
№
1.
Наименование
Ед.
изм.
1
2
3
Основные группы расходов
1.1 Производствен тыс.
.
ные расходы
руб.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
4
55063,43
49231,27
-5832,16
Исключены
сверхнормативные
расходы
ГСМ,
необоснованно
завышенные цеховые и прочие
производственные расходы, а также
плановые расходы предприятия в
части
заработной
платы
производственного
персонала
приведены
в
соответствие
с
положениями
действующего
законодательства.
Снижение
электроэнергии произведено в связи
с
корректировкой
величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
оборудования.
Расходы на текущий ремонт
определены
из
стоимости
материалов
на
основании
представленных локальных сметных
расчетов. Исключена стоимость
основных средств, запланированных
предприятием по данной статье,
источником
определена
начисляемая амортизация.
Исключены
необоснованно
запланированные
общехозяйственные расходы в связи
с анализом фактических данных
предприятия,
а
также
перераспределены
расходы
пропорционально
фактическим
расходам на оплату труда по видам
1.2
.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
2980,95
2097,58
-883,37
1.3
.
Административ
ные расходы
тыс.
руб.
9631,49
6841,78
-2789,71
6
69
деятельности.
1.4
.
1.5
.
1.6
.
1.7
.
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
709,31
709,31
тыс.
руб.
1311,62
750,95
-560,67
2656,80
591,24
-2065,56
тыс.
руб.
тыс.
руб.
72353,60
60222,14
-12131,46
тыс.
руб.
72353,60
59801,51
тыс.
куб.м
1845,46
1880,1
1.8
.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
1.9
.
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
Исключены
необоснованные
расходы на уплату налога на
прибыль предприятия.
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы,
не
учитываемые в соответствии с
Налоговым кодексом РФ. Включена
сумма
налога
на
прибыль
предприятия.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде на добычу воды в части
сверхнормативных потерь
-420,63
-12552,09
Таблица № 2 (Водоотведение).
№
1.
Наименование
Ед.
изм.
1
2
3
Основные группы расходов
1.1 Производствен тыс.
.
ные расходы
руб.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
4
25620,97
20531,46
-5089,51
Исключены
сверхнормативные
расходы
ГСМ,
необоснованно
завышенные цеховые и прочие
производственные расходы, а также
плановые расходы предприятия в
части
заработной
платы
производственного
персонала
приведены
в
соответствие
с
положениями
действующего
законодательства.
Снижение
расходов
по
электроэнергии
произведено
в
связи
с
корректировкой
величины
6
70
1.2
.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
353,84
353,84
1.3
.
Административ
ные расходы
тыс.
руб.
5417,70
3789,05
1.4
.
1.5
.
1.6
.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
367,42
367,42
тыс.
руб.
666,42
367,42
-299,00
1323,65
361,99
-961,66
тыс.
руб.
тыс.
руб.
33750,00
25771,18
-7978,82
тыс.
руб.
33750,00
25767,72
-7982,28
тыс.
руб.
33670,36
25703,75
-7966,61
тыс.
куб.м
541,04
539,12
1.7
.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.8
.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
1.9
.
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Итого НВВ с
учетом
корректировки
(в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоснабжения
(водоотведения
)
5
6
-1628,65
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого оборудования.
Частично источником расходов на
ремонтные работы предприятием
запланирована
начисляемая
амортизация.
Исключены
необоснованно
запланированные
общехозяйственные расходы в связи
с анализом фактических данных
предприятия,
а
также
перераспределены
расходы
пропорционально
фактическим
расходам на оплату труда по видам
деятельности.
Исключены
необоснованные
расходы на уплату налога на
прибыль предприятия.
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы,
не
учитываемые в соответствии с
Налоговым кодексом РФ. Включена
сумма
налога
на
прибыль
предприятия.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде
на
очистку
и
транспортировку
неучтенных
объемов сточных вод
-3,46
71
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
1
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
30,87
36,43
32,75
38,65
47,36
55,88
47,99
56,63
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
72
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
0,15
0,15
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
35,99
35,98
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
1,0350
1,0350
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
6.
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,69
3,69
0,5720
0,5720
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
73
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.24 Проект тарифа для
МУП "Универсал", Абинский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МУП "Универсал" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принятых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
№
1.
Наименование
Основные группы расходов
1.1. Производственные
расходы
1.2. Ремонтные расходы
1.3.
Административные
расходы
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложения
предприятия
Основания
исключения
расходов
тыс.
руб.
тыс.
руб.
6352,90
6460,61
107,71
2640,50
2631,61
-8,89
Расходы на ремонт
очистных
сооружений,
определены
из
стоимости
материалов
на
основании
представленного
локального сметного
расчета.
тыс.
руб.
2618,70
1617,67
-1001,03
Исключены
необоснованно
запланированные
общехозяйственные
расходы в связи с
анализом
фактических данных
предприятия, а также
перераспределены
расходы
пропорционально
фактическим
расходам на оплату
труда
по видам
деятельности.
74
1.4.
Сбытовые расходы
1.5.
Амортизация
1.6.
1.7.
Арендная
и
концессионная плата,
лизинговые платежи
Налоги и сборы
1.8.
1.9.
2
3
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
60,50
60,50
тыс.
руб.
8,50
3,80
-4,70
Нормативная прибыль
тыс.
руб.
116,00
108,76
-7,24
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
11797,10
10882,95
-914,15
385,5
385,5
Объем
реализации
водоотведения
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
Исключены
сверхлимитные
расходы платы за
негативное
воздействие
на
окружающую среду.
Исключены расходы
в соответствии с
требованием п. 47
основ
ценообразования в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
постановлением
правительства №406
от
13.05.2013.
Запланированы
расходы на уплату
налога организации
применяющей
упрощенную
систему
налогообложения.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
75
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
следующие
уровни
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
1
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
тарифов
с
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
26,47
26,47
29,99
29,99
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
6.
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
1,29
1,29
0
0
17,34
17,34
0,5418
0,5418
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.25 Проект тарифа для ЗАО "Абинсктрактороцентр", Абинский район,
76
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
ЗАО "Абинсктрактороцентр" уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
1.
Наименование
Ед.
изм.
Основные группы расходов
1.1. Производствен тыс.
ные расходы
руб.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклоне
ние
расходов
от
предлож
ения
предпри
ятия
Основания исключения расходов
1361,50
1119,47
-242,03
Исключены
необоснованно
запланированные расходы на ГСМ,
расходы на оплату работ и услуг,
выполняемые
сторонними
организациями. Плановые расходы на
заработную
плату
приведены
в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Скорректирована
стоимость
материалов, согласно представленному
прайс-листу.
Расходы
на
заработную
плату
административно-управленческого
персонала приведены в соответствие с
положениями
действующего
законодательства.
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
189,16
175,02
-14,14
1.3.
Администрати
вные расходы
тыс.
руб.
170,74
88,62
-82,12
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
20,97
13,35
-7,62
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
тыс.
руб.
32,30
27,63
-4,67
тыс.
руб.
16,00
12,00
-4,00
1.8.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
2,00
1.9.
Предпринимат
тыс.
1.5.
1.6.
1.7.
-2,00
Исключены расходы по основным
средствам, начисление амортизации по
которым заканчивается в 2014 году
Приняты
расходы
с
учетом
фактических расходов в базовом
периоде.
Величина
водного
налога
скорректирована с учетом структуры
подъема в базовом периоде
Исключены расходы в связи с
отсутствием
обосновывающих
расчетов.
77
2
ельская
прибыль
гарантирующе
й организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Итого НВВ с
учетом
корректировки
(в
доле,
относящейся
на
реализацию)
Объем
реализации
водоотведения
5
6
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
1792,67
тыс.
руб.
1792,67
1419,32
-373,35
тыс.
руб.
1554,09
1220,87
-333,22
тыс.
куб.м
46,32
46,32
1436,09
-356,58
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу воды в
части сверхнормативных потерь
-16,77
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
24,71
24,71
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
28,00
28,00
78
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
2,7
0
0,7
0,7
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
28,64
28,05
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,6099
0,6099
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
79
Решение принято единогласно.
1.26 Проект тарифа для МУП "Екатериновское ЖКХ", Абинский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МУП "Екатериновское ЖКХ" уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды и принятых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1, 2.
Таблица № 1 (Водоснабжение).
№
1.
Наименование
Ед.
изм.
Основные группы расходов
1.1. Производствен тыс.
ные расходы
руб.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклоне
ние
расходов
от
предлож
ения
предпри
ятия
Основания исключения расходов
3583,60
3447,12
-136,48
Расходы
на
заработную
плату
производственного персонала приведены
в
соответствие
с
положениями
действующего законодательства. В связи
с перегруппировкой расходов выделены
расходы на ГСМ и МБП, в статью
«Прочие производственные расходы
включены расходы на контроль качества
воды и охрану труда. Снижение
расходов по электроэнергии произведено
в связи с корректировкой величины
натуральных показателей, удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого оборудования.
Источником средств для выполнения
производственной
программы
предприятия
признана
начисляемая
амортизация.
Произведено
перераспределение
расходов
на
оплату
труда
административно-управленческого
персонала с учетом других видов
деятельности и расчет данных расходов
в
соответствии
с
положениями
действующего
законодательства
и
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
190,03
0,00
-190,03
1.3.
Администрати
вные расходы
тыс.
руб.
1075,20
449,65
-625,55
80
учетной политикой предприятия.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
1.8.
1.9.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
1589,00
1437,13
-151,87
Исключены расходы по основным
средствам, начисление амортизации по
которым заканчивается в 2014 году
тыс.
руб.
2,70
0,00
-2,70
Исключены
расходы
в
связи
с
отсутствием
документов,
обосновывающих затраты.
тыс.
руб.
86,10
53,40
-32,70
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
933,80
559,11
-374,69
Исключены сверхлимитные расходы
платы за негативное воздействие на
окружающую среду, скорректирована
сумма водного налога, с учетом
планируемого объема забора воды и
реализации по категориям потребителей.
Исключены расходы на социальные
нужды, не соответствующие положениям
об оплате труда и коллективного
договора.
Предпринимат
ельская
прибыль
гарантирующе
й организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
7460,43
5946,42
-1514,01
тыс.
руб.
7460,43
5288,42
тыс.
куб.м
183,5
183,5
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
Таблица № 2 (Водоотведение).
№
Наименование Ед.
Предлож
изм.
ено
предпри
ятием
1.
1
2
3
Основные группы расходов
1.1. Производствен тыс.
ные расходы
руб.
1.2.
1.3.
Ремонтные
расходы
Администрати
вные расходы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Исключены расходы по электрической
энергии,
направленные в последнем
базовом периоде на добычу воды в части
сверхнормативных потерь
-658,00
Принято
РЭКДЦиТ
-2172,01
4
5
Отклоне
ние
расходов
от
предлож
ения
предпри
ятия
6
Основания исключения расходов
1739,72
1359,06
-380,66
Снижены расходы на электроэнергию в
связи с корректировкой величины
натуральных показателей и удельной
нормы
расхода
электроэнергии.
Исключены
документально
не
подтвержденные цеховые расходы.
223,45
223,45
749,00
739,70
-9,3
Произведено
перераспределение
расходов
на
оплату
труда
административно-управленческого
7
81
персонала с учетом других видов
деятельности и расчет данных расходов
в
соответствии
с
положениями
действующего законодательства.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
1.8.
1.9.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
3
-70,93
Исключены расходы по основным
средствам, начисление амортизации по
которым заканчивается в 2014 году
0,00
-15,13
326,00
112,52
-213,48
Исключены сверхлимитные расходы
платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
Исключены расходы на социальные
нужды, не соответствующие положениям
об оплате труда и коллективного
договора
3127,32
2437,82
-689,50
51
51
70,93
0,00
тыс.
руб.
3,09
3,09
тыс.
руб.
15,13
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
Предпринимат
ельская
прибыль
гарантирующе
й организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
Объем
реализации
водоотведения
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
82
воду
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
27,63
27,63
воду
47,65
47,65
30,01
30,01
47,95
47,95
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
1,32
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
34,28
32,1
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
0,5540
0,5540
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
Наименование показателя
Фактические
Плановые
83
п/п
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
6.
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3 *
значения
показателей за
2013 год
значения
показателей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,6403
0,6403
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.27 Проект тарифа для МУП "Холмское ЖКХ", Абинский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МУП "Холмское ЖКХ" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды и принятых сточных вод, виды и величина расходов, не
84
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблице № 1, 2.
Таблица № 1 (Водоснабжение).
№
1.
Наименование
Ед.
изм.
Основные группы расходов
1.1. Производствен тыс.
ные расходы
руб.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклоне
ние
расходов
от
предлож
ения
предпри
ятия
Основания исключения расходов
11821,90
11256,70
-565,20
Исключены расходы на сырье и
материалы, оплату работ и услуг,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Исключена завышенная стоимость
материалов
на
ремонт
водопроводных сетей, а также
стоимость работ при отсутствии
экономического
обоснования
планируемых расходов.
Плановые расходы предприятия в
части
заработной
платы
административного
персонала
приведены
в
соответствие
с
положениями
действующего
законодательства.
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
4026,14
3868,31
-157,83
1.3.
Административ
ные расходы
тыс.
руб.
3424,00
2723,61
-700,39
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
49,80
49,80
213,90
234,10
20,20
1078,00
384,56
-693,44
тыс.
руб.
тыс.
руб.
20613,74
18517,08
-2096,66
тыс.
руб.
20613,74
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимат
ельская
прибыль
гарантирующе
й организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Исключены расходы на возврат
займов и кредитов в их отсутствие.
Исключены
расходы
на
капитальные вложения в связи с
отсутствием
подтвержденной
производственной необходимостью
и экономической обоснованностью.
тыс.
руб.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде на добычу воды в части
сверхнормативных потерь
-438,31
18078,77
-2534,97
85
5
Объем
реализации
водоснабжения
тыс.
куб.м
Таблица № 2 (Водоотведение).
№
Наименование Ед.
изм.
1.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Основания исключения расходов
5
230,33
149,92
-80,41
19,00
0,00
-19,00
63,44
43,61
-19,83
Плановые расходы предприятия в части
заработной
платы
производственного
персонала приведены в соответствие с
положениями
действующего
законодательства. Уменьшение расходов на
электроэнергию связано с корректировкой
величины
удельной нормы расхода
электроэнергии.
Исключены расходы, в связи с отсутствием
документов, обосновывающих затраты.
Плановые расходы предприятия в части
заработной
платы
производственного
персонала приведены в соответствие с
положениями
действующего
законодательства.
0,80
0,80
1.7.
21,40
21,40
1.8.
1,56
2,17
0,61
1.9.
2
тыс.
руб.
тыс.
руб.
336,53
217,90
-118,63
тыс.
руб.
336,53
209,26
тыс.
11,4
12
Ремонтные
расходы
Администрати
вные расходы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Арендная
и
концессионна
я
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимат
ельская
прибыль
гарантирующе
й организации
Итого НВВ
3
Корректировк
а НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректиров
ки
Объем
5
455,00
Откло
нение
расход
ов от
предло
жения
предпр
иятия
6
1
2
3
Основные группы расходов
1.1.
Производстве
тыс.
нные расходы руб.
1.2.
407,00
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Предл
ожено
предпр
иятием
Приня
то
РЭКДЦиТ
4
7
В соответствии с п. 6 ст. 346.18 Налогового
кодекса РФ рассчитана сумма минимального
налога
на
доходы
предприятия,
применяющего
упрощенный
режим
налогообложения.
тыс.
руб.
Исключены расходы по электрической
энергии,
направленные в последнем
базовом периоде на пропуск сточных вод в
части сверхнормативных потерь
-8,64
-127,27
86
реализации
водоотведения
куб.м
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
1
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
38,04
38,04
41,43
41,43
16,32
16,32
18,56
18,56
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
16,33
16,33
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
87
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
3,09
3,09
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
27,13
28,8
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
1,4488
1,4488
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
6.
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,55
5,46
0,2661
0,2661
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
88
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.28 Проект тарифа для МУП "Мингрельское ЖКХ", Абинский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МУП "Мингрельское ЖКХ" уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
1.
Наименование
Ед.
изм.
Основные группы расходов
1.1 Производствен тыс.
.
ные расходы
руб.
1.2
.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
5570,90
3029,69
-2541,21
562,05
306,95
-255,10
Снижение расходов по электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
оборудования.
Плановые расходы
предприятия в части заработной платы
производственного
персонала
приведены
в
соответствие
с
положениями
действующего
законодательства.
Исключены расходы, которые в
соответствии с п. 4 Правил разработки,
утверждения
и
корректировки
производственных
программ
организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение,
холодное
водоснабжение и (или) водоотведение,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013 № 641
учитываются
при
установлении
89
1.3
.
Административ
ные расходы
тыс.
руб.
1.4
.
1.5
.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
1.6
.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс.
руб.
1.8
.
1.9
.
1.7
.
2
3
тарифов только в соответствии с
инвестиционными программами.
Плановые расходы предприятия в части
заработной платы административного
персонала приведены в соответствие с
положениями
действующего
законодательства.
1697,50
1040,31
-657,19
159,00
0,00
-159,00
Амортизационные
отчисления
запланированы без учета переоценки
основных средств в связи с отсутствием
инвестиционной программы.
тыс.
руб.
273,70
25,45
-248,25
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
436,30
84,37
-351,93
Исключены
экономически
и
документально
не обоснованные
расходы.
Исключены расходы в соответствии с
требованием
п.
47
основ
ценообразования
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
постановлением
правительства №406 от 13.05.2013
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
8699,45
4486,77
-4212,68
149,00
149,00
Объем
реализации
водоснабжения
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
90
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
следующие
уровни
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
28,24
28,24
тарифов
с
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
31,99
31,99
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
28,08
28,80
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,6596
0,6596
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
91
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.29 Проект тарифа МУП ЖКХ "Первомайское" Ленинградский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МУП ЖКХ "Первомайское" уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
1.
Наименова
ние
Ед.
изм.
Основные группы расходов
1.1. Производст тыс.
венные
руб.
расходы
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклоне
ние
расходов
от
предлож
ения
предпри
ятия
Основания исключения расходов
1844,92
1388,05
-456,87
-13,24
Исключены
экономически
необоснованные
цеховые
расходы.
Снижение расходов по электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины
удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
оборудования.
Исключены необоснованно завышенные
расходы на услуги автокрана, на
приобретение насосов
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
101,25
88,01
1.3.
Администр
ативные
расходы
Сбытовые
расходы
Амортизац
тыс.
руб.
529,45
529,45
1.4.
1.5.
тыс.
руб.
тыс.
500,84
-500,84
Амортизационные
отчисления
92
ия
руб.
Арендная и
концессион
ная плата,
лизинговые
платежи
Налоги и
сборы
тыс.
руб.
1.8.
Нормативн
ая прибыль
тыс.
руб.
1.9.
Предприни
мательская
прибыль
гарантиру
ющей
организаци
и
Итого НВВ
тыс.
руб.
1.6.
1.7.
2
3
Объем
реализации
водоснабж
ения
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
запланированы без учета переоценки
основных средств в связи с отсутствием
инвестиционной программы
31,00
34,80
3,80
59,45
59,45
3007,46
2099,76
-907,70
85,00
85,00
Величина водного налога скорректирована
с учетом структуры подъема в базовом
периоде
Включена планируемая величина налога,
уплачиваемая
при
применении
упрощенной системы налогообложения
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
1
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
23,29
23,29
26,12
26,12
93
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
4,11
4,11
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
1,39
1,39
0,9
0,9
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
37,8
37,8
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,5866
0,5866
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.30 Проект тарифа для МУП «Водоканал», Приморско-Ахтарский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
94
коммунального комплекса Д.Г. Шульженко.
МУП «Водоканал» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Д.Г. Шульженко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год,
основные группы расходов, объем реализуемой воды и принимаемых
сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблицах № 1-2.
Таблица 1
№
Наименование
Ед.
изм
.
1
1.
1.
Основные группы расходов (водоснабжение)
Производственн тыс 26 641,20
18 692,74
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
Предложе
но
предприят
ием
8 889,88
Принято
РЭКДЦиТ
6 679,30
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
- 7 948,46
При
установлении
тарифа
исключены
расходы
общехозяйственного назначения и
прочие производственные затраты, в
том числе на приобретение ГСМ и
топлива,
экономическая
обоснованность которых с учетом
анализа
фактических
расходов
базового периода в заявленном
размере не подтверждена. Затраты
на оплату труда определены с
учетом
анализа
фактического
уровня фонда оплаты труда,
сложившегося
за
последний
отчетный период, плановое штатное
расписание откорректировано в
части численности работников,
величины доплат и надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего
характера.
Снижены
расходы
по
электроэнергии
в
связи
с
корректировкой
прогнозных
тарифов на энергоресурсы и
заявленных
технических
характеристик оборудования.
Произведена корректировка в части
плановых
мероприятий
по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды
при транспортировке: исключены
расходы,
не
подлежащие
включению в состав мероприятий
- 2 210,58
95
производственной программы в
соответствии с утвержденными
постановлением Правительства РФ
от 29.07.2013 № 641 Правилами
разработки,
утверждения
и
корректировки производственных
программ. Не учтены в заявленном
организацией размере расходы на
оплату труда и отчисления на
социальные нужды ремонтного
персонала в связи с корректировкой
планового штатного расписания, в
том числе величины доплат и
надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего характера.
Расходы на оплату работ и услуг,
выполняемых
сторонними
организациями, снижены ввиду
исключения
затрат,
производственная
необходимость
которых
с
учетом
анализа
фактических показателей базового
периода не подтверждена. Расходы
на оплату труда и отчисления на
социальные
нужды
административно-управленческого
персонала снижены в связи с
корректировкой
планового
штатного расписания, в том числе
величины доплат и надбавок
стимулирующего
характера,
планируемой
численности
работников.
Затраты снижены в связи с
отсутствием
обосновывающих
документов.
Отклонение
обусловлено
приведением плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
7 461,14
3 682,68
- 3 778,46
1.
4.
Сбытовые
расходы
409,61
409,59
- 0,02
1.
5.
Амортизация
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
412,81
335,50
- 77,31
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
0
0
1 025,42
955,78
- 69,64
Исключение затрат обусловлено
корректировкой налогооблагаемой
базы.
172,00
79,19
- 92,81
Отклонены расходы на социальные
нужды,
не
предусмотренные
коллективным договором.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
снижена в связи с произведенной
корректировкой плановых расходов
предприятия.
0
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс
.
руб
.
тыс
руб
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
тыс
.
руб
.
1 332,60
915,21
- 417,39
2
Итого НВВ
46 344,66
31 749,99
- 14 594,67
3
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
1.
7.
- 1 694,45
Исключены
электрической
расходы
по
энергии,
96
руб
.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
5
Объем
реализации
водоснабжения
№
1.
Таблица 2
Наименование
тыс
.
руб
.
тыс
.
куб.
м
46 344,66
30 055,54
1 373,53
1 376,83
Ед.
изм
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
4
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственн тыс
1. ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
направленные в последнем базовом
периоде
на
добычу
и
транспортировку
объемов
сверхнормативных потерь воды.
тыс
.
руб
.
- 16 289,12
Основания исключения расходов
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
27 458, 52
17 129,23
- 10 329,29
1 722,68
1 125,01
- 597,67
При
установлении
тарифа
произведена
корректировка
общехозяйственных
и
прочих
производственных
затрат:
исключены
расходы,
производственная необходимость и
экономическая
обоснованность
которых в заявленном размере не
подтверждена. С учетом анализа
фактического уровня фонда оплаты
труда, сложившегося за последний
отчетный период, плановое штатное
расписание откорректировано в
части численности работников,
величины доплат и надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего
характера.
Снижены
затраты
по
электроэнергии
в
связи
с
корректировкой
прогнозных
тарифов на энергоресурсы и
заявленных
технических
характеристик оборудования.
Не
учтены
в
заявленном
организацией размере расходы на
оплату труда и отчисления на
социальные нужды ремонтного
персонала в связи с корректировкой
планового штатного расписания, в
том числе величины доплат и
надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего
характера,
численности работников. Затраты на
техническое обслуживание объектов
водоотведения определены с учетом
фактических
показателей,
сложившихся в предшествующих
отчетных
периодах,
снижение
обусловлено
отсутствием
документов,
обосновывающих
7
97
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
6 534,44
2 762,63
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
.
руб
.
258,20
258,20
707,40
503,50
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
0
0
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
647,31
574,24
- 73,07
70,00
59,40
- 10,60
1 112,72
664,90
- 447,82
38 511,27
23 077,11
- 15 434,16
38 511,27
22 500,53
765,11
821,57
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
2
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
5
- 3 771,81
расходы.
Расходы на оплату работ и услуг,
выполняемых
сторонними
организациями, снижены ввиду
исключения
затрат,
производственная
необходимость
которых
с
учетом
анализа
фактических показателей базового
периода не подтверждена. Расходы
на оплату труда и отчисления на
социальные
нужды
административно-управленческого
персонала снижены в связи с
корректировкой
планового
штатного расписания, в том числе
величины доплат и надбавок
стимулирующего
характера,
планируемой
численности
работников.
0
- 203,90
Отклонение
обусловлено
приведением плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
0
Исключение затрат обусловлено
корректировкой налогооблагаемой
базы.
Отклонены расходы на социальные
нужды,
не
предусмотренные
коллективным договором.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
снижена в связи с произведенной
корректировкой плановых расходов
предприятия.
Исключены расходы в соответствии
с
пунктом
16
Основ
ценообразования
в
сфере
водоснабжения и водоотведения,
утвержденных
постановлением
Прави-тельства РФ от 13.05.2013 №
406.
- 576,58
- 16 010,74
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
98
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
МУП
1 «Водоканал»
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
20,80
24,54
25,53
30,13
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
22,86
26,97
29,22
34,48
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0,15
0,15
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
99
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
35,99
35,98
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
1,0350
1,0350
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,69
3,69
0,5720
0,5720
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
6.
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
1.
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
100
Решение принято единогласно.
1.31 Проект тарифа для МУП НП «Водоканал», Приморско-Ахтарский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Д.Г. Шульженко.
МУП НП «Водоканал» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Д.Г. Шульженко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленного тарифа на 2015 год, основные группы расходов, объем
реализуемой воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных)
при установлении тарифа, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
1.
Наименование
Ед.
изм.
Основные группы расходов
1. Производствен тыс.
1. ные расходы
руб.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
1 260,00
1 091,19
- 168,81
Произведена корректировка заявленных
регулируемой организацией расходов
на приобретение реагентов, горючесмазочных материалов и прочих
производственных затрат: исключены
расходы,
производственная
необходимость
и
экономическая
обоснованность которых с учетом
анализа
фактических
показателей
базового периода не подтверждена.
Снижены затраты по электроэнергии в
связи с корректировкой прогнозных
тарифов на энергоресурсы и заявленных
технических
характеристик
оборудования.
Расходы на проведение аварийновосстановительных работ на объектах
водоснабжения приняты при расчете
тарифа
с
учетом
фактически
произведенных затрат в 2013 году,
снижение обусловлено отсутствием
подтвержденной
производственной
необходимости
соответствующих
расходов в
заявленном размере.
Источником
финансирования
мероприятий по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности определены средства
амортизационного фонда предприятия.
Расходы на оплату труда и отчисления
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
362,18
273,05
- 89,13
1.
Администрати
тыс.
507,83
402,39
- 105,44
101
3.
вные расходы
руб.
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
0
153,90
153,67
1.
6.
тыс.
руб.
0
0
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
тыс.
руб.
188,83
89,04
- 99,79
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
206,00
0
- 206
1.
9.
Предпринимат
ельская
прибыль
гарантирующе
й организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
69,50
58,47
- 11,03
тыс.
руб.
тыс.
руб.
2 748,24
2 067,81
- 680,43
тыс.
руб.
2 748,24
2 025,79
тыс.
куб.м
81,70
81,70
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжени
я
5
на
социальные
нужды
административно-управленческого
персонала снижены в связи с
корректировкой планового штатного
расписания в части величины доплат и
надбавок стимулирующего характера,
планируемой численности работников.
Корректировка
прочих
административных
расходов
обусловлена
исключением
затрат,
экономическая обоснованность которых
с
учетом
анализа
фактических
показателей базового периода не
подтверждена.
0
- 0,23
Отклонение обусловлено приведением
плановых расходов предприятия в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
0
Исключение
затрат
обусловлено
корректировкой
налогооблагаемой
базы.
Корректировка произведена по причине
отсутствия
документов,
обосновывающих затраты.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей организации снижена в
связи с произведенной корректировкой
плановых расходов предприятия.
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
объемов
сверхнормативных потерь воды.
- 42,02
- 722,45
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
102
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов на питьевую
воду с календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
МУП
1 НП «Водоканал»*
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
23,17
23,17
26,42
26,42
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при ее транспортировке в общем объеме, поданной в
водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
4,9
3,4
32,6
32,6
0,6120
0,6120
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
103
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.32 Проект тарифа для МУП СП «Благоустройство», ПриморскоАхтарский район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Д.Г. Шульженко.
МУП СП «Благоустройство» уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Д.Г. Шульженко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленного тарифа на 2015 год, основные группы расходов, объем
реализуемой воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных)
при установлении тарифа, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
1.
Наименование
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
1. Производственн тыс
1. ые расходы
.
руб
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
2 075,18
1 367,37
- 707,81
При установлении тарифа с учетом
анализа фактических затрат отчетного
периода произведена корректировка
заявленных организацией расходов на
приобретение
горюче-смазочных
материалов
и
прочих
производственных затрат: исключены
расходы,
производственная
необходимость
и
экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена. Расходы на оплату
труда определены с учетом анализа
фактического уровня фонда оплаты
труда, сложившегося за базовый
период, плановое штатное расписание
откорректировано в части численности
работников, величины доплат и
104
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
74,43
69,68
- 4,75
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
376,18
324,68
- 51,50
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
тыс
руб
78,47
31,49
- 46,98
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс
руб
32,60
0
- 32,60
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
91,82
53,25
- 38,57
2 728,68
1 846,47
- 882,21
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
2 728,68
1 771,10
65,94
67,00
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего характера. Снижены
затраты по электроэнергии в связи с
корректировкой величины натуральных
показателей, прогнозных тарифов на
энергоресурсы
и
заявленных
технических
характеристик
оборудования.
Исключены расходы на капитальный
ремонт
централизованных
систем
водоснабжения,
экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
Расходы на оплату труда и отчисления
на
социальные
нужды
административно-управленческого
персонала снижены в связи с
корректировкой планового штатного
расписания, в том числе величины
доплат и надбавок стимулирующего
характера, планируемой численности
работников.
Исключение
затрат
обусловлено
корректировкой
налогооблагаемой
базы.
Корректировка произведена по причине
отсутствия
документов,
обосновывающих затраты.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей организации снижена в
связи с произведенной корректировкой
плановых расходов предприятия.
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
объемов
сверхнормативных потерь воды.
- 75,37
- 957,58
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
105
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов на питьевую
воду с календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
МУП
1 СП «Благоустройство»*
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
25,12
25,12
27,75
27,75
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0,4
0,2
30,61
30,61
0,5833
0,5833
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
106
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.33 Проект тарифа для Бейсужекское МУ МПЖКХ, Выселковский
район, представил консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Р.В. Пивненко.
Бейсужекское МУ МПЖКХ уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименова-ние
1
Основные
группы
расходов
Производственные
расходы
1.
1.
Ед.
изм.
Предложено
предпри
ятием
Принято РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложения
предпри
ятия
Основания исключения расходов
тыс.
руб.
1297,62
1058,35
-239,27
Исключение расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена,
в
части
ГСМ;
перераспределение расходов по статьям
затрат,
согласно
действующего
законодательства. Снижение расходов
на электроэнергию произведено в связи с
корректировкой величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
технологического
107
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
1989,29
815,33
-1173,96
1.
3.
Административ-ные
расхо-ды
тыс.
руб.
858,03
385,99
-472,04
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортиза-ция
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
оборудования
Приведение
плановых
расходов
предприятия в соответствие положениям
действующего
законодательства,
а
именно
работы
проводятся
хозяйственным
способом,
принята
только стоимость материалов
Снижение обусловлено отсутствием
документов,
обосновывающих
планируемые
затраты;
перераспределением расходов по статьям
затрат,
согласно
действующему
законодательству
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
1.
7.
Налоги
сборы
тыс.
руб.
52,07
25,48
-26,59
1.
8.
Норматив-ная
при-быль
тыс.
руб.
250,00
68,55
-181,45
1.
9.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующе
й организа-ции
Налог,
уплачиваемый
в
связи
с
применением
упрощенной
налоговой
системой
Итого НВВ
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
Приведение
плановых
расходов
предприятия в соответствие положениям
действующего
законодательства,
а
именно НК РФ
Приведение
плановых
расходов
предприятия в соответствие положениям
действующего законодательства
-
тыс.
руб.
0,00
22,70
+22,70
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
4447,01
2376,40
-2070,61
108,46
108,46
1.
1
0
2
3
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
и
Объем
реализации
водоснабжения
Приведение
плановых
расходов
предприятия в соответствие положениям
действующего
законодательства,
а
именно
НК РФ
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
108
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
Бейсужекское
1
МУМП ЖКХ*, Выселковский район
тариф (руб./м3)
21,06
тариф для населения (руб./м3)
21,06
-
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
Наименование
организации
22,76
22,76
-
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0,37
0,37
32,16
32,16
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
109
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
0,423
0,423
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.34 Проект тарифа для Бузиновское МУМП ЖКХ, Выселковский
район, представил консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Р.В. Пивненко.
Бузиновское МУМП ЖКХ уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
1
Основные
группы
расходов
Производственные
расходы
1.1.
Ед.
изм
.
Предложено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расхо-дов
от предложения
предприят
ия
Основания исключения расходов
тыс
.
руб
.
2308,50
1741,56
-566,94
Исключение расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена, а именно расходы на ГСМ
и спец. одежду, откорректированные
согласно
нормам
действующего
законодательства;
перераспределение
расходов по статьям затрат, согласно
действующего
законодательства.
110
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1634,90
0,00
-1634,90
1.3.
Административные
расходы
тыс
.
руб
.
885,10
859,71
-25,39
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная и
концессионная плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0,00
0,00
0,00
Снижение расходов на электроэнергию
произведено в связи с корректировкой
величины
удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
технологического оборудования
Исключение расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена, а именно планируемое
МУМПом
мероприятие относится к
реконструкции; кроме того, ограждение
территории арт. скважины 385-Д, исходя
из
перечня
производимых
работ,
мероприятие
является
новым
строительством.
Отсутствие
документов,
обосновывающих планируемые затраты;
перераспределение расходов по статьям
затрат,
согласно
действующему
законодательству
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
41,20
36,63
-4,57
119,90
0,00
-119,90
0,00
131,90
+131,90
Приведение
плановых
расходов
предприятия в соответствие положениям
действующего
законодательства,
а
именно НК РФ
Приведение
плановых
расходов
предприятия в соответствие положениям
действующего законодательства
-
тыс
.
руб
.
0,00
26,38
+26,38
Приведение
плановых
расходов
предприятия в соответствие положениям
действующего
законодательства,
а
именно НК РФ
тыс
руб
тыс
.
куб.
м
4989,60
2796,18
-2193,42
-
140,00
140,00
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
Нормативная прибыль
1.9.
Предпринима
тельская
прибыль
гарантирующ
ей организации
Налог,
уплачиваемый в связи
с
применением
упрощен-ной
налоговой
системой
Итого НВВ
1.10
2
3
Объем
реализации
водоснабжен
ия
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
111
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
Бузиновское
1
МУМП ЖКХ*, Выселковский район
тариф (руб./м3)
19,04
тариф для населения (руб./м3)
19,04
-
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
Наименование
организации
20,91
20,91
-
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
112
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
1,29
1
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
28
28
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
0,56
0,56
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.35 Проект тарифа для ОАО Березанское ЖКХ, Выселковский район,
представил консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Р.В. Пивненко.
ОАО Березанское ЖКХ уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды и принятых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1, 2.
Таблица № 1 (Водоснабжение).
№
Наименование
Ед.
изм.
Предложено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов
от
предложе
ния
Основания исключения расходов
113
предприятия
1.
Основные группы расходов
1.1 Производтыс.
.
ственные
руб.
расходы
1.2
.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
426,89
78,30
-348,59
1.3
.
Административные
расходы
Сбытовые
расходы
Амортиза-ция
тыс.
руб.
2050,51
2050,51
0,00
Исключение расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена;
перераспределение
расходов по статьям затрат, согласно
действующего
законодательства.
Снижение расходов по электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
оборудования
Исключение расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена, а именно дефектные
акты в обоснование необходимости
ремонта, документы, обосновывающие
финансовые потребности, необходимые
для реализации мероприятия не
представлены
-
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
-
178,30
32,12
-146,18
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
1.7
.
Арендная и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
Приведение
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно исключены
самортизированные статьи.
-
тыс.
руб.
201,00
190,25
-10,75
1.8
.
Норматив-ная
прибыль
тыс.
руб.
420,00
0,00
-420,00
1.9
.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
тыс.
руб.
0,00
87,00
+87,00
Приведение
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК РФ
2
Предпринимательская
прибыль
гарантирующ
ей
организации
Налог,
уплачиваемый в
связи
с
применени-ем
упрощенной
налоговой
системой
Итого НВВ
10796,93
8787,35
-2009,58
-
3
Объем
тыс.
руб.
тыс.
555,40
617,37
1.4
.
1.5
.
1.6
.
1.1
0
7520,23
6349,17
-1171,06
Приведение
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК РФ
Исключение расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена
-
114
реализации
водоснабжения
куб.м
Таблица № 2 (Водоотведение).
№
НаименоЕд.
Предлование
изм.
жено
предпри
ятием
1.
1
2
3
Основные группы расходов
1.1 Производтыс.
.
ственные
руб.
расходы
Принято
РЭКДЦиТ
4
5
Отклонение
расходов
от
предложе
ния
предприя
тия
6
4158,94
3627,02
-531,92
Основания исключения расходов
6
1.2
.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
107,74
39,15
-68,59
1.3
.
Администра
тивные
расходы
Сбытовые
расходы
Амортиза-ция
тыс.
руб.
1033,96
1033,95
0,00
Исключение расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена;
перераспределение
расходов по статьям затрат, согласно
действующего законодательства.
Исключение расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена, а именно дефектные
акты в обоснование необходимости
ремонта не представлены. Исходя из
представленного локального сметного
расчета предприятием планируется
приобретение керамической трубы
ДУ150
мм
при
отсутствии
в
эксплуатации
у
предприятия
трубопроводов
в
керамическом
исполнении.
-
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
-
19,93
15,28
-4,65
Арендная и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
Норматив-ная
прибыль
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
Приведение
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства,
а
именно
исключены самортизированные статьи
-
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
-
240,00
0,00
-240,00
Предпринимательская
прибыль
гарантирующ
ей
организации
Налог,
уплачиваемый в связи с
приме-нением
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,0
Исключение расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена
-
тыс.
руб.
0,00
47,15
+47,15
1.4
.
1.5
.
1.6
.
1.7
.
1.8
.
1.9
.
1.1
0
Приведение
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, НК РФ
115
2
3
упрощенной
налоговой
системой
Итого НВВ
Объем
реализации
водоотведени
я
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
5560,57
4762,55
142,97
175,30
-798,02
-
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
ОАО
1 «Березанское ПЖКХ»*, Выселковский район
тариф (руб./м3)
13,65
26,17
тариф для населения (руб./м3)
13,65
26,17
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
Наименование
организации
14,82
14,82
28,17
28,17
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
Показатели качества питьевой воды
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
116
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0,33
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
30,58
30,58
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
0,616
0,616
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
6.
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
12,56
0
0,196
0,196
117
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.36 Проект тарифа для Новобейсугское МУ МПЖКХ, Выселковский
район, представил консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Р.В. Пивненко.
Новобейсугское МУ МПЖКХ уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
1.
Наименова-ние
Ед.
изм.
Основные группы расходов
1.1 Производствен тыс.
.
ные расходы
руб.
1.2
Ремонтные
тыс.
Предложено
предпри
ятием
Принято РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов
от
предложе
ния
предприятия
Основания исключения расходов
6217,83
4887,55
-1330,28
320,90
0,00
-320,90
Исключение расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена;
перераспределение
расходов по статьям затрат, согласно
действующего
законодательства.
Снижение расходов на электроэнергию
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
оборудования.
Исключение расходов, экономическая
118
.
расходы
руб.
1.3
.
Административные
расходы
тыс.
руб.
212,36
196,52
-15,84
1.4
.
1.5
.
1.6
.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
обоснованность
которых
не
подтверждена
Отсутствие
документов,
обосновывающих
планируемые
затраты; перераспределение расходов
по
статьям
затрат,
согласно
действующему законодательству
-
80,00
80,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
тыс.
руб.
95,03
90,73
-4,30
Приведение
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК РФ
Приведение
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства
-
1.7
.
Арендная
и
концессион-ная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.8
.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
530,00
302,74
-227,26
1.9
.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
Налог,
уплачивае-мый
в связи
c примене-нием
упрощенной
налоговой
системой
Итого НВВ
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
тыс.
руб.
50,00
52,55
+2,55
Приведение
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК РФ
тыс.
руб.
тыс.
руб.
7506,12
5610,09
-1896,03
-
тыс.
руб.
7506,12
5298,46
-2207,66
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-
тыс.
куб.м
243,79
243,79
1.1
0
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
-311,63
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
119
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
«Новобейсугское»
1
МУМП ЖКХ*, Выселковский район
тариф (руб./м3)
20,84
тариф для населения (руб./м3)
20,84
-
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
Наименование
организации
22,63
22,63
-
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
1,16
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
120
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
34,2
34,2
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
0,545
0,545
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.37 Проект тарифа для МУП Выселковские коммунальные системы,
Выселковский район, представил консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Р.В. Пивненко.
МУП Выселковские коммунальные системы уведомлено надлежащим
образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды и принятых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1, № 2.
Таблица № 1 (Водоснабжение).
№
1.
Наименова-ние
Ед.
изм.
Основные группы расходов
1.1.
Производтыс.
ственные
руб.
расходы
Предложено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов
от предложения
предприят
ия
Основания исключения расходов
20488,90
17357,84
-3131,06
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена в
соответствии
с
нормами
121
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
3933,50
2391,02
-1542,48
1.3.
Административные
расходы
тыс.
руб.
2614,80
2547,55
-67,25
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
1993,10
0,00
-1993,10
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
тыс.
руб.
205,00
200,45
-4,55
1.8.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
2140,00
727,40
-1412,60
1.9.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
Налог,
уплачивае-мый
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
тыс.
руб.
0,00
224,97
+224,97
1.5.
1.6.
1.7.
1.10
действующих
нормативноправовых
актов;
перераспределение расходов по
статьям
затрат,
согласно
действующего законодательства
и фактического потребления за
предшествующий
период.
Снижение
расходов
на
электроэнергию произведено в
связи
с
корректировкой
величины
удельной нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик эксплуатируемого
оборудования.
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена,
а
именно планируемые работы
проводятся
хоз.способом,
принята
только
стоимость
материалов.
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена в
соответствии
с
нормами
действующих
нормативноправовых
актов;
перераспределение расходов по
статьям
затрат,
согласно
действующего законодательства
и фактического потребления за
предшествующий период
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых
не подтверждена;
-
Приведение плановых расходов
предприятия в соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК РФ
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых
не подтверждена
-
Приведение плановых расходов
предприятия в соответствие
122
2
в связи
с
применением
упрощенной
налоговой
системой
Итого НВВ
3
Корректировка НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректиров-ки
Объем
реализации
водоснабжения
5
положениям
действующего
законодательства, а именно НК РФ
тыс.
руб.
тыс.
руб.
31375,30
тыс.
руб.
31375,30
19611,30
тыс.
куб.м
1002,8
1061,39
23449,23
-7926,01
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на добычу
и транспортировку воды
в
части
сверхнормативных
потерь
-3837,93
-11764,00
Таблица № 2 (Водоотведение).
№
Наименова-ние
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭК
1.1.
Производственные
расходы
тыс.
руб.
12443,98
9422,42
Отклонение
от
предложения
предприятия
-3021,56
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
2244,92
1730,68
-514,24
1.3.
Административные
расходы
тыс.
руб.
2040,20
2064,07
+23,87
Основания исключения расходов
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена в
соответствии
с
нормами
действующих
нормативноправовых
актов;
перераспределение расходов по
статьям
затрат,
согласно
действующего законодательства
и фактического потребления за
предшествующий
период.
Снижение
расходов
на
электроэнергию произведено в
связи
с
корректировкой
величины
удельной нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик эксплуатируемого
оборудования
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых
не подтверждена,
а именно
планируемые работы проводятся
хоз.способом, принята только
стоимость материалов.
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена в
соответствии
с
нормами
123
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
2
3
4
5
действующих
нормативноправовых
актов;
перераспределение расходов по
статьям
затрат,
согласно
действующему
законодательству, а также по
результатам
фактического
потребления
за
предшествующий период
-
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
50,60
0,00
-50,60
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена
-
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
-
2101,00
789,10
-1311,90
Предпринимат
ельская
прибыль
гарантирующей
организации
Налог,
уплачиваемый
в
связи
с
применением
упрощенной
налоговой
системой
Итого НВВ
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена, а
именно НК РФ
-
тыс.
руб.
0,00
132,17
+132,17
Приведение плановых расходов
предприятия в соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК
РФ
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
18880,70
14138,44
-4742,26
-
0,00
+0,57
+0,57
18880,70
14139,01
-4741,69
тыс.
куб.м
421,00
424,90
Корректировка НВВ
Итого НВВ с
учетом
корректиров-ки
Объем
реализации
водоотведе-ния
-
-
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
124
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на
на
на питьевую
на питьевую
водоводоводу
воду
отведение
отведение
МУП
1 «Выселковские коммунальные системы»*, Выселковский район
тариф (руб./м3)
17,73
32,72
19,22
33,83
тариф для населения (руб./м3)
17,73
32,72
19,22
33,83
Наименование
организации
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
1,1
0
30,9
30,9
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
125
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
0,769
0,769
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
6.
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,599
0,599
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.38
Проект
тарифа
для
МУП
"Белоглинский
водоканал",
126
Белоглинский район, представила консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Н.В. Тристанова.
МУП "Белоглинский водоканал" уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.В. Тристанова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
Ед.
изм
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклоне
ние
расходов
от
предлож
ения
предпри
ятия
Основания исключения расходов
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производствен тыс 16538,70
ные расходы
.
руб
.
14958,50
-1580,2
1410,48
1145,22
-265,26
3455,99
2366,83
-1089,16
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия
(контроль
качества воды, расходы на ГСМ и на
эксплуатацию,
ремонт
и
ТО
автотранспорта,
услуги
сторонних
организаций) с учетом фактических
показателей за 2013 год. Снижение
расходов по электроэнергии произведено
в связи с корректировкой величины
удельной нормы расхода электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
оборудования.
Расходы на оплату труда и страховые
взносы откорректированы с учетом
тарифной ставки рабочего первого
разряда в соответствии с отраслевым
тарифным соглашением в сфере ЖКХ.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную плату,
учтенные по соответствующим статьям
сметы расходов. Исключен двойной учет
бетона и мероприятие по модернизации
объекта. Произведена корректировка
плановых затрат на АВР с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Отклонение
обусловлено
распределением
административных
расходов пропорционально выручке по
видам
деятельности,
а
также
исключением расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1.
3.
Администрати
вные расходы
тыс
.
руб
.
127
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
1.
7.
1.
8.
1.
9.
Нормативная
прибыль
Предпринимат
ельская
прибыль
гарантирующе
й организации
Итого НВВ
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
301,18
247,53
-53,65
523,08
477,03
-46,05
135,00
116,06
-18,94
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
454,75
459,39
4,64
Отклонение от плана организации
обусловлено увеличением планового
объема добычи воды и как следствие
увеличением суммы водного налога
495,00
495,00
1128,78
977,48
-151,3
Составила 5%
начисления.
24442,96
21243,06
-3199,9
0
-652,23
24442,96
20590,83
689,80
713,87
3
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
2
5
Отклонение обусловлено изменением
базы распределения доли от населения.
Отклонение
обусловлено
корректировкой начисления амортизации
согласно сроку полезного использования.
Исключены расходы, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
от
измененной
базы
Исключены расходы по электрической
энергии,
направленные в последнем
базовом
периоде
на
добычу
и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-3852,13
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
Наименование
№
организации
с 01.01.2015
с 01.07.2015
128
п/п
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
МУП
1 «Белоглинский водоканал»*, Белоглинский район
тариф (руб./м3)
28,41
тариф для населения (руб./м3)
28,41
-
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
29,28
29,28
-
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0,17
0,15
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
36,13
36,13
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,7251
0,7251
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
129
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.39 Проект тарифа для
МУП "Центральное хозяйственное
объединение", Белоглинский район, представила консультант отдела цен и
тарифов организаций коммунального комплекса Н.В. Тристанова.
МУП "Центральное хозяйственное объединение" уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Н.В. Тристанова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
1
1.1
.
Основные группы расходов
Производствен
тыс 1782,05
ные расходы
.
руб
.
Ремонтные
тыс 1637,64
расходы
.
руб
.
1.2
.
Ед.
изм
.
1.3
.
Административ
ные расходы
тыс
.
руб
.
1.4
.
Сбытовые
расходы
тыс
руб
Предлож
ено
предпри
ятием
1165,55
Принято
РЭКДЦиТ
Отклоне
ние
расходов
от
предлож
ения
предпри
ятия
Основания исключения расходов
1861,14
79,09
565,85
-1071,79
752,13
-413,42
Произведена корректировка плановых
расходов предприятия (расходы на ГСМ,
расходы на охрану труда) с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную плату,
учтенные по соответствующим статьям
сметы
расходов.
Произведена
корректировка плановых затрат на АВР с
учетом фактических показателей за 2013
год.
Отклонение обусловлено распределением
административных
расходов
пропорционально выручке по видам
деятельности, а также
исключением
расходов, экономическая обоснованность
которых не подтверждена.
130
1.5
.
1.6
.
1.7
.
1.8
.
1.9
.
2
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
тыс
руб
тыс
.
руб
.
37,40
13,41
-23,99
Исключены
расходы,
экономическая
обоснованность которых не подтверждена.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
63,50
70,08
6,58
В связи с корректировкой расчета водного
налога
и
корректировкой
налога,
уплачиваемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
231,74
161,52
-70,22
Составила 5%
начисления.
4917,88
3424,13
-1493,75
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
4917,88
3137,17
146,20
146,20
от
измененной
базы
Исключены расходы по электрической
энергии,
направленные в последнем
базовом
периоде
на
добычу
и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-286,96
-1780,71
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
Наименование организации
на
на
водо- на
на
водопитьевую
отведение
питьевую
отведение
воду
воду
МУП
1 «Центральное хозяйственное объединение»*, Белоглинский район
131
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
20,86
20,86
-
22,06
22,06
-
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Фактические
значения
показателей
2013 год
Плановые значения
за показателей
Показатели качества питьевой воды
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, 0
отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды,%
0
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
0
общем
объеме
проб,
отобранных
по
результатам
производственного контроля качества питьевой воды,%
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
0
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
0
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля
потерь
воды
в
централизованных
системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме, 32,0
поданной в водопроводную сеть, %
32,0
5.
Удельный
расход
электроэнергии,
потребляемой
в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 0,7309
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,7309
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
132
Решение принято единогласно.
1.40 Проект тарифа для
МУП "Поселенческий водопровод",
Белоглинский район, представила консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Н.В. Тристанова.
МУП "Поселенческий водопровод" уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.В. Тристанова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производствен тыс 3880,15
ные расходы
.
руб
.
2821,66
-1058,48
1158,00
789,23
-368,77
2092,28
2094,54
2,26
Произведена корректировка плановых
расходов предприятия (контроль качества
воды, реагенты, расходы на ГСМ и на
эксплуатацию,
ремонт
и
ТО
автотранспорта,
услуги
сторонних
организаций, расходы на охрану труда) с
учетом фактических показателей за 2013
год.
Снижение
расходов
по
электроэнергии произведено в связи с
корректировкой
величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого оборудования.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную плату,
учтенные по соответствующим статьям
сметы расходов. Не приняты расходы на
мероприятия по энергосбережению, так
как
программа
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
не
соответствует
установленным
требованиям
действующего
законодательства к ее содержанию.
Произведена корректировка плановых
затрат на АВР с учетом фактических
показателей за 2013 год.
Обусловлено
перераспределением
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1.
Администрати
тыс
133
3.
1.
4.
1.
5.
вные расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
руб
тыс
руб
тыс
руб
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
тыс
.
руб
.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
Нормативная
прибыль
Предпринимат
ельская
прибыль
гарантирующе
й организации
Итого НВВ
321,21
320,08
-1,12
Отклонение обусловлено корректировкой
начисления амортизации согласно сроку
полезного использования.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
196,50
103,99
-92,51
10
0
-10
317,00
303,44
-13,56
В связи с корректировкой расчета водного
налога
и
корректировкой
налога,
уплачиваемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Исключено в связи с
отсутствием
документов, обосновывающих затраты
Составила 5% от измененной базы
начисления.
7975,13
6432,95
-1542,18
7975,13
5498,00
260
260
3
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжени
я
тыс
руб
.
тыс
.
куб.
м
2
5
расходов по статьям затрат
Исключены расходы по электрической
энергии,
направленные в последнем
базовом
периоде
на
добычу
и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-934,95
-2477,13
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
134
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
следующие
уровни
№
п/п
с 01.01.2015
по 30.06.2015
Наименование организации
на
на
водопитьевую
отведение
воду
МУП
1 «Поселенческий водопровод»*, Белоглинский район
тариф (руб./м3)
21,04
тариф для населения (руб./м3)
21,04
-
тарифов
с
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
21,25
21,25
-
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
0
0
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,6222
0,6222
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
135
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.41 Проект тарифа для
МУП "Успенское хозяйственное
объединение", Белоглинский район, представила консультант отдела цен и
тарифов организаций коммунального комплекса Н.В. Тристанова.
МУП
"Успенское
хозяйственное
объединение"
уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Н.В. Тристанова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
Ед.
изм
.
1
1
1.1
.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственные тыс 5551,01
расходы
.
руб
.
1.2
.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
Предлож
ено
предпри
ятием
754,80
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
3615,94
-1935,07
144,92
-609,88
Произведена корректировка плановых
расходов предприятия (контроль
качества воды, реагенты, расходы на
эксплуатацию,
ремонт
и
ТО
автотранспорта, услуги сторонних
организаций) с учетом фактических
показателей за 2013 год. Снижение
электроэнергии произведено в связи с
корректировкой величины удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования.
расходы исключены по причине
отсутствия
документов,
обосновывающих
необходимость
7
136
.
1.3
.
Административны
е расходы
тыс
.
руб
.
1.4
.
1.5
.
1.6
.
Сбытовые расходы
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1.7
.
1.8
.
1.9
.
2
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимательс
кая
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого
НВВ
с
учетом
корректировки
Объем реализации
водоснабжения
5
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
-94,71
выполнения
завяленных
работ
(дефектные
акты),
сроки
их
реализации
и
конкретные
характеристики объекта ремонта.
Кроме
того,
семь
погружных
насосных агрегатов, указанных в
смете на замену, не соответствуют
насосам,
установленным
в
эксплуатируемых
предприятием
скважинах.
Произведена
корректировка плановых затрат на
АВР
с
учетом
фактических
показателей за 2013 год.
Отклонение
обусловлено
распределением административных
расходов пропорционально выручке
по видам деятельности, а также
исключением
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
1922,34
1827,64
1184,5
1184,5
95,37
117,40
22,03
В связи с корректировкой расчета
водного налога
735,20
341,11
-394,09
Составила 5% от измененной базы
начисления.
10243,22
7231,50
-3011,72
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде
на
добычу
и
транспортировку воды в части
сверхнормативных потерь
-846,94
10243,22
6384,56
285
285
-3858,66
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
137
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
Наименование организации
на
на
водо- на
питьевую
отведение
питьевую
воду
воду
МУП
1 «Успенское хозяйственное объединение»*, Белоглинский район
тариф (руб./м3)
21,78
23,02
тариф для населения (руб./м3)
21,78
23,02
на
водоотведение
-
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
138
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
34,14
34,14
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,6222
0,6222
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.42 Проект тарифа для ОАО Агропромышленный строительный
комбинат "Гулькевичский", Гулькевичский район, представила главный
консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса
Ю.В. Сапрыкина.
ОАО Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевичский"
уведомлено надлежащим образом о месте и времени заседания правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края.
Ю.В. Сапрыкина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленного тарифа на 2015 год, основные группы расходов, объем
принятых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифа, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
№
Наименование
Ед.
изм
.
Предл
ожено
предпр
иятием
1
1.1.
Основные группы расходов
Производствен тыс 753,88
ные расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
255,38
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
- 498,5
Исключены
необоснованно
запланированные
цеховые
расходы,
исключение осуществлено на основе
анализа
фактических
данных
предприятия
139
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
445,33
326,14
- 119,19
1.3.
Администрати
вные расходы
тыс
.
руб
.
95,00
70,93
- 24,07
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
43,00
14,10
- 28,9
8,60
2,82
- 5,78
1345,81
669,38
- 676,43
596,30
242,53
- 353,78
30,00
30,00
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
Нормативная
прибыль
1.9.
Налог
прибыль
2
Итого НВВ
3
Итого НВВ в
доле,
относящейся
на реализацию
Объем
реализации
водоотведения
4
на
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
куб.
м
Исключение
расходов
обусловлено
приведением
плановых
расходов
предприятия в соответствие положениям
действующего законодательства в части
расчета заработной платы ремонтного
персонала
Исключены
необоснованно
запланированные
общехозяйственные
расходы, исключение осуществлено на
основе анализа фактических данных
предприятия
Исключены
необоснованно
запланированные расходы на социальные
нужды, исключение осуществлено на
основе
анализа
положений
о
премировании и коллективного договора
предприятия
Корректировка
планируемой
предприятием суммы осуществлена в
связи с изменением планируемой
величины прибыли
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
140
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
7,72
9,10
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
питьевую
воду
-
на
водоотведение
8,45
9,97
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
№
Наименование показателя
п/п
Факти
ческие
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
Показатели качества очистки сточных вод
.
.
.
.
.
.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
1общем
объеме
сточных
вод,
сбрасываемых
в
централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения, %
Доля
поверхностных
сточных
вод,
не
2подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих
3установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
6
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3419
0,3419
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
141
Решение принято единогласно.
1.43 Проект тарифа для ОАО "Гиркубс", Гулькевичский район,
представила главный консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Ю.В. Сапрыкина.
ОАО "Гиркубс" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Ю.В. Сапрыкина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение, водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды и принятых сточных вод, приведены в таблицах №1-2.
Рассмотрение дела осуществлено по инициативе регулятора, в связи с
этим отсутствуют данные о предложениях организации и отклонения от
плана предприятия.
Таблица 1
1.
1.
№
Наименование
Основные группы расходов
1.1.
Производственные расходы
1.2.
Ремонтные расходы
1.3.
Административные расходы
1.4.
Сбытовые расходы
1.5.
Амортизация
1.6.
Арендная и концессионная плата, лизинговые
платежи
1.7.
Налоги и сборы
1.8.
Нормативная прибыль
1.9.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей организации
2
Итого НВВ
3
Итого НВВ в доле, относящейся на
реализацию
4
Объем реализации водоснабжения
Таблица 2
№
Наименование
1
2
Основные группы расходов
1.1. Производственные расходы
1.2. Ремонтные расходы
1.3. Административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. Амортизация
1.6. Арендная и концессионная плата, лизинговые
платежи
1.7. Налоги и сборы
1.8. Нормативная прибыль
1.9. Предпринимательская
прибыль
гарантирующей организации
Ед. изм.
Принято РЭК-ДЦиТ
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
3 184,97
85,24
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
392,25
тыс. руб.
тыс. руб.
3 662,45
946,86
тыс. куб.м
201,5
Ед. изм.
3
Принято РЭК-ДЦиТ
4
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
492,47
15,80
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
12,60
142
2
3
4
Итого НВВ
Итого НВВ в доле, относящейся
реализацию
Объем реализации водоотведения
на
тыс. руб.
тыс. руб.
520,87
126,73
тыс. куб.м
23,16
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
1
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
4,70
5,55
4,70
5,55
5,47
6,45
5,47
6,45
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
143
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
0
0
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
1,1965
1,1965
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
0
0
0,5327
0,5327
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
1.
2.
3.
4.
6.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
144
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Проект приказа «Об установлении тарифов на техническую воду»
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
МУП «Должанское», Ейский район, уведомлено надлежащим образом
о месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
Ед. изм.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложения
предприятия
Основания исключения расходов
Произведена
корректировка
плановых расходов предприятия
(ГСМ)
с учетом фактических
показателей
за
2014
год.
Снижение
электроэнергии
произведено
в
связи
с
корректировкой
величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
оборудования.
Исключены
расходы на проведение контроля
качества воды и реагенты в связи с
тем, что устанавливается тариф на
техническую воду.
Мероприятия по энергосбережению
исключены в связи с отсутствием
1. Основные группы расходов
1.1.
Производственные
расходы
тыс. руб.
5305,35
4744,80
-560,56
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс. руб.
1160,0
234,74
-925,26
145
программы
соответствующей
законодательства.
1.3.
Администрат
ивные
расходы
тыс. руб.
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
тыс. руб.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2
3
энергосбережения
требованиям
-478,61
Произведена
корректировка
плановых расходов предприятия
с учетом фактических показателей
за
2014
год,
а
также
перераспределением
расходов
между
видами
деятельности
пропорционально расходам на
оплату труда
114,57
-25,44
102,6
0
-102,6
тыс. руб.
405,46
319,81
-85,62
Отклонение
обусловлено
снижением налога уплачиваемого
в связи с применением УСН в
связи со снижением размера
прибыли
Исключены не обоснованные
расходы
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
откорректирована
с
учетом
снижения плановых расходов на
2015 год по сравнению с
планируемыми предприятием.
тыс. руб.
8950,50
6772,39
-2178,11
тыс.м3
205,6
205,6
1593,46
1114,85
243,62
243,62
тыс. руб.
140,01
Нормативная
прибыль
Предпринимательская прибыль
гарантирующ
ей организации
Итого НВВ
тыс. руб.
Объем
реализации
водоснабжения
тыс. руб.
тыс. руб.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
146
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водотехническу
отведение
ю воду
31,31
31,31
-
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водотехническу
отведение
ю воду
34,58
34,58
-
Примечание: организация не является плательщиком налога на добавленную
стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Принято
РЭКдепартаментом
Показатели эффективности использования ресурсов
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
2.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе
транспортировки
технической
воды,
на
единицу
объема
транспортируемой технической воды, кВт*ч/куб.м*
32,10
0,7828
В связи с тем, что производственная программа МУП «Должанское»
на 2013 год уполномоченным органом не утверждалась, фактические
показатели энергетической эффективности объектов централизованных
систем холодного водоснабжения не предоставлены.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, - В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Проект приказа «Об установлении предельного максимального
тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования» представила заместитель начальника отдела цен и тарифов на
транспорте Ю.А. Симонова.
ИП Бочин В.А. и ООО «Абинскпассажиравтотранс» уведомлены
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
147
Ю.А. Симонова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Пассажирооборот региональной энергетической комиссией –
департаментом цен и тарифов Краснодарского края рассчитан на основании
данных о выручке, полученной перевозчиком за 2013 г. с учётом данных
обследований пассажиропотоков.
Затраты на регулируемый период на оплату труда наёмных водителей
рассчитаны с учётом положений приказа Минтранса России от 20.08.2004 г.
№ 15 «Об утверждении положения об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха водителей автомобилей» и фактических затрат на
оплату труда водителей.
Отчисления в социальные фонды рассчитаны в соответствии с
законами Российской Федерации от 24 июня 2009 года № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» и от 22 декабря 2005 года № 179ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
2006 год».
Затраты по статье «Топливо», «Смазочные материалы» рассчитаны
согласно распоряжению Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р
«О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив
и смазочных материалов на автомобильном транспорте». Расчёт произведен
исходя из базовых норм расхода на 100 км пробега с учётом надбавки на
работу в зимнее время.
Стоимость топлива принята для расчёта по данным мониторинга
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края о средних розничных ценах на автомобильное топливо
по состоянию на 20 октября 2014 года с учётом индекса цен производителей
105,0% на 2015 год по отрасли «производство нефтепродуктов» в
соответствии с прогнозом Минэкономразвития России от 20 мая 2014 года.
Затраты на смазочные материалы и специальные жидкости приняты
согласно норм расхода с учётом индекса цен производителей 105,0% на 2015
год по отрасли «производство нефтепродуктов» в соответствии с прогнозом
Минэкономразвития России от 20 мая 2014 года.
Расчёт затрат по статье «Шины» произведён в соответствии с РД
3112199-1085-02 «Временные нормы эксплуатационного пробега шин
автотранспортных средств» с учётом планового пробега, стоимости шин
согласно цене закупки и индекса цен производителей на 2015 год по отрасли
«Химическая и производство резиновых и пластмассовых изделий» 107,3%
согласно прогнозу Минэкономразвития России от 20 мая 2014 года.
Расходы по статье «ЕО, ТО и ТР» рассчитаны в соответствии с
циркулярными письмами Минавтотранса РСФСР от 30 мая 1984 года № 60-ц
148
«О нормах затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт
автомобилей и автобусов» с учётом индекса инфляции на 2015 год в размере
100,51 раза (с учётом прогноза Минэкономразвития России от 20 мая 2014
года) и от 06 декабря 1988 года № 91-ц «О нормах трудовых затрат на
техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей и автобусов» с
учётом индекса минимального размера оплаты труда 79,34 раза.
Расходы на аренду автобусов учтены согласно договорам аренды.
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика учтены согласно договору страхования.
В составе прочих затрат учтены накладные расходы в размере
фактических затрат по данным бухгалтерского учёта предприятия.
Плановая прибыль будет использована перевозчиком на налоговые
платежи из прибыли, обновление подвижного состава и на
незапланированные расходы производственного характера.
Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов
Краснодарского края предлагает установить для:
ИП Бочина В.А. в размере 1,70 руб. за один пассажирокилометр на
межмуниципальном междугородном маршруте регулярного сообщения №
500 «Краснодар – Абинск»;
ООО «Абинскпассажиравтотранс», в размере 1,70 руб. за один
пассажирокилометр на межмуниципальных междугородных маршрутах
регулярного сообщения
№ 508 «Краснодар – Геленджик», № 578
«Краснодар – Ольгинский», № 725 «Холмская – Новороссийск».
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, В.М. Котельникова, С.В.
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
Секретарь
Председатель:
Члены правления:
И.А. Ярмизин
С.Н. Милованов
А.А. Исмелов
В.М. Котельникова
С.В. Дорохин
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа