close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Протокол № 53
заседания правления региональной энергетической
департамента цен и тарифов Краснодарского края
28 ноября 2014 года
комиссии
-
г. Краснодар
Председатель правления:
С.Н. Милованов, руководитель
Члены правления:
А.А. Исмелов, первый заместитель руководителя;
В.М. Котельникова, начальник управления цен потребительского
рынка;
С.В. Дорохин, начальник отдела цен и тарифов на транспорте
Присутствовали:
Симакова Н.С., представитель ОАО «Кубаньэнерго» по доверенности;
Борисова В.А., представитель ОАО «Кубаньэнерго» по доверенности;
А.В. Харыба, представитель МБУ «Исток» по доверенности;
А.В.
Астахов,
представитель
ЗАО «Краснодарский
нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконефть» по доверенности;
И.А. Майер, представитель ОАО «НЭСК» по доверенности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Секретарь правления:
И.А. Ярмизин, консультант юридического отдела
Выносимый на рассмотрение вопрос
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и
водоотведение
Об установлении платы по индивидуальному проекту за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя
ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконефть»
Об установлении платы по индивидуальному проекту за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» для заявителей
ФГУП «Росморпорт», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», ОАО «НЭСКэлектросети», ООО «КГС-МОЛ»
Об установлении платы по индивидуальным проектам за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя
Администрация муниципального образования город Новороссийск
Об установлении долгосрочных параметров регулирования для
территориальных сетевых организаций, в отношении которого тарифы на
2
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных
сетевых организаций
О6 внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 20.12.2013 № 54/2013-т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду»
О8 внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 12.10.2012 № 59/2012-э
«О переходе к регулированию тарифов на услуги по передаче
электрической энергии в отношении ОАО «Кубаньэнерго» с применением
метода доходности инвестированного капитала и установлении
долгосрочных параметров регулирования для ОАО «Кубаньэнерго»
7
8
Слушали:
1. Проект приказа «Об установлении тарифов на питьевую воду и
водоотведение».
1.1 Проект тарифа для МУП ТВК "Кавказский", Кавказский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
МУП ТВК "Кавказский" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение, водоотведение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Таблица 1 Водоснабжение
Наименование
1
1.
1.
1.
2.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Основные группы расходов
Производственн тыс 12811,86
ые расходы
.
руб
.
Приня
то
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложения
предприятия
Основания исключения расходов
9361,4
5
- 3450,41
Ремонтные
расходы
869,89
- 178,09
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
приобретение сырья и материалов,
расходы на электроэнергию, расходы
на оплату труда и социальные нужды,
общехозяйственные
и
прочие
производственные
расходы.
Исключение осуществлено на основе
анализа
фактических
данных
предприятия.
Исключение расходов обусловлено
приведением
плановых
расходов
тыс
.
1047,98
3
руб
.
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
4
Итого НВВ в
доле,
относящейся на
реализацию
Объем
реализации
водоснабжения
3443,31
2617,1
0
500,37
500,37
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
.
127,87
212,07
84,2
1097,00
477,00
- 620,00
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.куб
.м
19536,25
14037,
88
13938,
31
- 5498,37
19426,15
504,32
Таблица № 2 Водоотведение
Наименование
Ед. Предлож
изм ено
.
предпри
ятием
- 826,21
504,32
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 7273,06
ые расходы
.
руб
.
5
4238,79
- 3034,27
1.
2.
Ремонтные
расходы
67,16
103,31
Расчет
налогов
произведен
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
производственное развитие.
- 5487,84
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
тыс
.
руб
.
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Исключены
необоснованно
запланированные
административные
расходы. Исключение осуществлено на
основе анализа фактических данных
предприятия.
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию, расходы на оплату
труда
и
социальные
нужды,
общехозяйственные
и
прочие
производственные
расходы.
Исключение осуществлено на основе
анализа
фактических
данных
предприятия.
Исключение расходов обусловлено
приведением
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
7
4
1.
3.
Административ
ные расходы
тыс
.
руб
.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
4
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Итого НВВ в
доле,
относящейся на
реализацию
Объем
реализации
водоотведения
2910,09
1712,90
100,45
100,45
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
17,35
17,35
тыс
куб.
м
379,00
- 1197,19
Исключены
необоснованно
запланированные
административные
расходы, исключение осуществлено на
основе анализа фактических данных
предприятия.
- 379,00
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
производственное развитие.
10783,26
6136,65
- 4646,61
10672,20
6069,95
- 4602,25
113,75
113,75
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№ Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
5
п/п
на
питьевую
воду
МУП
Тепловодкомплекс
«Кавказский»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
27,03
27,03
на
водо- на
отведение питьевую
воду
52,62
52,62
на
водоотведение
28,25
28,25
54,10
54,10
Примечание: организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
1,6
1,6
32,8
32,8
0,8185
0,8185
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения, %
Доля проб
нормативам
сточных вод, не соответствующих установленным
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
6
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу
объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 *
0
0
0
0
0,3304
0,3304
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.2 Проект тарифа для МУП ТВК "Темижбекский", Кавказский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
МУП ТВК "Темижбекский" уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение, водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Таблица 1 Водоснабжение
Наименование
1
1
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 6226,94
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
4619,90
- 1607,04
Исключены
7
необоснованно
7
1.
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
306,70
267,36
- 39,34
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
1700,00
1630,32
- 69,68
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
141,10
137,50
- 3,60
Исключение
амортизационных
отчислений по основным средствам,
износ по которым в 2014 году будет
полностью начислен.
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
114,84
83,94
- 30,90
Расчет
налогов
соответствии
с
законодательством.
97,60
97,60
8587,18
6836,62
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
8587,18
5557,57
- 3029,61
8587,18
5354,01
- 3233,17
тыс
куб.
м
160,10
160,10
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Итого НВВ с
учетом
корректировки
(в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоснабжения
5
6
Принято
РЭКДЦиТ
произведен
в
действующим
- 1750,56
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь.
-1279,05
Таблица 2 Водоотведение
Наименование
Ед. Предлож
изм ено
.
предпри
ятием
запланированные
расходы
на
электроэнергию, расходы на оплату
труда
и
социальные
нужды.
Исключение осуществлено на основе
анализа
фактических
данных
предприятия.
Исключение расходов обусловлено
приведением
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Исключены
необоснованно
запланированные
административные
расходы, исключение осуществлено на
основе анализа фактических данных
предприятия.
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
Основания исключения расходов
8
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 3412,09
ые расходы
.
руб
.
5
ния
предприят
ия
6
2595,55
- 816,54
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию, расходы на оплату
труда
и
социальные
нужды,
общехозяйственные
и
прочие
производственные
расходы.
Исключение осуществлено на основе
анализа
фактических
данных
предприятия.
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административ
ные расходы
тыс
руб
тыс
.
руб
.
38,00
38,00
550,00
443,00
- 107,00
Исключены
необоснованно
запланированные
административные
расходы, исключение осуществлено на
основе анализа фактических данных
предприятия.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
40,60
40,60
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1,30
1,30
4041,99
3118,45
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
4041,99
3070,23
- 971,76
3961,40
2999,54
- 961,86
тыс
куб.
м
59,40
59,40
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Итого НВВ с
учетом
корректировки
(в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоотведения
5
6
7
- 923,54
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на пропуск и
транспортировку неучтенных объемов
сточных вод.
- 48,22
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
9
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
МУП
«Тепловодкомплекс
Темижбекский»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
32,08
32,08
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
48,46
48,46
34,80
34,80
52,53
52,53
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
1,8
1,8
10
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
30,50
30,50
0,7616
0,7616
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
систем водоотведения, %
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе
транспортировки
сточных
вод
на
единицу
объема
транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 *
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5517
0,5517
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.3 Проект тарифа для МБУ "Голубицкая ПЭС", Темрюкский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
МБУ "Голубицкая ПЭС" уведомлено надлежащим образом о месте и
11
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 6022,29
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
Сбытовые
расходы
1.
5.
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
4804,50
- 1217,79
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию, расходы на оплату
труда и отчисления на социальные
нужды. Исключение осуществлено на
основе анализа фактических данных
предприятия.
140,00
140,00
1502,88
818,45
- 684,43
Исключены
необоснованно
запланированные
административные
расходы, исключение осуществлено на
основе анализа фактических данных
предприятия.
608,12
495,39
-112,73
Исключены
амортизационные
отчисления по основным средствам,
износ по которым в 2014 году будет
полностью начислен.
377,10
328,67
- 48,43
Расчет
налогов
соответствии
с
законодательством.
- 575,96
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
социальные
нужды,
исключение
осуществлено на основе анализа
575,96
произведен
в
действующим
12
положений
о
премировании
и
коллективного договора предприятия.
1.
9.
2
3
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.куб
.м
9226,35
6587,01
261,67
261,67
- 2639,34
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
МБУ «Голубицкая ПЭС»
тариф (руб./м3) без НДС
23,61
3
тариф для населения (руб./м ) с
27,86
НДС
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
26,74
31,55
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
1.
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
13
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0,31
0,31
29,63
29,63
0,7258
0,7258
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.4 Проект тарифа для МУП ЖКХ "Курчанское", Темрюкский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
МУП ЖКХ "Курчанское" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение, водоотведение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
14
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Таблица № 1 Водоснабжение
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
7848,27
82,27
Исключены
необоснованно
запланированные расходы на оплату
труда и социальные нужды, прочие
производственные
расходы.
Исключение осуществлено на основе
анализа
фактических
данных
предприятия. Увеличены расходы на
электроэнергию на основе анализа
фактических данных предприятия.
Исключение расходов обусловлено
приведением
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Исключены
необоснованно
запланированные
административные
расходы, исключение осуществлено на
основе анализа фактических данных
предприятия.
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 7766,00
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
340,00
209,50
- 130,5
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
3284,00
2716,20
- 567,80
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
261,00
261,00
259,00
165,77
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
600,00
-600,00
12510,00
11200,74
319,00
319,00
Таблица 2 Водоотведение
Наименование
Ед. Предлож
изм ено
- 93,23
Принято
РЭК-
Расчет
налогов
произведен
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
производственное развитие.
- 1309,26
Отклонен
ие
Основания исключения расходов
15
.
предпри
ятием
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 1455,86
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административ
ные расходы
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
5
ДЦиТ
5
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
759,74
- 696,12
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
50,00
-50,00
223,20
- 223,20
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
2114,26
884,60
- 1229,66
тыс
куб.
м
35,00
37,50
2,50
7
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию, расходы на оплату
труда и социальные нужды, прочие
производственные
расходы.
Исключение осуществлено на основе
анализа
фактических
данных
предприятия.
Исключение расходов в связи с
отсутствием
документов,
обосновывающих
планируемые
расходы.
Исключены
запланированные
административные расходы, в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
- 2,14
Исключение
амортизационных
отчислений по основным средствам,
износ по которым в 2014 году будет
полностью начислен.
32,00
- 32,00
200,00
-200,00
Исключение расходов в связи с
отсутствием
документов,
обосновывающих
планируемые
расходы.
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
производственное развитие.
153,20
2114,26
151,06
910,80
- 1203,46
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на пропуск сточных
вод в части сверхнормативных потерь.
-26,20
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
16
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
МУП «ЖКХ-Курчанское»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
33,72
33,72
22,00
22,00
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
36,50
36,50
25,18
25,18
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
17
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,13
0,13
23,22
21,23
0,6547
0,6547
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
6.
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1160
0,1160
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
В.М. Котельникова, С.В.
18
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.5 Проект тарифа для ООО "Биопотенциал", Темрюкский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
ООО "Биопотенциал" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 1019,20
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
257,51
- 761,69
Исключение
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию, расходы на оплату
труда
и
социальные
нужды.
Исключение осуществлено на основе
анализа
фактических
данных
предприятия.
Исключение расходов в связи с
отсутствием
документов,
обосновывающих
планируемые
затраты.
272,10
-272,10
180,20
-180,20
0,50
-0,50
Исключение расходов
отсутствием
обосновывающих
затраты.
Исключение расходов
отсутствием
обосновывающих
затраты.
в связи с
документов,
планируемые
в связи с
документов,
планируемые
19
1.
7.
Налоги и сборы
1.
8.
1.
9.
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
4
Объем
реализации
водоотведения
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
54,60
18,70
-35,9
1526,60
276,21
- 1250,39
20,00
20,00
Расчет
налогов
соответствии
с
законодательством.
произведен
в
действующим
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
ООО «Биопотенциал»
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с
НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
12,88
14,74
15,20
17,39
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
20
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
6.
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
0
0
0
0
0
0
0
0
0,9757
0,9757
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.6 Проект тарифа для ЗАО "Таманьнефтегаз", Темрюкский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
ЗАО "Таманьнефтегаз" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
Предлож
ено
Принято
РЭК-
Отклонен
ие
Основания исключения расходов
21
.
предпри
ятием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 7608,56
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
4
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Итого НВВ в
доле,
относящейся на
реализацию
Объем
реализации
водоотведения
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
куб.
м
ДЦиТ
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
1717,42
- 5891,14
540,00
- 540,00
329,00
329,00
108,00
108,00
592,00
- 592,00
9177,56
2154,42
- 7023,14
5788,92
1358,94
- 4429,98
41,00
41,00
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию, расходы на оплату
труда
и
социальные
нужды,
общехозяйственные
и
прочие
производственные
расходы.
Исключение осуществлено в связи с
отсутствием
документов,
обосновывающих
планируемые
затраты.
Исключение расходов в связи с
отсутствием
документов,
обосновывающих
планируемые
затраты.
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
капитальный ремонт.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
22
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
ЗАО «Таманьнефтегаз»
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с
НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
32,16
34,13
37,95
40,27
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
6.
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,2
1,2
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
23
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.7 Проект тарифа для ООО "Атаманское", Павловский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
ООО "Атаманское" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
1
1.
1.
1.
2.
Основные группы расходов
Производственн тыс 2458,36
ые расходы
руб
Ремонтные
тыс 661,54
расходы
.
руб
.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
2541,48
83,12
225,94
- 435,6
Исключение расходов обусловлено
приведением
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
- 10,94
Исключение
амортизационных
отчислений по основным средствам,
износ по которым в 2014 году будет
полностью начислен.
524,50
524,50
49,00
38,06
Основания исключения расходов
24
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
4
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Итого НВВ в
доле,
относящейся на
реализацию
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
53,88
53,88
203,83
203,83
3951,11
3587,69
- 363,42
3951,11
3553,79
- 397,32
тыс
куб.
м
247,00
247,00
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
ООО «Атаманское»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
13,65
13,65
15,13
15,13
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
25
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
20,41
22,88
0,5096
0,5096
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
5.
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.8 Проект тарифа для
МУП ЖКХ "Среднечелбасское с.п.",
Павловский район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
МУП ЖКХ "Среднечелбасское с.п." уведомлено надлежащим образом
о месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
26
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
3968,45
- 1128,36
1402,50
855,11
- 547,39
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию.
Исключение
осуществлено на основе анализа
фактических данных предприятия.
Исключение расходов обусловлено
приведением
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
6,10
6,10
30,00
69,60
39,6
321,50
224,40
- 97,1
6856,91
5123,66
- 1733,25
192,00
192,00
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 5096,81
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
производственное развитие.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
27
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
МУП ЖКХ «Среднечелбасское
сельское поселение»
тариф (руб./м3)
25,06
3
тариф для населения (руб./м )
25,06
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
28,31
28,31
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
1,05
1,05
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
3.
результате аварий, повреждений и иных технологических
28
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
32,19
32,19
0,6852
0,6852
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.9 Проект тарифа для ОАО "КОПС", Кавказский район, представила
ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Т.Б. Белицкая.
ОАО "КОПС" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
Наименование
1
1
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 1004,75
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
997,67
- 7,08
Исключены
7
необоснованно
29
1.
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
4
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Итого НВВ в
доле,
относящейся на
реализацию
Объем
реализации
водоотведения
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
куб.
м
запланированные общехозяйственные
расходы. Исключение осуществлено на
основе анализа фактических данных
предприятия.
197,52
197,52
220,00
220,00
14,45
14,45
96,33
42,50
- 53,83
1533,05
1472,14
- 60,91
1472,49
1400,98
- 71,51
84,00
84,00
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
производственное развитие.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
30
№
п/п
Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
ОАО
«Кропоткинское
объединенное
предприятие
Стройиндустрии»
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с
НДС
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
15,56
17,80
18,36
21,00
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
0
0
0,3900
0,3900
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
31
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.10 Проект тарифа для
ООО "Водсервис", Кавказский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
ООО "Водсервис" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
2268,26
- 298,88
- 5,00
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию.
Исключение
осуществлено на основе анализа
фактических данных предприятия.
Исключение расходов обусловлено
приведением
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 2567,14
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
134,50
129,50
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1188,00
1188,00
39,00
39,00
тыс
руб
76,90
75,24
тыс
руб
215,9
215,9
1.
7.
1.
8.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
- 1,66
Расчет
налогов
соответствии
с
законодательством.
произведен
в
действующим
32
1.
9.
2
3
6
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Итого НВВ в
доле,
относящейся на
реализацию
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.куб
.м
4221,44
3915,9
- 305,54
4221,44
3761,54
- 459,9
157,80
157,80
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
ООО «Водсервис»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
22,17
22,17
25,38
25,38
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Фактические
значения
Плановые
значения
33
показателей за
2013 год
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0,4
0,4
30,81
30,81
0,5699
0,5699
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.11 Проект тарифа для МУП ЖКХ "Новолеушковское", Павловский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
МУП ЖКХ "Новолеушковское" уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
34
Водоснабжение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
5252,52
- 1553,16
517,00
247,00
- 270,00
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию, общехозяйственные и
прочие производственные расходы.
Исключение осуществлено на основе
анализа
фактических
данных
предприятия.
Исключение расходов обусловлено
приведением
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
365,00
361,98
- 3,02
69,00
108,80
39,8
918,80
295,00
- 623,8
8675,48
6265,30
- 2410,18
230,60
230,60
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 6805,68
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
Исключение
амортизационных
отчислений по основным средствам,
износ по которым в 2014 году будет
полностью начислен.
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
производственное развитие.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
35
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
МУП ЖКХ «Новолеушковское»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
26,00
26,00
28,32
28,32
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
2,2
2,2
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
3.
результате аварий, повреждений и иных технологических
36
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
28,30
28,30
0,6149
0,6149
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.12 Проект тарифа для
МКП "Горизонт", Павловский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
МКП "Горизонт" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1
1.
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Основные группы расходов
Производственн тыс 2767,80
ые расходы
.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
2626,24
- 141,56
Исключены
запланированные
необоснованно
расходы
на
37
руб
.
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
электроэнергию.
Исключение
осуществлено на основе анализа
фактических данных предприятия.
215,90
215,90
231,92
76,92
441,00
441,00
64,50
- 155,00
Исключены
необоснованно
запланированные
административные
расходы, исключение осуществлено на
основе анализа фактических данных
предприятия.
62,99
- 1,51
260,20
103,20
- 157,00
Расчет
налогов
произведен
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
социальные
нужды,
исключение
осуществлено на основе анализа
положений
о
премировании
и
коллективного договора предприятия.
3981,32
3526,25
- 455,07
114,80
114,80
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
38
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
МКП «Горизонт»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
следующие
уровни
тарифов
с
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
29,44
29,44
31,99
31,99
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0,8
0,8
34,70
32,47
0,5504
0,5504
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
39
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.13 Проект тарифа для МУП ЖКХ Павловского сп, Павловский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
МУП ЖКХ Павловского сп уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 38762,00
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
Арендная
и
концессионная
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
28831,61
- 9930,39
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию, расходы на оплату
труда и социальные нужды, прочие
производственные
расходы.
Исключение осуществлено на основе
анализа
фактических
данных
предприятия.
1491,00
1491,00
8585,00
6582,64
- 2002,36
Исключены
необоснованно
запланированные
административные
расходы, исключение осуществлено на
основе анализа фактических данных
предприятия.
1165,00
1164,77
- 0,23
Ошибка за счет округления
40
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
881,00
1041,50
160,5
3562,00
650,00
- 2912,00
54446,00
39761,52
- 14684,48
1466,00
1569,67
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
производственное развитие.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
МУП
ЖКХ
Павловского
сельского поселения
тариф (руб./м3) без НДС
24,43
тариф для населения (руб./м3) с
28,83
НДС
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
26,23
30,95
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Фактические
значения
Плановые
значения
41
показателей за
2013 год
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
1,16
1,16
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0,77
0,77
0,3
0,3
33,40
33,30
0,7208
0,7208
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.14 Проект тарифа для МУП «ЖКХ-Комбытсервис», представила
ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Т.Б. Белицкая.
МУП «ЖКХ-Комбытсервис» уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
42
Водоотведение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
400,80
- 22,00
Исключены
необоснованно
запланированные расходы на оплату
труда
и
социальные
нужды.
Исключение осуществлено на основе
анализа
фактических
данных
предприятия.
Исключение расходов обусловлено
приведением
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Исключение в связи с отсутствием
документов,
обосновывающих
планируемые затраты.
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 422,80
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
32,35
25,00
-7,35
1.
3.
Административн
ые расходы
58,50
0,00
-58,50
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
128,13
128,13
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
1,72
1,72
643,50
555,65
20,00
20,00
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоотведения
- 87,9
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
43
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
МУП «ЖКХ-Комбытсервис»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
26,00
26,00
29,57
29,57
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
100
100
0
0
0
0
0
0
0,88
0,88
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
1.
44
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
0,3300
0,3300
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.15 Проект тарифа для ОАО "МОК "Братковский", Кореновский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ОАО "МОК "Братковский" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 4884,00
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
руб
2060,0
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
2048,02
-2835,98
377,60
-1682,40
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия (контроль
качества воды, ГСМ)
с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Снижение
электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования. Расходы
на оплату труда откорректированы с
учетом фактической численности и
тарифной ставкой рабочего первого
разряда.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
45
плату запланированные в локальных
сметных расчетах, в связи с тем, что
ремонты
планируется
проводить
хозяйственным способом. Расходы на
энергосбережение исключены в связи с
отсутствием обоснований.
.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
4
6
68,0
33,58
-34,42
Произведена корректировка с учетом
наступления полного или частичного
износа
по
отдельным
объектам
основных средств.
тыс
.
руб
.
30,32
69,20
38,88
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ (в
доле,
относящейся на
реализацию)
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
282,0
0
-282,0
Отклонение обусловлено требованием
ст. 333.12 НК РФ, с учетом
планируемого объема забора воды и
реализации
по
категориям
потребителей
Исключена нормативная прибыль в
связи с отсутствием обоснований.
3776,47
1254,62
-2521,85
Итого НВВ с
учетом
корректировки
(в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
3776,47
1071,91
тыс
куб.
м
94,28
94,28
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-182,71
-2704,56
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
46
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
ОАО «МОК «Братковский»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
10,90
10,90
11,84
11,84
-
-
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
11,4
11,4
0,5261
0,5261
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
47
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.16 Проект тарифа для МУП ЖКХ "Станица", Кореновский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
МУП ЖКХ «Станица» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1.
Наименование
1
1.
1.
1.
2.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Основные группы расходов
Производственн тыс 3619,19
ые расходы
.
руб
.
Ремонтные
тыс 568,45
расходы
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
3662,46
43,27
223,74
-344,71
Отклонение
обусловлено
корректировкой величины удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату запланированные в локальных
сметных расчетах, в связи с тем, что
ремонты
планируется
проводить
хозяйственным способом.
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
1640,34
1202,16
-438,18
1.
4.
1.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
43,60
48,26
4,66
Отклонение
обусловлено
перераспределением
административных расходов между
видами
деятельности,
также
произведена корректировка плановых
расходов предприятия
с учетом
фактических показателей за 2013 год.
48
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
6
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
87,40
70,16
17,24
176,85
0
-176,85
294,75
258,06
-36,69
6430,58
5464,83
-965,75
тыс
руб
6430,58
5414,82
тыс
куб.
м
215,33
215,33
Снижен налог, уплачиваемый в связи с
применением системы УСН, т.к.
снижена плановая НВВ.
Исключена нормативная прибыль в
связи с отсутствием обоснований.
Снижение обусловлено уменьшением
НВВ.
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-50,01
-1015,76
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
МУП ЖКХ «Станица»
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
49
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
24,38
24,38
-
25,91
25,91
-
-
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
28,32
28,32
0,6302
0,6302
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.17 Проект тарифа для
МУП Платнировский "Универсал",
Кореновский район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
МУП Платнировский "Универсал" уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
50
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение, водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
7426,16
-6515,30
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия (контроль
качества воды, расходы на реагенты) с
учетом фактических показателей за
2013 год. Снижение электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования. Расходы
на оплату труда откорректированы с
учетом фактической численности и
тарифной ставкой рабочего первого
разряда.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату запланированные в локальных
сметных расчетах, в связи с тем, что
ремонты
планируется
проводить
хозяйственным способом.
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 13941,45
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
руб
.
1777,0
912,68
-864,32
1.
3.
Административн
ые расходы
3259,52
1161,52
-2098,0
Произведена корректировка плановых
расходов предприятия
с учетом
фактических показателей за 2013 год.
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
232,0
0
-232,0
Исключены расходы в связи с
отсутствием
подтверждающей
документации.
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
254,7
160,97
-93,73
50
0
-50,0
Снижен налог, уплачиваемый в связи с
применением системы УСН, т.к.
снижена плановая НВВ.
Исключена в связи с отсутствием
обосновывающих документов
1.
7.
1.
8.
1.
Нормативная
прибыль
Предпринимател
51
9.
2
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
Таблица 2
Наименование
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
19514,67
19514,67
9426,19
379,90
379,90
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
666,37
-2639,20
Снижение
электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования. Расходы
на оплату труда откорректированы с
учетом фактической численности и
тарифной ставкой рабочего первого
разряда.
104,11
-1832,14
Произведена корректировка плановых
расходов предприятия
с учетом
фактических показателей за 2013 год.
-298,00
Исключены расходы в связи с
отсутствием
подтверждающей
документации.
3,86
Откорректированы расходы в связи с
тем, что предприятием не запланирован
налог, уплачиваемый в связи с
применением системы УСН.
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административ
ные расходы
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
Основные группы расходов
Производственн тыс 3305,57
ые расходы
.
руб
.
1.
8.
1.
9.
-9853,35
-235,14
1
1.
1.
1.
7.
9661,32
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1936,25
298,0
4,0
7,86
-10088,48
52
2
Итого НВВ
4
Недополученны
е
доходы
прошлых лет
Итого НВВ
4
6
Объем
реализации
водоотведения
тыс
руб
тыс
руб
тыс
куб.
м
5543,82
778,35
-4765,47
1370,0
0
-1370,0
6913,82
778,35
-6135,47
29,0
30,11
1,11
Расходы исключены в связи с
отсутствием
подтверждающих
документов
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
МУП Платнировского сельского
поселения Кореновского района
«Универсал», Кореновский район
тариф (руб./м3)
23,95
тариф для населения (руб./м3)
23,95
24,73
24,73
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
25,67
25,67
26,97
26,97
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
53
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
0
0
0
0
26,10
26,10
0,5403
0,5403
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения.
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
0
0
0
0
0
0
0,6398
0,6398
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
54
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.18 Проект тарифа для МУП ЖКХ Сергиевского сельского поселения,
Кореновский район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
МУП ЖКХ Сергиевского с/п уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение, водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 4106,30
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
752,91
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
2846,81
-1259,49
535,68
-217,23
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия (контроль
качества воды, расходы на реагенты,
ГСМ, охрану труда)
с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Снижение
электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования. Расходы
на оплату труда откорректированы с
учетом фактической численности и
тарифной ставки рабочего первого
разряда.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату запланированные в локальных
сметных расчетах, в связи с тем, что
ремонты
планируется
проводить
55
хозяйственным способом.
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
1041,37
1110,36
68,99
1.
4.
Сбытовые
расходы
тыс
.
руб
.
37,99
0
-37,99
1.
5.
1.
6.
Амортизация
тыс
руб
тыс
.
руб
.
106,0
0
-106,0
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
79,27
66,09
-13,18
172,12
0
-172,12
286,87
0
-286,87
6590,08
4558,94
-2031,14
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Отклонение
обусловлено
перераспределением
административных расходов между
видами
деятельности,
пропорционально доходам.
Исключены расходы в связи с
отсутствием постановления ОМС об
определении
гарантирующей
организации в Сергиевском сельском
поселении.
Исключение обусловлено отсутствием
обосновывающих документов.
Исключены
расходы,
не
подтвержденные документально, плата
за загрязнение сверх установленного
лимита.
Исключение обусловлено отсутствием
обосновывающих документов.
Исключены расходы в связи с
отсутствием постановления ОМС об
определении
гарантирующей
организации в Сергиевском сельском
поселении.
1.
8.
1.
9.
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
2
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
6590,08
4461,47
151,38
176,41
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
448,10
-278,70
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия (расходы на
реагенты, охрану труда)
с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Снижение электроэнергии произведено
в связи с корректировкой величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов на
6
Таблица 2
Наименование
1
1.
1.
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-97,47
Основные группы расходов
Производственн тыс 726,80
ые расходы
.
руб
.
-2128,61
56
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административ
ные расходы
1.
4.
Сбытовые
расходы
1.
5.
1.
6.
Амортизация
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
245,20
60,74
-184,46
59,98
90,96
30,98
6,80
0
-6,80
тыс
руб
тыс
.
руб
.
10,10
0
-10,10
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
4,50
5,74
1,24
31,60
0
-31,60
52,67
0
-52,67
1137,65
605,54
-532,11
1137,65
572,28
18,0
20,67
1.
8.
1.
9.
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
2
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
6
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования. Расходы
на оплату труда откорректированы с
учетом фактической численности и
тарифной ставки рабочего первого
разряда.
Исключены необоснованные расходы.
Отклонение
обусловлено
перераспределением административных
расходов между видами деятельности,
пропорционально доходам.
Исключены расходы в связи с
отсутствием постановления ОМС об
определении
гарантирующей
организации в Сергиевском сельском
поселении.
Исключение обусловлено отсутствием
обосновывающих документов.
Откорректированы расходы в связи с
тем, что предприятием не запланирован
налог, уплачиваемый в связи с
применением системы УСН.
Исключение обусловлено отсутствием
обосновывающих документов.
Исключены расходы в связи с
отсутствием постановления ОМС об
определении
гарантирующей
организации в Сергиевском сельском
поселении.
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на пропуск и
транспортировку неучтенных объемов
сточных вод.
-33,26
-565,37
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
57
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
МУП
«ЖКХ»
Сергиевского
сельского поселения
тариф (руб./м3)
24,39
3
тариф для населения (руб./м )
24,39
25,95
25,95
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
26,19
26,19
29,43
29,43
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
32,43
32,43
0,5123
0,5123
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
58
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения.
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0,75
0,75
0,1220
0,1220
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.19 Проект тарифа для ОАО "Сахарный завод "Свобода", УстьЛабинский район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ОАО "Сахарный завод "Свобода" уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение, водоотведение.
59
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Наименование
1
1.
1.
1.
2.
1.
3.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
6320,02
806,59
246,37
-362,93
159,11
37,11
Отклонение
обусловлено
корректировкой величины удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы.
Из расчета исключены расходы на
оплату труда.
Отклонение
обусловлено
перераспределением
административных расходов между
видами
деятельности,
пропорционально доходам.
125,06
120,79
-4,27
Произведена корректировка с учетом
наступления полного или частичного
износа
по
отдельным
объектам
основных средств.
тыс
.
руб
.
659,55
662,21
2,66
619,92
254,67
-365,25
Отклонение обусловлено требованием
ст. 333.12 НК РФ, с учетом
планируемого объема забора воды и
реализации
по
категориям
потребителей
Отклонение обусловлено требованием
п. 47 основ ценообразования в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
постановлением
правительства №406 от 13.05.2013
63,67
63,67
3956,53
-54,82
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс
.
руб
.
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Налог
на
прибыль
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
1.
1
0
2
3
Предлож
ено
предпри
ятием
Основные группы расходов
Производственн тыс 5513,43
ые расходы
.
руб
.
Ремонтные
тыс 609,30
расходы
руб
Административн тыс 122,0
ые расходы
.
руб
.
1.
4.
1.
5.
1.
7.
Ед.
изм
.
Итого НВВ (в
доле,
относящейся на
реализацию)
Корректировка
НВВ
4011,35
-632,54
Предприятием не запланирован налог
на
прибыль,
чем
обусловлено
отклонение.
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
60
руб
.
4
6
Итого НВВ с
учетом
корректировки
(в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоснабжения
Таблица 2
Наименование
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
тыс
.
руб
.
4011,35
3323,99
-687,36
тыс
куб.
м
743,0
749,20
6,20
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
458,61
-501,97
417,34
-179,34
5,16
5,16
Произведена корректировка плановых
расходов предприятия (ФОТ) с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Снижение
электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования.
Из
расчета
исключены
сметная
прибыль
и
накладные
расходы,
запланированные в локальном сметном
расчете.
Отклонение
обусловлено
перераспределением
административных расходов между
видами
деятельности,
пропорционально доходам.
26,50
-70,13
Отклонение обусловлено требованием
п. 47 основ ценообразования в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
постановлением
правительства №406 от 13.05.2013
6,62
6,62
Предприятием не запланирован налог
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 960,58
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административ
ные расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
1.
8.
1.
9.
1.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Налог
на
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
596,68
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
96,63
тыс
руб
.
61
10
прибыль
2
Итого НВВ (в
доле,
относящейся на
реализацию)
Корректировка
НВВ
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
717,62
Итого НВВ с
учетом
корректировки
(в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоотведения
тыс
.
руб
.
717,62
311,54
406,08
тыс
куб.
м
26,0
29,53
3,53
3
4
6
на
прибыль,
отклонение.
411,69
чем
обусловлено
-305,93
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на пропуск и
транспортировку неучтенных объемов
сточных вод.
-100,15
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
ЗАО «Сахарный завод «Свобода»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
4,33
5,11
4,54
5,36
10,55
12,45
10,55
12,45
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Фактические
значения
Плановые
значения
62
показателей за
2013 год
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
0
0
0,9105
0,9105
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.
63
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
6.
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
5.
0
0
0,4880
0,4880
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.20 Проект тарифа для ОАО "Усть-Лабинсктехсервис" представила
ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса И.В. Каргапольцева.
ОАО "Усть-Лабинсктехсервис" уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах.
Наименование
1
1.
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Основные группы расходов
Производственн тыс 470,69
ые расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
440,77
-29,92
Отклонение по статье обусловлено
следующим:
Снижение
электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
64
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования.
Расходы
на
оплату
труда
откорректированы с учетом тарифной
ставки рабочего первого разряда.
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки(в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоснабжения
5
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
-332,62
Откорректирована
оплата труда
административного
персонала,
с
учетом
отраслевого
тарифного
соглашения в сфере ЖКХ.
17,74
3,74
Отклонение обусловлено требованием
ст. 333.12 НК РФ, с учетом
планируемого объема забора воды и
реализации
по
категориям
потребителей
184,53
-99,53
473,26
140,64
66,10
66,10
14,00
284,06
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-17,14
тыс
.
руб
.
284,06
167,39
тыс
куб.
м
10,0
10,0
-116,67
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
65
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
ОАО
РТП
«УстьЛабинсктехсервис»
тариф (руб./м3) без НДС
15,70
тариф для населения (руб./м3) с
18,53
НДС
-
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
17,78
-
-
20,98
-
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
0
0
0,5551
0,5550
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
66
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.21 Проект тарифа для ООО "Коммунальщик" Новокубанского
района представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
ООО "Коммунальщик" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1
1.
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Основные группы расходов
Производственн тыс 1982,48
ые расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
1598,71
-383,77
Расходы на электроэнергию увеличены
в связи с корректировкой прогнозных
тарифов на энергоресурсы, величины
натуральных показателей, удельной
нормы
расхода
электроэнергии.
Скорректированы расходы на ГСМ в
связи
с
исключением
сверхнормативных
расходов.
Исключены
необоснованно
завышенные расходы на МБП, а также
прочие производственные расходы,
которые частично приняты по статье
«Административные
расходы».
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
67
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.ру
б.
тыс
.
руб
.
350,80
306,00
-44,80
839,75
893,15
53,40
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
-
-
-
20,00
3,90
-16,10
-
-
-
тыс
.
руб
.
105,10
56,70
-48,40
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс
.
руб
.
522,00
60,00
-462,00
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
-
-
-
3820,13
2918,46
-901,67
151,10
151,10
2
3
Объем
реализации
водоснабжения
Исключены расходы в отсутствие
обоснования финансовых потребностей
на реализацию мероприятий
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Включены расходы, запланированные
предприятием по статье «Прочие
производственные расходы».
Исключены
суммы
начисленной амортизации.
излишне
Скорректирована сумма водного налога
в
соответствии
со
структурой
потребителей.
Исключены
сверхлимитные расходы платы за
негативное
воздействие
на
окружающую среду.
Исключены
необоснованные
планируемые расходы на капитальные
вложения, исключены необоснованно
запланированные
расходы
на
социальные
нужды,
исключение
осуществлено на основе анализа
положений коллективного договора
предприятия.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
68
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
МУП ЖКХ «Коммунальщик»,
Ленинградский район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
18,69
18,69
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
19,94
19,94
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
1,377
1,377
36,77
36,77
1,194
1,194
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
69
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.22 Проект тарифа для МКП "Советское МКХ", Новокубанского
района, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МКП "Советское МКХ" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 5895,14
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
2424,60
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
4956,66
-938,48
2081,58
-343,02
Скорректированы плановые расходы
предприятия:
- на ГСМ в связи с перераспределением
расходов по видам деятельности;
-на электроэнергию в связи с
корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии;
- на прочие производственные расходы
в связи с перераспределением статей
сметы расходов. Плановые расходы
предприятия
в
части
расчета
заработной
платы
приведены
в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработная плата,
учтенные по другим статьям сметы
расходов.
Плановые
расходы
предприятия
в
части
расчета
заработной
платы
приведены
в
70
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
5364,70
3259,13
-2105,57
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
-
-
-
16,50
16,50
-
-
-
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
308,00
63,76
-244,24
79,30
69,30
-10,00
-
-
-
14088,24
10446,93
-3641,31
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
10255,47
192,21
192,21
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
периоде на добычу и транспортировку
воды в части сверхнормативных потерь
-191,46
14088,24
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
-3832,77
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
71
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
МУП
«Советское
МКХ»,
Новокубанский район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
следующие
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
28,26
28,26
уровни
тарифов
с
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
29,96
29,96
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0,6
0,6
0,2
0,2
0,0455
0,0455
35,3
35,3
0,6869
0,6869
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
72
Решение принято единогласно.
1.23 Проект тарифа для МУП "Стимул", Новокубанского района,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МУП "Стимул" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
4287,21
-1958,43
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Услуги по очистке стоков ФГУП
«Армавирская биофабрика» приняты
по утвержденному на 2015 год тарифу.
Исключены расходы на ГСМ и цеховые
расходы в связи с отсутствием
экономической обоснованности
Документы,
обосновывающие
финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятий
производственной
программы
не
представлены. Расходы на аварийновосстановительные
работы
согласованы с учетом анализа таких
расходов в базовом периоде.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
Плановые
расходы
предприятия
в
части
расчета
заработной
платы
приведены
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Произведено
перераспределение
расходов
на
оплату
труда
административно-управленческого
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 6245,64
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
679,88
138,02
-541,86
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
1758,24
1202,06
-556,18
73
персонала с учетом других видов
деятельности и расчет данных расходов
в
соответствии
с
положениями
действующего
законодательства
и
учетной политикой предприятия.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
Таблица 2
Наименование
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
-
-
43,82
43,82
-
-
-
тыс
.
руб
.
62,01
56,10
-5,91
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
684,10
161,10
-523,00
-
-
-
9473,69
5888,31
-3585,38
Ед.
изм
.
Исключены сверхлимитные расходы
платы за негативное воздействие на
окружающую среду, скорректирована
сумма водного налога, с учетом
планируемого объема забора воды и
реализации
по
категориям
потребителей.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
периоде на добычу и транспортировку
воды в части сверхнормативных потерь
-336,21
9473,69
5552,10
181,78
181,78
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
1820,63
-6480,77
Исключены необоснованные расходы
на ГСМ, хим. реагенты, цеховые и,
частично, прочие производственные
расходы.
Плановые
расходы
предприятия
в
части
расчета
заработной
платы
приведены
в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Документы,
обосновывающие
финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятий
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 8301,40
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
-
720,00
-3921,59
-720,00
74
.
1.
3.
Административ
ные расходы
тыс
.
руб
.
1909,96
369,60
-1540,36
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
-
-
-
-
-
-
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
62,01
0,06
-61,95
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоотведения
43,82
-43,82
694,10
-694,10
-
-
-
11731,29
2190,29
-9541,00
58,35
63
производственной
программы
не
представлены.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
Плановые
расходы
предприятия
в
части
расчета
заработной
платы
приведены
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Произведено
перераспределение
расходов
на
оплату
труда
административно-управленческого
персонала с учетом других видов
деятельности и расчет данных расходов
в
соответствии
с
положениями
действующего
законодательства
и
учетной политикой предприятия.
Исключены
неподтвержденные
расходы предприятия.
Исключена величина водного налога,
необоснованно запланированная.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
75
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
МУП «Стимул», Новокубанский
район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
29,68
29,68
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
34,72
34,72
31,41
31,41
34,81
34,81
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
0,396
0,396
37,10
37,10
0,9455
0,9455
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
76
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
100
100
39
39
0,396
0,396
0
0
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.24 Проект тарифа для ОАО "Ровненский элеватор" Новопокровского
района представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
ОАО "Ровненский элеватор" уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
Основания исключения расходов
77
предложе
ния
предприят
ия
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 131,60
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
4
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Итого НВВ в
доле,
относящейся на
реализацию
Объем
реализации
водоснабжения
69,36
-62,24
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
50,12
23,12
-27,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
куб.
м
2,97
2,05
-0,92
-
-
-
-
-
-
184,69
94,53
-90,16
178,22
89,12
-89,10
16,95
19,61
Скорректированы плановые расходы
предприятия:
- на химические реагенты в связи с
необоснованностью их заявки;
-на электроэнергию в связи с
корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии;
Исключены расходы на ремонтные
работы
без
подтверждающих
документов.
Скорректирована сумма водного налога
в
соответствии
со
структурой
потребителей
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
78
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
ОАО «Ровненский элеватор»,
Новопокровский район
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с
НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
4,51
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
4,58
5,32
5,40
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете
на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
Фактическое
значение
показателя
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
1
1
0
0
0,5652
0,5652
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
В.М. Котельникова, С.В.
79
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.25 Проект тарифа для ЗАО ССК "Ленинградский", Ленинградский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
ЗАО ССК "Ленинградский" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды и принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
4756,04
384,14
Увеличение
расходов
на
электроэнергию
связано
с
корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы.
В
связи
с
перераспределением
расходов
по
статьям затрат, увеличены расходы на
оплату работ и услуг сторонних
организаций, цеховых расходов и
прочих производственных расходов.
Исключены
неподтвержденные
расходы на приобретение сырья и
материалов.
Плановые
расходы
предприятия
в
части
расчета
заработной
платы
приведены
в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключены
мероприятия
производственной
программы
в
отсутствие обоснования финансовых
потребностей, а также соответствия
требованиям
действующего
законодательства.
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 4371,90
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1875,00
1633,50
-241,50
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
370,34
361,94
-8,40
80
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Итого НВВ с
учетом
корректировки
(в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоснабжения
5
6
Таблица 2
Наименование
1
1.
1.
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
действующего законодательства.
-
-
-
799,00
76,88
-722,12
-
-
-
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
900,00
766,00
-134,00
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
8666,24
7554,97
-1111,27
5660,04
4510,63
-1149,41
тыс
куб.
м
746,00
747,00
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
1437,13
292,33
Увеличение
расходов
на
электроэнергию
связано
с
корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы.
В
связи
с
перераспределением
расходов
по
статьям затрат, увеличены расходы в
части цеховых расходов и прочих
производственных
расходов.
Исключены
неподтвержденные
расходы
на
приобретение
хим.
350,00
-350,00
-
-
-
8666,24
7594,36
-1071,88
Скорректирована сумма водного налога
в
соответствии
со
структурой
потребителей.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
периоде на добычу и транспортировку
воды в части сверхнормативных
потерь.
-39,39
Основные группы расходов
Производственн тыс 1144,80
ые расходы
.
руб
.
Исключена сумма амортизационных
отчислений в отсутствие бухгалтерских
документов,
обосновывающих
планируемые затраты.
81
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
550,00
537,00
-13,00
1.
3.
Административ
ные расходы
395,60
157,00
-238,60
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
-
-
-
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
-
-
-
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
куб.
м
-
-
-
350,00
145,75
-204,25
-
-
-
2460,40
2276,88
-183,52
1698,27
1399,49
-298,78
150,00
150,00
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
4
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Итого НВВ в
доле,
относящейся на
реализацию
Объем
реализации
водоотведения
20,00
-20,00
реагентов.
Исключены
мероприятия
производственной
программы
в
отсутствие обоснования финансовых
потребностей, а также соответствия
требованиям
действующего
законодательства.
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключена сумма амортизационных
отчислений в отсутствие бухгалтерских
документов,
обосновывающих
планируемые затраты.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
82
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
ОАО
«Сахарный
завод
«Ленинградский», Ленинградский
район
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с
НДС
следующие
уровни
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
6,04
7,13
9,33
11,01
тарифов
с
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
6,04
9,33
7,13
11,01
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
0
0
0,8108
0,8108
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
83
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
6.
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2272
0,2272
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.26 Проект тарифа для МУП ЖКХ "Коммунальщик", Ленинградский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МУП ЖКХ "Коммунальщик" уведомлен надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
84
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 1982,48
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
1.
8.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
1598,71
-383,77
Расходы на электроэнергию увеличены
в связи с корректировкой прогнозных
тарифов на энергоресурсы, величины
натуральных показателей, удельной
нормы
расхода
электроэнергии.
Скорректированы расходы на ГСМ в
связи
с
исключением
сверхнормативных
расходов.
Исключены
необоснованно
завышенные расходы на МБП, а также
прочие производственные расходы,
которые частично приняты по статье
«Административные
расходы».
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключены расходы в отсутствие
обоснования финансовых потребностей
на реализацию мероприятий
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Включены расходы, запланированные
предприятием по статье «Прочие
производственные расходы».
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
350,80
306,00
-44,80
839,75
893,15
53,40
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
-
-
-
20,00
3,90
-16,10
-
-
-
тыс
.
руб
.
105,10
56,70
-48,40
тыс
.
руб
.
522,00
60,00
-462,00
Исключены
суммы
начисленной амортизации.
излишне
Скорректирована сумма водного налога
в
соответствии
со
структурой
потребителей.
Исключены
сверхлимитные расходы платы за
негативное
воздействие
на
окружающую среду.
Исключены
необоснованные
планируемые расходы на капитальные
вложения, исключены необоснованно
запланированные
расходы
на
85
социальные
нужды,
исключение
осуществлено на основе анализа
положений коллективного договора
предприятия.
1.
9.
2
3
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
-
-
-
3820,13
2918,46
-901,67
151,10
151,10
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
МУП ЖКХ «Коммунальщик»,
Ленинградский район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
18,69
18,69
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
19,94
19,94
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Фактические
значения
Плановые
значения
86
показателей за
2013 год
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
28,05
28,05
0,6887
0,6887
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.27 Проект тарифа для МУП ЖКХ "Восточное", Ленинградский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МУП ЖКХ "Восточное" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
87
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
522,27
-513,73
Скорректированы плановые расходы
предприятия:
- на химические реагенты в связи с
необоснованностью их заявки;
- на ГСМ в связи с исключением
сверхнормативных расходов;
-на электроэнергию в связи с
корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии;
- на прочие производственные расходы
в связи с отсутствием экономического
обоснования.
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Исключены расходы на мероприятия,
не
относящиеся
к
текущей
(операционной) деятельности.
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 1036,00
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1058,20
1065,87
7,67
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
12,00
8,37
-3,63
113,04
42,00
-71,04
-
-
-
2219,24
1638,51
-580,73
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
Скорректирована сумма водного налога
в
соответствии
со
структурой
потребителей.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
88
6
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
куб.
м
77,70
91,90
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
МУП
ЖКХ
«Восточное»,
Ленинградский район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
16,87
16,87
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
18,79
18,79
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
89
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
2,1
2,1
22,96
22,96
0,6098
0,6098
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.28 Проект тарифа для ОАО "Заветы Ильича", Ленинградский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
ОАО "Заветы Ильича" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
Основания исключения расходов
90
ния
предприят
ия
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 1782,65
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
4
Итого НВВ в
доле,
относящейся на
реализацию
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
230,00
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
куб.
м
1153,13
-629,52
122,75
-107,25
14,63
-14,63
-
-
-
30,00
29,42
-0,58
-
-
-
65,83
57,54
-8,29
225,00
-225,00
-
-
-
2348,11
1362,84
-985,27
792,92
505,95
-286,98
31,55
55,65
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Скорректированы плановые расходы
предприятия на электроэнергию в связи
с корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии.
Отсутствие необходимости заявленных
мероприятий.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
Исключены расходы по основным
средствам, начисление амортизации по
которым заканчивается в 2014 году
Скорректирована сумма водного налога
в
соответствии
со
структурой
потребителей.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
91
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
ОАО
«Заветы
Ильича»,
Ленинградский район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
8,81
8,81
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
9,37
9,37
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
92
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,6524
0,6524
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.29 Проект тарифа для ОАО "КЗ Восход", Новокубанский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
ОАО "КЗ Восход" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1
1.
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Основные группы расходов
Производственн тыс 3809,45
ые расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
3379,97
-429,48
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Скорректированы плановые расходы
предприятия:
-на электроэнергию в связи с
корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
93
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
5
6
Итого НВВ в
доле,
относящейся на
реализацию
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
550,21
174,91
-375,30
-
-
-
-
-
-
175,00
129,65
-45,35
-
-
-
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
куб.
м
96,90
83,85
-13,05
50,00
-50,00
-
-
-
4681,56
3768,38
-913,18
2562,99
2044,70
-518,28
153,68
153,68
нормы расхода электроэнергии;
- на цеховые расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
Цены
откорректированы
в
соответствии со сборником цен на
материалы по Краснодарскому краю.
Исключены расходы по основным
средствам, начисление амортизации по
которым заканчивается в 2014 году
Скорректирована сумма водного налога
в
соответствии
со
структурой
потребителей
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
94
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
ОАО
«КЗ
«Восход»,
Новокубанский район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
следующие
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
12,79
12,79
уровни
тарифов
с
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
13,82
13,82
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
100
100
0
0
0
0
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
0
0
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу
объема
транспортируемой
питьевой
воды,
кВт*ч/куб.м***
0,6623
0,6623
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %*
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %**
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
*- показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб
питьевой воды за 2013 год по показателям не соответствующим требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости и сухому остатку;
**- в числе контролируемых показателей в распределительной
водопроводной сети на основании актов отбора проб питьевой воды за 2013
год показатели жесткости и сухого остатка отсутствуют;
*** - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
95
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.30 Проект тарифа для
ФГУП "Армавирская биофабрика"
Новокубанского района представила ведущий консультант отдела цен и
тарифов организаций коммунального комплекса В.В. Прилипская.
ФГУП "Армавирская биофабрика" уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
2937,05
-389,35
278,50
24,00
-254,50
Скорректированы плановые расходы
предприятия на электроэнергию в связи
с корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы
расхода
электроэнергии.
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключены суммы расходов на
текущий и капитальный ремонты в
отсутствие
подтверждающих
документов.
-
-
-
-
-
-
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 3326,40
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
1.
4.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
96
1.
5.
Амортизация
тыс
.
руб
.
2110,60
21,56
-2089,04
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
.
-
-
-
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
куб.
м
-
-
-
44,12
44,12
-
-
-
5759,62
3026,73
-2732,89
2195,11
1166,61
-1028,50
63,00
63,00
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
4
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Итого НВВ в
доле,
относящейся на
реализацию
Объем
реализации
водоснабжения
Исключены суммы амортизации по
очистным сооружениям, в отношении
которых произведены работы по
реконструкции, в результате чего
балансовая
стоимость
объектов
увеличилась. Работы произведены за
счет средств, выделенных
из
федерального бюджета. В соответствии
со статьей 256 Налогового Кодекса РФ
имущество,
созданное
с
использованием бюджетных средств
целевого финансирования, не подлежит
амортизации.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование
с 01.01.2015
с 01.07.2015
97
организации
п/п
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
ФГУП
«Армавирская
биологическая
фабрика»,
Новокубанский район
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с
НДС
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
18,52
18,52
21,85
21,85
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2. Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
100
100
0
0
1,005
1,005
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.31 Проект тарифа для ЗАО "КПХ им. Мичурина" Новокубанского
района представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
ЗАО "КПХ им. Мичурина" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
98
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 377,64
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
4
Итого НВВ в
доле,
относящейся на
реализацию
Объем
реализации
водоснабжения
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
329,44
-48,20
Скорректированы плановые расходы
предприятия на электроэнергию в связи
с корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии.
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
645,88
638,41
-7,47
-
-
-
-
-
-
20,40
20,20
-0,20
-
-
-
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
куб.
м
39,94
46,60
6,66
2,65
-2,65
-
-
-
1086,51
1034,65
-51,86
240,58
227,13
-13,45
19,05
19,05
Исключены расходы по основным
средствам, начисление амортизации по
которым заканчивается в 2014 году.
Скорректирована сумма водного налога
в
соответствии
со
структурой
потребителей.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
99
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
ЗАО
имени
Мичурина,
Новокубанский район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую отведение
воду
11,27
11,27
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
12,58
12,58
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
0,3044
0,3044
0
0
100
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
0,55
0,55
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.32 Проект тарифа для ООО "Водосервис" Новокубанского района
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
ООО "Водосервис" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1
1.
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Основные группы расходов
Производственн тыс 1316,18
ые расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
1179,60
-136,58
Скорректированы плановые расходы
предприятия:
- на химические реагенты в связи с
необоснованностью их заявки;
- на ГСМ в связи с исключением
сверхнормативных расходов;
-на электроэнергию в связи с
корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии.
101
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
95,30
72,32
-22,98
785,09
562,26
-222,83
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
тыс
руб
12,80
7,20
-5,60
тыс
руб
.
тыс
руб
.
71,42
46,60
-24,82
-
-
-
тыс
руб
тыс
куб.
м
2280,79
1867,98
-412,81
62,30
62,30
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату, учтенные по другим статьям
сметы расходов предприятия.
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
Исключены
сверхнормативные
расходы по плате за негативное
воздействие на окружающую среду.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование
с 01.01.2015
с 01.07.2015
102
организации
п/п
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
ООО
«ВодоСервис»,
Новокубанский район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
29,20
29,20
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
30,77
30,77
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
0,44
0,44
34,32
34,28
0,9455
0,9455
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
В.М. Котельникова, С.В.
103
1.33 Проект тарифа для МУП «ЖКХ Бородинское», ПриморскоАхтарский район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Д.Г. Шульженко.
МУП «ЖКХ Бородинское» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Д.Г. Шульженко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
реализуемой воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных)
при установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
1
1.1.
1.2.
Ед.
изм.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
Основные группы расходов
Производствен тыс.
2 191,58
ные расходы
руб.
1 147,92
- 1 043,66
Ремонтные
расходы
85,77
- 651,33
Произведена
корректировка
заявленных
регулируемой
организацией
расходов
на
приобретение реагентов, горючесмазочных материалов и прочих
производственных
затрат:
исключены
расходы,
производственная необходимость
и экономическая обоснованность
которых
не
подтверждены.
Плановое штатное расписание
откорректировано
в
части
величины доплат и надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего
характера.
Снижены
затраты
по
электроэнергии
в
связи
с
корректировкой
прогнозных
тарифов на энергоресурсы и
заявленных
технических
характеристик оборудования.
Исключены
планируемые
организацией
расходы
на
капитальный
ремонт
централизованных
систем
водоснабжения ввиду отсутствия
дефектных актов в обоснование
необходимости
ремонта
и
документов,
обосновывающих
финансовые
потребности.
Не
учтены затраты на выполнение
мероприятий
по
энергосбережению и повышению
тыс.
руб.
Предложе
но
предприят
ием
737,10
104
1.3.
Администрати
вные расходы
тыс.
руб.
1 034,19
777,80
- 256,39
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
0
0
47,70
47,67
- 0,03
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
тыс.
руб.
0
0
0
тыс.
руб.
59,15
35,25
- 23,90
1.8.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
113,89
0
- 113,89
1.9.
Предпринимат
ельская
прибыль
гарантирующе
й организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
120,81
62,19
- 58,62
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
4 304,42
2 156,60
- 2 147,82
86,07
86,07
1.5.
1.6.
1.7.
2
3
Объем
реализации
водоснабжения
энергетической
эффективности,
финансирование
которых
предусмотрено за счет средств
местного
бюджета.
Откорректированы расходы на
проведение
аварийновосстановительных
работ
на
объектах водоснабжения в связи с
отсутствием
подтвержденной
производственной необходимости
соответствующих
расходов
в
заявленном размере.
Отклонение
обусловлено
приведением плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Исключены
расходы,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Исключение затрат обусловлено
корректировкой налогооблагаемой
базы. В части платы за негативное
воздействие
на
окружающую
среду не учтены начисления за
сверхлимитные выбросы.
Корректировка произведена по
причине отсутствия документов,
обосновывающих затраты.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
снижена в связи с произведенной
корректировкой
плановых
расходов предприятия.
При установлении тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
105
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
Наименование организации
МУП «ЖКХ Бородинское»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
23,69
23,69
26,42
26,42
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
27,8
27,8
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
0,6254
0,6254
106
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.34 Проект тарифа для Ахтарское МУП ЖКХ, Приморско-Ахтарский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Д.Г. Шульженко.
Ахтарское МУП ЖКХ уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Д.Г. Шульженко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год,
основные группы расходов, объем реализуемой воды и принимаемых
сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблицах № 1-2.
№
Наименование
Ед.
изм.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
1
1.
1.
Основные группы расходов (водоснабжение)
Производственн тыс.
1 372,37
1 149,88
ые расходы
руб.
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
- 222,49
Произведена
корректировка
заявленных
регулируемой
организацией
расходов
на
приобретение реагентов, горючесмазочных материалов и прочих
производственных
затрат:
исключены
расходы,
производственная необходимость
и экономическая обоснованность
которых
с
учетом
анализа
фактических
показателей
отчетного
периода
не
107
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
183,80
159,29
- 24,51
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс.
руб.
661,36
535,32
- 126,04
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
0
0
70,10
0
- 70,10
3,57
3,57
0
тыс.
руб.
172,07
69,67
- 102,40
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
1.
9.
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
0
0
69,60
55,81
- 13,79
2
Итого НВВ
2 532,87
1 973,54
- 559,33
3
Корректировка
НВВ
тыс.
руб.
тыс.
руб.
- 128,25
подтверждены. Плановое штатное
расписание откорректировано в
части величины доплат и надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего
характера.
Снижены
затраты
по
электроэнергии
в
связи
с
корректировкой
прогнозных
тарифов на энергоресурсы и
заявленных
технических
характеристик оборудования.
Не
учтены
в
заявленном
организацией размере расходы на
проведение
аварийновосстановительных
работ
на
объектах водоснабжения в связи с
отсутствием
подтвержденной
производственной необходимости
соответствующих затрат с учетом
фактически
произведенных
расходов в 2013 году.
Расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала определены с учетом
анализа фактического уровня
фонда оплаты труда 2013 года;
плановое штатное расписание
откорректировано
в
части
величины доплат и надбавок
стимулирующего
характера.
Снижение
прочих
административных
расходов
обусловлено исключением затрат,
экономическая
обоснованность
которых
с
учетом
анализа
фактических показателей базового
периода не подтверждена.
Не представлены документы,
обосновывающие расходы.
Исключение затрат обусловлено
корректировкой налогооблагаемой
базы.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
снижена в связи с произведенной
корректировкой
плановых
расходов предприятия.
Исключены
электрической
направленные
расходы
в
по
энергии,
последнем
108
базовом периоде на добычу и
транспортировку
объемов
сверхнормативных потерь воды.
4
5
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс.
руб.
2 532,87
1 845,29
тыс.
куб.м
79,01
80,04
Ед.
изм.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
- 687,58
Таблица 2
№
Наименование
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
1
1.1.
Основные группы расходов (водоотведение)
Производствен тыс.
3 379,68
2 165,42
ные расходы
руб.
- 1 214,26
Ремонтные
расходы
- 295,97
При установлении тарифа с
учетом
анализа
фактических
затрат
отчетного
периода
произведена
корректировка
заявленных
организацией
расходов
на
приобретение
реагентов,
горюче-смазочных
материалов
и
прочих
производственных
затрат:
исключены
расходы,
производственная необходимость
и экономическая обоснованность
которых
не
подтверждены.
Расходы
на
оплату
труда
определены с учетом анализа
фактического
уровня
фонда
оплаты труда, сложившегося за
2013 год; плановое штатное
расписание откорректировано в
части численности работников,
величины доплат и надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего
характера.
Отклонение по электроэнергии
обусловлено
корректировкой
величины
натуральных
показателей, прогнозных тарифов
на энергоресурсы и заявленных
технических
характеристик
оборудования.
Ввиду отсутствия документов,
обосновывающих
затраты,
исключены
планируемые
организацией
расходы
на
капитальный
ремонт
централизованных
систем
водоснабжения и на выполнение
мероприятий
по
энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности.
Откорректированы затраты на
проведение
аварийновосстановительных
работ
на
объектах водоснабжения в связи с
1.2.
тыс.
руб.
307,40
11,43
109
1.3.
Администрати
вные расходы
тыс.
руб.
1 841,23
1 324,92
- 516,31
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
0
0
32,94
0
- 32,94
32,12
32,12
0
тыс.
руб.
509,80
112,46
- 397,34
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
0
0
172,44
106,11
- 66,33
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
6 275,61
3 752,46
- 2 523,15
95,00
107,97
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2
3
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимат
ельская
прибыль
гарантирующе
й организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоотведения
отсутствием
подтвержденной
производственной необходимости
соответствующих
расходов
в
заявленном размере.
Расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала определены с учетом
анализа фактического уровня
фонда оплаты труда 2013 года;
плановое штатное расписание
откорректировано, в том числе в
части величины доплат и надбавок
стимулирующего
характера.
Снижение
прочих
административных
расходов
обусловлено исключением затрат,
экономическая
обоснованность
которых
с
учетом
анализа
фактических показателей базового
периода не подтверждена.
Не представлены документы,
обосновывающие расходы.
Исключение затрат обусловлено
корректировкой налогооблагаемой
базы.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
снижена в связи с произведенной
корректировкой плановых затрат
предприятия.
При установлении тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
110
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
№
п/п
Наименование
организации
Ахтарское МУП ЖКХ
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
21,51
21,51
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
33,25
33,25
24,60
24,60
36,26
36,26
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
24,20
24,20
0,49119
0,49119
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения.
111
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2658
0,2658
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.35 Проект тарифа для МУП ЖКХ «Бриньковское», ПриморскоАхтарский район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Д.Г. Шульженко.
МУП ЖКХ «Бриньковское» уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Д.Г. Шульженко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
реализуемой воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных)
112
при установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
1
1.
1.
Ед.
изм.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
Основные группы расходов
Производственн тыс.
7 159,17
ые расходы
руб.
5 799,84
- 1 359,33
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
1 358,05
974,91
- 383,14
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс.
руб.
1 301,18
1 087,70
- 213,48
Произведена
корректировка
заявленных
регулируемой
организацией
расходов
на
приобретение горюче-смазочных
материалов
и
прочих
производственных
затрат:
исключены
расходы,
производственная необходимость
и экономическая обоснованность
которых
с
учетом
анализа
фактических
показателей
отчетного
периода
не
подтверждены. Расчетный фонд
оплаты труда сформирован с
учетом утвержденной на 2015 год
базовой
месячной
тарифной
ставки рабочего первого разряда,
откорректированы доплаты и
надбавки
стимулирующего
и
компенсирующего
характера.
Отклонение по электроэнергии
обусловлено
корректировкой
величины
натуральных
показателей, прогнозных тарифов
на энергоресурсы и заявленных
технических
характеристик
оборудования.
Планируемые
организацией
расходы на капитальный ремонт
централизованных
систем
водоснабжения и на выполнение
мероприятий
по
энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности
откорректированы по причине
отсутствия дефектных актов в
обоснование
необходимости
выполнения
отдельных
мероприятий
и
документов,
обосновывающих
соответствующие
финансовые
потребности. Снижены расходы на
проведение
аварийновосстановительных
работ
на
объектах водоснабжения в связи с
отсутствием
подтвержденной
производственной необходимости
соответствующих
затрат
в
заявленном размере.
Отклонение
обусловлено
приведением плановых расходов
предприятия в части оплаты труда
113
1.
4.
Сбытовые
расходы
тыс.
руб.
7 549,16
0
- 7 549,16
1.
5.
Амортизация
тыс.
руб.
175,00
95,74
- 79,26
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс.
руб.
0
0
0
тыс.
руб.
262,28
127,18
- 135,10
1.
8.
1.
9.
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
тыс.
руб.
тыс.
руб.
90,00
0
- 90,00
402,02
240,08
- 161,94
2
Итого НВВ
18 296,86
8 325,45
- 9 971,41
3
Корректировка
НВВ
тыс.
руб.
тыс.
руб.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс.
руб.
18 296,86
7 162,56
тыс.
куб.м
269,20
273,61
1.
7.
5
административно-управленческого
персонала
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Снижение
прочих
административных
расходов связано с исключением
затрат,
экономическая
обоснованность которых с учетом
анализа фактических показателей
базового
периода
не
подтверждена.
Корректировка произведена по
причине отсутствия документов,
обосновывающих затраты.
Отклонение
обусловлено
приведением плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства
в
сфере
бухгалтерского учета и налоговых
отношений.
Исключение затрат обусловлено
корректировкой налогооблагаемой
базы. В части платы за негативное
воздействие
на
окружающую
среду не учтены начисления за
сверхлимитные выбросы.
Не представлены документы,
обосновывающие расходы.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
снижена в связи с произведенной
корректировкой плановых затрат
предприятия.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
объемов
сверхнормативных потерь воды.
- 1 162,89
- 11 134,3
При установлении тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
114
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
Наименование организации
МУП ЖКХ «Бриньковское»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
25,17
25,17
27,19
27,19
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Плановые и фактические значения показателей надежности качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
Фактические
значения
показателей
2013 год
за
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0,5
0,4
32,7
32,7
0,5804
0,5804
115
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без
разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды)
ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.36 Проект тарифа для МУП ЖКХ «Ольгинское», ПриморскоАхтарский район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Д.Г. Шульженко.
МУП ЖКХ «Ольгинское» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Д.Г. Шульженко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
реализуемой воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных)
при установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
Ед.
изм.
Предложе
но
предприят
ием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс.
5 777,54
ые расходы
руб.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
3 619,80
- 2 157,74
Произведена
корректировка
заявленных
регулируемой
организацией
расходов
на
приобретение реагентов, горючесмазочных материалов и прочих
производственных
затрат:
исключены
расходы,
производственная необходимость
и экономическая обоснованность
которых
с
учетом
анализа
фактических
показателей
отчетного
периода
не
подтверждены. Расчетный фонд
оплаты труда сформирован с
учетом утвержденной на 2015 год
базовой
месячной
тарифной
ставки рабочего первого разряда,
116
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
641,34
628,93
- 12,41
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс.
руб.
1 530,45
1 476,63
- 53,82
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
0
0
29,50
11,97
- 17,53
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс.
руб.
0
0
0
тыс.
руб.
203,61
88,44
- 115,17
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
34,00
23,50
- 10,50
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
тыс.
руб.
242,87
172,98
- 69,89
1.
7.
откорректированы доплаты
и
надбавки
стимулирующего
и
компенсирующего
характера.
Отклонение по электроэнергии
обусловлено
корректировкой
величины
натуральных
показателей, прогнозных тарифов
на энергоресурсы и заявленных
технических
характеристик
оборудования.
Расходы на проведение аварийновосстановительных
работ
на
объектах водоснабжения приняты
при расчете тарифа с учетом
фактически произведенных затрат
в
2013
году,
снижение
обусловлено
отсутствием
подтвержденной
производственной необходимости
соответствующих
расходов
в
заявленном размере.
Снижение
административных
расходов связано с исключением
затрат,
экономическая
обоснованность которых с учетом
анализа фактических показателей
базового
периода
не
подтверждена. Расходы на оплату
труда и отчисления на социальные
нужды
административноуправленческого
персонала
снижены в связи с корректировкой
планового штатного расписания, в
том числе величины доплат и
надбавок
стимулирующего
характера.
Отклонение
обусловлено
приведением плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства
в
сфере
бухгалтерского учета и налоговых
отношений.
Исключение затрат обусловлено
корректировкой налогооблагаемой
базы. В части платы за негативное
воздействие
на
окружающую
среду не учтены начисления за
сверхлимитные выбросы.
Исключены
расходы,
экономическая
обоснованность
которых в заявленном размере не
подтверждена.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
117
гарантирующей
организации
2
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
снижена в связи с произведенной
корректировкой
плановых
расходов предприятия.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
8 459,31
тыс.
руб.
8 459,31
5 125,86
тыс.
куб.м
196,93
196,72
6 022,25
- 2 437,06
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
объемов
сверхнормативных потерь воды.
- 896,39
- 3 333,45
При установлении тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
Наименование организации
МУП ЖКХ «Ольгинское»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
24,97
24,97
27,14
27,14
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Фактические
значения
Плановые
значения
118
показателей
2013 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды,
%
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете
на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную
сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
за
показателей
2
0
0
0
0
0
30,1
30,1
0,61
0,6109
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере
холодного водоснабжения за 2013 год (истекший период регулирования)
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.37 Проект тарифа для МУП ЖКХ «Приазовское», ПриморскоАхтарский район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Д.Г. Шульженко.
МУП ЖКХ «Приазовское» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Д.Г. Шульженко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
реализуемой воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных)
119
при установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
1
1.
1.
Ед.
изм.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
Основные группы расходов
Производственн тыс.
1 874,13
ые расходы
руб.
1 425,81
- 448,32
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
203,05
125,87
- 77,18
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс.
руб.
901,95
802,72
- 99,23
Произведена
корректировка
заявленных
регулируемой
организацией
расходов
на
приобретение реагентов, горючесмазочных материалов и прочих
производственных
затрат:
исключены
расходы,
производственная необходимость
и экономическая обоснованность
которых
с
учетом
анализа
фактических
показателей
отчетного
периода
не
подтверждены. Расчетный фонд
оплаты труда сформирован с
учетом утвержденной на 2015 год
базовой
месячной
тарифной
ставки рабочего первого разряда,
откорректированы доплаты и
надбавки
стимулирующего
и
компенсирующего
характера.
Снижены
затраты
по
электроэнергии
в
связи
с
корректировкой
прогнозных
тарифов на энергоресурсы и
заявленных
технических
характеристик оборудования.
Исключены расходы по текущему
ремонту централизованных систем
водоснабжения, ввиду отсутствия
экономической
обоснованности
затрат. Расходы на проведение
аварийно-восстановительных
работ на объектах водоснабжения
приняты при расчете тарифа с
учетом
фактически
произведенных затрат в 2013 году,
снижение
обусловлено
отсутствием
подтвержденной
производственной необходимости
соответствующих
расходов
в
заявленном размере.
Снижение
административных
расходов связано с исключением
затрат,
экономическая
обоснованность которых с учетом
анализа фактических показателей
базового
периода
не
подтверждена. Расходы на оплату
труда и отчисления на социальные
нужды
административноуправленческого
персонала
снижены в связи с корректировкой
120
1.
4.
Сбытовые
расходы
тыс.
руб.
472,07
0
- 472,07
1.
5.
1.
6.
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
0
0
0
0
0
тыс.
руб.
105,00
50,04
- 54,96
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
1.
9.
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
0
0
105,75
71,40
- 34,35
2
Итого НВВ
3 661,95
2 475,84
- 1 186,11
3
Корректировка
НВВ
тыс.
руб.
тыс.
руб.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс.
руб.
3 661,95
2 461,88
тыс.
куб.м
91,95
91,95
5
планового штатного расписания, в
том числе величины доплат и
надбавок
стимулирующего
характера,
численности
работников.
Корректировка произведена по
причине отсутствия документов,
обосновывающих затраты.
Исключение затрат обусловлено
корректировкой налогооблагаемой
базы. В части платы за негативное
воздействие
на
окружающую
среду не учтены начисления за
сверхлимитные выбросы.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
снижена в связи с произведенной
корректировкой
плановых
расходов предприятия.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
объемов
сверхнормативных потерь воды.
- 13,96
- 1 200,07
При установлении тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
121
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
Наименование организации
МУП ЖКХ «Приазовское»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
25,47
25,47
28,08
28,08
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Плановые и фактические значения показателей надежности качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Фактические
значения
показателей
2013 год
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
за
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
17,65
17,65
0,6739
0,6739
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без
разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды)
ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
122
Решение принято единогласно.
1.38 Проект тарифа для ООО «Азовский водоканал», Северский район,
представил консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Р.В. Пивненко.
ООО «Азовский водоканал» уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименов
а-ние
1
Основные
группы
расходов
Производ тыс.
-ственные руб.
расходы
1.1.
Ед.
изм.
Предло
-жено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
ОтклоОснования исключения расходов
нение
расходов от
предложения
предпри
ятия
3885,5
5
3402,5
5
-483,00
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена, а
именно расходы на проведение
ремонта автотранспорта; затраты
на оплату труда определены с
учетом ставки рабочего первого
разряда, определенной на 2015
год, плановое штатное расписание
откорректировано
в
части
численности
работников,
откорректированы
величины
доплат
и
надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего характера;
снижение
расходов
на
электроэнергию произведено в
связи с корректировкой величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
123
технических
характеристик
эксплуатируемого
технологического оборудования;
Остальные расчеты приняты в
учете тарифа.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Отсутствие
документов,
обосновывающих
планируемые
затраты, а именно расходы на
услуги связи, командировочные
расходы; расходы на оплату услуг
управляющей
компании
исключены в связи с нарушением
действующего законодательства.
Остальные расходы приняты в
учете тарифа.
-
1.2.
Ремонтны
е расходы
тыс.
руб.
1573,9
0
0,00
-1573,90
1.3.
Административн
ые
расходы
тыс.
руб.
736,53
426,22
-310,31
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортиза
-ция
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
52,40
0,00
-52,40
Арендная
и
концессионная
плата,
лизингов
ые
платежи
Налоги и
сборы
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
тыс.
руб.
161,32
62,52
-98,80
Норматив
-ная
прибыль
Предприн
имательск
ая
прибыль
гарантиру
ющей
организации
Налог,
тыс.
руб.
75,00
0,00
-75,00
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
Приведение плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК
РФ
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена
-
тыс.
0,00
38,92
+38,92
Приведение плановых расходов
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
Отсутствие
документов,
обосновывающих
планируемые
затраты, а именно бухгалтерские
документы,
подтверждающие
заявленную
сумму
амортизационных отчислений.
-
124
2
3
уплачиваемый
в
связи
с
применением
упрощенной
налоговой
системой
Итого
НВВ
Объем
реализаци
и
водоснаб
жения
руб.
тыс.
руб.
тыс.
куб.
м
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК
РФ
6484,7
0
136,99
3930,2
1
136,99
-2554,49
-
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
ООО
1 «Азовский водоканал»*, Северский район
тариф (руб./м3)
27,51
тариф для населения (руб./м3) 27,51
Наименование
организации
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
29,87
29,87
-
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
125
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
32,87
32,87
0,8516
0,8516
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.39 Проект тарифа для ООО «Львовский водоканал», Северский
район, представил консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Р.В. Пивненко.
ООО «Львовский водоканал» уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
126
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
1
Основные
группы
расходов
Производственные
расходы
1.1.
1.2.
Ремонтные
расходы
1.3.
Административные
расходы
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная и
концессионная плата,
лизинговые
1.5.
1.6.
Ед.
изм
.
Предложено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расхо-дов
от предложения
предприят
ия
Основания исключения расходов
тыс
.
руб
.
4468,55
3789,07
-679,48
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
1760,75
623,32
-1137,43
664,59
418,22
-246,37
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0,00
0,00
0,00
Исключение расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена, а именно расходы на
проведение ремонта автотранспорта;
затраты на покупку ГСМ и спец. одежды
определены исходя из плана на 2014 с
использованием
индекса
потребительских цен на 2015, в связи с
невозможностью принятия расчетных
показателей Общества;
затраты на оплату труда определены с
учетом ставки рабочего первого разряда,
определенной на 2015 год, и планового
штатного
расписания
Общества,
величины
доплат
и
надбавок
стимулирующего и компенсирующего
характера откорректированы, согласно
действующего законодательства;
снижение расходов на электроэнергию
произведено в связи с корректировкой
величины
удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
технологического
оборудования;
Остальные расчеты приняты в учете
тарифа.
Исключение расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена. В расчете тарифа приняты
расходы на покупку материалов.
Отсутствие
документов,
обосновывающих планируемые затраты,
а именно расходы на услуги связи, на
приобретение услуг по программному
обеспечению,
на
оплату
услуг
страхования; расходы на оплату услуг
управляющей компании исключены в
связи с нарушением действующего
законодательства. Остальные расходы
приняты в учете тарифа.
-
98,54
98,54
0,00
-.
0,00
0,00
0,00
-
127
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
2
3
платежи
Налоги
сборы
и
тыс
руб
26,31
24,15
-2,16
Нормативная прибыль
Предпринима
тельская
прибыль
гарантирующ
ей организации
Налог,
уплачиваемый в связи
с
применением
упрощенной
налоговой
системой
Итого НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0,00
0,00
0,00
Приведение
плановых
расходов
предприятия в соответствие положениям
действующего
законодательства,
а
именно НК РФ
-
0,00
0,00
0,00
-
тыс
.
руб
.
0,00
49,54
+49,54
Приведение
плановых
расходов
предприятия в соответствие положениям
действующего
законодательства,
а
именно НК РФ
тыс
руб
тыс
.
куб.
м
7018,74
5002,84
-2015,90
-
186,31
171,38
Объем
реализации
водоснабжен
ия
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
ООО
1 «Львовский водоканал»*, Северский район
тариф (руб./м3)
28,61
тариф для населения (руб./м3) 28,61
Наименование
организации
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
29,77
29,77
-
128
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
35,99
35,99
0,6218
0,6218
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.40 Проект тарифа для ООО «Смоленский водоканал», Северский
район, представил консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Р.В. Пивненко.
ООО «Смоленский водоканал» уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
129
Водоснабжение и водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды и принятых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1, № 2.
Таблица № 1 (Водоснабжение).
№
1.
Наименова-ние
Ед.
изм.
Основные группы расходов
1.1.
Производтыс.
ственные
руб.
расходы
1.2.
Ремонтные
тыс.
Предложено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов
от предложения
предприят
ия
Основания исключения расходов
3520,08
2988,37
-531,71
1091,54
205,30
-886,24
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых
не
подтверждена.
Затраты на покупку ГСМ, на
ремонт автотранспорта и на
спец. одежду определены исходя
из
плана
на
2014
с
использованием
индекса
потребительских цен на 2015, в
связи
с
невозможностью
принятия расчетных показателей
Общества;
затраты
на
оплату
труда
определены с учетом ставки
рабочего
первого
разряда,
определенной на 2015 год, и
планового штатного расписания
Общества, величины доплат и
надбавок стимулирующего и
компенсирующего характера, а
так же величина рабочего
времени
откорректированы,
согласно
действующего
законодательства;
расходы на оплату услуг по
содержанию информационных
систем, обеспечивающих сбор,
обработку и хранение данных о
платежах
за
коммунальные
услуги исключены, согласно
положению
действующего
законодательства;
снижение
расходов
на
электроэнергию произведено в
связи
с
корректировкой
величины
удельной нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик эксплуатируемого
технологического оборудования.
Остальные расчеты приняты в
учете тарифа.
Исключение
расходов,
130
расходы
руб.
1.3.
Административные
расходы
тыс.
руб.
888,39
543,40
-344,99
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
экономическая обоснованность
которых не подтверждена. В
расчете тарифа приняты расходы
на покупку материалов.
Отсутствие
документов,
обосновывающих планируемые
затраты, а именно расходы на
услуги связи; расходы на оплату
услуг управляющей компании
исключены
в
связи
с
нарушением
действующего
законодательства.
Остальные
расходы приняты в учете тарифа.
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
тыс.
руб.
154,56
34,86
-119,70
1.8.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
266,07
0,00
-266,07
1.9.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
Налог,
уплачивае-мый
в связи
с
применением
упрощенной
налоговой
системой
Итого НВВ
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
Приведение плановых расходов
предприятия в соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК РФ
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых
не подтверждена
-
тыс.
руб.
0,00
113,16
+113,16
Приведение плановых расходов
предприятия в соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК РФ
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
5920,64
3885,09
-2035,55
-
151,43
151,43
1.5.
1.6.
1.7.
1.10
2
3
Объем
реализации
водоснабжения
Таблица № 2 (Водоотведение).
№
Наименование
Ед.
изм.
Предложено
предпри
-ятием
Принято
РЭК
1
2
3
4
5
Отклоне Основания
-ние от расходов
предложения
предпри
-ятия
6
6
исключения
131
1.1.
Производственные
расходы
тыс.
руб.
1156,20
550,50
-605,70
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
178,23
21,15
-157,08
1.3.
Администра
-тивные
расходы
тыс.
руб.
49,11
0,00
-49,11
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность которых не
подтверждена.
Затраты на оплату труда
определены
с
учетом
ставки рабочего первого
разряда, определенной на
2015 год, и планового
штатного
расписания
Общества;
снижение расходов на
электроэнергию
произведено в связи с
корректировкой величины
удельной нормы расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на
энергоресурсы,
технических характеристик
эксплуатируемого
технологического
оборудования.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность которых не
подтверждена. В расчете
тарифа приняты расходы
на покупку материалов
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность которых не
подтверждена, а именно
расходы на оплату услуг
управляющей
компании
исключены
в
связи
нарушение действующего
законодательства.
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
тыс.
руб.
42,50
0,00
-42,50
Приведение
плановых
расходов предприятия в
соответствие положениям
действующего
законодательства.
1.5.
1.6.
1.7.
132
1.8.
Нормативна
я прибыль
тыс.
руб.
56,66
0,00
-56,66
1.9.
Предприним
ательская
прибыль
гарантирующей
организации
Налог,
уплачиваем
ый в связи с
применение
м
упрощенной
налоговой
системой
Итого НВВ
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
тыс.
руб.
0,00
17,15
17,15
Приведение
плановых
расходов предприятия в
соответствие положениям
действующего
законодательства, а именно
НК РФ
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
1482,70
588,80
-893,90
-
16,40
16,40
1.10
2
3
Объем
реализации
водоотведения
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность которых не
подтверждена
-
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
ООО
1 «Смоленский водоканал»*, Северский район
тариф (руб./м3)
24,89
34,48
тариф для населения (руб./м3) 24,89
34,48
Наименование
организации
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
26,42
26,42
37,32
37,32
133
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
31,84
31,84
0,5308
0,5308
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения.
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м *
0,3180
0,3180
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.41 Проект тарифа для МУП Новодмитриевское ЖКХ, Северский
район, представил консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Р.В. Пивненко.
МУП Новодмитриевское ЖКХ уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
1
Основные
группы
расходов
Производственные
расходы
1.1.
Ед.
изм
.
Предложено
предприя-тием
При-нято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов
от
предложения
предприя
тия
Основания исключения расходов
тыс
.
руб
.
10683,37
7267,38
-3415,99
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность которых не подтверждена, а
именно расходы на проведение покупку
хим. реагентов и общехозяйственные
расходы;
затраты на покупку ГСМ и спец. одежды
определены исходя из плана на 2014 с
использованием индекса потребительских
135
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
1.11
2
Ремонтные
расходы
Административные
расходы
тыс
руб
тыс
.
руб
.
136,00
45,70
-90,30
3003,80
1867,87
-1135,93
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная и
концессионная плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0,00
0,00
0,00
цен на 2015, в связи с невозможностью
принятия расчетных показателей МУПа;
затраты на оплату труда определены с
учетом ставки рабочего первого разряда,
определенной на 2015 год, и штатного
расписания МУПа; расходы на оплату услуг
по содержанию информационных систем,
обеспечивающих
сбор,
обработку
и
хранение
данных
о
платежах
за
коммунальные услуги исключены, согласно
положению
действующего
законодательства;
снижение расходов на электроэнергию
произведено в связи с корректировкой
величины
удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов на
энергоресурсы, технических характеристик
эксплуатируемого
технологического
оборудования. Остальные расчеты приняты
в учете тарифа.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность которых не подтверждена.
Отсутствие документов, обосновывающих
планируемые затраты. Административные
расходы определены исходя из плана на
2014
с
использованием
индекса
потребительских цен на 2015, в связи с
невозможностью
принятия
расчетных
показателей МУПа.
-
0,00
0,00
0,00
-.
0,00
0,00
0,00
-
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
51,70
35,05
-16,65
535,00
0,00
-535,00
0,00
0,00
0,00
Приведение
плановых
расходов
предприятия в соответствие положениям
действующего законодательства, а именно
НК РФ
Отсутствие документов, обосновывающих
планируемые затраты.
-
тыс
.
руб
.
0,00
92,32
+92,32
Приведение
плановых
расходов
предприятия в соответствие положениям
действующего законодательства, а именно
НК РФ
тыс
руб
0,00
-2198,70
-2198,70
тыс
14409,87
7109,62
-7300,25
Исключение
суммы
возмещения
фактических расходов по регулируемому
виду деятельности из местного бюджета.
-
Нормативная прибыль
Предпринима
тельская
прибыль
гарантирующ
ей организации
Налог,
уплачиваемый в связи
с
применением
упрощен-ной
налоговой
системой
Корректировка
Итого НВВ
136
3
Объем
реализации
водоснабжен
ия
руб
тыс
.
куб.
м
281,23
281,23
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
МУП
1 «Новодмитриевское ЖКХ»*, Северский район
тариф (руб./м3)
25,28
тариф для населения (руб./м3) 25,28
Наименование
организации
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
25,28
25,28
-
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
137
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
0
0
23,79
23,79
0,6218
0,6218
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.42 Проект тарифа для ООО «Северский водоканал», Северский
район, представил консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Р.В. Пивненко.
ООО «Северский водоканал» уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды и принятых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1, № 2.
Таблица № 1 (Водоснабжение).
№
1.
Наименова-ние
Ед.
изм.
Основные группы расходов
1.1.
Производтыс.
ственные
руб.
расходы
Предложено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов
от предложения
предприят
ия
Основания исключения расходов
17466,71
13263,33
-4203,38
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена, а
138
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
15083,89
5101,20
-9982,69
1.3.
Административные
расходы
тыс.
руб.
2759,71
1979,51
-780,20
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
474,74
301,58
-173,16
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
1.5.
1.6.
именно расходы на охрану
объектов
и
диагностику
автомобилей;
затраты
на
покупку
ГСМ
определены
исходя из плана на 2014 с
использованием
индекса
потребительских цен на 2015, в
связи
с
невозможностью
принятия расчетных показателей
Общества;
затраты на оплату труда
определены с учетом ставки
рабочего
первого
разряда,
определенной на 2015 год, и
планового штатного расписания
Общества, величины доплат и
надбавок стимулирующего и
компенсирующего характера, а
так же величина рабочего
времени
откорректированы,
согласно
действующего
законодательства; расходы на
оплату экскаватора исключены в
связи нарушение действующего
законодательства;
снижение
расходов
на
электроэнергию произведено в
связи
с
корректировкой
величины
удельной нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик эксплуатируемого
технологического оборудования;
Остальные расчеты приняты в
учете тарифа.
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена. В
расчете тарифа приняты расходы
на покупку материалов.
Отсутствие
документов,
обосновывающих планируемые
затраты, а именно расходы на
услуги связи, на приобретение
услуг
по
программному
обеспечению; Расходы на оплату
услуг управляющей компании
исключены в связи нарушение
действующего законодательства.
Остальные расходы приняты в
учете тарифа.
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых
не подтверждена.
-
139
1.7.
платежи
Налоги
сборы
1.8.
1.9.
1.10
2
3
тыс.
руб.
218,47
219,75
+1,28
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
2000,90
0,00
-2000,90
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
Налог,
уплачивае-мый
в связи
с
применением
упрощенной
налоговой
системой
Итого НВВ
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
тыс.
руб.
0,00
625,96
+625,96
Приведение плановых расходов
предприятия в соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК РФ
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
38004,42
21491,33
-16513,09
-
781,19
781,19
Предложено
предприятием
Принято
РЭК
Основания исключения расходов
4
408,81
5
244,82
Отклонение
от
предложения
предприятия
6
-163,99
Объем
реализации
водоснабжения
и
Таблица № 2 (Водоотведение).
№
Наименова-ние Ед.
изм.
1
1.1.
2
Производственные
расходы
3
тыс.
руб.
Приведение плановых расходов
предприятия в соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК РФ
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых
не подтверждена
-
6
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена, а
именно расходы на малоценные
основные
средства
и
общехозяйственные расходы;
затраты на оплату труда
определены с учетом ставки
рабочего
первого
разряда,
определенной на 2015 год, и
планового штатного расписания
Общества;
снижение
расходов
на
электроэнергию произведено в
связи
с
корректировкой
величины
удельной нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик эксплуатируемого
технологического оборудования;
Остальные расчеты приняты в
учете тарифа.
140
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
65,32
11,03
-54,29
1.3.
Административные
расходы
тыс.
руб.
30,50
0,00
-30,50
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена. В
расчете тарифа приняты расходы
на покупку материалов
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена в
соответствии
с
нормами
действующих
нормативноправовых
актов;
перераспределение расходов по
статьям
затрат,
согласно
действующему
законодательству.
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
-
15,73
0,00
-15,73
Предпринимат
ельская
прибыль
гарантирующей
организации
Налог,
уплачиваемый
в
связи
с
применением
упрощенной
налоговой
системой
Итого НВВ
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена
-
тыс.
руб.
0,00
0,36
+0,36
Приведение плановых расходов
предприятия в соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК
РФ
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
520,36
256,21
-264,15
-
421,00
424,90
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
2
3
Объем
реализации
водоотведе-ния
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
141
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
ООО
1 «Северский водоканал»*, Северский район
тариф (руб./м3)
27,51
34,91
тариф для населения (руб./м3) 27,51
34,91
Наименование
организации
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
27,51
27,51
37,77
37,77
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Наименование организации: ООО «Северское водоотведение».
Водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принятых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
№
Наименова-ние
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭК
1.1.
Производственные
расходы
тыс.
руб.
13560,51
11083,24
Отклонение
от
предложения
предприятия
-2477,27
Основания исключения расходов
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена, а
именно
общехозяйственные
расходы;
затраты на покупку ГСМ
определены исходя из плана на
2014 с использованием индекса
потребительских цен на 2015, в
связи
с
невозможностью
принятия расчетных показателей
Общества; затраты на оплату
труда определены с учетом
ставки рабочего первого разряда,
определенной на 2015 год, и
планового штатного расписания
Общества, величины доплат и
надбавок стимулирующего и
компенсирующего характера а
так же величина рабочего
142
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
2200,91
601,48
-1599,43
1.3.
Административные
расходы
тыс.
руб.
2658,94
2205,44
-453,50
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
времени откорректированы;
расходы на оплату экскаватора
исключены в связи нарушение
действующего законодательства;
расходы на оплату услуг по
содержанию информационных
систем, обеспечивающих сбор,
обработку и хранение данных о
платежах
за
коммунальные
услуги исключены, согласно
положению
действующего
законодательства;
снижение
расходов
на
электроэнергию произведено в
связи
с
корректировкой
величины
удельной нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик эксплуатируемого
технологического оборудования;
Остальные расчеты приняты в
учете тарифа.
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена. В
расчете тарифа приняты расходы
на покупку материалов
Отсутствие
документов,
обосновывающих планируемые
затраты, а именно расходы на
услуги связи, на приобретение
услуг
по
программному
обеспечению; расходы на оплату
услуг управляющей компании
исключены
в
связи
с
нарушением
действующего
законодательства.
Остальные
расходы приняты в учете тарифа
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
тыс.
руб.
тыс.
руб.
41,90
41,90
0,00
-
1292,35
0,00
-1292,35
Предпринимат
ельская
прибыль
гарантирующей
организации
Налог,
уплачиваемый
в
связи
с
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена
-
тыс.
руб.
0,00
136,22
+136,22
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
Приведение плановых расходов
предприятия в соответствие
положениям
действующего
143
2
3
применением
упрощенной
налоговой
системой
Итого НВВ
Объем
реализации
водоотведе-ния
законодательства, а именно НК
РФ
тыс.
руб.
тыс.
куб.м
19754,61
14068,28
264,24
264,24
-5686,33
-
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015 по 30.06.2015
Наименование
на
на питьевую
организации
водоводу
отведение
ООО
1 «Северское водоотведение»*, Северский район
тариф (руб./м3)
53,24
тариф для населения (руб./м3) 53,24
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
-
53,24
53,24
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
144
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
0
0
0
0
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
35,69
35,69
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
0,4981
0,4981
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения.
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3177
0,3177
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
В.М. Котельникова, С.В.
145
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.43 Проект тарифа для ООО «Северское водоотведение», Северский
район, представил консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Р.В. Пивненко.
ООО «Северский водоотведение» уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Наименование организации: ООО «Северское водоотведение».
Водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принятых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
№
Наименова-ние
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭК
1.1.
Производственные
расходы
тыс.
руб.
13560,51
11083,24
Отклонение
от
предложения
предприятия
-2477,27
Основания исключения расходов
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена, а
именно
общехозяйственные
расходы;
затраты на покупку ГСМ
определены исходя из плана на
2014 с использованием индекса
потребительских цен на 2015, в
связи
с
невозможностью
принятия расчетных показателей
Общества; затраты на оплату
труда определены с учетом
ставки рабочего первого разряда,
определенной на 2015 год, и
планового штатного расписания
Общества, величины доплат и
надбавок стимулирующего и
компенсирующего характера а
так же величина рабочего
времени откорректированы;
расходы на оплату экскаватора
исключены в связи нарушение
действующего законодательства;
расходы на оплату услуг по
146
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
2200,91
601,48
-1599,43
1.3.
Административные
расходы
тыс.
руб.
2658,94
2205,44
-453,50
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
содержанию информационных
систем, обеспечивающих сбор,
обработку и хранение данных о
платежах
за
коммунальные
услуги исключены, согласно
положению
действующего
законодательства;
снижение
расходов
на
электроэнергию произведено в
связи
с
корректировкой
величины
удельной нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик эксплуатируемого
технологического оборудования;
Остальные расчеты приняты в
учете тарифа.
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена. В
расчете тарифа приняты расходы
на покупку материалов
Отсутствие
документов,
обосновывающих планируемые
затраты, а именно расходы на
услуги связи, на приобретение
услуг
по
программному
обеспечению; расходы на оплату
услуг управляющей компании
исключены
в
связи
с
нарушением
действующего
законодательства.
Остальные
расходы приняты в учете тарифа
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
тыс.
руб.
тыс.
руб.
41,90
41,90
0,00
-
1292,35
0,00
-1292,35
Предпринимат
ельская
прибыль
гарантирующей
организации
Налог,
уплачиваемый
в
связи
с
применением
упрощенной
налоговой
системой
Итого НВВ
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена
-
тыс.
руб.
0,00
136,22
+136,22
Приведение плановых расходов
предприятия в соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК
РФ
тыс.
19754,61
14068,28
-5686,33
-
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
2
147
3
Объем
реализации
водоотведе-ния
руб.
тыс.
куб.м
264,24
264,24
-
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015 по 30.06.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
ООО
1 «Северское водоотведение»*, Северский район
тариф (руб./м3)
53,24
тариф для населения (руб./м3) 53,24
Наименование
организации
с 01.07.2015 по 31.12.2015
на
на питьевую
водоводу
отведение
-
53,24
53,24
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения.
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
148
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м *
0
0
0
0
0,3177
0,3177
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
Секретарь
И.А. Ярмизин
1.44 Проект тарифа для МУП ЖКХ "Кубанец", Тимашевский район,
представила консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Н.В. Тристанова.
МУП ЖКХ "Кубанец" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.В. Тристанова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение, водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Таблица 1. Водоснабжение.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
149
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 3196,81
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
3054,29
-142,53
1360,86
591,00
-769,86
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1006,60
991,49
-15,11
тыс
.
руб
.
71,66
89,96
18,30
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
271,44
0,00
-271,44
240,98
234,00
-6,98
6148,35
4960,73
-1187,62
тыс
руб
.
6148,35
Отклонение от плана организации
обусловлено
перераспределением
долей по группам потребителей
планового объема добычи воды,
повлекшим увеличение суммы водного
налога, а так же откорректирована
сумма налога, уплачиваемого в связи с
применением УСН, из-за изменения
базы начисления.
Организацией
не
предоставлено
экономическое
обоснование
планируемой прибыли.
Составила 5% от измененной базы
начисления.
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-393,74
4566,99
Произведена корректировка плановых
расходов предприятия (расходы на
ГСМ, услуги сторонних организаций,
расходы на охрану труда) с учетом
расчетных и фактических показателей
за 2013 год. Снижение расходов по
электроэнергии произведено в связи с
корректировкой величины удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого оборудования.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату, в связи с тем, что ремонты
планируется проводить хозяйственным
способом.
Расходы
на
энергосбережение исключены в связи с
отсутствием обоснований. Произведена
корректировка плановых затрат на АВР
с учетом фактических показателей за
2013 год.
Отклонение обусловлено исключением
расходов,
экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
-1581,36
150
5
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
куб.
м
170,45
Таблица 2. Водоотведение
Наименование
Ед. Предлож
изм ено
.
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
662,64
23,58
26,59
-30,51
394,85
191,67
-203,18
тыс
.
руб
.
12,52
8,91
-3,61
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
39,07
0,00
-39,07
54,63
44,05
-10,58
1197,24
933,87
-263,37
34,48
34,48
1
1.
1.
1.
2.
Основные группы расходов
Производственн тыс 639,06
ые расходы
руб
Ремонтные
тыс 57,10
расходы
.
руб
.
1.
3.
Административ
ные расходы
тыс
.
руб
.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Объем
реализации
водоотведения
170,45
Основания исключения расходов
Необоснованно завышены расходы на
приобретение материалов, стоимость
материалов принята на основании
прейскурантов цен, представленных
организацией.
Расходы
на
энергосбережение исключены в связи с
отсутствием обоснований.
Отклонение
обусловлено
распределением
административных
расходов пропорционально выручке по
видам
деятельности,
а
также
исключением расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
Исключена плата за загрязнение
окружающей
среды
сверх
установленных нормативов, а так же
откорректирована
сумма
налога,
уплачиваемого в связи с применением
УСН, из-за изменения базы начисления.
Организацией
не
предоставлено
экономическое
обоснование
планируемой прибыли.
Составила 5% от измененной базы
начисления.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
151
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
по 30.06.2015
Наименование
на
на
водоорганизации
питьевую
отведение
воду
МУП ЖКХ «Кубанец», Тимашевский район
тариф (руб./м3)
26,65
26,64
тариф для населения (руб./м3)
26,65
26,64
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
26,94
26,94
27,53
27,53
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
152
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0
0
29,75
29,75
0,5542
0,5542
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
6.
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2652
0,2652
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
В.М. Котельникова, С.В.
153
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.45 Проект тарифа для ОАО КК "Кубань", Тимашевский район,
представила консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Н.В. Тристанова.
ОАО КК "Кубань" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Н.В. Тристанова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 2258,75
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
209,29
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
1458,36
-800,39
57,29
-152,00
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия
(услуги
сторонних
организаций,
общехозяйственные расходы, контроль
качества воды) с учетом фактических
показателей за 2013 год. Снижение
расходов
по
электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
оборудования. Расходы на оплату труда
и страховые взносы откорректированы
с учетом тарифной ставки рабочего
первого разряда в соответствии с
отраслевым тарифным соглашением в
сфере ЖКХ.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату запланированные в локальных
сметных расчетах, в связи с тем, что
ремонты
планируется
проводить
хозяйственным
способом.
Часть
планируемых
организацией
154
мероприятий учитываются по другим
статьям сметы расходов.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
5
6
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
150,87
147,11
-3,76
Исключено
завышение
амортизационных
отчислений
по
одному из объектов
тыс
.
руб
.
230,62
53,46
-177,16
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ (в
доле,
относящейся на
реализацию)
Корректировка
НВВ (в доле,
относящейся на
реализацию)
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
30,00
14,94
-15,06
Исключены расходы на уплату налога
на имущество и земельного налога за
земельные участки, целевое назначение
которых
определено
под
производственную базу.
Из расчета прибыли исключен налог на
имущество.
2879,53
1731,16
-1148,37
Итого НВВ с
учетом
корректировки
(в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
2879,53
1682,81
тыс
куб.
м
83,3
83,3
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-48,35
-1196,72
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
155
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
по 30.06.2015
Наименование организации
на
на
водопитьевую
отведение
воду
ОАО Кондитерский комбинат «Кубань», Тимашевский район
тариф (руб./м3) без НДС
19,24
тариф для населения (руб./м3) с
22,70
НДС
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
21,16
-
24,97
-
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
0
0
1,5570
1,5570
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
156
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.46 Проект тарифа для
ООО "Нимфа", Тимашевский район,
представила консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Н.В. Тристанова.
ООО "Нимфа" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Н.В. Тристанова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 5941,95
ые расходы
.
руб
.
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
4937,25
-1004,70
1.
2.
Ремонтные
расходы
424,38
394,66
-29,72
1.
3.
Административн
ые расходы
2253,93
1445,31
-808,62
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия
(реагенты,
расходы на ГСМ, услуги сторонних
организаций,
общехозяйственные
расходы)
с
учетом
фактических
показателей за 2013 год. Расходы на
оплату труда откорректированы с
учетом фактической численности и
тарифной ставки рабочего первого
разряда.
Расходы
на
энергосбережение
исключены в связи с отсутствием
обоснований.
7
Отклонение
обусловлено
распределением
административных
расходов пропорционально выручке по
видам
деятельности,
а
также
исключением расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
157
подтверждена.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
куб.
м
18,60
0,00
-18,60
Отклонение обусловлено статьей 41.1
главы 7.1 Федерального закона от
07.12.2011
№
416-ФЗ
«О
водоснабжении и водоотведении»
194,94
105,16
-89,78
Откорректирована
сумма
налога,
уплачиваемого в связи с применением
УСН, из-за изменения базы начисления.
8833,80
6882,38
-1951,42
184,38
195,79
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
по 30.06.2015
Наименование
на
на
водоорганизации
питьевую
отведение
воду
ООО «Нимфа», Тимашевский район
тариф (руб./м3)
33,80
3
тариф для населения (руб./м )
33,80
-
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
36,51
36,51
-
158
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
4,13
4,13
34,7
34,7
0,8491
0,8491
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.48 Проект тарифа для ООО "Водоснабжение", Тимашевский район,
представила консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
159
комплекса Н.В. Тристанова.
ООО "Водоснабжение" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.В. Тристанова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
3927,77
-2608,57
Произведена корректировка плановых
расходов предприятия (расходы на
ГСМ,
обслуживание
и
ремонт
автотранспорта, контроль качества
воды, охрану труда)
с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Снижение электроэнергии произведено
в связи с корректировкой величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования. Расходы
на оплату труда откорректированы с
учетом фактической численности и
тарифной ставкой рабочего первого
разряда.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату запланированные в локальных
сметных расчетах, в связи с тем, что
ремонты
планируется
проводить
хозяйственным способом. Исключено
мероприятие
по
реконструкции
объекта. Произведена корректировка
плановых затрат на АВР с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Отклонение
обусловлено
распределением
административных
расходов пропорционально выручке по
видам
деятельности,
а
также
исключением расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
Расходы запланированы в размере 2%
от объема валовой выручки от
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 6536,34
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
3407,20
2004,81
-1402,39
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
2544,59
2229,85
-314,74
1.
4.
Сбытовые
расходы
тыс
.
133,96
102,48
-31,48
160
руб
.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
6
тыс
руб
тыс
.
руб
.
реализации
населению
по
регулируемому виду деятельности по
факту 2013 года
133,68
133,71
0,03
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
143,00
129,10
-13,90
Исключены
расходы,
не
подтвержденные документально, плата
за загрязнение сверх установленного
лимита.
641,04
422,16
-218,87
Составила 5% от измененной базы
начисления.
13539,82
8949,90
-4589,92
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
13539,82
7426,12
290,95
290,95
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-1523,78
-6113,70
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№ Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
161
п/п
на
питьевую
воду
ООО «Водоснабжение», Тимашевский район
тариф (руб./м3)
25,48
тариф для населения (руб./м3)
25,48
на
водо- на
отведение питьевую
воду
на
водоотведение
-
-
25,57
25,57
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
3
3
2,4
2,4
33,2
33,2
0,6458
0,6458
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
162
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.49 Проект тарифа для ООО "Водоканал", Калининский район,
представила консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Н.Н. Потапова.
ООО "Водоканал" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных или исключенных при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Таблица № 1 (водоснабжение).
Наименование
1.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
руб
1. Ремонтные
тыс
2. расходы
.
руб
.
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
21630,5
28297,94
6667,44
10866,46
4089,82
-6776,64
7047,64
5190,98
-1856,66
61,90
61,90
0
998,00
177,10
-820,90
1622,33
1513,34
-108,99
Основания исключения расходов
Исключены расходы в связи с
применением
предприятием
завышенного индекса-дефлятора; не
приняты расходы на мероприятия
по энергосбережению как не
соответствующие
утвержденной
программе.
Откорректированы
расходы
с
учетом фактических показателей
2013 года и сложившихся долей по
их распределению.
0
Не приняты в расчет тарифа
заявленные
предприятием
лизинговые платежи по сделкам,
проведенным без конкурса.
Откорректированы
расходы
на
уплату: водного налога с учетом
применения льготной ставки в части
объемов для населения; и УСН – от
суммы принимаемой нормативной
прибыли.
163
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
2
Итого НВВ
3
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
тыс
руб
1263,00
1210,00
-53,00
тыс
руб
тыс
куб.
м
43489,83
40541,10
-2948,73
1162,00
1366,32
Таблица № 2 (водоотведение).
Наименование
Ед. Предлож
изм ено
.
предпри
ятием
1.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
3163,20
3879,03
715,83
1422,30
497,25
-925,05
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
1181,10
793,10
-388,00
0
0
0
0
0
0
233,00
164,81
-68,19
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
руб
1. Ремонтные
тыс
2. расходы
.
руб
.
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Откорректирована
прибыль
на
социальные нужды с учетом
фактической
численности
персонала.
Основания исключения расходов
Исключены расходы в связи с
применением
предприятием
завышенного индекса-дефлятора; не
приняты расходы на мероприятия
по энергосбережению как не
соответствующие
утвержденной
программе.
Откорректированы
расходы
с
учетом фактических показателей
2013 года и сложившихся долей по
их распределению.
0
1.
8.
1.
9.
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
тыс
руб
тыс
руб
212,00
212,00
0
2
Итого НВВ
6211,60
5546,19
-665,41
3
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
-366,67
-366,67
Откорректированы
расходы
на
уплату УСН исходя из суммы
принимаемой
нормативной
прибыли.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде на транспортировку и
очистку неучтенных в реализации
164
стоков.
4
5
Итого НВВ
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
с
тыс
руб
6211,60
5179,52
тыс
.куб
.м
102,90
109,52
-1032,08
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
28,00
45,40
28,00
45,40
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
31,34
49,19
31,34
49,19
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
165
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
2,54
2,54
31,3
31,3
0,8392
0,8392
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения.
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
5,8
5,8
0,7801
0,7801
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
166
Решение принято единогласно.
1.48 Проект тарифа для МУП "Куйбышевское ЖКХ", Калининский
район, представила консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
МУП "Куйбышевское ЖКХ" уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
5943,91
4811,13
-1132,78
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
168,73
0
-168,73
Откорректированы расходы на:
химреагенты
(с
учетом
фактического потребления на 1
куб.м воды); электроэнергию (в
связи с завышенными прогнозными
ценами); оплату труда и отчисления
(с учетом фактической численности
персонала).
Исключены расходы на проведение
АВР, так как приняты на эти же
мероприятия по статье «материалы
и малоценные основные средства».
1283,36
1283,36
0
103,07
103,07
0
0
0
0
161,97
145,03
-16,94
тыс
руб
244,50
181,86
-62,64
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
1.
8.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
0
Откорректированы
расходы
на
уплату: водного налога с учетом
применения льготной ставки в части
объемов для населения; и УСН – от
суммы нормативной прибыли.
Не принята нормативная прибыль
на другие расходы с отсутствием
оснований.
167
1.
9.
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
тыс
руб
2
Итого НВВ
7905,54
3
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
7905,54
6222,02
256,16
256,16
5
6524,45
-1381,09
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде на добычу воды в части
сверхнормативных потерь
-302,43
-1683,52
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
23,48
23,48
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
25,10
25,10
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
168
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
9,55
9,55
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
17,71
17,71
1,48
1,48
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
34,4
34,4
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,597
0,597
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.49 Проект тарифа для Новониколаевского МУП "Гарант-Сервис",
Калининский район, представила консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
Новониколаевский МУП "Гарант-Сервис" уведомлен надлежащим
образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
169
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
руб
1. Ремонтные
тыс
2. расходы
руб
1. Административн
тыс
3. ые расходы
.
руб
.
1. Сбытовые
тыс
4. расходы
руб
1. Амортизация
тыс
5.
руб
1. Арендная
и тыс
6. концессионная
.
плата, лизинговые руб
платежи
.
1. Налоги и сборы
тыс
7.
.
руб
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
1974,37
3872,70
1898,33
1453,70
7,00
-1446,70
1017,70
43,05
-974,65
0
0
0
117,00
117,00
0
0
0
0
130,70
80,39
-50,31
1.
8.
1.
9.
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
тыс
руб
тыс
руб
224,42
224,42
0
0
0
0
2
Итого НВВ
4917,89
4344,56
-573,33
3
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
4917,89
3993,94
154,30
198,99
5
Основания исключения расходов
Исключены расходы в связи с
отсутствием обоснования.
Откорректированы
расходы
с
учетом фактических показателей
2013 года и сложившихся долей по
распределению расходов.
Откорректированы
расходы
на
уплату: водного налога с учетом
применения льготной ставки в части
объемов для населения; и УСН – от
суммы сложившейся НВВ.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде на добычу воды в части
сверхнормативных потерь
-350,62
-923,95
170
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
19,07
19,07
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
21,07
21,07
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
23,6
23,6
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
89,6
89,6
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
171
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
29,71
29,71
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,45
0,45
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.50 Проект тарифа для ОАО "Величковский элеватор", Калининский
район, представила консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
ОАО "Величковский элеватор" уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных или
исключенных при установлении тарифов, а также основания принятия такого
решения приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
1038,15
726,66
-311,49
Откорректированы расходы по:
материалам и малоценным ОС (с
172
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
160,61
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0
0
0
0
0
0
54,57
13,67
-40,90
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
0
0
0
0
0
0
2,70
0
-2,70
0
0
0
тыс
руб
тыс
куб.
м
1256,03
740,33
-515,70
26,54
27,93
1.
7.
1.
8.
1.
9.
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
2
Итого НВВ
3
Объем
реализации
водоотведения
-160,61
учетом фактическ5их показателей за
2013 год); электроэнергии (в связи с
завышенными
прогнозными
ценами); оплату труда и отчисления
(с учетом фактической численности
персонала); прочие расходы (в связи
с отсутствием обоснования).
Исключены
расходы,
запланированные
в
другом
плановом периоде; а также за счет
других
источников
финансирования.
Откорректированы
амортизационные начисления по
основным средствам с учетом
наступления даты их полного или
частичного износа.
Не принята нормативная прибыль в
связи с отсутствием обоснования.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
173
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3) без НДС
следующие
уровни
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
25,42
тариф для населения (руб./м3) с НДС
-
30,00
тарифов
с
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
27,59
32,56
-
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5784
0,5784
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
В.М. Котельникова, С.В.
174
1.51 Проект тарифа для ООО "СК Октябрь", Калининский район,
представила консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Н.Н. Потапова.
ООО "СК Октябрь" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принятых сточных вод, приведены в таблице.
Рассмотрение дела осуществлено по инициативе регулятора, в связи с
этим отсутствуют данные о предложениях организации и отклонения от
плана предприятия.
1.
1.
1.
2.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Наименование
Ед. изм.
Принято РЭК-ДЦиТ
Производственные расходы
тыс. руб.
272,51
Ремонтные расходы
тыс. руб.
7,50
Административные расходы
тыс. руб.
0
Сбытовые расходы
тыс. руб.
0
Амортизация
тыс. руб.
6,47
тыс. руб.
0
тыс. руб.
0
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0
Выпадающие доходы
тыс. руб.
0
Итого НВВ
Объем реализации водоотведения
тыс. руб.
тыс. куб.м
286,48
7,91
Арендная
и
концессионная
лизинговые платежи
Налоги и сборы
плата,
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
175
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
34,54
34,54
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
37,90
37,90
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
6.
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1176
0,1176
В.М. Котельникова, С.В.
176
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.52 Проект тарифа для МУП "Водоканал", Крыловский район,
представила консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Н.Н. Потапова.
МУП "Водоканал" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных или исключенных при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Таблица № 1 (водоснабжение).
Наименование
2.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
27410,48
19625,02
-7785,46
Откорректированы расходы на:
химреагенты,
ГСМ
и
общехозяйственные расходы (с
учетом фактических показателей за
2013 год); электроэнергии (с учетом
расчетов на другой объем подъема
воды применением завышенных
прогнозных цен); оплату труда и
отчислениям (с учетом фактической
численности персонала); прочие
расходы
(отсутствуют
обоснования).
Исключены
расходы
на
мероприятия по энергосбережению
как
не
соответствующие
утвержденной
программе;
откорректированы расходы на АВР
с учетом фактических показателей,
а также мероприятий по текущему
ремонту.
Откорректированы
расходы
с
учетом фактических показателей
2013 года, а также сложившихся
долей по их распределению.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
2847,50
2190,61
-656,89
1.
3.
Административн
ые расходы
7196,00
6960,77
-235,23
1.
4.
1.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
0
0
0
92,00
86,49
-5,51
Откорректированы
177
руб
.
5.
амортизационные начисления по
основным средствам с учетом
наступления даты их полного или
частичного износа.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
.
тыс
руб
.
1127,00
574,51
-552,49
1.
8.
Нормативная
прибыль
2625,98
2131,73
-494,25
1.
9.
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
тыс
.
руб
.
тыс
руб
0
0
0
2
Итого НВВ
41298,96
31569,13
-9729,83
3
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
.
тыс
.куб
.м
41298,96
27601,00
1112,23
1112,23
1.
6.
1.
7.
5
2.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде на добычу воды в части
сверхнормативных потерь
-3968,13
Таблица № 2 (водоотведение).
Наименование
Ед. Предлож
изм ено
.
предпри
ятием
Откорректированы
расходы
на
уплату: водного налога с учетом
объема забора воды и применения
льготной ставки в части объемов
для населения; УСН – от суммы
сложившейся НВВ.
Откорректирована сумма прибыли
на социальные нужды с учетом
фактической
численности
персонала.
-13697,96
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
478,32
369,55
-108,77
Откорректированы расходы на:
химреагенты (с учетом фактических
показателей
за
2013
год);
электроэнергии
(с
учетом
применения
завышенных
прогнозных цен); оплату труда и
отчислениям (с учетом фактической
численности персонала).
0
0
0
578,90
154,81
-424,09
0
0
0
28,80
26,97
-1,83
Откорректированы
расходы
с
учетом фактических показателей
2013 года и сложившихся долей по
их распределению.
Откорректированы
178
5.
1.
6.
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
2
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
5
амортизационные начисления по
основным средствам с учетом
наступления даты их полного или
частичного износа.
.
руб
.
с
тыс
руб
0
0
0
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
101,00
6,40
-94,60
68,72
42,69
-26,03
0
0
0
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1255,74
600,42
-655,32
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
1255,74
576,76
9,17
9,17
Откорректированы
расходы
на
уплату
УСН
в
связи
со
сложившейся НВВ.
Откорректирована сумма прибыли
на социальные нужды с учетом
фактической
численности
персонала.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде
на
транспортировку
неучтенных в реализации услуг
объемов принятых стоков.
-23,66
-678,98
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование
с 01.01.2015
с 01.07.2015
179
организации
п/п
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
23,15
62,50
23,15
62,50
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
26,48
63,29
26,48
63,29
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
Фактическое
значение
показателя за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
2,2
2,2
34,2
34,2
0,5254
0,5254
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Раздел 5.
Показатели
надежности,
качества,
энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, % 5
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
Фактическое
значение
показателя за
2013 год
Плановые
значения
показателей на
каждый
год
срока действия
программы
100
100
0
0
0
0
180
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу
объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м *
0
0
0,8
0
0,3938
0,3938
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.53 Проект тарифа для ЗАО "Родник Кавказа", Крыловский район,
представила консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Н.Н. Потапова.
ЗАО "Родник Кавказа" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
4573,40
3019,74
-1553,66
Откорректированы расходы на:
электроэнергию (рассчитаны на
другой объем забора воды и
применены завышенные прогнозные
цены); расходы на оплату труда и
отчисления (с учетом фактической
181
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
1589,70
506,53
-1083,17
3026,79
1102,00
-1924,79
0
0
0
195,20
195,16
-0,04
0
0
0
146,90
72,47
-74,43
тыс
.
руб
.
тыс
руб
561,28
342,18
-219,10
10093,27
5238,08
-4855,19
-1029,18
-1029,18
10093,27
4208,90
-5884,37
154,51
161,70
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
2
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.ру
б.
тыс
.куб
.м
5
численности персонала); прочие
расходы
(приняты
в
рамках
обоснования).
Откорректированы расходы на АВР
с учетом фактических показателей
за 2013 год.
Откорректированы
расходы
с
учетом фактических показателей
2013 года.
Отклонение сложилось в связи с
округлением.
Откорректированы
расходы
на
уплату: водного налога с учетом
разных объемов забора воды и
применения льготной ставки в части
объемов для населения; и УСН – от
суммы сложившейся выручки.
Откорректирована
прибыль
на
социальные нужды с учетом
фактической
численности
персонала.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные в последнем базовом
периоде на добычу воды в части
сверхнормативных потерь
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
182
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
24,93
24,93
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
27,13
32,13
Примечание: *организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
Фактическое
значение
показателя за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
1,26
1,22
36,5
36,5
0,4048
0,4048
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
183
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.54 Проект тарифа для ОАО "Агентство развития Краснодарского
края", Щербиновский район, представила заместитель начальника отдела цен
и тарифов организаций коммунального комплекса Т.А. Аленина.
ОАО "Агентство развития Краснодарского края" уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Т.А. Аленина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
6096,51
-9252,18
В связи с корректировкой плановых
расходов предприятия в части:
- величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на энергоресурсы;
- расходов по выполненным работам
очистки очистных сооружений
-
-
-
6495,33
2063,43
-4431,90
-
-
-
9137,98
9137,98
-
82,90
82,90
-
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 15348,69
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
В связи с корректировкой доли
отнесения затрат косвенных расходов
по видам деятельности организации
184
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
4
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Итого НВВ с
учетом
корректировки
(в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоснабжения
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
5168,98
5168,98
-
-
-
-
-
-
-
36233,88
22549,80
-13684,08
32531,16
19999,06
-12532,10
тыс
куб.
м
78,05
78,05
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
Наименование
организации
ОАО
«Агентство
Краснодарского
Щербиновский район
тариф (руб./м3)
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
развития
края»,
-
252,29
-
260,18
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
185
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения,
%
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу
объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м *
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1406
0,1406
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.55 Проект тарифа для
ООО "Брюховецкое водопроводное
хозяйство", Брюховецкий район, представила ведущий консультант отдела
цен и тарифов организаций коммунального комплекса Т.Н. Коробка.
ООО
"Брюховецкое
водопроводное
хозяйство"
уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Т.Н. Коробка довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименовани
е
Ед.
изм.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭК
Отклонен
ие
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
186
1
1
1.1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производстве тыс.
27371,26
нные расходы руб.
5
6
7
23954,08
-3417,19
1.2.
Ремонтные
расходы
Администрат
ивные
расходы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
1625,48
1498,10
-127,38
13949,08
11815,63
-2133,45
Корректировка
плановых
затрат
производилась в соответствии с
положениями
действующего
законодательства,
на
основании
анализа фактических расходов в 2013
году.
Увеличение
затрат
по
электроэнергии
обусловлено
корректировкой величины удельной
нормы расхода электроэнергии и
прогнозных уровней тарифов на
энергоресурсы.
Корректировка
планового
ФОТ
обусловлена
доведением минимальной месячной
тарифной ставки рабочего первого
разряда до ставки утвержденной на
2015 год, корректировкой численности
основного
производственного
персонала.
Исключены расходы на приобретение
основных средств
Отклонение
обусловлено
распределением
административных
расходов пропорционально выручке по
видам
деятельности,
а
также
корректировкой расходов на оплату
труда и страховые взносы с учетом
фактических дополнительных выплат
по коллективному договору.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
170,21
130,19
-40,01
Арендная и
концессионна
я
пла-та,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
тыс.
руб.
335,41
212,49
-122,92
тыс.
руб.
873,22
808,84
-64,38
Нормативная
прибыль
Предпринима
тельская
прибыль
гарантирующ
ей
организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
тыс.
руб.
470,32
62,00
-408,32
2185,33
1822,14
-363,19
тыс.
руб.
тыс.
руб.
46980,31
40303,47
-6676,84
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2
3
Корректиров
ка НВВ
1652,04
Обусловлено корректировкой плановой
суммы амортизации по объекту ОС, с
учетом полного или частичного
наступления износа ОС
приведением
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, п. 41.1 Федерального
закона от 07.12.2011 №416-ФЗ
Обусловлено
корректировкой
налогооблагаемой базы по налогу
уплачиваемому в связи с применением
УСН
Затраты снижены в связи с отсутствием
обосновывающих документов.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей организации снижена в
связи с произведенной корректировкой
плановых расходов предприятия.
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь, исключены
расходы на приобретение воды в
завышенных объемах
187
4
5
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс.
руб.
46980,31
38651,43
тыс.
куб.м
2067,95
2067,95
-8328,88
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
Наименование
на
на
водо- на
на
водоорганизации
питьевую
отведение питьевую
отведение
воду
воду
ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство»*, Брюховецкий район
тариф (руб./м3)
18,00
19,38
тариф для населения (руб./м3)
18,00
19,38
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
1.
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
188
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
2
2
32,53
32,53
0,6198
0,6198
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.56 Проект тарифа для ООО "Брюховецкое предприятие отвода и
очистки стоков", Брюховецкий район, представила ведущий консультант
отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса Т.Н. Коробка.
ООО "Брюховецкое предприятие отвода и очистки стоков" уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Т.Н. Коробка довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
189
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
№
Наименовани
е
Ед.
изм.
Предлож
ено
предпри
ятием
1.1.
Производстве
нные расходы
тыс.
руб.
15080,77
14422,14
Отклонен
ие
от
предложе
ния
предприят
ия
-658,63
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
2000,42
2135,07
+134,65
1.3.
Администрат
ивные
расходы
тыс.
руб.
7493,92
5967,50
-1526,42
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
147,38
147,38
0
Принята по плану организации
329,79
11,09
-318,7
приведением
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, п. 41.1 Федерального
закона от 07.12.2011 №416-ФЗ
15,47
15,47
0
246,66
225,21
-21,45
1.5.
1.6.
1.7.
Арендная и
концессионна
я
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
Налог УСН
тыс.
руб.
тыс.
Принято
РЭК
Основания исключения расходов
Корректировка
плановых
затрат
производилась в соответствии с
положениями
действующего
законодательства,
на
основании
анализа фактических расходов в 2013
году.
Снижение
затрат
по
электроэнергии
обусловлено
корректировкой величины удельной
нормы расхода электроэнергии и
прогнозных уровней тарифов на
энергоресурсы.
Корректировка
планового
ФОТ
обусловлена
доведением минимальной месячной
тарифной ставки рабочего первого
разряда до ставки утвержденной на
2015 год, приведением плановых
отчислений от ФОТ в соответствии с
п.8. части 1 ст.58 Федерального закона
от 24 июля 2009г. №212-ФЗ.
Осуществлен перенос затрат на
выполнение
мероприятий
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности
из
статьи нормативная прибыль. Расходы
на
выполнение
мероприятий
энергосбережению на регулируемый
период приняты в размере 1108,75 тыс.
руб.
Исключены расходы на
приобретение основных средств
отклонение
обусловлено
перераспределением
расходов
по
статьям затрат пропорционально фонду
оплаты
труда.
Произведена
корректировка
нормативной
численности АУП, ММТС доведена до
ставки
утвержденной
отраслевым
тарифным соглашением в сфере ЖКХ
на 2015 год, плановые отчисления от
ФОТ приведены в соответствии с п.8.
части 1 ст.58 Федерального закона от
24 июля 2009г. №212-ФЗ
Обусловлено корректировкой плановой
190
руб
1.8.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
1358,65
50,00
-1308,65
1.9.
Предпринима
тельская
прибыль
гарантирующ
ей
организации
Итого НВВ (в
доле,
относящейся
на
реализацию)
Корректиров
ка НВВ
тыс.
руб.
1229,94
1061,70
-168,24
тыс.
руб.
27 548,24
23 744,39
-3803,85
Итого НВВ с
учетом
корректировк
и (в доле,
относящейся
на
реализацию)
Объем
реализации
водоотведени
я
тыс.
руб.
27 581,44
22 521,97
тыс.
куб.м
554,10
554,10
2
3
4
5
тыс.
руб.
выручки предприятия и как следствие
снижением
суммы
налога
уплачиваемого в связи с применением
УСН
Обусловлено переносом плановых
расходов на капитальные вложения в
статью
ремонтные
расходы,
мероприятия по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей организации снижена в
связи с произведенной корректировкой
плановых расходов предприятия.
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на транспортировку
сточных вод в части сверхнормативных
потерь
-1 222,42
-5059,47
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
191
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
следующие
уровни
тарифов
с
№
п/п
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
Наименование
на
на
водо- на
на
водоорганизации
питьевую
отведение питьевую
отведение
воду
воду
ООО «Брюховецкое предприятие отвода и очистки стоков»*, Брюховецкий район
тариф (руб./м3)
40,40
40,89
тариф для населения (руб./м3)
40,40
40,89
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.57 Проект тарифа для СПК колхоз "Новый путь", Брюховецкий
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Н. Коробка.
СПК колхоз "Новый путь" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Н. Коробка довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице № 1.
№
Наименовани
е
Ед.
изм.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭК
1.1.
Производстве
нные расходы
тыс.
руб.
1661,92
1540,31
Отклонен
ие
от
предложе
ния
предприят
ия
-121,61
Основания исключения расходов
Корректировка
плановых
затрат
производилась в соответствии с
положениями
действующего
законодательства,
на
основании
анализа фактических расходов в 2013
192
году.
Увеличение
затрат
по
электроэнергии
обусловлено
корректировкой величины удельной
нормы расхода электроэнергии и
прогнозных уровней тарифов на
энергоресурсы.
Корректировка
планового ФОТ обусловлена отменой
льготных ставок по страховым взносам
в соответствии с ФЗ от 24.07.2009
№212-ФЗ.
Установлено
отсутствие
тождественности между расходами на
реализацию
мероприятий
в
производственной программе и смете
расходов,
предоставленной
организацией. Расходы на ремонт
исключены
ввиду
отсутствия
подтвержденной
производственной
необходимости и экономической обоснованности.
Отсутствие подтверждения фактически
понесенных затрат в 2013 году,
отсутствие планового расчета затрат на
2015 год
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
468,02
0
-468,02
1.3.
Администрат
ивные
расходы
тыс.
руб.
3,46
0
-3,46
1.4.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
15,40
15,39
-0,01
Обусловлено корректировкой плановой
суммы амортизации по объекту ОС
тыс.
руб.
137,00
161,94
+24,94
Отклонение от плана организации
обусловлено увеличением планового
объема добычи воды и как следствие
увеличением суммы водного налога
тыс.
руб.
тыс.
руб.
2285,80
1717,64
-568,16
1567,81
1187,51
-380,30
тыс.
куб.м
190,00
197,12
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2
5
6
Арендная и
концессионна
я
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
Нормативная
прибыль
Предпринима
тельская
прибыль
гарантирующ
ей
организации
Итого НВВ
Итого НВВ с
учетом
корректировк
и (в доле,
относящейся
на
реализацию)
Объем
реализации
водоснабжен
ия
тыс.
руб.
тыс.
руб.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
193
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
по 30.06.2015
Наименование
на
на
водоорганизации
питьевую
отведение
воду
СПК (колхоз) «Новый путь»*, Брюховецкий район
тариф (руб./м3)
5,65
тариф для населения (руб./м3)
-
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
6,40
-
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
194
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
1,3
1,3
21,97
21,97
0,4714
0,4714
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.58 Проект тарифа для МБУ "Криница", Брюховецкий район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Н. Коробка.
МБУ "Криница" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Н. Коробка довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименовани
е
Ед.
изм.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭК
1.1.
Производстве
нные расходы
тыс.
руб.
5363,05
2265,56
Отклонен
ие
от
предложе
ния
предприят
ия
-3097,49
Основания исключения расходов
Корректировка
производилась
положениями
в
плановых
затрат
соответствии с
действующего
195
1.2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
740,02
439,19
-300,83
1.3.
Администрат
ивные
расходы
тыс.
руб.
1222,75
993,56
-229,19
1.4.
Сбытовые
расходы
тыс.
руб.
30,46
0,00
-30,46
1.5.
Амортизация
тыс.
руб.
144,20
16,79
-127,41
1.6.
Арендная и
концессионна
я
плата,
лизинговые
платежи
Налоги
и
сборы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
178,87
40,10
-138,77
тыс.
руб.
тыс.
руб.
68,76
387,74
187,76
-199,98
2
Нормативная
прибыль
Предпринима
тельская
прибыль
гарантирующ
ей
организации
Итого НВВ
8135,85
3942,96
-4192,89
3
Объем
тыс.
руб.
тыс.
230,03
230,00
-0,03
1.7.
1.8.
1.9.
-68,76
законодательства,
на
основании
анализа фактических расходов в 2013
году. Снижение
электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
оборудования.
Корректировка
планового
ФОТ
обусловлена доведением минимальной
месячной тарифной ставки рабочего
первого
разряда
до
ставки
утвержденной на 2015 год
Расходы на ремонт определены из
стоимости материалов на основании
представленных локальных сметных
расчетов, при выполнении работ
хозяйственным способом исключены
расходы на эксплуатацию машин и
механизмов,
заработную
плату,
учтенные по соответствующим статьям
сметы расходов
Отклонение обусловлено исключением
затрат на оплату работ, услуг
выполняемых
сторонними
организациями, по причине отсутствия
документального подтверждения
По причине того что предприятием
выручка
определяется
кассовым
методом, определение выручки по
начислению в материалах дела не
представлено
Расчет произведен в соответствии
представленной
организацией
амортизационной
ведомостью.
Снижение
плана
организации
обусловлено исключением плановых
затрат на приобретение объектов ОС в
2015 году. Стоимость планируемых к
приобретению объектов ОС составляет
менее 40 тыс. руб.
расчет водного налога произведен в
соответствии
со
ставками
установленными ст. 333.12 Налогового
кодекса РФ, с применением льготы по
расчетным объемам для населения
Исключены
в
виду
отсутствия
обосновывающих документов.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей организации снижена в
связи с произведенной корректировкой
плановых расходов предприятия.
196
реализации
водоснабжен
ия
куб.м
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
по 30.06.2015
Наименование
на
на
водоорганизации
питьевую
отведение
воду
МБУ «Криница»*, Брюховецкий район
тариф (руб./м3)
16,87
тариф для населения (руб./м3)
16,87
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
17,42
17,42
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
Показатели качества питьевой воды
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
197
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
37,8
37,8
0,5314
0,5314
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
1.59 Проект тарифа для
МБУ "Исток", Брюховецкий район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Н. Коробка.
МБУ "Исток" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
А.В. Харыба сообщила, что МБУ «Исток» не имело возможности
ознакомиться с калькуляцией тарифа, а также о том, что предприятие
планово-убыточно и находится на дотациях местной администрации. А.В.
Харыба изложила просьбу о переносе рассмотрения данного вопроса.
С.Н. Милованов предложил удовлетворить просьбу МБУ «Исток» и
перенести рассмотрение вопроса на заседание правления РЭК-департамента
8 декабря 2014 года.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
В.М. Котельникова, С.В.
198
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Проект приказа «Об установлении тарифов на питьевую воду,
техническую воду и водоотведение и о внесении изменений в приказ
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 24.11.2014 № 47/2014-окк «Об установлении тарифов
на питьевую воду и водоотведение».
2.1 Проект тарифа для ГУП КК "СВУК "Курганинский групповой
водопровод", город Сочи, представила заместитель начальника отдела цен и
тарифов организаций коммунального комплекса Т.А. Аленина.
ГУП КК "СВУК "Курганинский групповой водопровод", город Сочи,
уведомлено надлежащим образом о месте и времени заседания правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края.
Т.А. Аленина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Сочинский участок
Таблица 1 питьевая вода
Наименование
Ед. Предлож
изм ено
.
предпри
ятием
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 119059,2
ые расходы
.
5
руб
.
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
58524,39
-60534,86
1.
2.
Ремонтные
расходы
-
-
тыс
.
руб
-
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
В связи с корректировкой плановых
расходов предприятия:
- снижение расходов на химические
реагенты в связи с корректировкой их
стоимости;
- снижены расходы по ГСМ и запасным
частям, стоимость которых учтена на
основании платежных документов и
конкурсной
документации
в
перерасчете на текущий год;
снижение
расходов
на
электроэнергию
в
связи
с
корректировкой прогнозных тарифов
на энергоресурсы;
- снижение расходов на оплату труда и
отчисления на социальные нужды в
связи с корректировкой расчетов
согласно
положениям
Краевого
тарифного соглашения
-
7
199
1.
3.
Административ
ные расходы
1.
4.
Сбытовые
расходы
1.
5.
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
1.
7.
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
.
тыс
.
руб
.
24591,25
8156,09
-16435,16
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
-
-
-
2592,00
2404,30
-187,70
26015,60
1516,83
-24498,77
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
1942,00
1930,87
-11,13
4250,58
2406,81
-1843,77
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
тыс
.
руб
.
2316,42
1544,28
-772,14
2
Итого НВВ
180767,1
0
76483,57
-104283,53
3
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
тыс
.
куб.
м
3116,69
3116,69
Таблица № 2 водоотведение
Наименование
Ед. Предлож
изм ено
.
предпри
ятием
1
1
2
3
4
Основные группы расходов
Принято
РЭКДЦиТ
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
Снижены расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды АУП
в связи с проведенной корректировкой
расчетов
согласно
положениям
Краевого тарифного соглашения;
- не учтены затраты на прочие
административные
расходы
как
экономически
необоснованные.
Предприятием включены затраты в
расчет
без
предоставленных
подтверждающих документов.
По данной статье расходы учтены по
результатам анализа амортизационных
начислений
по
предоставленной
ведомости
Снижены расходы по арендной плате, с
учетом произведенных корректировок.
Учтены расходы в соответствии с с
договором от 01.10.2010 № 3759,0,
заключенного
с
администрацией
муниципального образования город –
курорт Сочи.
Снижены расходы по водному налогу и
плате за пользование водным объектом
в связи с допущенной арифметической
ошибкой
Снижены
расходы
на
сумму
капитальных
вложений
ввиду
отсутствия
инвестиционной
программы. Учтены расходы на
социальные выплаты.
Снижены
расходы
на
сумму
капитальных
вложений
ввиду
отсутствия
инвестиционной
программы.
Учтены
обязательные
платежи организации, подлежащие
зачислению в краевой бюджет.
Основания исключения расходов
7
200
1.
1.
Производственн
ые расходы
тыс
.
руб
.
212828,6
0
139825,14
-73003,46
1.
2.
Ремонтные
расходы
149,10
-
-149,10
1.
3.
Административ
ные расходы
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
40712,59
26377,64
-14334,95
1.
4.
Сбытовые
расходы
-
-
-
1.
5.
Амортизация
4814,00
4465,10
-348,90
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
56757,00
2568,27
-54188,73
1.
7.
Налоги и сборы
72,31
72,31
-
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
15754,00
5102,45
-10651,55
1.
Предпринимате
тыс
-
5033,02
5033,02
В связи с корректировкой плановых
расходов предприятия:
- снижение расходов на химические
реагенты в связи с корректировкой их
стоимости;
- снижены расходы по ГСМ и запасным
частям, стоимость которых учтена на
основании платежных документов и
конкурсной
документации
в
перерасчете на текущий год;
снижение
расходов
на
электроэнергию
в
связи
с
корректировкой прогнозных тарифов
на энергоресурсы;
- снижение расходов на оплату труда и
отчисления на социальные нужды в
связи с корректировкой расчетов
согласно
положениям
Краевого
тарифного соглашения
-
Снижены расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды АУП
в связи с проведенной корректировкой
расчетов
согласно
положениям
Краевого тарифного соглашения;
- не учтены затраты на прочие
административные
расходы
как
экономически
необоснованные.
Предприятием включены затраты в
расчет
без
предоставленных
подтверждающих документов.
-
По данной статье расходы учтены по
результатам анализа амортизационных
начислений
по
предоставленной
ведомости
Снижены расходы по арендной плате, с
учетом произведенных корректировок.
Учтены расходы в соответствии с с
договором от 01.10.2010 № 3759,0,
заключенного
с
администрацией
муниципального образования город –
курорт Сочи.
-
Снижены
расходы
на
сумму
капитальных
вложений
ввиду
отсутствия
инвестиционной
программы. Учтены расходы на
социальные выплаты. Обязательные
платежи организации, подлежащие
зачислению в краевой бюджет, учтены
в предпринимательской прибыли.
Учтены
обязательные
платежи
201
9.
2
3
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоотведения
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
куб.
м
организации, подлежащие зачислению
в краевой бюджет.
331087,6
0
183443,93
10180,00
10180,00
-147643,67
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
на
на
на водоНаименование
на
на
на
техни водоотведени
организации
питьев
питьев техниче
ческу отведен
е
ую
ую
скую
ю
ие
воду
воду
воду
воду
ГУП КК «Северо – Восточная водная управляющая компания «Курганинский
групповой водопровод», город Армавир
тариф (руб./м3)
28,53
12,42
18,67 30,70
12,42
21,30
тариф
для
населения
33,66
14,66
22,03 36,23
14,66
25,13
(руб./м3)
ГУП КК «Северо – Восточная водная управляющая компания «Курганинский
групповой водопровод», город Армавир, Сочинский участок
тариф (руб./м3)
24,54
18,02 24,54
18,02
тариф
для
населения
28,95
21,26 28,96
21,26
(руб./м3)
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Фактические
значения
Плановые
значения
202
показателей
показателей
-
0
-
0
-
0
-
37,6
-
5,52
5,54
-
0,89
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
Водозабор на р. Псоу, %
Водозабор Эсто-Садок-Мзымтинский, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
В связи с тем, что производственная программа ГУП КК Северо –
Восточной водной управляющей компании «Курганинский групповой
водопровод» (Сочинский участок) впервые утверждена в 2014 году,
фактические значения показателей надежности, качества, энергетической
эффективности за 2013 год отсутствуют.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения.
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
203
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема
очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
-
0,5
-
0,246
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
В связи с тем, что производственная программа ГУП КК Северо –
Восточной водной управляющей компании «Курганинский групповой
водопровод» (Сочинский участок) впервые утверждена в 2014 году,
фактические значения показателей надежности, качества, энергетической
эффективности за 2013 год отсутствуют.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
2.2 Проект тарифа для ГУП КК "СВУК "Курганинский групповой
водопровод", город Армавир, представила заместитель начальника отдела
цен и тарифов организаций коммунального комплекса Т.А. Аленина.
ГУП КК "СВУК "Курганинский групповой водопровод", город
Армавир, уведомлено надлежащим образом о месте и времени заседания
правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и
тарифов Краснодарского края.
Т.А. Аленина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение (питьевая вода, техническая вода), водоотведение
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды и принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-3.
Таблица 1питьевая вода
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
Основания исключения расходов
204
ния
предприят
ия
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 242340,5
ые расходы
.
9
руб
.
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
-24816,39
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
8114,57
8044,94
-69,63
69023,34
56059,97
-12963,37
-
-
-
7007,40
6408,40
-599,00
тыс
.
руб
.
21234,56
21212,81
-21,75
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
4714,55
4714,55
-
7493,30
7493,30
-
3294,47
3294,47
-
363222,7
8
-
324752,64
-38470,14
-3117,43
-3117,43
363222,7
8
321635,21
-41587,57
10860,21
10860,21
Таблица 2 техническая вода
Наименование
Ед. Предлож
Принято
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
217524,20
Отклонен
В связи с корректировкой плановых
расходов предприятия:
- снижение расходов на химические
реагенты в связи с корректировкой их
стоимости;
снижение
расходов
на
электроэнергию
в
связи
с
корректировкой прогнозных тарифов
на энергоресурсы;
исключение
расходов
на
транспортировку воды сторонней ООО
«Армавиртеплоэнерго» в связи с
отсутствием утвержденного тарифа в
соответствии с законодательством;
- снижение расходов на оплату труда и
отчисления на социальные нужды в
связи с корректировкой численности
основного
и
вспомогательного
персонала
Снижение расходов на оплату труда и
отчисления на социальные нужды в
связи с корректировкой численности
АУП
Исключены расходы в связи с
окончанием срока амортизационных
отчислений
Скорректированы расходы арендной
платы
в
соответствии
с
предоставленными договорами
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
периоде на добычу и транспортировку
воды в части сверхнормативных потерь
Основания исключения расходов
205
изм
.
1
1
1.
1.
1.
2.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
ено
предпри
ятием
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 1174,41
ые расходы
руб
Ремонтные
тыс 43,43
расходы
руб
Административ
тыс 302,66
ные расходы
руб
Сбытовые
тыс расходы
руб
Амортизация
тыс 34,60
руб
Арендная
и тыс 99,44
концессионная
.
плата,
руб
лизинговые
.
платежи
Налоги и сборы
тыс 25,45
руб
Нормативная
тыс 40,45
прибыль
руб
Предпринимате
тыс 17,78
льская прибыль .
гарантирующей
руб
организации
.
Итого НВВ
тыс 1738,22
руб
Объем
тыс 140,00
реализации
куб.
водоснабжения
м
Таблица № 3 водоотведение
Наименование
Ед. Предлож
изм ено
.
предпри
ятием
РЭКДЦиТ
5
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
7
1174,41
-
-
43,43
-
-
302,66
-
-
-
-
-
34,60
-
-
99,44
-
-
25,45
-
-
40,45
-
-
17,78
-
-
1738,22
-
-
140,00
-
-
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
Снижены расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
основного персонала предприятия в
связи с проведенной корректировкой
численности .
-
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 106355,0
ые расходы
руб 0
.
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
101146,12
-5208,88
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административ
ные расходы
4464,00
4464,00
-
36910,00
28541,10
-8368,90
1.
Сбытовые
-
-
-
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
7
Снижены расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды АУП
в связи с проведенной корректировкой
численности
-
206
4.
1.
5.
расходы
Амортизация
руб
тыс
руб
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
5
3791,40
3469,10
-322,30
тыс
.
руб
.
10351,00
10351,00
-
Исключены
окончанием
отчислений
-
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
483,00
483,00
-
-
1121,25
1121,25
-
-
373,75
373,75
-
-
163849,4
0
-
149949,32
-13900,08
-52,01
-52,01
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
163849,4
0
149897,31
-13952,09
7500,00
7500,00
расходы в связи с
срока амортизационных
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
периоде на очистку и транспортировку
сточных вод
неучтенных объемов
сточных вод
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
37,8
37,6
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
1,093
1,0579
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
207
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем технического водоснабжения.
Наименование показателя
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный
расход
электрической
энергии,
потребляемой
в
технологическом процессе транспортировки технической воды, на
единицу объема транспортируемой технической воды, кВт*ч/куб.м*
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
37,8
37,6
1,093
1,0579
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения.
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,82573
0,8208
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
208
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Проект приказа «Об установлении платы по индивидуальному
проекту за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО
«Кубаньэнерго»
для
заявителя
ЗАО «Краснодарский
нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконефть»
представила
заместитель начальника отдела цен и тарифов на электроэнергию Л.Б.
Кучунова.
ЗАО «Краснодарский
нефтеперерабатывающий
завод
Краснодарэконефть» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
А.В. Астахов представил просьбу о переносе рассмотрения данного
вопроса с целью более полного ознакомления с пакетом документов.
С.Н. Милованов предложил перенести рассмотрение данного вопроса
на 2 недели, на заседание правления 12 декабря 2014 года.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
М.Г. Петренко, В.М.
Решение принято единогласно.
4. Проект приказа «Об установлении платы по индивидуальному
проекту за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО
«Кубаньэнерго» для заявителей ФГУП «Росморпорт», ОАО «Центр
судоремонта «Звездочка», ОАО «НЭСК-электросети», ООО «КГС-МОЛ»
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов на электроэнергию
И.А. Рогачева.
ФГУП «Росморпорт», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», ОАО
«НЭСК-электросети», ООО «КГС-МОЛ» уведомлены надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.А.
Рогачева
сообщила
членам
правления
региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края о поступлении официального письма от ФГУП «Росморпорт» с
просьбой о переносе рассмотрения данного вопроса на 2-3 недели.
С.Н. Милованов предложил перенести рассмотрение данного вопроса
на 3 недели, на заседание правления РЭК-департамента 19 ноября 2014 года.
209
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, М.Г. Петренко,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
5. Проект приказа «Об установлении платы по индивидуальным
проектам за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО
«Кубаньэнерго» для заявителя Администрация муниципального образования
город Новороссийск» представила консультант отдела цен и тарифов на
электроэнергию Н.В. Диденко.
Администрация муниципального образования город Новороссийск
уведомлена надлежащим образом о месте и времени заседания правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края.
Н.В. Диденко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
РЭК - департаментом рассмотрен предварительный укрупненный
сметный расчет для расчета платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств
заявителя
Администрация
муниципального
образования
город
Новороссийск.
Присоединенная
мощность
Заявителя,
принятая
РЭК
департаментом,- 5800,00 кВт.
Объемы и виды работ, а также номенклатура необходимого к
установке оборудования, указанные в укрупненном сметном расчете, не
являются предметом настоящего анализа в связи с тем, что целесообразность
проведения необходимых видов и объемов работ по строительству,
реконструкции, развитии и модернизации сооружений электроснабжения для
технологического
присоединения
определяются
проектной
и
энергоснабжающей организациями, а также заказчиком строительства, с
учетом бесперебойного и безаварийного обеспечения электроэнергией
потребителей.
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому
присоединению, за исключением расходов на строительство объектов
электросетевого хозяйства, по расчетам Комиссии-департамента составляют
30 785,82 рублей.
ОАО
«Кубаньэнерго»
необоснованно
завышены
расходы
организации.
210
Стоимость чел./час производителей работ принята РЭК департаментом по тарифным ставкам (окладам) ОАО «Кубаньэнерго», с
учетом текущего премирования.
РЭК - департаментом, при анализе затрат на технологическое
присоединение, определен размер платы, исходя из экономически
обоснованных расходов для подключения конкретного заявителя,
пропорционально размеру присоединяемой мощности.
При расчете расходов на оплату труда принята тарифная ставка
рабочего с учетом предельных индексов изменения тарифов, предложенных
ФСТ РФ России для Краснодарского края и Республики Адыгея, в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2014 год.
По указанным мероприятиям составлена калькуляция, учитывающая
трудозатраты персонала, принимающего участие в выполнении
соответствующих работ.
Транспортные расходы РЭК - департаментом учтены в размере –
2084,88 руб.- учтены затраты на ГСМ.
Размер общехозяйственных и общепроизводственных расходов
составляет 108%. Норматив накладных расходов принят в размере
укрупненного норматива накладных расходов по виду строительства –
энергетическое (приложение № 3 к Методическим указаниям по
определению величины накладных расходов в строительстве МДС 8133.2004, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6).
Рентабельность в расчете эксплуатационных затрат предусмотрена на
уровне 0% от суммы прямых затрат и накладных расходов.
Таким образом, величина эксплуатационных расходов на выполнение
мероприятий по технологическому присоединению, за исключением
расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства, составляют
30785,82
руб. (без НДС), в том числе:
- подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их
согласование с системным оператором в размере 15 591,34 руб.;
- выполнение технических условий сетевой организацией для присоединения
потребителей в размере 0,00 руб.;
- проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
условий в размере 9 045,48 руб.;
- участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
устройств потребителя к сетям в размере 1 706,23 руб.;
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств
в электрической сети ОАО «Кубаньэнерго» в размере 4 442,77 руб.
Корректировка
расходов
на
выполнение
мероприятий
по
технологическому
присоединению
Администрация
муниципального
образования город Новороссийск, за исключением расходов на строительство
211
– - 207 067,35 руб. Для рассмотрения предоставлены типовые укрупненные
сметные расчеты (УСР) на общую сумму 1 191 742,28 тыс. руб. без НДС, в
уровне цен 2 квартала 2014 года, в том числе:
- УСР № 1 Укрупненный сметный расчет стоимости на создание
технической
возможности
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств заявителей к ПС 110/10 кВ «Дюрсо» на
сумму 1 141 179,92 тыс.руб.;
- УСР 2 Укрупненный сметный расчет стоимости на создание
технической
возможности
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств заявителя: туристско-рекреационный кластер
«Абрау-Утриш» (п. Дюрсо), согласно ТУ № ИА-11/025-14, с мощностью
присоединяемых устройств 5800 кВт. Заявитель Администрация
муниципального образования город Новороссийск на сумму 50 562,36
тыс.руб.
Необходимо исключить из состава УСР 1 пункты 3, 4, 5 в полном
объеме.
2. В соответствии с разъяснениями ФСТ России расходы на ПИР (на
уровне напряжения ниже 35 кВ и (или) менее максимальной мощности
8900кВт) и оформление земельных участков для строительства линий
электропередачи и подстанций, возмещение убытков землепользователям, по
освоению лесных участков, археологические раскопки и иные расходы в
состав платы за технологическое присоединение по индивидуальному
проекту не включаются (письмо ФСТ России от 16.12.2013г. № ЕП13184/12). В связи с вышеизложенным необходимо вышеуказанные расходы
исключить из укрупненных сметных расчетов кроме УСР 1.
3. При применении УПС МРСК переход от базисных показателей
стоимости СМР и ПНР в уровне цен 2001г. к текущему уровню цен (2
кв.2014) необходимо применять индексы Минрегиона РФ к ФЕР-2001,
соответствующие видам строительства – ВЛ-3,81, КЛ-5,11, ТП-5,56, ПНР10,1 (п.1.4. ОЧ, приложения 6-9). Применение индексов СМР-5,69, а так же
индекса к ПНР-12,57 к ТЕР-2001 неправомерно.
4. В соответствии с приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1
необходимо расчеты произвести в уровне цен 3 квартала 2014 года (на
момент рассмотрения расчетов).
5. УСР 2. Стоимость строительства БРП-10кВ ОАО «Кубаньэнерго»
принята
неправомерно по показателям стоимости
БКТП 2х1000 с
добавлением 14 ячеек 10 кВ.
Учитывая, что в УПС МРСК отсутствуют укрупненные показатели
стоимости БКРП-10, РЭК-департаментом предлагается применительно
использовать в качестве аналога, представленную ранее ОАО
«Кубаньэнерго» по другим объектам тех.присоединения, смету
на
«Сооружение 2БКРП-10 кВ с установкой 14 ячеек». Указанный локальный
сметный расчет, составлен в базисном уровне цен по ТСНБ ТЕР-2001
212
Краснодарского края, с применением коэффициентов учитывающих
усложненные условия строительства:
- вблизи объектов находящихся под напряжением;
- строительство объектов в горной местности на высоте 3000-3500м.
Учитывая месторасположение объекта и то, что РП-6 вновь
возводимый объект, необходимо исключить указанные коэффициенты из
расчета.
Кроме того необходимо исключить стоимость трансформаторов (п.3
ЛСР) и стоимость ПИР.
11. УСР 2. Размер коэффициента, учитывающего сейсмичность (1,08)
применен неправомерно. В соответствии с приложением 4 к УПС МРСК
данный коэффициент для линий электропередач составляет 1,05.
Корректировка укрупненных сметных расчетов 1-2 по указанным выше
замечаниям приведет к ориентировочному снижению стоимости работ на
454 898,6 тыс.руб. (38,2%), которая составит 736 843,64 тыс. руб. против
заявленной 1 191 742,28 тыс.руб.
Кроме того есть ряд вопросов, требующих уточнений и обоснований со
стороны ОАО «Кубаньэнерго», по итогам решения которых так же возможна
корректировка стоимости мероприятий:
1.Необходимо обратить внимание, что показатель стоимости принятый
ОАО «Кубаньэнерго» для расчета стоимости ВЛ 110 кВ соответствует двухцепной ВЛ на стальных опорах, провод АССR Hawk 477-Т16 (281мм2). ОАО
«Кубаньэнерго» необходимо обосновать целесообразность применения
указанного провода.
2. Показатель стоимости, принятый ОАО «Кубаньэнерго» для
определения стоимости ПС, включает в себя отходящие ВЛ на стороне НН в
количестве 16шт с установкой одной рабочей, секционированной
выключателем, системой шин (схема №10-1). Стоимость каждой такой
ячейки составляет – 1937,68 тыс. руб. ОАО «Кубаньэнерго» надлежит
обосновать необходимость установки указанного количества ячеек по
стороне НН для заявителя.
Вместе с тем, согласно статьи 23.2 Федерального закона «Об
электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ, с 1 января 2011 года не
допускается включение в состав платы за технологическое присоединение
инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием
существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами
территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной
(общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на
строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих
устройств и (или) объектов электроэнергетики.
Таким образом, по результатам рассмотрения РЭК-департаментом
материалов на строительство объектов электросетевого хозяйства ОАО
«Кубаньэнерго», расходы на строительство объектов электросетевого
213
хозяйства (ПС 110/10 кВ «Дюрсо») в целях создания возможности
технологического присоединения электроустановок объектов заявителя
Администрация муниципального образования город Новороссийск по
предварительному укрупненному сметному расчету на максимальную
мощность строительства данного объекта (11 214 кВт) составят 736 843
630,00 руб.
Из них:
а) расходы на технологическое присоединение заявителей
Администрация муниципального образования город Новороссийск 634 099
700,33руб.;
б) на свободную мощность (1614,00 кВт) затраты составляют 102 743
929,67 руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование мероприятий
Строительство воздушных и (или) кабельных линий
Строительство пунктов секционирования
Строительство
комплектных
трансформаторных
подстанций
(КТП),
распределительных
трансформаторных подстанций (РТП) с классом
напряжения до 35 кВ
Строительство центров питания, подстанций класса
напряжения 35 кВ и выше (ПС)
Всего
расходы
на
строительство
объектов
электросетевого хозяйства
Администрация
муниципального
образования город Новороссийск
349 984 327,04
18 907 720,00
0,00
265 207 653,29
634 099 700,33
Всего принято РЭК – департаментом расходы на строительство
объектов электросетевого хозяйства в размере 634 099 700,33 руб.
Корректировка затрат по данной статье составила - 509 051 769,67 руб.
РЭК - департамент принимает к расчету затраты на технологическое
присоединение по индивидуальным проектам к сетям ОАО «Кубаньэнерго»
заявителя
Администрация
муниципального
образования
город
Новороссийск, с учетом присоединяемой мощности, в следующем размере
(без НДС):
№
п/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
Наименование статей
2
Эксплуатационные
расходы
Капитальные вложения на
источник питания, в том
числе:
Строительство воздушных
и кабельных линий
Строительство
пунктов
секционирования
Строительство
комплектных
трансформаторных
подстанций
(КТП),
распределительных
трансформаторных
подстанций
(РТП)
с
ОАО
Абсолютная
разница
(ст.5-ст.4)
6
ед.
изм.
Предложение
"КЭ"
3
4
руб.
239 668,95
руб.
1 143 151 470,00
634 099 700,33
-509 051 769,67
руб.
704 515 760,00
349 984 327,04
-354 531 432,96
руб.
0,00
18 907 720,00
+18 907 720,00
руб.
44 606 900,00
0,00
- 44 606 900,00
План РЭК-ДЦТ КК
5
30 785,82
- 208 883,14
214
классом напряжения до 35
кВ
2.4.
3.
4.
Строительство
центров
питания,
подстанций
класса напряжения 35 кВ и
выше
Спрос мощности данного
Заявителя
Итого
плата
за
технологическое
присоединение по данному
Заявителю,
с
учётом
эксплуатационных затрат,
без НДС
руб.
394 028 810,00
265 207 653,29
-128 821 156,71
кВт
5800,00
5800,00
0,00
руб.
1 143 391 138,95
634 130 486,15
-509 260 652,81
РЭК - департамент принимает к расчету затраты на технологическое
присоединение к сетям ОАО «Кубаньэнерго» заявителя Администрация
муниципального образования город Новороссийск – 634 130 486,15 руб., без
НДС.
В соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1 178, по итогам
проведения анализа финансово - хозяйственной деятельности экономически
обоснованные затраты предприятия подлежат учету в последующем периоде
регулировании.
Заключение.
РЭК - департаментом проанализирован порядок расчёта платы
Заявителей за технологическое присоединение мощности к электрическим
сетям ОАО «Кубаньэнерго», на основании приказа ФСТ России от 11.09.2012
№ 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».
Необходимо отметить, что в затраты по технологическому
присоединению заявителя Администрация муниципального образования
Новороссийск по индивидуальному присоединению включены расходы по
содержанию производственно – промышленного персонала, участвующего в
процессе технологического присоединения, согласно штатного расписания
ОАО «Кубаньэнерго» по технологическому присоединению, необходимого
для осуществления работ, включенных в расчёт предприятия.
РЭК - департамент включает величину эксплуатационных расходов в
размере
30 785,82 руб., для выполнения работ по технологическому
присоединению Заявителя к сетям ОАО «Кубаньэнерго», в том числе
- подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их
согласование с системным оператором в размере 15 591,34 руб.;
- выполнение технических условий сетевой организацией для присоединения
потребителей в размере 0,00 руб.;
- проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
условий в размере 9 045,48 руб.;
215
- участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
устройств потребителя к сетям в размере 1 706,23 руб.;
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств
в электрической сети ОАО «Кубаньэнерго» в размере 4 442,77 руб.
Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики,
включаемых в состав платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств Заявителя в размере
634 099 700,33 руб. (без
НДС).
Таким образом, плата за технологическое присоединение к сетям ОАО
«Кубаньэнерго» составила для заявителя Администрация муниципального
образования Новороссийск 634 130 486,15 руб. (без НДС).
Состав расходов и оценка их экономической обоснованности
произведена в соответствии с законодательством РФ и нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского и
налогового учета.
В целях защиты прав и законных интересов потребителей, сторонам ОАО «Кубаньэнерго» и Заявителю необходимо согласовать размер
индивидуальной платы за технологическое присоединение, согласно
постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861
(в действующей редакции), после чего РЭК - департамент утвердит размер
индивидуальной платы за технологическое присоединение.
Предложения.
РЭК - департамент предлагает утвердить Правлению РЭК департамента
для
Администрация
муниципального
образования
Новороссийск размер платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» 634 130 486,15 руб.
- Подготовка и выдача ОАО «Кубаньэнерго» технических условий и их
согласование с системным оператором – 15 591,34 руб.;
- Выполнение технических условий сетевой организацией для
присоединения потребителей – 0,00 руб.;
- Проверка ОАО «Кубаньэнерго» выполнения заявителем технических
условий – 9 045,48 руб.;
- Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых устройств потребителя к сетям ОАО «Кубаньэнерго» –
1 706,23 руб.;
- Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
устройств в электрической сети ОАО «Кубаньэнерго» – 4 442,77 руб.
- Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства в
размере – 634 009 700,33 руб.
216
Таким образом, плата за технологическое присоединение к сетям ОАО
«Кубаньэнерго»
составила
для
заявителя
для
Администрация
муниципального образования Новороссийск 634 130 486,15 руб. (без НДС).
По расчетам ОАО «Кубаньэнерго», представленным в адрес РЭКдепартамента, прогнозная величина выпадающих доходов по строительству
ПС 110/10 кВ «Дюрсо» составляет 48 590 810,00 руб.
Прогнозная величина выпадающих доходов связанных с оформлением
правоустанавливающей документации на земельные участки, их аренду на
период строительства, а также расходы на проектно-изыскательские работы
составляет 239 227 470,00 руб.
Всего прогнозная величина выпадающих доходов с учетом расходов
связанных с оформлением правоустанавливающей документации на
земельные участки, их аренду на период строительства, а также расходов на
проектно-изыскательские работы составляет 287 818 280,00 руб.
М.Г. Петренко представил отрицательную позицию НП «Совет рынка»
по данному вопросу в соответствии с директивой от 26.11.2014.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - М.Г. Петренко.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
6. Проект приказа «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении
которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций» представил начальник
отдела цен и тарифов на электроэнергию Ю.В. Нечесов.
Организации уведомлены надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Ю.В. Нечесов довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от постановления Правительства РФ
от 29.12.2011 №1178 «О
ценообразовании
в
области
регулируемых
цен
(тарифов)
в
электроэнергетике», пунктом 5 постановления Правительства РФ от
31.07.2014 №750 «О вынесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам снижения величины перекрестного
217
субсидирования в электросетевом комплексе», с учетом приказов Минэнерго
России об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее
передаче по электрическим сетям, экспертной группой предлагаются к
пересмотру долгосрочные показатели в части величин технологического
расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь).
1.
ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО»  уровень потерь в размере 5,90% в
соответствии с приказом Минэнерго России от 30.10.2013 №194-э/1.
2.
ООО «Кубаньречфлот-сервис»  уровень потерь в размере 9,49%
в соответствии с приказом Минэнерго России от 21.05.2013 №265.
3.
ООО «МК Энергосети»  уровень потерь в размере 0,968% в
соответствии с уровнем фактических потерь по итогам 2013 года, согласно
положений пункта 38 Основ ценообразования в электроэнергетике,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».
4.
ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ»  уровень потерь в размере
5,88% в соответствии с уровнем фактических потерь по итогам 2013 года,
согласно положений пункта 38 Основ ценообразования в электроэнергетике,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».
5.
ООО «Агротрансэнерго»  уровень потерь в размере 4,57% в
соответствии с уровнем фактических потерь по итогам 2013 года, согласно
положений пункта 38 Основ ценообразования в электроэнергетике,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».
6.
ООО «ЭксТех»  уровень потерь в размере 1,47% в соответствии
с приказом Минэнерго России от 05.09.2014 № 579.
7.
ООО «Районная электросетевая компания»  уровень потерь в
размере 10,42% в соответствии с приказом Минэнерго России от 05.09.2014
№579.
8.
ООО «АКСОЙ»  уровень потерь в размере 14,80% в
соответствии с приказом Минэнерго России от 22.11.2013 №835.
9.
ЗАО «Завод «Кубаньпровод»  уровень потерь в размере 0,41% в
соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2014 №373.
10. ООО «Энергия Кубани»  уровень потерь в размере 4,78% в
соответствии с приказом Минэнерго России от 30.09.2014 №673.
11. ООО «Трансэнергосеть»  уровень потерь в размере 3,10% в
соответствии с уровнем фактических потерь по итогам 2013 года, согласно
положений пункта 38 Основ ценообразования в электроэнергетике,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».
218
12. ОАО «Элеваторспецстрой»  уровень потерь в размере 4,63% в
соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2014 №373.
13. ООО «Энергосистемы»  уровень потерь в размере 7,28% в
соответствии с приказом Минэнерго России от 05.09.2014 №579.
14. Филиал ВГТРК ГТРК «Кубань»  уровень потерь в размере
2,11% в соответствии с уровнем фактических потерь по итогам 2013 года,
согласно положений пункта 38 Основ ценообразования в электроэнергетике,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».
15. ООО «ГРИН ХАУС»  уровень потерь в размере 7,39% в
соответствии с уровнем фактических потерь по итогам 2013 года, согласно
положений пункта 38 Основ ценообразования в электроэнергетике,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».
16. ООО «Краснодарэнерго»  уровень потерь в размере 8,43% в
соответствии с приказом Минэнерго России от 22.07.2014 №449.
17. ООО «Эгида Инвест»  уровень потерь в размере 4,37% в
соответствии с положениями приказа Минэнерго России от 30.09.2014 №674.
Предложения.
С учетом положений законодательства РФ, предлагается:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года долгосрочные
параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в
отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций.
М.Г. Петренко представил отрицательную позицию НП «Совет рынка»
по данному вопросу, т.к. корректировка показателей надежности и качества
не предусмотрена ФЗ от 26.03.2003 № 35 и постановлением Правительства
РФ № 750 от 31.07.2014, в соответствии с которыми РЭК пересматривает
долгосрочные параметры.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - М.Г. Петренко.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято большинством голосов.
7. Проект приказа «О внесении изменений в приказ региональной
энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
219
от 20.12.2013 № 54/2013-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
горячую воду» представила консультант отдела цен и тарифов на
теплоэнергию Е.М. Давиденко.
Е.М. Давиденко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
В соответствии с порядком определения стоимости горячей воды,
определенном пунктом 88 Основ ценообразования в сфере водоснабжения
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения» тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения состоит из компонента на холодную воду
и компонента на тепловую энергию.
Компонент на холодную воду принимается равным тарифу на
холодную воду, установленному и применяемому в соответствии
действующим законодательством.
В связи с приказом Региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 13.08.2014 № 26/2014окк «О внесении изменений в отдельные приказы региональной
энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края»
в части установления тарифов на питьевую воду для ООО «Ильский
водоканал», Северский район, тарифы на питьевую воду и водоотведение
определены в следующих размерах:
Наименование организации
с 01.01.2014
по 30.06.2014
на
питьевую
воду
ООО «Ильский водоканал»*, Северский район
Тариф (руб./м3)
Тариф для населения (руб./м3)
36,26
27,45
на
водоотвед
ение
32,55
20,73
С 01.07.2014
по 31.12.2014
на
питьевую
воду
36,26
30,85
на
водоотведени
е
32,55
23,30
В связи с тем, что ООО «Тепловые сети», Северский район находится
на общей системе налогообложения, а к ООО «Ильский водоканал»
применяется упрощенная система налогообложения, стоимость компонента
на холодную воду определена с учетом налога на добавленную стоимость.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Уполномоченный по делу предлагает правлению внести изменения в
таблицу приложения № 2 к приказу региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 20.12.2013 г. № 54/2013т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду», изложив
пункт 4.2 в следующей редакции:
№ п/п
4.2
Наименование организации коммунального комплекса
Тариф на горячую воду для населения
Компонент на холодную воду, руб./м3
Тарифы на горячую воду
с 01.01.2014
с
01.07.2014
по 30.06.2014
31..12.2014
32,39
36,40
по
220
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято единогласно.
8. Проект приказа «О внесении изменений в приказ региональной
энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
от 12.10.2012 № 59/2012-э «О переходе к регулированию тарифов на услуги
по передаче электрической энергии в отношении ОАО «Кубаньэнерго» с
применением метода доходности инвестированного капитала и установлении
долгосрочных параметров регулирования для ОАО «Кубаньэнерго»
представил начальник отдела цен и тарифов на электроэнергию Ю.В.
Нечесов.
ОАО «Кубаньэнерго» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Ю.В. Нечесов довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
В.А. Борисова сообщила, что ОАО «Кубаньэнерго» не согласно с
предложением РЭК-департамента по снижению величины базового уровня
операционных (подконтрольных) расходов ОАО «Кубаньэнерго» на 44 256,1
тыс. руб. относительно величины базового уровня операционных
(подконтрольных)
расходов,
утвержденной
при
переходе
ОАО
«Кубаньэнерго» на RAB-регулирование в 2012 году.
Предложения ОАО «Кубаньэнерго» по величине базового уровня
операционных (подконтрольных) расходов представлено в адрес РЭКдепартамента письмом от 18.11.2014 № КЭ/004/1530. Расчет уровня
операционных (подконтрольных) расходов выполнен в соответствии с
проектом Методических указаний по определению базового уровня
операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых
организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и
индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с
применением метода сравнения аналогов (далее – проект Методических
указаний),
размещенном
по
адресу
http://regulation.gov.ru/project/17020.html?point=view_project&stage=2&stage_i
d=11450.
Кроме того, со стороны ФСТ России было разослало информационное
письмо от 21.11.2014 №ЕП-12858/12, согласно которому органы
регулирования могут руководствоваться проектом Методических указаний
221
для целей определения базового уровня операционных (подконтрольных)
расходов.
По мнению ОАО «Кубаньэнерго», величина базового уровня
операционных (подконтрольных) расходов ОАО «Кубаньэнерго» не должна
быть ниже величины базового уровня операционных (подконтрольных)
расходов, утвержденной при переходе ОАО «Кубаньэнерго» на RABрегулирование в 2012 году, т.е. 3 282 269,8 тыс. руб.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов,
Дорохин.
«ПРОТИВ» - М.Г. Петренко.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М. Котельникова, С.В.
Решение принято большинством голосов.
Секретарь
Председатель:
Члены правления:
И.А. Ярмизин
С.Н. Милованов
А.А. Исмелов
В.М. Котельникова
С.В. Дорохин
М.Г. Петренко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа