close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Протокол № 56
заседания правления региональной энергетической
департамента цен и тарифов Краснодарского края
5 декабря 2014 года
комиссии
-
г. Краснодар
Председатель правления:
С.Н. Милованов, руководитель
Члены правления:
А.А. Исмелов, первый заместитель руководителя;
И.В. Бедрин, заместитель руководителя;
В.М. Котельникова, начальник управления цен потребительского
рынка;
С.В. Дорохин, начальник отдела цен и тарифов на транспорте
Секретарь правления:
И.А. Ярмизин, консультант юридического отдела
Выносимый
1
на рассмотрение вопрос
№
п/п
1
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
2
Об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое
присоединение) объектов к централизованным сетям водоснабжения
филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал»
3
Об установлении тарифов на техническую воду и водоотведение и о
внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28 ноября 2014 года №
49/2014-окк «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую
воду и водоотведение и о внесении изменений в приказ региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края от 24.11.2014 № 47/2014-окк «Об установлении тарифов на питьевую
воду и водоотведение»
4
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям
5
Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду
Слушали:
1. Проект приказа «Об установлении тарифов на питьевую воду и
водоотведение».
1.1 Проект тарифа для "Крымские коммунальные сети", Крымский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса А.В. Савина.
"Крымские коммунальные сети" уведомлено надлежащим образом о
2
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
А.В. Савина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
32452,75
-7477,39
Снижены расходы по электроэнергии в связи
с корректировкой прогнозных тарифов на
энергоресурсы и заявленных технических
характеристик оборудования. В связи с
произведенной корректировкой плановых
расходов предприятия и
исключением
расходов, экономическая обоснованность
которых не подтверждена, произведена
корректировка расходов
на сырье и
материалы, расходы на оплату труда
основного персонала, оплату работ и услуг,
общеэксплуатационных расходов, прочих
производственных затрат.
Дефектные
акты
в
обоснование
необходимости
ремонта,
документы,
обосновывающие финансовые потребности
на
реализацию
мероприятий
не
представлены.
Снижение,
обусловлено
отсутствием
подтвержденной
производственной
необходимости
и
экономической обоснованности расходов.
Из статьи расходов «Арендная плата» в
статью
«Административные
расходы»
перенесены расходы по аренде офисного
здания и расходы на компенсацию
использования личного автотранспорта.
Общая сумма расходов, заявленных ОКК по
данной
статье,
откорректирована
по
расходам на оплату работ и услуг,
выполняемых сторонними организациями,
ввиду исключения затрат, производственная
необходимость которых с учетом анализа
фактических показателей базового периода
не подтверждена. Расходы на оплату труда и
отчисления
на
социальные
нужды
административно-управленческого
персонала
снижены
в
связи
с
корректировкой
планового
штатного
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 39930,14
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
4863,51
4690,48
-173,03
1.
3.
Административ
ные расходы
тыс
.
руб
.
13037,14
13081,02
+43,88
3
расписания, в том числе величины доплат и
надбавок
стимулирующего
характера,
планируемой численности работников.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
НВВ с учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
5
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0,00
0,00
158,74
158,74
5530,35
4004,37
-1525,97
Отклонение
обусловлено
приведением
расчета предприятия в соответствие с п. 44
Основ ценообразования
тыс
руб
тыс
.
руб
.
117,47
650,04
+532,57
497,64
0,00
-497,64
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
3182,38
2546,63
-635,74
Увеличение связано с планированием
налога на прибыль
Исключены
необоснованно
запланированные расходы на социальные
нужды, исключение осуществлено на основе
анализа положений о премировании и
коллективного
договора
предприятия
Исключены расходы, не соответствующие
нормам Основ ценообразования
Отклонение
обусловлено
изменением
расходов, являющихся базой для расчета по
данной статье
67554,78
57604,19
-9950,59
тыс
куб.
м
По плану ОКК
исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем базовом
периоде на очистку и транспортировку
неучтенных объемов сточных вод
-3462,92
67554,78
54141,27
2124,80
2207,92
-13413,51
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
4
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
следующие
уровни
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
ООО
«Крымские коммунальные
сети», Крымский район
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
тарифов
с
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
23,27
27,46
25,77
30,41
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
6.
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,938
0,938
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
В.М.
5
1.2 Проект тарифа для
МУП "Варениковское коммунальное
хозяйство", Крымский район, представила ведущий консультант отдела цен и
тарифов организаций коммунального комплекса А.В. Савина.
МУП "Варениковское коммунальное хозяйство" уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
А.В. Савина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение, водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Таблица 1 Водоснабжение
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
9466,70
-1476,98
Снижены расходы по электроэнергии в связи с
корректировкой прогнозных тарифов на
энергоресурсы и заявленных технических
характеристик оборудования. В связи с
произведенной корректировкой плановых
расходов предприятия и
исключением
расходов, экономическая обоснованность
которых не подтверждена, произведена
корректировка прочих производственных
затрат.
Дефектные
акты
в
обоснование
необходимости
ремонта,
документы,
обосновывающие финансовые потребности на
реализацию мероприятий не представлены.
Снижение,
обусловлено
отсутствием
подтвержденной
производственной
необходимости
и
экономической
обоснованности расходов.
Расходы на оплату работ и услуг,
выполняемых сторонними организациями,
снижены
ввиду
исключения
затрат,
производственная необходимость которых с
учетом анализа фактических показателей
базового периода не подтверждена. Расходы
на оплату труда и отчисления на социальные
нужды
административно-управленческого
персонала снижены в связи с корректировкой
планового штатного расписания, в том числе
величины доплат и надбавок стимулирующего
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 10943,69
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
3208,63
822,15
-2386,48
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
3448,02
2334,12
-1113,90
6
характера,
работников.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
1
1.
1.
1.
2.
1.
3.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0,00
0,00
434,00
434,00
0,00
0,00
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
411,00
201,80
-209,20
534,00
0,00
-534,00
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
911,00
628,75
-282,25
19890,34
13887,53
-6002,81
тыс
куб.
м
13314,69
421,44
420,90
Таблица 2 Водоотведение
Наименование
Ед. Предлож
изм ено
.
предпри
ятием
Основные группы расходов
Производственн тыс 1723,08
ые расходы
.
руб
.
Ремонтные
расходы
Административ
ные расходы
тыс
руб
тыс
.
руб
численности
По плану предприятия
Отклонение обусловлено изменением объема
поднятой воды, планируемого предприятием,
величины
нормативной
прибыли
планированием налога на прибыль.
Исключены необоснованно запланированные
расходы на социальные нужды, исключение
осуществлено на основе анализа положений о
премировании и коллективного договора
предприятия
Исключены
расходы,
не
соответствующие
нормам
Основ
ценообразования
Отклонение
обусловлено
изменением
расходов, являющихся базой для расчета по
данной статье
исключены
расходы
по электрической
энергии, направленные в последнем базовом
периоде на добычу и транспортировку воды в
части сверхнормативных потерь
-572,84
19890,34
планируемой
-6575,65
Приня
то
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложения
предприятия
Основания исключения расходов
1501,1
7
-221,91
Снижены расходы по электроэнергии в связи
с корректировкой прогнозных тарифов на
энергоресурсы и заявленных технических
характеристик оборудования. В связи с
произведенной корректировкой плановых
расходов предприятия и
исключением
расходов, экономическая обоснованность
которых не подтверждена, произведена
корректировка расходов
на сырье и
материалы, расходы на оплату труда
основного персонала, оплату работ и услуг,
прочих производственных затрат.
-213,00
Расходы на оплату работ и услуг,
выполняемых сторонними организациями,
снижены
ввиду
исключения
затрат,
0,00
0,00
529,01
316,01
7
производственная необходимость которых с
учетом анализа фактических показателей
базового периода не подтверждена. Расходы
на оплату труда и отчисления на социальные
нужды
административно-управленческого
персонала
снижены
в
связи
с
корректировкой
планового
штатного
расписания, в том числе величины доплат и
надбавок
стимулирующего
характера,
планируемой численности работников.
.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
НВВ с учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
5
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0,00
0,00
89,36
89,36
0,00
0,00
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
94,10
36,96
0,00
0,00
190,80
2626,35
2626,35
тыс
куб.
м
50,00
0,00
По плану ОКК
-57,14
Из расчета тарифа исключены расходы по
плате за негативное воздействие на
окружающую среду сверх установленных
лимитов
88,10
-102,70
Отклонение
обусловлено
изменением
расходов, являющихся базой для расчета по
данной статье
2031,6
0
-165,98
-594,75
1865,6
2
50,00
-760,73
исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем базовом
периоде на очистку и транспортировку
неучтенных объемов сточных вод
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
8
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
МУП «Варениковское коммунальное
хозяйство», Крымский район*
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
30,54
30,54
32,73
32,73
36,44
36,44
38,18
38,18
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
32,66
32,66
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
0,707
0,707
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
9
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,33
0,33
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
2.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
3.
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
1.
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.3 Проект тарифа для МУП трест "НЖКТХ" представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса
А.В. Савина.
МУП трест "НЖКТХ" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
А.В. Савина довела до сведения членов правления региональной
10
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение, водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Таблица 1 Водоснабжение
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
29859,99
-4633,15
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 34493,14
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
2812,27
1779,92
-1032,35
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
4778,02
3723,50
-1054,53
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
248,13
248,13
0,00
Снижены расходы по электроэнергии в связи с
корректировкой прогнозных тарифов на
энергоресурсы и заявленных технических
характеристик оборудования. В связи с
произведенной корректировкой плановых
расходов предприятия и
исключением
расходов, экономическая обоснованность
которых не подтверждена, произведена
корректировка расходов
на сырье и
материалы, расходы на оплату труда
основного персонала, оплату работ и услуг,
общеэксплуатационных расходов, прочих
производственных затрат.
Дефектные
акты
в
обоснование
необходимости
ремонта,
документы,
обосновывающие финансовые потребности на
реализацию мероприятий не представлены.
Снижение,
обусловлено
отсутствием
подтвержденной
производственной
необходимости
и
экономической
обоснованности расходов.
Расходы на оплату работ и услуг,
выполняемых сторонними организациями,
снижены
ввиду
исключения
затрат,
производственная необходимость которых с
учетом анализа фактических показателей
базового периода не подтверждена. Расходы
на оплату труда и отчисления на социальные
нужды
административно-управленческого
персонала снижены в связи с корректировкой
планового штатного расписания, в том числе
величины доплат и надбавок стимулирующего
характера,
планируемой
численности
работников.
По плану предприятия
1059,74
1059,74
0,00
По плану предприятия
0,00
0,00
0,00
Арендная
и
концессионная
11
1.
7.
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
610,70
873,23
+262,53
2540,60
0
-2540,60
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
2188,15
1725,01
-463,14
47460,46
39269,53
-8190,93
тыс
куб.
м
36656,52
1401,17
1401,17
Таблица 2 Водоотведение
Наименование
Ед. Предлож
изм ено
.
предпри
ятием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 24407,27
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
исключены
расходы
по электрической
энергии, направленные в последнем базовом
периоде на добычу и транспортировку воды в
части сверхнормативных потерь
-2613,01
47460,46
2550,73
Отклонение обусловлено изменением объема
поднятой воды, планируемого предприятием,
величины
нормативной
прибыли
планированием налога на прибыль.
Исключены необоснованно запланированные
расходы на социальные нужды, исключение
осуществлено на основе анализа положений о
премировании и коллективного договора
предприятия
Исключены
расходы,
не
соответствующие
нормам
Основ
ценообразования
Отклонение
обусловлено
изменением
расходов, являющихся базой для расчета по
данной статье
-10803,94
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
21049,57
-3357,70
1604,57
-946,16
Снижены расходы по электроэнергии в связи
с корректировкой прогнозных тарифов на
энергоресурсы и заявленных технических
характеристик оборудования. В связи с
произведенной корректировкой плановых
расходов предприятия и
исключением
расходов, экономическая обоснованность
которых не подтверждена, произведена
корректировка расходов
на сырье и
материалы, расходы на оплату труда
основного персонала, оплату работ и услуг,
общеэксплуатационных расходов, прочих
производственных затрат.
Дефектные
акты
в
обоснование
необходимости
ремонта,
документы,
обосновывающие финансовые потребности
на
реализацию
мероприятий
не
представлены.
Снижение,
обусловлен0
отсутствием
подтвержденной
производственной
необходимости
и
экономической обоснованности расходов.
12
1.
3.
Административ
ные расходы
тыс
.
руб
.
3975,07
3774,30
-200,77
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
117,14
117,14
0,00
Расходы на оплату работ и услуг,
выполняемых сторонними организациями,
снижены
ввиду
исключения
затрат,
производственная необходимость которых с
учетом анализа фактических показателей
базового периода не подтверждена. Расходы
на оплату труда и отчисления на социальные
нужды
административно-управленческого
персонала
снижены
в
связи
с
корректировкой
планового
штатного
расписания, в том числе величины доплат и
надбавок
стимулирующего
характера,
планируемой численности работников.
По плану ОКК
1205,33
1205,33
0,00
По плану ОКК
0,00
0,00
тыс
руб
тыс
.
руб
.
317,60
742,36
+424,76
933,80
0,00
-933,80
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1629,05
1267,12
-361,93
Увеличение связано с планированием
налога на прибыль
Исключены
необоснованно
запланированные расходы на социальные
нужды, исключение осуществлено на основе
анализа положений о премировании и
коллективного
договора
предприятия
Исключены расходы, не соответствующие
нормам Основ ценообразования
Отклонение
обусловлено
изменением
расходов, являющихся базой для расчета по
данной статье
35135,99
29760,39
-5375,60
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
НВВ с учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
5
тыс
куб.
м
исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем базовом
периоде на очистку и транспортировку
неучтенных объемов сточных вод
-2834,15
35135,99
26926,24
605,50
605,50
-8209,75
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
13
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
МУП
трест
«Новокубанскжилкомтепхоз»,
Новокубанский район
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
24,67
29,11
27,65
32,63
44,47
52,47
44,47
52,47
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.4 Проект тарифа для ООО "Водоканал", Динской район, представила
ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса А.В. Савина.
ООО "Водоканал" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
А.В. Савина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Таблица
Наименование
1
1
Ед.
изм
.
2
3
Основные группы расходов
Предлож
ено
предпри
ятием
4
Принято
РЭКДЦиТ
5
Отклонение
расходов от
предложения
предприятия
6
Основания исключения расходов
7
14
1.
1.
Производственные
расходы
тыс
.
руб
.
30616,89
28197,19
-2419,71
1.
2.
Ремонтные расходы
тыс
.
руб
.
5013,22
3073,47
-1939,75
1.
3.
Административные
расходы
тыс
.
руб
.
12157,92
8874,67
-3283,25
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые расходы
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
0,00
0,00
0,00
0,00
1447,83
651,86
-795,97
481,19
623,16
+141,97
1369,80
0,00
-1369,80
тыс
.
руб
1116,05
951,76
-164,29
1.
7.
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимательск
ая
прибыль
гарантирующей
Снижены
расходы
по
электроэнергии
в
связи
с
корректировкой
прогнозных
тарифов на энергоресурсы и
заявленных
технических
характеристик оборудования. В
связи
с
произведенной
корректировкой
плановых
расходов
предприятия
и
исключением
расходов,
экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена,
произведена
корректировка
расходов, расходов на оплату
труда и отчисления на социальные
нужды, расходы по оплате работ и
услуг,
общеэксплуатационных
расходов,
прочих
производственных затрат.
Произведена корректировка в
части плановых мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в
том числе снижению потерь воды
при транспортировке: исключены
расходы,
не
подлежащие
включению в состав мероприятий
производственной программы в
соответствии с утвержденными
постановлением Правительства РФ
от 29.07.2013 № 641 Правилами
разработки,
утверждения
и
корректировки производственных
программ.
Исключены
необоснованно
запланированные
общехозяйственные
расходы,
исключение
осуществлено
на
основе
анализа
фактических
данных предприятия
Отклонение
обусловлено
приведением расчета предприятия
в соответствие с п. 44 Основ
ценообразования
Увеличение расходов в связи с
планированием налога на прибыль,
не учтенного организацией при
расчете тарифа.
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
социальные нужды, исключение
осуществлено на основе анализа
положений о премировании и
коллективного
договора
предприятия
Корректировка расчета в связи со
снижением планового размера
НВВ
15
2
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого
НВВ
с
учетом
корректировки
Объем реализации
водоснабжения
5
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
52202,90
42372,11
-9830,79
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
объемов
сверхнормативных потерь воды.
-751,88
52202,90
41620,22
1953,15
1953,15
-10582,67
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
ООО «Водоканал», Динской район *
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
19,88
19,88
22,74
22,74
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
№
п/п
Наименование показателей
Плановые
значения
16
показателей
Показатели качества питьевой воды
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды,%
0,056
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды,%
0,02
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность
водопроводной сети в год, ед./км
3,36
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
33,5
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть,
кВт*ч/куб.м *
0,6315
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
В связи с тем, что организация не осуществляла регулируемую
деятельность в течение всего 2013 года, фактические значения показателей за
2013 год отсутствуют.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.5 Проект тарифа для ООО "Водоотведение", Динской район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса А.В. Савина.
ООО "Водоотведение" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
17
А.В. Савина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 22430,18
ые расходы
.
руб
.
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
18466,33
-3963,85
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1817,31
852,25
-965,06
1.
3.
Административ
ные расходы
тыс
.
руб
.
7592,22
6845,05
-747,17
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
0,00
0,00
0,00
0,00
Основания исключения расходов
Снижены расходы по электроэнергии в связи
с корректировкой прогнозных тарифов на
энергоресурсы и заявленных технических
характеристик оборудования. В связи с
произведенной корректировкой плановых
расходов предприятия и
исключением
расходов, экономическая обоснованность
которых не подтверждена, произведена
корректировка расходов на оплату труда
основного персонала, оплату работ и услуг,
общеэксплуатационных расходов, прочих
производственных затрат.
Дефектные
акты
в
обоснование
необходимости
ремонта,
документы,
обосновывающие финансовые потребности
на
реализацию
мероприятий
не
представлены.
Снижение,
обусловлено
отсутствием
подтвержденной
производственной
необходимости
и
экономической обоснованности расходов.
Общая сумма расходов, заявленных ОКК по
данной
статье,
откорректирована
по
расходам на оплату работ и услуг,
выполняемых сторонними организациями,
ввиду исключения затрат, производственная
необходимость которых с учетом анализа
фактических показателей базового периода
не подтверждена. Расходы на оплату труда и
отчисления
на
социальные
нужды
административно-управленческого
персонала
снижены
в
связи
с
корректировкой
планового
штатного
расписания, в том числе величины доплат и
надбавок
стимулирующего
характера,
планируемой численности работников.
7
18
1.
6.
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Корректировка
НВВ
4
НВВ с учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
5
тыс
.
руб
.
1873,20
993,11
-880,09
Отклонение
обусловлено
приведением
расчета предприятия в соответствие с п. 44
Основ ценообразования
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
879,89
218,71
-661,18
255,63
0,00
-255,63
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1704,18
1224,82
-479,36
Исключена сумма
платы за негативное
воздействие
на
окружающую
среду,
рассчитанную на сверхлимитные выбросы
Исключены
необоснованно
запланированные расходы на социальные
нужды, исключение осуществлено на основе
анализа положений о премировании и
коллективного
договора
предприятия
Исключены расходы, не соответствующие
нормам Основ ценообразования
Отклонение
обусловлено
изменением
расходов, являющихся базой для расчета по
данной статье
37477,30
28600,27
-8877,03
тыс
куб.
м
исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем базовом
периоде на очистку и транспортировку
неучтенных объемов сточных вод
-2662,88
37477,30
25937,39
605,00
605,00
-11539,91
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
водо-
на
на
водо-
19
питьевую
воду
ООО «Водоотведение»,
Динской
район*
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
отведение
питьевую
воду
42,82
42,82
отведение
42,92
42,92
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Плановые
значения
показателей
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
2.
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
3.
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
4.
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем
водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
5.
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
6.
процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых
сточных вод, кВт*ч/куб.м *
1.
0
0
0,03
0
3,81
1,07
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
В связи с тем, что организация не осуществляла регулируемую
деятельность в течение всего 2013 года, фактические значения показателей за
2013 год отсутствуют.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
В.М.
20
1.6 Проект тарифа для МУП "Водоканал", г.Лабинска, представила
ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Н.Н. Потапова.
МУП "Водоканал" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, объем принятых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных или исключенных при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах.
Таблица № 1 (водоснабжение)
Наименование
1.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
43981,20
40217,89
-3763,31
Откорректированы расходы на:
материалы и малоценные ОС,
прочие производственные расходы
(с
учетом
фактических
показателей
за
2013
год);
электроэнергию (завышены объем
забора воды, удельная норма и
прогнозные тарифы); заработную
плату и отчисления (с учетом
фактической
численности
персонала).
Исключены расходы на уплату
НДС, а также по работам,
выполняемым
хозспособом,
исключены все расходы кроме
материалов.
Расходы
откорректированы
с
учетом долей по распределению
между
видами
деятельности,
включая прочие услуги.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1781,60
1291,86
-489,74
1.
3.
Административн
ые расходы
12267,90
6813,32
-5454,58
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
3266,80
2456,78
-810,02
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
0
0
0
3702,30
1975,41
-1726,89
1.
7.
Расходы
откорректированы
с
учетом наступления срока полного
износа.
Расходы откорректированы по:
водному
налогу
(с
учетом
меньшего объема забора воды и
доли населения); налогу на
21
имущество, транспортному налогу
и земельному налогу (с учетом
фактических показателей за 2013
год).
1.
8.
1.
9.
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс
руб
тыс
руб
2215,00
2215,00
0
0
0
0
67214,80
54970,26
-12244,54
4328,30
-5209,28
-9537,58
71543,10
49760,98
-21782,12
2147,30
2234,07
3
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
2
5
Таблица № 2 (водоотведение)
Наименование
Ед. Предложе
изм но
.
предприят
ием
1.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на добычу воды в
части сверхнормативных потерь.
Предприятие заявляет указанные
расходы
как
подлежащие
возмещению.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
32298,60
28419,94
-3878,66
Откорректированы расходы на:
химреагенты,
ГСМ,
общехозяйственные расходы и
прочие производственные расходы
(с
учетом
фактических
показателей
за
2013
год);
электроэнергию
(завышены
удельная норма и прогнозные
тарифы).
Исключены расходы на уплату
НДС, а также по работам,
выполняемым
хозспособом,
исключены все расходы кроме
материалов.
Расходы
откорректированы
с
учетом долей по распределению
между
видами
деятельности,
включая прочие услуги.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1891,40
429,83
-1461,57
1.
3.
Административн
ые расходы
6221,00
6181,81
-39,19
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
0
0
0
1353,70
1345,19
-8,51
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
0,0
0,0
0
Расходы
откорректированы
с
учетом наступления срока полного
износа.
22
1.
7.
Налоги и сборы
1.
8.
1.
9.
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Объем
реализации
водоотведения
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
1942,9
1622,73
-320,17
2580,00
2580,00
0
0
0
0
тыс
руб
тыс
куб.
м
46287,60
40579,50
-5708,10
1313,00
1316,10
Расходы откорректированы по
земельному налогу с учетом
фактических показателей за 2013
год.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
20,90
30,71
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с
24.66
НДС
36,24
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
23,65
30,96
27,91
36,53
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
23
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
39,1
39,1
0,6405
0,6405
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
5.
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
4,8
4,8
0
0
0
0
0,465
0,465
24
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.7 Проект тарифа для МУ МПКХ Ахметовского с/п Лабинского
района представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
МУ МПКХ Ахметовского с/п уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, приведены в таблице.
Рассмотрение дела осуществлено по инициативе регулятора, в связи с
этим отсутствуют данные о предложениях организации и отклонения от
плана предприятия.
№ Наименование
1. Основные группы расходов
1.1. Производственные расходы
1.2. Ремонтные расходы
1.3. Административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. Амортизация
1.6. Арендная и концессионная плата,
лизинговые платежи
1.7. Налоги и сборы
1.8. Нормативная прибыль
1.9. Предпринимательская
прибыль
гарантирующей организации
2
Итого НВВ
3
Объем реализации водоснабжения
Ед. изм.
Принято РЭК-ДЦиТ
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
861,29
18,10
320,00
0
23,00
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
25,60
52,03
0
тыс. руб.
тыс. куб.м
1300,02
43,70
25
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
1
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
на
на
водо- на
на
водопитьевую
отведение питьевую
отведение
воду
воду
29,75
29,75
29,75
29,75
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
26
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
0
0
37,99
37,99
0,5072
0,5072
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.8 Проект тарифа для МУ МПКХ Владимирского с/п Лабинского
района представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
МУ МПКХ Владимирского с/п уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
2058,42
1708,39
-350,03
Откорректированы
расходы
на:
27
1.
е расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
666,50
298,27
-368,23
1.
3.
Административн
ые расходы
724,12
375,00
-349,12
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
0
0
0
149,53
0
-149,53
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
руб
.
0
0
0
8,81
12,63
3,82
261,21
0
-261,21
0
0
0
тыс
руб
тыс
куб.
м
3868,59
2394,29
-1474,30
108,11
108,11
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
реагенты,
ГСМ,
прочие
производственные расходы (в
рамках обоснования); заработную
плату и начисления (с учетом
фактической
численности
персонала).
Работы проводятся хозспособом, в
связи с чем приняты только
расходы по материалам.
Откорректированы расходы с
учетом фактической численности
АУП.
Расходы не приняты в связи с
отсутствием доказательств по
наличию данных расходов.
Не принята нормативная прибыль
на прочие расходы в связи с
отсутствием оснований.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
28
№
п/п
Наименование
организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
21,18
20,19
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
23,11
23,11
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
-
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
-
0
-
0
-
0
-
0,5286
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
В.М.
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
29
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.9 Проект тарифа для МУ МПКХ Вознесенского с/п Лабинского
района представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
МУ МПКХ Вознесенского с/п уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
.
1. е расходы
руб
.
1.
2.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
5591,99
4436,00
-1155,99
Откорректированы расходы на:
реагенты,
ГСМ
(с
учетом
фактических показателей за 2013
год); электроэнергию (завышена
удельная норма и прогнозные
тарифы).
Ремонтные
расходы
тыс
руб
453,40
453,40
0
Административн
ые расходы
тыс
руб
936,08
936,08
0
Сбытовые
расходы
тыс
руб
0
0
0
Амортизация
тыс
руб
130,00
130,00
0
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
0
0
0
182,22
120,20
-62,02
Нормативная
прибыль
тыс
.
руб
584,94
420,87
-164,07
Откорректированы расходы по:
водному
налогу
(с
учетом
снижения объема забора воды и
доли по населению); УСН (с
учетом принятой нормативной
прибыли)
Откорректированы расходы на
социальные нужды с учетом
фактической
численности
30
1.
9.
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
.
тыс
руб
.
3
Корректировка
НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
2
5
персонала.
0
0
0
7878,63
6496,55
-1382,08
7878,63
5803,81
150,38
150,38
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на добычу воды в
части сверхнормативных потерь.
-692,74
-2074,82
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
37,54
37,54
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
39,65
39,65
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
31
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
29,21
29,21
0,842
0,842
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.10 Проект тарифа для МУ МПКХ Лучевого с/п Лабинского района
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
МУ МПКХ Лучевого с/п уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
32
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
1.
2.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
604,91
309,23
-295,68
108,94
40,80
-68,14
410,73
288,60
-122,13
Откорректированы расходы на:
сырье и материалы (с учетом
фактических показателей за 1
п.2014);
электроэнергию
(завышены прогнозные тарифы);
прочие производственные расходы
(недостаточное обоснование)
Расходы откорректированы с вязи
с недостаточным обоснованием.
Расходы откорректированы с вязи
с недостаточным обоснованием.
0
0
0
0
69,04
69,04
0
0
0
8,38
5,40
-2,98
100,0
38,17
-61,83
1232,96
751,24
-481,72
27,48
27,48
Откорректированы расходы по
водному налогу с учетом объема
забора воды и доли населения.
От корректированы расходы на
социальные нужды с учетом
фактической
численности
персонала.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
33
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
26,96
26,96
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
27,72
27,72
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
34
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
0
0
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
0,555
0,555
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.11 Проект тарифа для МУ МПКХ Каладжинского с/п Лабинского
района представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
МУ МПКХ Каладжинского с/п уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
902,76
786,64
-116,12
72,50
8,73
-63,77
Откорректированы расходы на:
ГСМ, прочие производственные
расходы (с учетом фактических
показателей
за
2013
год);
электроэнергию
(завышены
прогнозные тарифы).
В
связи
с
недостаточным
обоснованием не приняты расходы
по текущему ремонту, а по АВР
35
запланированы
с
учетом
фактических показателей за 2013
год..
.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
459,91
459,91
0
0
0
0
405,60
33,81
-371,79
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
0
0
0
19,80
6,53
-13,27
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс
руб
тыс
руб
.
100,00
0
-100,00
0
0
0
тыс
руб
тыс
руб
.
1960,57
1295,62
-664,95
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
1960,57
1295,61
45,80
45,80
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
Расходы
откорректированы
с
учетом срока наступления полного
износа.
В
связи
с
отсутствием
обоснования отклонены расходы
на уплату УСН, откорректированы
расходы по водному налогу с
учетом объема забора воды и доли
по нселению.
Расходы отклонены в связи с
отсутствием оснований.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на добычу воды в
части сверхнормативных потерь.
-0,01
-664,96
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
36
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
следующие
уровни
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
27,06
27,06
тарифов
с
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
29,52
29,52
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
0
0
0,804
0,804
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
37
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.12 Проект тарифа для
МУ МПКХ Первосинюхинского с/п
Лабинского района представила ведущий консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
МУ МПКХ Первосинюхинского с/п уведомлено надлежащим образом
о месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение, водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды и принятых сточных вод, приведены в таблицах №1-2.
Рассмотрение дела осуществлено по инициативе регулятора, в связи с
этим отсутствуют данные о предложениях организации и отклонения от
плана предприятия.
Таблица 1 (водоснабжение)
№ Наименование
1
2
2. Основные группы расходов
1.1. Производственные расходы
1.2. Ремонтные расходы
1.3. Административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. Амортизация
1.6. Арендная и концессионная плата,
лизинговые платежи
1.7. Налоги и сборы
1.8. Нормативная прибыль
1.9. Предпринимательская
прибыль
гарантирующей организации
2
Итого НВВ
3
Объем реализации водоснабжения
Ед. изм.
3
Принято РЭК-ДЦиТ
4
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
668,63
25,50
342,29
0
0
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
14,59
41,22
0
тыс. руб.
тыс. куб.м
1092,23
36,80
Ед. изм.
3
Принято РЭК-ДЦиТ
4
тыс. руб.
тыс. руб.
33,44
2,50
Таблица 2 (водоотведение)
№ Наименование
1
2
1. Основные группы расходов
1.1. Производственные расходы
1.2. Ремонтные расходы
38
Административные расходы
Сбытовые расходы
Амортизация
Арендная и концессионная плата,
лизинговые платежи
1.7. Налоги и сборы
1.8. Нормативная прибыль
1.9. Предпринимательская
прибыль
гарантирующей организации
2
Итого НВВ
3
Объем реализации водоотведения
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
32,40
0
0
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
0
3,99
тыс. руб.
тыс. куб.м
72,33
4,20
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
1
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
на
на
водо- на
на
водопитьевую
отведение питьевую
отведение
воду
воду
29,68
29,68
17,22
17,22
29,68
29,68
17,22
17,22
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
39
Показатели качества питьевой воды
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
38,87
38,87
0,6598
0,6598
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
40
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.13 Проект тарифа для МУ МПКХ "Предгорье" Лабинского района
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
МУ МПКХ "Предгорье" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
руб
1. Ремонтные
тыс
2. расходы
руб
1. Административн
тыс
3. ые расходы
руб
.
1. Сбытовые
тыс
4. расходы
руб
1. Амортизация
тыс
5.
руб
1. Арендная
и тыс
6. концессионная
.
плата, лизинговые руб
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
603,80
878,61
274,81
58,30
25,10
-33,20
278,40
277,60
-0,80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основания исключения расходов
Не приняты расходы по текущему
ремонту в части АВР.
С
учетом
недостаточного
обоснования расходы приняты по
плану 2014 г.
41
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
.куб
.м
0
8,88
8,88
0
7,80
7,80
940,50
1197,99
257,49
27,20
37,59
10,39
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
31,87
31,87
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
31,87
31,87
Примечание: организация не является плательщиком налога на добавленную
стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
42
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
30,3
30,3
0,867
0,867
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.14 Проект тарифа для ООО "Гидроснаб" Лабинского района
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
ООО "Гидроснаб" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
43
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, приведены в таблице.
Рассмотрение дела осуществлено по инициативе регулятора, в связи с
этим отсутствуют данные о предложениях организации и отклонения от
плана предприятия.
№ Наименование
1
2
1. Основные группы расходов
1.1. Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы
Амортизация
Арендная и концессионная плата,
лизинговые платежи
1.7. Налоги и сборы
1.8. Нормативная прибыль
1.9. Предпринимательская
прибыль
гарантирующей организации
2
Итого НВВ
3
Объем реализации водоснабжения
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Ед. изм.
3
Принято РЭК-ДЦиТ
4
тыс. руб.
451,38
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
36,00
44,05
0
0
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
3,00
0
0
тыс. руб.
тыс. куб.м
534,43
12,80
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
следующие
уровни
тарифов
с
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
на
на
водо- на
на
водопитьевую
отведение питьевую
отведение
44
1
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
воду
воду
41,75
41,75
41,75
41,75
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
0
0
0,8203
0,8203
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
45
Решение принято единогласно.
1.15 Проект тарифа для МУ МПКХ Чамлыкского с/п Лабинского
района представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
МУ МПКХ Чамлыкского с/п уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, приведены в таблице.
Рассмотрение дела осуществлено по инициативе регулятора, в связи с
этим отсутствуют данные о предложениях организации и отклонения от
плана предприятия.
№ Наименование
1
2
1. Основные группы расходов
1.1. Производственные расходы
1.2. Ремонтные расходы
1.3. Административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. Амортизация
1.6. Арендная и концессионная плата,
лизинговые платежи
1.7. Налоги и сборы
1.8. Нормативная прибыль
1.9. Предпринимательская
прибыль
гарантирующей организации
2
Итого НВВ
3
Объем реализации водоснабжения
Ед. изм.
3
Принято РЭК-ДЦиТ
4
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2176,80
220,00
252,30
0
171,49
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
17,42
78,25
тыс. руб.
тыс. куб.м
2916,26
88,80
При регулировании тарифов применен метод экономически обоснованных расходов.
Определение состава расходов, включенных в необходимую валовую
выручку, и оценка их экономической обоснованности произведены в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
46
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
1
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
следующие
уровни
тарифов
с
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
на
на
водо- на
на
водопитьевую
отведение питьевую
отведение
воду
воду
32,84
32,84
32,84
32,84
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
32,42
32,42
0,5449
0,5449
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
47
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.16 Проект тарифа для ФГОУ "Вознесенский колледж молочной
промышленности" Лабинского района представила ведущий консультант
отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса Н.Н. Потапова.
ФГОУ "Вознесенский колледж молочной промышленности"
уведомлено надлежащим образом о месте и времени заседания правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края.
Н.Н. Потапова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принятых сточных вод, приведены в таблице.
Рассмотрение дела осуществлено по инициативе регулятора, в связи с
этим отсутствуют данные о предложениях организации и отклонения от
плана предприятия.
№ Наименование
1
2
1. Основные группы расходов
1.1. Производственные расходы
1.2. Ремонтные расходы
1.3. Административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. Амортизация
1.6. Арендная и концессионная плата,
лизинговые платежи
1.7. Налоги и сборы
1.8. Нормативная прибыль
1.9. Предпринимательская
прибыль
гарантирующей организации
2
Итого НВВ
3
Объем реализации водоотведения
Ед. изм.
3
Принято РЭК-ДЦиТ
4
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
439,00
50,00
16,00
0
18,70
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
0
26,20
0
тыс. руб.
тыс. куб.м
549,90
41,70
48
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Состав расходов, включенных в необходимую
валовую выручку, а также их экономическая необходимость соответствуют
требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации.
В связи с отсутствием сведений о фактических показателей за базовые
периоды, а также о технологических характеристиках установленного
оборудования, используемого предприятием в сфере услуг водоотведения, в
расчет тарифа на 2015 год приняты плановые показатели действующего
тарифа.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
1
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с
НДС
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
на
на
водо- на
на
водопитьевую
отведение питьевую
отведение
воду
воду
13,19
15,56
13,19
15,56
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
0,434
0,434
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.17 Проект тарифа для МУП Кореновского городского поселения
"ЖКХ", Кореновский район, представила ведущий консультант отдела цен и
тарифов организаций коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
МУП Кореновского городского поселения "ЖКХ" уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды и принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1,2,3.
Водоснабжение
Наименование
1
1
1.
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 44604,33
ые расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
31008,66
-13595,67
Произведена корректировка плановых
расходов предприятия (расходы на
реагенты, ГСМ, МБП)
с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Снижение
электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
7
50
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
2147,45
2125,54
-21,91
7319,17
7140,76
-178,40
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия
с учетом
фактических показателей за 2013 год.
640,33
640,33
3004,13
1735,44
-1268,69
37,80
0
-37,80
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
447,94
513,16
65,22
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
5559,55
Произведена корректировка с учетом
наступления полного или частичного
износа
по
отдельным
объектам
основных средств.
Исключены
расходы,
с
учетом
требований
п.
44
основ
ценообразования
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
Постановленим
Правительства №406 от 13.05.2013 г.
Отклонение обусловлено требованием
ст. 333.12 НК РФ, с учетом
планируемого объема забора воды и
реализации
по
категориям
потребителей
Исключены в связи с отсутствием
подтверждающих документов
Отклонение обусловлено требованием
п. 47(1) Постановления Правительства
№406 от 13.05.2013 г.
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
65942,46
44067,21
2169,17
2169,17
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
22436,9
-20004,84
Произведена корректировка плановых
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования. Расходы
на оплату труда откорректированы с
учетом фактической численности и
тарифной ставки рабочего первого
разряда.
Исключены не обоснованные расходы.
-5559,55
2056,76
1490,20
-566,56
65817,46
44654,08
-21163,38
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-586,87
-21875,25
Водоотведение
Таблица 2
Наименование
1
1.
Ед.
изм
.
Основные группы расходов
Производственн тыс 42441,75
51
1.
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административ
ные расходы
тыс
руб
тыс
руб
1116,91
1006,40
-110,51
2247,05
2182,24
-64,81
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия
с учетом
фактических показателей за 2013 год.
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
123,99
123,99
1425,82
819,93
-605,89
Произведена корректировка с учетом
наступления полного или частичного
износа
по
отдельным
объектам
основных средств.
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Недополученны
е
доходы/расходы
прошлых
периодов
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
4
6
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
1609,48
2437,19
870,89
51402,19
27440,37
-1566,30
-1686,79
125,0
-125,0
51527,19
25753,57
1124,16
1154,15
расходов предприятия (ГСМ) с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Снижение
электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования. Расходы
на оплату труда откорректированы с
учетом фактической численности и
тарифной ставки рабочего первого
разряда.
Исключены не обоснованные расходы.
Исключены в связи с отсутствием
подтверждающих документов.
Отклонение обусловлено требованием
п. 47(1) Постановления Правительства
№406 от 13.05.2013 г.
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на транспортировку
неучтенных объемов сточных вод
Расходы исключены в связи с
отсутствием
обосновывающих
документов
-25773,62
Очистка сточных вод
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
Основания исключения расходов
52
ия
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 18049,23
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административ
ные расходы
тыс
руб
тыс
руб
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
4
6
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого
НВВ(в
доле,
относящейся на
реализацию)
Корректировка
НВВ
Итого НВВ с
учетом
корректировки(в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоотведения
11744,85
-6304,39
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия (реагенты,
ГСМ, МБП) с учетом фактических
показателей за 2013 год. Снижение
электроэнергии произведено в связи с
корректировкой величины удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
оборудования. Расходы на оплату труда
откорректированы
с
учетом
фактической численности и тарифной
ставки рабочего первого разряда.
3249,84
3249,84
2869,55
2807,39
-62,16
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия
с учетом
фактических показателей за 2013 год.
538,47
495,65
-42,82
Произведена корректировка с учетом
наступления полного или частичного
износа
по
отдельным
объектам
основных средств.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
33,40
25,51
-7,89
Исключены необоснованные расходы
-2677,26
Исключены в связи с отсутствием
подтверждающих документов.
Отклонение обусловлено требованием
п. 47(1) Постановления Правительства
№406 от 13.05.2013 г.
28673,35
2884,83
тыс
куб.
м
1224,16
223,6
2677,26
1255,59
143,08
-1112,51
28673,35
2996,97
-25676,38
-112,13
-25788,51
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на
очистку
неучтенных объемов сточных вод
Расходы исключены в связи с
отсутствием
обосновывающих
документов
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
53
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
водона
отведе
питьеву
ние
ю воду
МУП
Кореновского
городского
поселения
«ЖКХ»
тариф (руб./м3) без НДС
19,02
тариф для населения
22,44
(руб./м3) с НДС
20,96
24,73
на
очист
ку
сточн
ых
вод
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьев отведе
ую
ние
воду
12,13
21,61
14,31
25,50
23,67
31,47
на
очистку
сточны
х вод
13,67
16,13
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
27,64
27,64
54
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
0,7838
0,7838
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения (транспортировка).
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,4129
0,4129
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем очистки сточных вод
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
55
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема
транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
0
0
0
0
0,4129
0,4129
0,6699
0,6699
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.18 Проект тарифа для МУП ЖКХ Раздольненского сельского
поселения, Кореновский район, представила ведущий консультант отдела
цен и тарифов организаций коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
МУП ЖКХ Раздольненского сельского поселения уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
56
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 2484,0
ые расходы
.
руб
.
5
6
7
2318,24
-165,76
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
361,37
-118,63
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия (контроль
качества воды, расходы на реагенты,
ГСМ,
охрану труда)
с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Снижение электроэнергии произведено
в связи с корректировкой величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату, в связи с тем, что ремонты
планируется проводить хоз. способом.
Исключены из состава ЛСР по
ремонтным работам материальные
ресурсы (вода на промывку) т.к. ее
расходы учтены в составе тарифа на
технологические нужды.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
480,0
28,0
-28,0
Расходы исключены в связи с
отсутствием
подтверждающих
документов.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
86,70
61,16
-25,54
Исключены завышенные предприятием
расходы.
152,44
135,67
-16,77
Откорректирована
в
связи
снижением плановой НВВ
3231,14
2876,44
-354,70
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
3231,14
2998,01
130,0
130,0
со
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-121,57
-476,27
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
57
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
МУП «ЖКХ» Раздольненского
сельского поселения
тариф (руб./м3)
20,37
3
тариф для населения (руб./м )
20,37
-
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
22,01
22,01
-
-
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
29,70
29,70
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
58
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
0,5349
0,5349
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.19 Проект тарифа для ОАО "Агрообъединение "Кубань", УстьЛабинский район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ОАО "Агрообъединение "Кубань" уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблицах.
Наименование
1
1.
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Основные группы расходов
Производственн тыс 10491,38
ые расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
9866,03
-625,35
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия (контроль
качества воды, ГСМ, расходы на
охрану труда, общехозяйственные
расходы)
с учетом фактических
показателей за 2013 год. Отклонение
электроэнергии произведено в связи с
корректировкой величины удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
59
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Налог
на
прибыль
1.
7.
1.
8.
1.
9.
1.
1
0
2
3
Итого
НВВ
корректировки
(в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
оборудования. Расходы на оплату труда
откорректированы
с
учетом
фактической численности и тарифной
ставкой рабочего первого разряда.
Исключены расходы на амортизацию
транспорта, в связи с тем, что данные
расходы учтены по статье амортизация.
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия с учетом
фактических расходов на АВР за 2013
год.
414,0
269,53
-144,47
0
83,55
83,55
Отклонение обусловлено тем, что
предприятием
данные
расходы
запланированы по статье амортизация
транспорта
в
производственных
расходах.
тыс
.
руб
.
500,0
709,37
209,37
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
96,67
0
-96,67
161,70
158,0
-3,70
Отклонение обусловлено требованием
ст. 333.12 НК РФ, с учетом
планируемого объема забора воды и
реализации
по
категориям
потребителей.
Исключена в связи с отсутствием
обосновывающих расчетов.
Отклонение обусловлено требованием
п. 47(1) Постановления Правительства
№406 от 13.05.2013 г.
0
37,76
37,76
4903,94
5106,53
-202,59
тыс
куб.
м
343,51
507,83
Предприятием не запланирован налог
на
прибыль,
чем
обусловлено
отклонение.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
60
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
ОАО
«Агрообъединение
«Кубань»
тариф (руб./м3) без НДС
9,74
тариф для населения (руб./м3) с
11,49
НДС
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
10,37
12,24
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
36,90
36,90
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
0,5906
0,5906
* -
показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
61
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.20 Проект тарифа для МБУ "Старт", Усть-Лабинский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
МБУ "Старт" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 2537,11
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1306,00
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
1806,83
-730,27
384,81
-921,19
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия (контроль
качества воды, расходы на реагенты,
ГСМ, охрану труда, ФОТ.) с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Снижение
электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования.
Документы,
обосновывающие
финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятия
не
представлены в связи, с чем расходы
62
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
исключены как необоснованные.
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия с учетом
фактических показателей за 2013 год, а
также распределением между видами
деятельности.
1029,14
353,40
-675,74
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
26,92
15,66
-11,26
Исключены завышенные предприятием
расходы.
146,98
76,82
-70,15
Отклонение обусловлено требованием
п. 47(1) Постановления Правительства
№406 от 13.05.2013 г.
5082,89
2656,73
-2426,16
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
5082,89
2329,23
99,50
107,66
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-327,50
-2753,66
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
63
№
п/п
Наименование
организации
МБУ «Старт»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
20,90
20,90
22,37
22,37
-
-
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
29,64
29,64
0,5660
0,5660
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м*
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
В.М.
64
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.21 Проект тарифа для ООО "Дионис", Усть-Лабинский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ООО "Дионис" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 10500,22
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1436,51
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
7145,97
-3354,25
1067,69
-368,82
Исключены расходы, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
Снижение
электроэнергии произведено в связи с
корректировкой величины удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
оборудования. Расходы на оплату труда
откорректированы
с
учетом
фактической численности и тарифной
ставки рабочего первого разряда.
Организацией
представлены
локальные сметные расчеты на ремонт
водопроводной сети в общей сумме
тыс. руб. РЭК-департаментом расходы в
сумме тыс. руб. на ремонт определены
из стоимости материалов на основании
представленного локальных сметных
расчетов, при выполнении работ
хозяйственным способом исключены
расходы по эксплуатации машин и
механизмов, оплата труда рабочих, так
как учитываются в других статьях
65
сметы расходов, а также отклонены
сметная прибыль и накладные и
непредвиденные расходы.
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
2865,13
2201,04
-664,09
Откорректирован расчет предприятия,
с учетом фактических расходов за
истекший период текущего года.
1022,33
0
-1022,33
тыс
.
руб
.
тыс
руб
73,83
153,84
80,01
тыс
руб
.
794,45
523,80
-270,65
Исключены
расходы,
с
учетом
требований гл. 7.1. Федерального
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г., п. 44
основ ценообразования
в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
Постановлением
Правительства №406 от 13.05.2013 г.
Отклонение
обусловлено
некорректным
планированием
предприятием налога уплачиваемого в
связи с применением УСН
Исключены расходы в связи с
отсутствием
обосновывающих
документов
Отклонение обусловлено требованием
п. 47(1) Постановления Правительства
№406 от 13.05.2013 г.
тыс
руб
тыс
куб.
м
17167,32
11092,34
-6074,98
413,10
413,10
474,85
-474,85
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование
с 01.01.2015
с 01.07.2015
66
организации
п/п
ООО «Дионис»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
25,70
25,70
28,00
28,00
-
-
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
-
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
-
0
-
0
-
29,50
-
0,6784
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м*
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
В связи с тем, что производственная программа ООО «Дионис»
впервые утверждена в 2014 году, фактические значения показателей
надежности, качества, энергетической эффективности за 2013 год
отсутствуют.
67
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.22 Проект тарифа для
ФКУ ИК-2, Усть-Лабинский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ФКУ ИК-2 уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
1975,71
-1261,91
Отклонение
электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования. Расходы
на оплату труда откорректированы с
учетом фактической численности и
тарифной ставкой рабочего первого
разряда.
Документы,
подтверждающие
экономическое
обоснование
запланированных работ в смете
расходов
предприятием
не
представлены, в связи, чем расходы
исключены
как
необоснованно
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 3237,62
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
610,0
58,40
-551,60
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
430,60
87,04
-343,56
заявленные.
Расходы
на
административного
оплату
труда
персонала
68
руб
.
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ (в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоснабжения
1.
7.
2
3
откорректированы с учетом тарифной
ставкой рабочего первого разряда,
также расходы распределены между
видами деятельности.
54,00
24,81
-29,19
Произведена корректировка с учетом
наступления полного или частичного
износа
по
отдельным
объектам
основных средств.
тыс
.
руб
.
222,30
227,83
5,53
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
куб.
м
131,10
Отклонение обусловлено требованием
ст. 333.12 НК РФ, с учетом
планируемого объема забора воды и
реализации
по
категориям
потребителей
Расходы исключены в связи с
отсутствием
обосновывающих
расчетов.
-131,10
1964,59
990,02
157,0
166,70
-974,57
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование
с 01.01.2015
с 01.07.2015
69
организации
п/п
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
ФКУ исправительная колония №2
УФСИН
России
по
Краснодарскому краю
тариф (руб./м3) без НДС
5,80
тариф для населения (руб./м3) с
6,84
НДС
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
-
6,08
-
-
7,17
-
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
0
0
0,7100
0,7100
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
70
Решение принято единогласно.
1.23 Проект тарифа для
ФКУ ИК-3, Усть-Лабинский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ФКУ ИК-3 уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 1724,23
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
1.
8.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
1430,79
-293,44
Исключены
расходы
с
учетом
плановых показателей на 2014 год
(реагенты,
ФОТ).
Снижение
электроэнергии произведено в связи с
корректировкой величины удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
оборудования.
Исключены расходы, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена
Исключены расходы, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
103,30
0
-103,30
358,22
0
-358,22
тыс
руб
тыс
руб
92,49
92,49
71
1.
9.
2
3
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ (в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
куб.
м
202,19
135,19
14,40
14,40
-67,00
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
ФКУ Исправительная колония №
3
УФСИН
России
по
Краснодарскому краю
тариф (руб./м3) без НДС
8,77
тариф для населения (руб./м3) с
10,35
НДС
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
-
10,01
-
-
11,81
-
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
72
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
0
0
0,4530
0,4530
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.24 Проект тарифа для ООО "Лотос", Усть-Лабинский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ООО "Лотос" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
73
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
2371,83
-36,45
-61,88
Снижение
электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования.
В локальном сметном расчете нормативные
показатели не соответствуют ТСНБ
ТЕР-2001 по Краснодарскому краю,
стоимость строительных материалов
выше согласованной департаментом
строительства Краснодарского края.
РЭК-департаментом приняты расходы
на ремонт канализационной насосной
станции определенные из стоимости
материалов
откорректированного
локального сметного расчета.
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 2408,28
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
960,42
898,54
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
637,91
637,91
232,44
99,55
-132,89
Исключены завышенные предприятием
расходы.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
254,34
267,04
12,70
Отклонение
обусловлено
не
корректным
планированием
предприятием налога уплачиваемого в
связи с применением УСН
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
5
224,67
-224,67
206,44
195,18
-11,26
4924,50
4470,06
-454,44
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на
очистку
неучтенных объемов сточных вод.
-19,34
4924,50
4450,73
170,0
170,0
Отклонение обусловлено требованием
п. 47(1) Постановления Правительства
№406 от 13.05.2013 г.
-473,78
74
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
ООО «Лотос»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
-
26,18
26,18
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
-
26,18
26,18
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
75
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
6.
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
0
0
0,1997
0,1997
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.25 Проект тарифа для ООО "Фортуна", Усть-Лабинский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ООО "Фортуна" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблицах.
Наименование
1
1.
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Основные группы расходов
Производственн тыс 4880,14
ые расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
2469,29
-2410,85
Исключены расходы на ГСМ в связи с
необоснованностью.
Снижение
электроэнергии произведено в связи с
корректировкой величины удельной
76
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
оборудования. Расходы на оплату труда
откорректированы
с
учетом
фактической численности и тарифной
ставки рабочего первого разряда.
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
36,25
5,00
-31,25
Расходы исключены в связи
с
отсутствием обосновывающих расчетов
и подтверждающих документов.
38,90
0
-38,90
Отклонены расходы в связи с
отсутствием
договоров
аренды
транспортных средств на 2014 год.
5,0
0
-5,00
Плата за негативное
отклонена в связи с
расчетов.
4960,29
2474,29
-2486,00
119,99
119,99
воздействие
отсутствием
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование
с 01.01.2015
с 01.07.2015
77
организации
п/п
ООО «Фортуна»
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
19,87
19,87
21,38
21,38
-
-
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
-
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
-
0
-
0
-
31
-
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м*
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
В связи с тем, что производственная программа ООО «Фортуна»
впервые утверждена в 2014 году, фактические значения показателей
надежности, качества, энергетической эффективности за 2013 год
отсутствуют.
78
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.26 Проект тарифа для МБУ "Рассвет", Усть-Лабинский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
МБУ "Рассвет" уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
Основания исключения расходов
2327,16
-1004,44
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия (контроль
качества воды,
ГСМ, охрану труда,
запчасти)
с учетом фактических
показателей за 2013 год. Снижение
электроэнергии произведено в связи с
корректировкой величины удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
оборудования. Расходы на оплату труда
откорректированы
с
учетом
фактической численности и тарифной
ставки рабочего первого разряда.
Исключены расходы на реализацию
мероприятия обоснованность которых
не подтверждена, а также снижены
расходы в связи с завышением
стоимости насосов.
Произведена корректировка плановых
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 3331,60
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
988,40
213,25
-775,15
1.
Административн
тыс
488,90
389,57
-99,33
79
3.
ые расходы
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
расходов
предприятия с учетом
фактических показателей за 2013 год
Отклонение обусловлено занижением
срока
полезного
использования
объектов водопроводного хозяйства.
Исключены расходы на аренду личного
транспорта директора, учтены расходы
на компенсацию личного транспорта в
производственных расходах.
1119,80
777,66
-342,14
45,60
0
-45,60
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
78,80
62,86
-15,94
Снижен налог на прибыль в связи с
корректировкой предпринимательской
прибыли гарантирующей организации.
150,39
93,68
-56,71
Отклонение обусловлено требованием
п. 47(1) Постановления Правительства
№406 от 13.05.2013 г.
6203,48
3864,18
-2339,3
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
6203,48
3427,59
132,0
214,84
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-436,59
-2775,89
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
80
№
п/п
Наименование
организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
МБУ «Рассвет»
тариф (руб./м3) без НДС
14,88
тариф для населения (руб./м3) с
17,56
НДС
-
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
17,03
-
-
20,10
-
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
29,81
29,81
0,4491
0,4491
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
81
Решение принято единогласно.
1.27 Проект тарифа для ООО "Коммунальник района", Тихорецкий
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.А. Камардина.
ООО "Коммунальник района" уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.А. Камардина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных
(исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия
такого решения приведены в таблице.
№
Наименование
1
1.
1.
1.
2.
Ед.
изм.
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
Основные группы расходов
Производственн тыс.
18230,61
ые расходы
руб.
8240,56
-9990,05
Ремонтные
расходы
817,41
-4435,35
Исключены
расходы,
производственная необходимость
и экономическая обоснованность
которых
с
учетом
анализа
фактических
показателей
отчетного
периода
не
подтверждены. Расчетный фонд
оплаты труда сформирован с
учетом утвержденной на 2015 год
базовой
месячной
тарифной
ставки рабочего первого разряда,
откорректированы доплаты и
надбавки
стимулирующего
и
компенсирующего
характера.
Отклонение по электроэнергии
обусловлено
корректировкой
величины
натуральных
показателей, прогнозных тарифов
на энергоресурсы и заявленных
технических
характеристик
оборудования.
Планируемые
организацией
расходы на текущий
ремонт
централизованных
систем
водоснабжения откорректированы
в виду того, что стоимостные
показатели (чел. час, маш.-ч и
материалы) не соответствуют
указанным сборником средних цен
тыс.
руб.
Предложе
но
предприят
ием
5252,76
82
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс.
руб.
63,63
41,64
-21,99
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
0
0
0
0
0
1303,10
1,60
-1301,50
тыс.
руб.
329,48
4,89
-324,59
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
1867,00
27,70
-1839,30
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс.
руб.
0
0
0
тыс.
руб.
тыс.
руб.
27046,58
9133,80
-17912,78
тыс.
руб.
27046,58
8525,60
тыс.
куб.м
279,21
279,21
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
5
Департамента
строительства
Краснодарского края;- Неверно
применены коэффициенты на
демонтажные
работы;Не
применялись
понижающие
коэффициенты
на
накладные
расходы и сметную прибыль;
- Не верно указан объем
конструкций (смета по «Текущему
ремонту установок фильтрующих
самоочищающихся на ОСК пос.
Парковый, ст. Фастовецкая»).
Снижение
прочих
административных
расходов
связано с исключением затрат,
экономическая
обоснованность
которых
с
учетом
анализа
фактических показателей базового
периода не подтверждена.
Сумма
арендной
платы
за
обслуживаемые объекты системы
водоотведения исключена в виду
не соответствия заключенному
договору аренды.
В
виду
корректировки
нормативной прибыли исключен
налог
на
прибыль,
запланированный организацией по
исключенным мероприятиям.
Запланированы мероприятия, не
предусмотренные коллективном
договором,
исключены
мероприятия, направленные на
развитие производства, в виду
отсутствия
у
организации
инвестиционной программы,, в
расчет
включены
расходы,
предусмотренные коллективным
договором.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на очистку и
транспортировку
неучтенных
объемов сточных вод.
-608,20
-18520,98
83
При установлении тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
Наименование организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
ООО «Коммунальник района»*, Тихорецкий район
тариф (руб./м3)
29,10
тариф для населения (руб./м3)
29,10
с 01.07.2015
по 31.12.2015
31,97
31,97
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
6.
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
5.
0
0
0,5497
0,5497
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.28 Проект тарифа для ООО «Газпром трансгаз Москва» санаторий
«Голубая горка», представила ведущий консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Т.Б. Белицкая.
ООО «Газпром трансгаз Москва» санаторий «Голубая горка»
уведомлено надлежащим образом о месте и времени заседания правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
.
1. е расходы
руб
.
1
2.
Ед.
изм
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
4
644,99
331,64
-313,35
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
электроэнергию,
расходы
на
оплату труда и отчисления на
социальные нужды. Исключение
осуществлено на основе анализа
фактических данных предприятия.
7
85
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
446,08
0
-446,08
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
41,68
11,30
-30,38
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
тыс
руб
0
0
0
Амортизация
152,03
0
-152,03
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
.
159,53
0
-159,53
16,95
14,82
-2,13
17,00
0
-17,00
0
0
0
тыс
руб
тыс
.куб
.м
1478,26
357,76
-1120,50
26,00
26,00
0
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Объем
реализации
водоснабжения
Исключение
расходов
обусловлено
приведением
плановых расходов предприятия в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключены
необоснованно
запланированные
административные
расходы,
исключение осуществлено на
основе
анализа
фактических
данных предприятия.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
подтверждающих
документов.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
подтверждающих
документов.
Расчет налогов произведен в
соответствии с действующим
законодательством.
Исключена нормативная прибыль
в
связи
с
отсутствием
запланированных мероприятий.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование
с 01.01.2015
с 01.07.2015
86
организации
п/п
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
12,83
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с
15,14
НДС
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
14,69
17,33
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
-
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
-
0
-
0
-
0
-
0,9978
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м*
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
В связи с тем, что производственная программа ООО «Газпром трансгаз
Москва» санаторий «Голубая горка» утверждается впервые, фактические
значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности
за 2013 год отсутствуют.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
В.М.
87
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.30 Проект тарифа для ЗАО АЧ ЭНПП СИРИУС представила
ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Т.Б. Белицкая.
ЗАО АЧ ЭНПП СИРИУС уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принятых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных или
исключенных при установлении тарифов, а также основания принятия такого
решения приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
4
20733,73
7074,64
-13659,09
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
реагенты, ГСМ и материалы,
расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды,
общехозяйственные и прочие
расходы.
Исключение
осуществлено на основе анализа
фактических данных предприятия.
Исключение
расходов
обусловлено
приведением
плановых расходов предприятия в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключение
в
связи
с
отсутствием
подтверждающих
документов.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
3725,48
0
-3725,48
1.
3.
Административн
ые расходы
2982,00
0
-2982,00
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
0
0
0
1858,00
1576,11
-281,89
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
0
0
0
7
Исключены
амортизационные
отчисления
по
основным
средствам, по которым полностью
начислен износ в 2014 году.
88
1.
7.
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
2
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
5
с
.
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
558,10
461,97
-96,13
140,00
0
-140,00
0
0
0
29997,31
9112,72
-20884,59
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на пропуск и
транспортировку
неучтенных
объемов сточных вод.
-1203,81
29997,31
7908,91
200,00
200,00
Расчет налогов произведен в
соответствии с действующим
законодательством.
Исключена нормативная прибыль
в
связи
с
отсутствием
запланированных мероприятий.
-22088,40
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с
НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
38,50
45,43
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
40,59
47,90
89
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
6.
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0,25
0,25
2,2449
2,2449
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.31 Проект тарифа для МУП «ЖКХ-Фанагория» представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса
Т.Б. Белицкая.
МУП «ЖКХ-Фанагория» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение.
90
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принятых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных или
исключенных при установлении тарифов, а также основания принятия такого
решения приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
руб
1. Ремонтные
тыс
2. расходы
руб
1. Административн
тыс
3. ые расходы
руб
1. Сбытовые
тыс
4. расходы
руб
1. Амортизация
Тыс
5.
руб
1. Арендная
и тыс
6. концессионная
.
плата, лизинговые руб
платежи
.
1. Налоги и сборы
тыс
7.
руб
1. Нормативная
тыс
8. прибыль
руб
.
1. Предприниматель тыс
9. ская
прибыль руб
гарантирующей
.
организации
2
Итого НВВ
тыс
руб
3
Объем
тыс
реализации
куб.
водоотведения
м
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
4
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
540,50
548,43
7,93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54,00
0
-54,00
0
0
0
594,50
548,43
-46,07
10,00
10,00
0
Основания исключения расходов
7
Исключена нормативная прибыль
в
связи
с
отсутствием
запланированных мероприятий.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
91
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
54,64
54,64
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
55,05
55,05
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
0
0
0
0
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м*
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
92
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.32 Проект тарифа для МУП «Лосевское» представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса
Т.Б. Белицкая.
МУП «Лосевское» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
4
6284,00
4781,25
-1502,75
Исключены
необоснованно
запланированные расходы
на
электроэнергию,
расходы
на
оплату труда и отчисления на
социальные
нужды,
прочие
производственные
расходы.
Исключение осуществлено на
основе
анализа
фактических
данных предприятия.
Исключение
расходов
обусловлено
приведением
плановых расходов предприятия в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключены
необоснованно
запланированные
административные
расходы,
исключение осуществлено на
основе
анализа
фактических
данных предприятия.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
3565,00
1035,35
-2529,65
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
615,50
445,06
-170,44
7
93
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0
0
0
300,00
272,20
-27,80
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
.
0
0
0
55,97
68,24
12,27
13,96
13,96
0
тыс
руб
тыс
куб.
м
10834,43
6616,06
-4218,37
335,70
335,70
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
Исключены
амортизационные
отчисления
по
основным
средствам, износ по которым в
2014 году будет полностью
начислен.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование
организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
18,50
18,50
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
20,92
20,92
94
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
20,07
20,07
0,7494
0,7494
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.35 Проект тарифа для
ООО "Отрадненское водопроводное
хозяйство", Отрадненский район, представила ведущий консультант отдела
95
цен и тарифов организаций коммунального комплекса Т.А. Камардина.
ООО
"Отрадненское
водопроводное
хозяйство"
уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Т.А. Камардина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение:
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
реализуемой воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных)
при установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
№
Наименование
1
1.
1.
Ед.
изм.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
Основания исключения расходов
Основные группы расходов
Производственн тыс.
22052,00
ые расходы
руб.
17846,81
-4205,19
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс.
руб.
667,51
206,47
-461,04
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс.
руб.
4768,39
4605,96
-162,43
Исключены
расходы,
производственная необходимость
и экономическая обоснованность
которых
с
учетом
анализа
фактических
показателей
отчетного
периода
не
подтверждены. Расчетный фонд
оплаты труда сформирован с
учетом утвержденной на 2015 год
базовой
месячной
тарифной
ставки рабочего первого разряда,
откорректированы доплаты и
надбавки
стимулирующего
и
компенсирующего
характера.
Отклонение по электроэнергии
обусловлено
корректировкой
величины
натуральных
показателей, прогнозных тарифов
на энергоресурсы и заявленных
технических
характеристик
оборудования.
Планируемые
организацией
расходы
на
текущий
и
капитальный
ремонт
централизованных
систем
водоснабжения и на выполнение
мероприятий
по
энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности
определены
из
стоимости
материалов
согласно
представленным
локальным
сметным расчетам.
Отклонение
обусловлено
приведением плановых расходов
предприятия в части оплаты труда
96
административно-управленческого
персонала
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Снижение
прочих
административных
расходов связано с исключением
затрат,
экономическая
обоснованность которых с учетом
анализа фактических показателей
базового
периода
не
подтверждена.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
0
0
0
37,30
37,30
0
0
0
0
тыс.
руб.
1740,80
174,35
1566,45
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс.
руб.
287,20
0
-287,20
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
тыс.
руб.
275,29
228,71
-46,58
2
Итого НВВ
29828,49
23099,60
6728,89
3
Корректировка
НВВ
тыс.
руб.
тыс.
руб.
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс.
руб.
29828,49
23057,00
тыс.
куб.м
647,20
647,20
5
В
виду
корректировки
нормативной прибыли исключен
налог
на
прибыль,
запланированный организацией по
исключенным
мероприятиям,
увеличение
водного
налога
обусловлено
корректировкой
налогооблагаемой базы.
Исключены
расходы,
не
предусмотренные коллективным
договором.
Предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
снижена в связи с произведенной
корректировкой плановых затрат
предприятия.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
объемов
сверхнормативных потерь воды.
-42,60
-6771,49
При установлении тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
97
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
Наименование организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
ООО «Отрадненское водопроводное хозяйство»*, Отрадненский район
тариф (руб./м3)
34,05
37,20
тариф для населения (руб./м3)
34,05
37,20
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
4,70
4,70
26,28
26,70
0,7096
0,6945
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
5.
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
98
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м*
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.36 Проект тарифа для МУП "Псебай водоканал", Мостовский район,
представила консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Т.Н. Коробка.
МУП "Псебай водоканал" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Н. Коробка довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Таблица 1 водоснабжение
Наименование
1
1
1.
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 9920,38
ые расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
7248,55
-2671,83
Снижены затраты по электроэнергии в
связи с корректировкой прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы
и
заявленных технических характеристик
оборудования. Планирование расходов
на оплату работ услуг сторонних
организаций
связанных
с
эксплуатацией
централизованных
систем, либо объектов в составе таких
систем производилось с учетом
7
99
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
5
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
фактических затрат организации в
базовом периоде и исключением затрат
расшифровка которых в материалах
дела не представлена. Планирование
ФОТ на 2015 год производилось на
основании
представленного
организацией штатного расписания,
снижение планового ФОТ обусловлено
сокращением численности основного
производственного
персонала
в
соответствии с рекомендациями по
нормированию труда работников ВКХ.
Снижение общехозяйственных затрат
обусловлено
перераспределением
затрат пропорционально отработанным
машино-часам и протяженности сетей
водоснабжения.
Снижение обусловлено исключением
величины излишне заявленных затрат
на
выполнение
аварийно
восстановительных работ
Корректировка
обусловлена
перераспределением
затрат
на
содержание АУП пропорционально
ФОТ, в соответствии с представленным
плановым
штатным
расписанием
организации на 2015 год
302,26
102,68
-199,58
3389,47
1822,94
-1566,53
373,86
347,86
-26,00
Обусловлено корректировкой сумм
планового начисления амортизации по
объектам ОС, с учетом полного или
частичного наступления износа ОС
91,40
74,11
-17,29
Расчет водного налога произведен в
соответствии
со
ставками
установленными ст. 333.12 Налогового
кодекса РФ, с применением льготы по
расчетным объемам для населения
14077,37
9596,14
-4481,23
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь, исключены
расходы на приобретение воды в
завышенных объемах
-593,17
14077,37
9002,97
-5074,40
196,46
196,46
0
100
реализации
водоснабжения
куб.
м
Таблица 2 водоотведение
Наименование
Ед. Предлож
изм ено
.
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 4799,19
ые расходы
.
руб
.
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
2816,23
-1982,96
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
56,97
0
-56,97
1.
3.
Административ
ные расходы
тыс
.
руб
.
2190,10
1121,81
-1068,29
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
94,74
91,53
-3,21
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
Основания исключения расходов
Снижены затраты по электроэнергии в
связи с корректировкой прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы
и
заявленных технических характеристик
оборудования. Расходы на оплату
работ, услуг выполняемых сторонними
организациями откорректированы в
части исключения прочих расходов,
обоснование которых в материалах
дела не представлено. Планирование
ФОТ на 2015 год производилось на
основании
представленного
организацией штатного расписания,
снижение планового ФОТ обусловлено
сокращением численности основного
производственного
персонала
в
соответствии с рекомендациями по
нормированию труда работников ВКХ.
Снижение общехозяйственных затрат
обусловлено
перераспределением
затрат пропорционально отработанным
машино-часам и протяженности сетей
водоотведения.
Исключены плановые расходы на
производство текущих ремонтов и
мероприятий по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности в связи с отнесением
плановых затрат по текущему ремонту
к
затратам
аварийно
восстановительного
характера
и
приобретением насосов
за счет
амортизационных отчислений
Корректировка
обусловлена
перераспределением
затрат
на
содержание АУП пропорционально
ФОТ, в соответствии с представленным
плановым
штатным
расписанием
организации на 2015 год
7
Обусловлено корректировкой сумм
планового начисления амортизации по
объектам ОС, с учетом полного или
частичного наступления износа ОС
101
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
.
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
5
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
5,55
2,26
-3,29
7146,55
4031,83
-3114,72
3686,69
96,02
96,02
по
оплате
загрязнения
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на транспортировку
сточных вод в части сверхнормативных
потерь
-345,14
7146,55
Исключены
расходы
сверхлимитного
окружающей среды
-3459,86
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
по 30.06.2015
Наименование
на
на
водоорганизации
питьевую
отведение
воду
МУП «Псебайводоканал»*, Мостовский район
тариф (руб./м3)
42,73
35,80
тариф для населения (руб./м3)
42,73
35,80
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
48,92
48,92
40,99
40,99
102
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
34,8
34,8
1,54
1,54
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
п/п
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
Показатели качества очистки сточных вод
1.
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
103
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
6.
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
5.
0
0
0
0
0
0
0,855
0,855
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.38 Проект тарифа для МУКП ЖКХ "Беноковское", Мостовский
район, представила консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Т.Н. Коробка.
МУКП ЖКХ "Беноковское" уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Н. Коробка довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
Основания исключения расходов
104
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 767,24
ые расходы
.
руб
.
5
предприят
ия
6
507,02
-260,22
1.
2.
Ремонтные
расходы
25,20
24,34
-0,86
1.
3.
Административн
ые расходы
357,48
324,93
-32,55
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
2,3
0
-2,3
Не
планируются
в
связи
с
наступлением полного износа объектов
ОС
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
22,50
4,07
-18,43
Исключены
расходы
по
оплате
сверхлимитного
загрязнения
окружающей среды, расчет водного
налога произведен в соответствии со
ставками установленными ст. 333.12
Налогового кодекса РФ, с применением
льготы по расчетным объемам для
населения
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
7
Снижены затраты по электроэнергии в
связи с корректировкой прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы
и
заявленных технических характеристик
оборудования.
Расходы
на
приобретение материалов, в части
расходов относящихся к выполнению
АВР перенесены в статью АВР.
Расходы на оплату работ услуг
выполняемых
сторонними
организациями
и
прочие
производственные
расходы
откорректированы в соответствии с
нормами
действующего
законодательства, исключены расходы
документальное
подтверждение
которых не представлено. Плановый
ФОТ рассчитан исходя из тарифной
ставки рабочего первого разряда
5358,2,
тарифного
коэффициента
отрасли 1,4, премии за основные
результаты хоз. деятельности в размере
40%,
фактической
численности
работников предприятия.
Приняты в соответствии с расчетом
представленным
организацией,
отклонения обусловлены отсутствием
подтверждающих расчетов
Расчет планового ФОТ производился в
соответствии с нормами отраслевого
тарифного соглашения в сфере ЖКХ,
отклонения обусловлены приведением
расчета организации в соответствие
указанному соглашению
105
2
Итого НВВ
3
Итого НВВ с
учетом субсидии
Объем
реализации
водоснабжения
4
тыс
руб
тыс
руб
тыс
куб.
м
1174,72
860,36
-314,37
874,72
560,36
-314,37
13,39
13,40
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
по 30.06.2015
Наименование
на
на
водоорганизации
питьевую
отведение
воду
МУКП «Жилкомхоз» «Беноковское»*, Мостовский район
тариф (руб./м3)
39,00
тариф для населения (руб./м3)
39,00
-
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
44,63
44,63
-
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
106
Показатели качества питьевой воды
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
37,74
37,74
0,784
0,784
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.39 Проект тарифа для МУКП "Водоканал" Краснокутского сельского
поселения, Мостовский район, представила консультант отдела цен и
тарифов организаций коммунального комплекса Т.Н. Коробка.
МУКП "Водоканал" Краснокутского сельского поселения уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Т.Н. Коробка довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
107
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
540,69
-282,57
Произведена
корректировка
заявленных
регулируемой
организацией расходов на ГСМ,
контроль качества воды, с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Снижены затраты по электроэнергии в
связи с корректировкой прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы
и
заявленных технических характеристик
оборудования.
Плановый
ФОТ
рассчитан исходя из тарифной ставки
рабочего первого разряда 5358,2,
тарифного коэффициента отрасли 1,4, и
фактической численности работников
предприятия.
359,50
302,07
-57,43
Откорректированы расходы по оплате
работ, услуг выполняемых сторонними
организациями, в соответствии с
представленными подтверждающими
документами.
Плановый
ФОТ
рассчитан исходя из тарифной ставки
рабочего первого разряда 5358,2,
тарифного коэффициента отрасли 1,4,
премии, в виду отсутствия положения
об оплате труда, в размере 10% ММТС,
фактической численности работников
предприятия.
Исключены по причине того, что
предприятием определение выручки
производится
кассовым
методом,
определение
выручки
методом
начисления в материалах дела не
представлено
Исключены
в
виду
отсутствия
документов
подтверждающих
начисление амортизации
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 823,26
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1.
4.
Сбытовые
расходы
тыс
.
руб
.
11,59
0
-11,59
1.
5.
Амортизация
180,30
0
-180,30
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
20,30
2,36
-17,94
1.
7.
7
Исключены
расходы
сверхлимитного
по
оплате
загрязнения
108
руб
.
1.
8.
1.
9.
2
3
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
окружающей среды, расчет водного
налога произведен в соответствии со
ставками установленными ст. 333.12
Налогового кодекса РФ, с применением
льготы по расчетным объемам для
населения
1394,95
845,12
18,34
18,34
-549,84
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
Наименование
на
на
водо- на
на
водоорганизации
питьевую
отведение питьевую
отведение
воду
воду
МУП «Водоканал» Краснокутского сельского поселения*, Мостовский район
тариф (руб./м3)
43,00
49,16
тариф для населения (руб./м3)
43,00
49,16
-
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
109
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
0
0
0,575
0,575
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.40 Проект тарифа для дома отдыха Туапсе, Туапсинский район,
представил консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Р.В. Пивненко.
Дом отдыха Туапсе уведомлен надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
110
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, объем принятых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных или исключенных при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах.
Таблица № 1 (водоснабжение)
Наименование
2.
Ед.
изм
.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
4
3929,10
1266,33
-2662,77
2300,00
0
-2300,00
5019,70
0
-5019,70
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена, а
именно расходы на приобретение
покупной воды, реагентов и
малоценных основных средств;
затраты
на
оплату
труда
определены с учетом ставки
рабочего
первого
разряда,
определенной на 2015 год,
плановое штатное расписание,
величины доплат и надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего
характера
откорректированы;
снижение
расходов
на
электроэнергию
произведено
в
связи
с
корректировкой
величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
технологического оборудования;
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
0
0
0
643,55
21,25
-622,30
0
0
0
189,60
22,68
-166,92
7
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых
не подтверждена.
Приведение плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
111
.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
Налог на прибыль
организаций
2
Итого НВВ
3
НВВ
в
доле
реализации услуг
Объем
реализации
водоснабжения
4
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
49,00
0
-49,00
9,80
0
-9,80
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.куб
.м
12140,75
1310,26
-10830,49
8335,47
612,80
-7722,67
29,70
27,85
законодательства, а именно НК
РФ.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Приведение плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК
РФ.
Таблица № 2 (водоотведение)
Наименование
2.
Ед.
изм
.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
руб
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
4
2138,67
1294,88
-843,79
250578,50
0
-250578,50
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена, а
именно расходы на приобретение
гсм;
расходы
на
покупку
химических реагентов, а так же на
приобретение
спец.
одежды,
определены
исходя
из
фактического потребления в 2013
с
использованием
индекса
потребительских цен на 2014 и
2015, в связи с невозможностью
принятия расчетных показателей
ФГБУ; затраты на оплату труда
определены с учетом ставки
рабочего
первого
разряда,
определенной на 2015 год,
плановое штатное расписание,
величины доплат и надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего
характера
откорректированы;
снижение
расходов
на
электроэнергию
произведено
в
связи
с
корректировкой
величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
технологического оборудования.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
7
112
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
4633,80
0
-4633,80
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
0
0
0
3157,00
24,10
-3132,90
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
0
0
0
57,50
9,10
-48,40
1.
8.
Нормативная
прибыль
49,00
0
-49,00
1.
9.
Налог на прибыль
организаций
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
9,80
0
-9,80
2
Итого НВВ
260624,27
1328,08
259296,19
3
НВВ
в
доле
реализации услуг
Объем
реализации
водоотведения
тыс
руб
тыс
руб
тыс
куб.
м
122723,20
142,49
-122580,71
29,70
6,70
1.
7.
4
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Приведение плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК
РФ.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Приведение плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК
РФ.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
113
п/п
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
на
питьевую
воду
20,95
24,72
на
водоотведение
20,55
24,25
на
питьевую
воду
23,06
27,21
на
водоотведение
21,97
25,92
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
0
0
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
0
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
0
0
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
0,962
0,962
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
0
0
114
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
1,16
1,16
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.41 Проект тарифа для
МВД Сосновый, Туапсинский район,
представил консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Р.В. Пивненко.
МВД Сосновый уведомлен надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, объем принятых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных или исключенных при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах.
Таблица № 1 (водоснабжение)
Наименование
3.
Ед.
изм
.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
4
2272,77
1885,94
-386,83
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена, а
именно расходы на приобретение
счетчиков
и
проведение
медицинского
обслуживания;
затраты
на
оплату
труда
определены с учетом ставки
рабочего
первого
разряда,
7
115
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
1.
9.
2
Нормативная
прибыль
Налог на прибыль
организаций
Итого НВВ
3
НВВ
в
доле
реализации услуг
Корректировка
НВВ
4
5
6
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
40,39
0
-40,39
37,14
93,12
55,98
0
0
0
23,02
23,02
0
0
0
0
70,07
71,77
1,70
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0
0
0
0
0
0
2443,39
2073,85
-369,54
521,93
492,02
-29,91
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
521,93
468,95
19,72
19,71
определенной на 2015 год, и
планового штатного расписания,
величины доплат и надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего
характера
откорректированы;снижение
расходов
на
электроэнергию
произведено
в
связи
с
корректировкой
величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
технологического оборудования;
Остальные расчеты приняты в
учете тарифа.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Увеличение
обусловлено
перераспределением расходов по
статьям
затрат,
согласно
действующему законодательству.
Приведение плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК
РФ.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на добычу
и транспортировку воды
в части сверхнормативных потерь.
-23,07
-52,98
Таблица № 2 (водоотведение)
Наименование
Ед.
изм
Предложе
но
Принято
РЭК-
Отклонение
расходов от
Основания исключения расходов
116
.
3.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
4
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Налог на прибыль
организаций
Итого НВВ
НВВ
в
доле
реализации услуг
Корректировка
НВВ
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
предприят
ием
ДЦиТ
4
5
предложени
я
предприяти
я
6
4272,62
3486,55
-786,07
254,63
0
-254,63
67,98
12,00
-55,98
0
0
0
30,77
30,77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4626,00
3529,32
-1096,68
1355,01
1005,17
-349,84
26,53
7
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена. Затраты
на оплату труда определены с
учетом ставки рабочего первого
разряда, определенной на 2015
год, и планового штатного
расписания, величины доплат и
надбавок
стимулирующего
и
компенсирующего
характера
откорректированы;
снижение
расходов
на
электроэнергию
произведено
в
связи
с
корректировкой
величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
технологического оборудования;
снижение расходов на сброс
стоков в систему МУМ «ЖКХ
Небугского с/п» произведено в
связи с корректировки тарифов на
услуги водоотведения для МУП
«ЖКХ Небугского с/п».
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Уменьшение
обусловлено
перераспределением расходов по
статьям
затрат,
согласно
действующему законодательству.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на очистку
неучтенных объемов стоков.
117
5
6
Итого НВВ
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
с
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
1355,01
978,64
25,78
25,78
-376,37
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
питьевую
воду
22,22
26,22
на
водоотведение
35,44
41,82
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
питьевую
воду
25,36
29,92
на
водоотведение
40,48
47,77
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
0
0
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
118
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
21,88
21,70
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
0,9782
0,9782
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
0,4053
0,4053
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2. Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.42 Проект тарифа для
турбазы Волна, Туапсинский район,
представил консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Р.В. Пивненко.
Турбаза Волна уведомлена надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
119
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
принятых сточных вод, виды и величина расходов, не учтенных или
исключенных при установлении тарифов, а также основания принятия такого
решения приведены в таблице.
Наименование
1.
Ед.
изм
.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
4
5271,00
3813,71
-1457,29
907,00
171,07
-735,93
16,00
0
-16,00
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена, а
именно
покупку
химических
реагентов определены исходя из
фактического потребления в 2013
с
использованием
индекса
потребительских цен на 2014 и
2015
в
перерасчете
на
планируемый объем сточных вод,
в
связи
с
невозможностью
принятия расчетных показателей
ОАО; расходы на покупку ГСМ,
малоценных основных средств, а
также
общехозяйственные
и
прочие
производственные
расходы, уменьшены в связи с
корректировкой заявленных сумм;
затраты
на
оплату
труда
определены с учетом ставки
рабочего
первого
разряда,
определенной на 2015 год,
плановое штатное расписание;
снижение
расходов
на
электроэнергию произведено в
связи с корректировкой величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого.
технологического оборудования.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
0
0
0
365,00
288,75
-76,25
7
Исключение
расходов,
120
5.
1.
6.
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
2
Налог на прибыль
организаций
Итого НВВ
3
НВВ
в
доле
реализации услуг
Объем
реализации
водоотведения
4
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.куб
.м
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
0
0
0
134,00
108,34
-25,66
468,40
0
-468,40
0
0
0
7161,40
4381,87
-2779,53
7161,40
4381,87
-2779,53
140,0
140,0
Приведение плановых расходов
предприятия
в
соответствие
положениям
действующего
законодательства, а именно НК
РФ.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
30,95
36,52
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
31,65
37,35
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
121
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
0,8
0,7
0
0
1,006
1,006
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
3. Удельное количество аварий и засоров в
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
расчете
на
4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.44 Проект тарифа для МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения",
Туапсинский район, представил ведущий консультант отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса Р.В. Пивненко.
МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения" уведомлено
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
Р.В. Пивненко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, объем принятых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных или исключенных при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах.
122
Таблица № 1 (водоснабжение)
Наименование
4.
Ед.
изм
.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
4
5
37096,26
28388,72
-8707,54
1989,82
1010,55
-979,27
4617,00
3606,84
-1010,16
0
0
0
823,80
823,80
0
0
0
0
800,80
679,81
-120,99
Основания исключения расходов
7
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена, а
именно
расходы
на
приобретение именно покупку
химических
реагентов
определены
исходя
из
фактического потребления в
2013 с использованием индекса
потребительских цен на 2014 и
2015
в
перерасчете
на
планируемый объем поднятой
воды, в связи с невозможностью
принятия расчетных показателей
МУП; расходы на покупку
малоценных основных средств
определены исходя из плана
2014 с использованием индекса
потребительских цен на 2015, в
связи
с
невозможностью
принятия расчетных показателей
МУП; снижение расходов на
электроэнергию произведено в
связи
с
корректировкой
величины
удельной нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик эксплуатируемого
технологического оборудования.
Общехозяйственные
расходы
откорректированы,
согласно
представленному
пакету
документов. Остальные расходы
приняты на основании плана
МУП.
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена.
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена.
Приведение плановых расходов
предприятия в соответствие
123
руб
.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
2
Налог на прибыль
организаций
Итого НВВ
3
НВВ
в
доле
реализации услуг
Корректировка
НВВ
4
5
6
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
600,00
0
-600,00
45927,68
34509,72
-11417,96
41630,83
34509,72
-7121,11
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
41630,83
31831,34
1122,03
1109,53
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
Исключены
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на добычу
и транспортировку воды
в
части
сверхнормативных
потерь.
-2678,38
Таблица № 2 (водоотведение)
Наименование
Ед. Предложе
изм но
.
предприят
ием
4.
положениям
действующего
законодательства, а именно НК
РФ.
Исключение
расходов,
экономическая обоснованность
которых не подтверждена.
Принято
РЭКДЦиТ
-9799,49
4
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
19533,90
19312,22
-221,68
Основания исключения расходов
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена, а
именно расходы на приобретение
именно
покупку
химических
реагентов определены исходя из
фактического потребления в 2013
с
использованием
индекса
потребительских цен на 2014 и
2015
в
перерасчете
на
планируемый объем поднятой
воды, в связи с невозможностью
принятия расчетных показателей
МУП; снижение расходов на
электроэнергию произведено в
связи с корректировкой величины
удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных
тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
технологического оборудования.
Общехозяйственные
расходы
откорректированы,
согласно
представленному
пакету
документов. Остальные расходы
приняты на основании плана
7
124
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
1.
9.
2
Налог на прибыль
организаций
Итого НВВ
3
НВВ
в
доле
реализации услуг
Корректировка
НВВ
4
5
6
Итого НВВ
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
с
тыс
руб
.
тыс
руб
5715,80
4698,80
-1017,00
3710,00
2828,82
-881,18
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
0
0
0
365,60
70,42
-295,18
0
0
0
106,00
106,00
0
6816,00
0
-6816,00
0
0
0
36247,30
27016,26
-9231,04
35905,09
26694,44
-9210,65
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
35905,09
26663,33
838,03
838,03
МУП.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Исключение
расходы
по
электрической
энергии,
направленные
в
последнем
базовом периоде на очистку и
транспортировку
неучтенных
объемов сточных вод
-31,11
-9241,76
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
125
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
питьевую
воду
28,40
33,51
на
водоотведение
30,98
36,56
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
питьевую
воду
28,98
34,19
на
водоотведение
32,65
38,53
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
3
3
0
0
2,4
2,4
4. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
26,22
26,22
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
1,41
1,41
Наименование показателя
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в
год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
Фактические
значения
показателей
Плановые значения
показателей
0
0
126
2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2. Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
33
33
9,6
9,6
0,951
0,951
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка
стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.45 Проект тарифа для ООО "Жилкомплекс", Славянский район,
представила консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Н.В. Тристанова.
ООО "Жилкомплекс" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.В. Тристанова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение, водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Таблица 1. Водоснабжение
1
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
2
3
4
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
Основания исключения расходов
7
127
1
1.
1.
Основные группы расходов
Производственн тыс 13347,15
ые расходы
.
руб
.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия
(реагенты,
услуги сторонних организаций) с
учетом расчетных показателей на 2015
год.
Исключены
расходы,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена. Снижение
электроэнергии произведено в связи с
корректировкой величины удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
оборудования. Расходы на оплату труда
откорректированы
с
учетом
фактической численности и тарифной
ставки рабочего первого разряда.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату, в связи с выполнением
ремонтных
работ
хозяйственным
способом.
Отклонение
обусловлено
распределением
административных
расходов пропорционально выручке по
видам
деятельности,
а
также
исключением расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
9481,77
-3865,38
2186,46
1295,04
-891,42
1314,66
728,58
-586,08
251,76
0,00
-251,76
Исключена в связи с истечением сроков
действия
договоров
аренды
муниципального имущества
217,35
223,47
6,12
Откорректирована
сумма
налога,
уплачиваемого в связи с применением
УСН, из-за изменения базы начисления,
исключены расходы за сверхлимитную
плату за негативное воздействие на
окружающую среду, откорректирована
сумма водного налога в связи с
изменением планового подъема воды.
1190,71
580,64
-610,07
Составила 5% от измененной базы
начисления.
18508,09
12309,49
-6198,61
540,20
468,32
Таблица 2. Водоотведение
Наименование
Ед. Предлож
изм ено
.
предпри
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
Основания исключения расходов
128
ятием
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 10266,58
ые расходы
.
руб
.
5
от
предложе
ния
предприят
ия
6
7520,33
-2746,25
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
936,35
456,30
-480,05
1.
3.
Административ
ные расходы
тыс
.
руб
.
1312,97
409,82
-903,15
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
63,70
0,00
-63,70
Исключена в связи с истечением сроков
действия
договоров
аренды
муниципального имущества
176,29
87,30
-88,99
Откорректирована
сумма
налога,
уплачиваемого в связи с применением
УСН, из-за изменения базы начисления,
исключены расходы за сверхлимитную
плату за негативное воздействие на
окружающую среду.
884,07
419,49
-464,58
Составила 5% от измененной базы
начисления.
13639,96
8893,24
-4746,72
251,7
251,7
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоотведения
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
7
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия
(услуги
сторонних организаций) с учетом
расчетных показателей на 2015 год.
Исключены расходы, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
Снижение
электроэнергии произведено в связи с
корректировкой величины удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
оборудования. Расходы на оплату труда
откорректированы
с
учетом
фактической численности и тарифной
ставки рабочего первого разряда.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату, в связи с выполнением
ремонтных
работ
хозяйственным
способом.
Отклонение
обусловлено
распределением
административных
расходов пропорционально выручке по
видам
деятельности,
а
также
исключением расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
129
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
по 30.06.2015
Наименование организации
на
питьевую
воду
ООО «Жилкомплекс», Славянский район
тариф (руб./м3)
26,22
тариф для населения (руб./м3)
26,22
на
водоотведение
33,43
33,43
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
26,35
26,35
37,24
37,24
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
№
п/п
Наименование показателей
Плановые
значения
показателей
Показатели качества питьевой воды
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды,%
0
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий,
3.
повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность
1,11
130
водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,0
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть,
кВт*ч/куб.м *
0,8255
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
В связи с тем, что организация не осуществляла регулируемую
деятельность в течение всего 2013 года, фактические значения показателей за
2013 год отсутствуют.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
Наименование показателя
п/п
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
1.
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
2.
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
3.
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
4.
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
5.
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
6.
процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых
сточных вод, кВт*ч/куб.м *
Плановые значения
показателей
0
0
0
0
0
0,5415
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
В связи с тем, что организация не осуществляла регулируемую
деятельность в течение всего 2013 года, фактические значения показателей за
2013 год отсутствуют.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
В.М.
131
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
1.46 Проект тарифа для ООО "Жилкомфорт", Славянский район,
представила консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Н.В. Тристанова.
ООО "Жилкомфорт" уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.В. Тристанова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение, водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды (принимаемых сточных вод), виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Таблица 1. Водоснабжение
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 14629,59
ые расходы
.
руб
.
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
12265,89
-2363,70
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
3284,86
1747,01
-1537,85
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
2138,80
1860,29
-278,51
Основания исключения расходов
Произведена корректировка плановых
расходов предприятия (расходы на
охрану труда) с учетом расчетных
показателей на 2015 год. Исключены
расходы,
экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
Снижение
электроэнергии произведено в связи с
корректировкой величины удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
оборудования.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату, в связи с выполнением
ремонтных
работ
хозяйственным
способом.
Отклонение
обусловлено
распределением
административных
расходов пропорционально выручке по
7
132
видам
деятельности,
а
также
исключением расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
153,28
0,00
-153,28
Исключена в связи с истечением сроков
действия
договоров
аренды
муниципального имущества
377,14
330,79
-46,35
Откорректирована
сумма
налога,
уплачиваемого в связи с применением
УСН, из-за изменения базы начисления,
исключены расходы за сверхлимитную
плату за негативное воздействие на
окружающую среду.
1019,75
802,18
-217,57
Составила 5% от измененной базы
начисления.
21603,42
17006,15
-4597,27
774,04
698,25
Таблица 2. Водоотведение
Наименование
Ед. Предлож
изм ено
.
предпри
ятием
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 6862,00
ые расходы
.
руб
.
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
5623,11
-1238,89
1.
2.
Ремонтные
расходы
576,84
-544,70
тыс
.
руб
.
1121,54
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
Произведена корректировка плановых
расходов предприятия (расходы на
охрану труда, контроль качества
сточных вод) с учетом ожидаемого
факта 2014 года и расчетных
показателей на 2015 год. Исключены
расходы,
экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
Снижение
электроэнергии произведено в связи с
корректировкой величины удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
оборудования.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату, в связи с выполнением
ремонтных
работ
хозяйственным
способом.
7
133
1.
3.
Административ
ные расходы
тыс
.
руб
.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоотведения
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
2084,27
532,39
-1551,88
Отклонение
обусловлено
распределением
административных
расходов пропорционально выручке по
видам
деятельности,
а
также
исключением расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
109,86
0,00
-109,86
Исключена в связи с истечением сроков
действия
договоров
аренды
муниципального имущества
111,29
67,32
-43,97
Откорректирована
сумма
налога,
уплачиваемого в связи с применением
УСН, из-за изменения базы начисления,
исключены расходы за сверхлимитную
плату за негативное воздействие на
окружающую среду.
964,80
336,62
-628,18
Составила 5% от измененной базы
начисления.
11253,76
7136,28
-4117,47
220,62
220,62
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
134
п/п
на
питьевую
воду
ООО «Жилкомфорт», Славянский район
тариф (руб./м3)
24,22
тариф для населения (руб./м3)
24,22
Протокское сельское поселение
тариф для населения (руб./м3)
24,22
на
водоотведение
на
питьевую
воду
на
водоотведение
30,65
30,65
24,49
24,49
34,04
34,04
30,00
24,49
34,04
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
№
п/п
Наименование показателей
Плановые значения
показателей
Показатели качества питьевой воды
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды,%
0
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность
водопроводной сети в год, ед./км
0,72
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,5
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть,
кВт*ч/куб.м *
0,678
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
В связи с тем, что организация не осуществляла регулируемую
деятельность в течение всего 2013 года, фактические значения показателей за
2013 год отсутствуют.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
Наименование показателя
Плановые значения
135
п/п
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
1.
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
2.
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
3.
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
4.
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
5.
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
6.
процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых
сточных вод, кВт*ч/куб.м*
показателей
53,9
100
0
0
0
0,174
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
В связи с тем, что организация не осуществляла регулируемую
деятельность в течение всего 2013 года, фактические значения показателей за
2013 год отсутствуют.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.47 Проект тарифа для ООО "Черноерковское ЖКХ", Славянский
район, представила консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса Н.В. Тристанова.
ООО "Черноерковское ЖКХ" уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.В. Тристанова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
136
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 3577,25
ые расходы
.
руб
.
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
2715,35
-861,90
1.
2.
Ремонтные
расходы
122,48
83,71
-38,77
1.
3.
Административн
ые расходы
1496,56
904,06
-592,50
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
110,91
65,72
-45,19
1.
7.
1.
8.
1.
9.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Ед.
изм
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия
(контроль
качества воды, расходы на ГСМ) с
учетом фактических показателей за
2014 год. По статье материалы и
малоценные ОС исключены расходы,
учтенные по статье расходы на охрану
труда.
Исключены
расходы,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена. Снижение
расходов
по
электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик
эксплуатируемого
оборудования.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату, учтенные по соответствующим
статьям сметы расходов.
Отклонение
обусловлено
распределением
административных
расходов пропорционально выручке по
видам
деятельности,
а
также
исключением расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
7
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
Откорректирована
сумма
налога,
уплачиваемого в связи с применением
УСН, из-за изменения базы начисления,
уменьшение расходов по водному
налогу связано с изменением планового
подъема воды.
137
2
Итого НВВ
3
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
тыс
куб.
м
5307,20
3768,84
164,00
164,00
-1538,36
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
с 01.01.2015
по 30.06.2015
Наименование организации
на
питьевую
воду
ООО «Черноерковское ЖКХ», Славянский район
тариф (руб./м3)
21,90
тариф для населения (руб./м3)
21,90
на
водоотведение
-
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
24,06
24,06
-
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
№
п/п
Наименование показателей
Плановые значения
показателей
Показатели качества питьевой воды
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды,%
0
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
138
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность
водопроводной сети в год, ед./км
0,88
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
30,4
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть,
кВт*ч/куб.м *
0,6553
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
В связи с тем, что организация не осуществляла регулируемую деятельность в
течение всего 2013 года, фактические значения показателей за 2013 год отсутствуют.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.48 Проект тарифа для МУП «Мирское» представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса
Т.Б. Белицкая.
МУП «Мирское» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных или исключенных при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
Основания исключения расходов
139
1.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
4
5
предприяти
я
6
6915,90
4588,33
-2327,57
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
258,70
108,70
-150,00
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
руб
.
0
0
0
0
0
0
135,95
135,95
0
38,67
83,67
45,00
52,00
0
-52,00
тыс
руб
тыс
.куб
.м
7401,22
4916,65
-2484,57
280,80
280,80
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоснабжения
7
Исключены
необоснованно
запланированные расходы
на
электроэнергию,
расходы
на
оплату труда и отчисления на
социальные
нужды,
общехозяйственные и прочие
расходы.
Исключение
осуществлено на основе анализа
фактических данных предприятия.
Исключение
расходов
обусловлено
приведением
плановых расходов предприятия в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключена нормативная прибыль
в
связи
с
отсутствием
запланированных мероприятий.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
140
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
16,38
16,38
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
18,64
18,64
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
25,4
25,4
0,6992
0,6992
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах
4.
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
141
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.49 Проект тарифа для МУП ТУ ЖКХ представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса
Т.Б. Белицкая.
МУП ТУ ЖКХ уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, объем принятых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных или исключенных при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах.
Таблица № 1 (водоснабжение)
Наименование
3.
Ед.
изм
.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
4
49151,36
37461,43
-11689,93
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
реагенты, расходы на ГСМ и
электроэнергию,
расходы
на
оплату труда и отчисления на
социальные
нужды,
общехозяйственные и прочие
расходы.
Исключение
осуществлено на основе анализа
фактических данных предприятия.
Исключение
расходов
обусловлено
приведением
плановых расходов предприятия в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключены
необоснованно
запланированные
административные
расходы,
исключение осуществлено на
основе
анализа
фактических
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
2319,34
1645,41
-673,93
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
12907,00
8867,03
-4039,97
7
142
данных предприятия.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
4
5
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Корректировка
НВВ
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
руб
.
0
0
0
2165,80
2165,80
0
74,00
74,00
0
1233,30
1233,30
0
943,70
0
-943,70
0
0
0
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
68794,50
51446,97
-17347,53
-1430,26
68794,50
50016,71
1625,00
1625,00
Таблица № 2 (водоотведение)
Наименование
Ед. Предложе
изм но
.
предприят
ием
2.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
Исключение
расходов,
экономическая
обоснованность
которых не подтверждена.
Принято
РЭКДЦиТ
-18777,79
4
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
41233,14
31983,34
-9249,80
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1159,01
876,10
-282,91
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
6658,60
4654,07
-2004,53
1.
4.
Сбытовые
расходы
тыс
руб
0
0
0
Основания исключения расходов
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
реагенты, ГСМ, электроэнергию,
расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды,
общехозяйственные и прочие
производственные
расходы.
Исключение осуществлено на
основе
анализа
фактических
данных предприятия.
Исключение
расходов
обусловлено
приведением
плановых расходов предприятия в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключены
необоснованно
запланированные
административные
расходы,
исключение осуществлено на
основе
анализа
фактических
данных предприятия.
7
143
1.
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Объем
реализации
водоотведения
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
.
1618,93
1618,93
0
38,10
38,10
0
578,35
756,49
178,14
890,66
890,66
0
0
0
0
тыс
руб
тыс
куб.
м
52176,79
40817,69
-11359,10
1500,00
1500,00
0
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
питьевую
воду
30,07
35,48
на
водоотведение
26,38
31,13
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
питьевую
воду
31,49
37,16
на
водоотведение
28,04
33,09
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
144
Показатели качества питьевой воды
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
0
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
37,50
37,50
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м *
0,7383
0,7383
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
Показатели качества очистки сточных вод
1.
2.
3.
4.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
145
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
6.
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
5.
0
0
0,6420
0,6420
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.51 Проект тарифа для ОАО «Водопровод», Усть-Лабинский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
ОАО «Водопровод» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Таблица
Наименование
1
1
1.
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 72457,66
ые расходы
.
руб
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
61623,99
-10833,67
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия (контроль
качества воды, расходы на реагенты,
7
146
.
ГСМ, МБП, охрану труда, пр.)
с
учетом фактических показателей за
2013 год. Снижение электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования. Расходы
на оплату труда откорректированы с
учетом фактической численности и
тарифной ставки рабочего первого
разряда.
Исключены расходы на мероприятия
по энергосбережению,
в связи
с
отсутствием информации в программе в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 2015-2017
годы об источниках финансирования данных
мероприятий.
Расходы
на
АВР
откорректированы с учетом фактических
показателей за 2013 год.
Произведена корректировка плановых
расходов предприятия
с учетом
фактических показателей за 2013 год.
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
6020,98
4214,18
-1806,80
1.
3.
Административн
ые расходы
12478,72
10795,03
-1683,69
1.
4.
Сбытовые
расходы
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
1314,96
318,44
-996,52
1.
5.
Амортизация
263,60
160,71
-102,89
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
1423,89
85,78
-1338,11
1.
7.
Налоги и сборы
1411,66
1591,44
179,78
1.
8.
Нормативная
прибыль
130,00
0
-130,00
Исключены расходы в связи с
отсутствием обосновывающего расчета
и подтверждающих документов.
1.
9.
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
куб.
м
3691,97
1119,94
-2572,03
Отклонение обусловлено требованием
п. 47(1) Постановления Правительства
№406 от 13.05.2013 г.
99193,43
79909,51
-19283,92
2663,43
2768,29
2
3
Объем
реализации
водоснабжения
Исключены завышенные расходы, в
соответствии с требованиями п. 42
основ ценообразования
в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
Постановлением
Правительства №406 от 13.05.2013 г.
Произведена корректировка с учетом
наступления полного или частичного
износа
по
отдельным
объектам
основных средств.
Исключены
расходы,
с
учетом
требований гл. 7.1. Федерального
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г., п. 44
основ ценообразования
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
Постановлением
Правительства №406 от 13.05.2013 г.
Отклонение
обусловлено
некорректным
планированием
предприятием налога на прибыль.
147
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
ОАО «Водопровод»
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
26,93
31,78
30,80
36,34
-
-
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения
в
распределительную
сеть,
не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды,%
0
0
2.
Доля
проб
питьевой
воды
в
распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой
воды,%
2,27
2,27
1,50
1,50
№
п/п
Наименование показателей
Показатели качества питьевой воды
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
3.
результате аварий, повреждений и иных технологических
148
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
38,57
38,00
5.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
0,9471
0,9454
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.52 Проект тарифа для МУП Новоберезанского сельского поселения
«ЖКХ» представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса И.В. Каргапольцева.
МУП Новоберезанского сельского поселения «ЖКХ» уведомлен
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
И.В. Каргапольцева довела до сведения членов правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края следующую информацию:
Наименование организации: МУП Новоберезанского сельского
поселения «ЖКХ».
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды и принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Наименование
Ед.
Предлож
Принято
Отклонен
Основания исключения расходов
149
изм
.
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 5217,17
ые расходы
.
руб
.
5
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
4226,53
-990,63
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
4002,33
1636,43
-2365,90
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
1441,53
1020,05
-421,48
1.
4.
Сбытовые
расходы
тыс
.
руб
.
110,47
0
-110,47
1.
5.
1.
6.
Амортизация
тыс
руб
тыс
.
руб
.
7,30
0
-7,30
Исключены не обоснованные расходы
110,47
103,81
-71,60
Исключены завышенные предприятием
расходы
544,53
346,29
-198,25
Отклонение обусловлено требованием
п. 47(1) Постановления Правительства
№406 от 13.05.2013 г.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
ено
предпри
ятием
РЭКДЦиТ
7
Произведена корректировка плановых
расходов
предприятия (контроль
качества воды, расходы на реагенты,
ГСМ, охрану труда)
с учетом
фактических показателей за 2013 год.
Отклонение
электроэнергии
произведено в связи с корректировкой
величины удельной нормы расхода
электроэнергии, прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
технических
характеристик оборудования. Расходы
на оплату труда снижены в связи с
корректировкой штатного расписания с
учетом фактической численности и
тарифной ставки рабочего первого
разряда.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату, в связи с тем, что ремонты
планируется проводить хоз. способом.
Исключены из состава ЛСР по
ремонтным работам материальные
ресурсы (вода на промывку) т.к. ее
расходы учтены в составе тарифа на
технологические нужды. Расходы на
АВР откорректированы с учетом
фактических за 2013 год.
Отклонение
обусловлено
перераспределением
административных расходов между
видами
деятельности,
пропорционально
ФОТ
основного
персонала.
Исключены расходы, в соответствии с
требованиями
п.
42
основ
ценообразования
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
Постановленим
Правительства №406 от 13.05.2013 г.
150
2
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоснабжения
5
Таблица 2
Наименование
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
11498,73
7333,11
-4165,19
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на добычу и
транспортировку
воды
в
части
сверхнормативных потерь
-179,80
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
11498,73
7153,31
369,9
369,9
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
-4345,42
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 2182,62
ые расходы
.
руб
.
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
717,90
-1464,73
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1034,12
627,42
-406,70
1.
3.
Административ
ные расходы
тыс
.
руб
.
668,72
262,53
-406,19
1.
4.
Сбытовые
расходы
тыс
.
руб
.
25,09
0
-25,09
1.
5.
1.
6.
Амортизация
тыс
руб
тыс
.
7,30
0
-7,30
Арендная
и
концессионная
Основания исключения расходов
Произведена корректировка плановых
расходов предприятия (ГСМ, охрану
труда)
с учетом фактических
показателей за 2013 год. Отклонение
электроэнергии произведено в связи с
корректировкой величины удельной
нормы
расхода
электроэнергии,
прогнозных тарифов на энергоресурсы,
технических
характеристик
оборудования. Расходы на оплату труда
снижены в связи с корректировкой
штатного
расписания
с
учетом
фактической численности и тарифной
ставки рабочего первого разряда.
Исключены расходы на эксплуатацию
машин и механизмов, заработную
плату, в связи с тем, что ремонты
планируется проводить хоз. способом.
Расходы на АВР откорректированы с
учетом фактических за 2013 год.
Отклонение
обусловлено
перераспределением
административных расходов между
видами
деятельности,
пропорционально
ФОТ
основного
персонала.
Исключены расходы, в соответствии с
требованиями
п.
42
основ
ценообразования
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
Постановленим
Правительства №406 от 13.05.2013 г.
7
Исключены не обоснованные расходы
151
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимате
льская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
3
Корректировка
НВВ
4
Итого НВВ с
учетом
корректировки
Объем
реализации
водоотведения
6
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
6,20
14,36
8,16
Отклонение обусловлено тем, что
предприятием не запланирован налог,
уплачиваемый в связи с применением
УСН.
196,20
80,40
-115,80
Отклонение обусловлено требованием
п. 47(1) Постановления Правительства
№406 от 13.05.2013 г.
4120,25
1702,61
-2417,64
тыс
руб
.
тыс
куб.
м
4120,25
1695,65
90
90
Исключены расходы по электрической
энергии, направленные в последнем
базовом периоде на транспортировку и
очистку неучтенных объемов сточных
вод
-6,96
2424,60
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
МУП Новоберезанского сельского
поселения
Кореновского
района
«ЖКХ»
тариф (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
18,93
18,60
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
19,75
19,08
152
тариф для населения (руб./м3)
18,93
18,60
19,75
19,08
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
31,50
31,50
0,4929
0,4929
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на
протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,
%
5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения.
Фактические
значения
показателей
Плановые
значения
показателей
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения, %
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
0
0
Наименование показателя
Показатели очистки сточных вод
153
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м *
0
0
0,1949
0,1949
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного
учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.53 Проект тарифа для ОАО «Викор», Новопокровский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
ОАО «Викор» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, принимаемых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах № 1-2.
Наименование
1
1
1.
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 3418,96
ые расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
1507,98
-1910,98
Скорректированы плановые расходы
предприятия:
- на химические реагенты в связи с
необоснованностью их заявки;
-на электроэнергию в связи с
7
154
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
2
Итого НВВ
5
Итого НВВ в
доле,
относящейся на
реализацию
Объем
реализации
водоснабжения
6
Таблица 2
Наименование
1
1
1.
1.
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
120,28
48,26
-72,02
1320,00
-
-1320,00
-
-
-
129,91
118,20
-11,71
-
-
-
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
куб.
м
1421,66
153,20
-1268,46
123,90
-
-123,90
6534,71
1827,64
-4707,07
2428,73
353,56
-2075,17
62,63
62,63
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 1445,62
ые расходы
.
руб
.
корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии;
- на прочие производственные расходы
в связи с отсутствием экономического
обоснования.
Исключены
документально
не
подтвержденные расходы на материалы
и цеховые. Запланирована величина
расходов на контроль качества воды.
Плановые расходы предприятия в
части расчета заработной платы
приведены в соответствие положениям
действующего законодательства
Частично запланированные ремонтные
расходы должны осуществляться за
счет начисляемой амортизации.
Исключены
документально
и
экономически не подтвержденные
расходы на арендную плату.
Исключены расходы по основным
средствам, начисление амортизации по
которым заканчивается в 2014 году.
Приведение
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям НК РФ.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
1151,71
-293,91
Скорректированы плановые расходы
предприятия на электроэнергию в связи
с корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
7
155
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административ
ные расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
1.
8.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
2
Итого НВВ
5
Итого НВВ в
доле,
относящейся на
реализацию
Объем
реализации
водоотведения
6
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
1800,64
928,02
-872,62
4811,32
-
-4811,32
-
-
-
156,15
156,15
-
-
-
-
тыс
руб
тыс
руб
-
-
-
94,23
-
-94,23
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
куб.
м
8307,96
2235,88
-6072,08
1035,60
256,25
-779,35
47,79
47,79
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии.
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключены
экономически
необоснованные мероприятия.
Исключены
документально
и
экономически не подтвержденные
расходы на арендную плату.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование организации
с 01.01.2015
с 01.07.2015
156
п/п
ОАО
«Викор»,
Новопокровский
район
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
5,27
6,22
6,02
7,10
5,10
6,02
5,62
6,63
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.54 Проект тарифа для МКУ «Горькобалковское» представила
ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса В.В. Прилипская.
МКУ «Горькобалковское» Новопокровский район, уведомлен
надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1
1
1.
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 4630,56
ые расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
1598,08
-3032,48
Скорректированы плановые расходы
предприятия:
- на химические реагенты в связи с
необоснованностью их заявки;
- на ГСМ в связи с исключением
сверхнормативных расходов;
-на электроэнергию в связи с
корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
7
157
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
тыс
руб
тыс
.
руб
.
122,00
110,00
-12,00
419,00
205,34
-213,66
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
-
-
-
1845,00
-
-1845,00
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
-
-
-
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
куб.
м
468,00
16,76
-451,24
-
-
-
7484,56
1930,18
-5554,38
91,40
115,61
1.
7.
1.
8.
2
Нормативная
прибыль
Итого НВВ
3
Объем
реализации
водоснабжения
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии;
- на прочие производственные расходы
в связи с отсутствием экономического
обоснования.
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключены
документально
не
подтвержденные расходы.
Плановые расходы предприятия в части
расчета
заработной
платы
административно-управленческого
персонала приведены в соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Амортизационные
отчисления
запланированы без учета переоценки
основных средств в связи с отсутствием
инвестиционной программы
Приведение
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям НК РФ.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
158
Предлагаются к утверждению
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
следующие
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
МКУ
«Горькобалковское»
Новопокровский район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
15,60
15,60
уровни
тарифов
с
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
17,79
17,79
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.54 Проект тарифа для МУ «Калниболотское», Новопокровский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МУ «Калниболотское» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1
1
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
2
3
4
Основные группы расходов
Принято
РЭКДЦиТ
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
Основания исключения расходов
7
159
1.
1.
Производственн
ые расходы
тыс
.
руб
.
4831,94
3088,74
-1743,20
1.
2.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
847,40
808,68
-38,72
477,80
504,25
26,45
-
-
-
188,30
182,82
-5,48
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
-
-
-
тыс
руб
тыс
руб
7,30
43,98
36,68
640,80
150,00
-490,80
тыс
руб
тыс
.куб
.м
6993,54
4778,47
-2215,07
253,00
314,35
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
2
Итого НВВ
3
Объем
реализации
водоснабжения
Скорректированы плановые расходы
предприятия:
- на химические реагенты в связи с
необоснованностью их заявки;
- на ГСМ в связи с исключением
сверхнормативных расходов;
-на электроэнергию в связи с
корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии;
- на прочие производственные расходы
в связи с отсутствием экономического
обоснования.
Произведена перегруппировка статей
расходов.
Исключены
мероприятия
по
реконструкции объекта
В
связи
с
перегруппировкой
производственных расходов.
Исключены расходы по основным
средствам, начисление амортизации по
которым заканчивается в 2014 году.
Включена
обязательная
величина
водного налога.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
160
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
МУ
«Калниболотское»
Новопокровский район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
14,26
14,26
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
16,14
16,14
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.55 Проект тарифа для МУ «Кубанское хозяйственное объединение»,
Новопокровский район, представила ведущий консультант отдела цен и
тарифов организаций коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МУ «Кубанское хозяйственное объединение» уведомлено надлежащим
образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
Основания исключения расходов
161
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 2957,35
ые расходы
.
руб
.
5
предприят
ия
6
2653,62
-303,73
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
7.
1.
8.
2
Нормативная
прибыль
Итого НВВ
3
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
-
300,21
300,21
451,62
194,12
-257,50
-
-
-
97,90
75,12
-22,78
-
-
-
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
куб.
м
57,40
36,19
-21,21
-
-
-
3564,27
3259,26
-305,01
146,68
182,94
7
Скорректированы плановые расходы
предприятия на электроэнергию в связи
с корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы
расхода
электроэнергии.
Плановые расходы предприятия на
оплату
труда
производственного
персонала доведены до законодательно
утвержденных, согласно тарифного
соглашения.
Исключены
не
подтвержденные
расходы предприятия и произведена
перегруппировка расходов.
Выявлено
несоответствие
заявки
предприятия и объема мероприятий в
производственной
программе
предприятия.
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключены расходы по основным
средствам, начисление амортизации по
которым заканчивается в 2014 году.
Приведение
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям НК РФ
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
162
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
МУ
«Кубанское
хозяйственное
объединение»,
Новопокровский
район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
16,63
16,63
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
19,00
19,00
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.56 Проект тарифа для МУ «Импульс», Новопокровский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МУ «Импульс» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
Предлож
Принято
Отклонен
Основания исключения расходов
163
изм
.
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 2917,53
ые расходы
.
руб
.
5
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
1997,50
-920,03
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
200,53
232,80
32,27
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
899,65
647,31
-252,34
1.
4.
Сбытовые
расходы
-
-
-
1.
5.
Амортизация
244,98
54,98
-190,00
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
-
-
-
тыс
.
руб
.
67,86
61,30
-6,56
тыс
573,53
39,40
-534,13
1.
7.
1.
Нормативная
ено
предпри
ятием
РЭКДЦиТ
7
Скорректированы плановые расходы
предприятия:
- на химические реагенты в связи с
необоснованностью их заявки;
- на ГСМ в связи с исключением
сверхнормативных расходов;
-на электроэнергию в связи с
корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии;
- на прочие производственные расходы
в связи с отсутствием экономического
обоснования
и
перегруппировкой
расходов.
Плановые расходы предприятия в части
расчета
заработной
платы
производственного
персонала
приведены в соответствие положениям
действующего законодательства.
Исключены
документально
не
подтвержденные расходы. Выявлено
несоответствие заявки предприятия и
объема
мероприятий
в
производственной
программе
предприятия.
Плановые расходы предприятия в части
расчета
заработной
платы
административно-управленческого
персонала приведены в соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Исключены расходы по основным
средствам, начисление амортизации по
которым заканчивается в 2014 году.
Исключены сверхлимитные расходы
платы за негативное воздействие на
окружающую среду, скорректирована
сумма водного налога, с учетом
планируемого объема забора воды и
реализации
по
категориям
потребителей.
Исключены расходы в связи с
164
8.
прибыль
2
Итого НВВ
3
Объем
реализации
водоснабжения
.
руб
.
тыс
.
руб
.
тыс
.
куб.
м
отсутствием
обоснования.
4904,08
3033,29
137,59
169,59
экономического
-1870,79
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
МУ «Импульс», Новопокровский
район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
16,69
16,69
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
19,08
19,08
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
165
Решение принято единогласно.
1.57 Проект тарифа для МКУ «Незамаевское», Новопокровский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МКУ «Незамаевское» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 3170,12
ые расходы
.
руб
.
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
1807,31
-1362,81
1.
2.
1.
3.
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
6.
Арендная
и
концессионная
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
556,71
-
-556,71
461,30
370,26
-91,04
-
-
-
29,26
3,80
-25,46
тыс
.
-
-
-
Основания исключения расходов
Скорректированы плановые расходы
предприятия:
- на химические реагенты в связи с
необоснованностью их заявки;
- на ГСМ в связи с исключением
сверхнормативных расходов;
-на электроэнергию в связи с
корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии;
- на прочие производственные расходы
в связи с отсутствием экономического
обоснования.
Мероприятия исключены в отсутствие
экономического обоснования.
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
7
Исключение расходов, экономическая
обоснованность
которых
не
подтверждена.
166
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
руб
.
тыс
.
руб
.
11,90
23,49
11,59
1.
8.
Нормативная
прибыль
тыс
руб
46,00
-
-46,00
2
Итого НВВ
4275,29
2204,86
-2070,43
3
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
руб
тыс
куб.
м
140,50
140,50
1.
7.
Исключены сверхлимитные расходы
платы за негативное воздействие на
окружающую среду, скорректирована
сумма водного налога, с учетом
планируемого объема забора воды и
реализации
по
категориям
потребителей.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
МКУ
«Незамаевское»
Новопокровский район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
14,64
14,64
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
16,75
16,75
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
167
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.58 Проект тарифа для МКУ «Новоивановское», Новопокровский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МКУ «Новоивановское» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
Ед.
изм
.
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 1850,80
ые расходы
.
руб
.
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
1584,15
-266,65
1.
2.
Ремонтные
расходы
223,50
-372,10
тыс
.
руб
.
Предлож
ено
предпри
ятием
595,60
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
Скорректированы плановые расходы
предприятия на:
-электроэнергию
в
связи
с
корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии;
- на прочие производственные расходы
в связи с отсутствием экономического
обоснования.
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Исключены мероприятия на основании
п.4 Правил разработки, утверждения и
корректировки
производственных
программ,
утвержденных
постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 № 641, относящиеся к
7
168
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
480,49
271,00
-209,49
1.
4.
1.
5.
Сбытовые
расходы
Амортизация
-
-
-
238,50
147,83
-90,67
1.
6.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
.
руб
.
-
-
-
тыс
руб
.
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
куб.
м
105,30
44,20
-61,10
310,00
-
-310,00
3580,69
2270,68
-1310,01
128,60
143,54
1.
7.
1.
8.
Нормативная
прибыль
2
Итого НВВ
3
Объем
реализации
водоснабжения
реконструкции объекта.
Плановые расходы предприятия в части
расчета
заработной
платы
административно - управленческого
персонала приведены в соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
Приведение
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям НК РФ.
Исключены расходы в связи с
отсутствием
экономического
обоснования.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
МКУ
«Новоивановское»
Новопокровский район
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
169
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
14,77
14,77
16,87
16,87
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.59 Проект тарифа для МУП ЖКХ «Октябрьский», Ленинградский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МУП ЖКХ «Октябрьский» уведомлен надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1
1
1.
1.
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 1990,12
ые расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
1042,73
-947,41
Скорректированы плановые расходы
предприятия на электроэнергию в связи
с корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии.
Плановые расходы предприятия в части
расчета
заработной
платы
производственного
персонала
приведены в соответствие положениям
действующего законодательства.
7
170
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
1024,08
513,16
-510,93
1.
3.
Административн
ые расходы
тыс
.
руб
.
1027,35
856,52
-170,83
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
тыс
.
руб
.
22,78
20,20
-2,58
тыс
руб
тыс
руб
тыс
куб.
м
-
-
-
4064,35
2432,61
-1631,75
111,00
111,00
1.
7.
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
1.
8.
2
Нормативная
прибыль
Итого НВВ
3
Объем
реализации
водоснабжения
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы ремонтного
персонала приведены в соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Исключены расходы документально не
подтвержденные.
Плановые расходы предприятия в части
расчета
заработной
платы
административно - управленческого
персонала приведены в соответствие
положениям
действующего
законодательства.
Скорректирована сумма водного налога
в
соответствии
со
структурой
потребителей.
Исключены
сверхлимитные расходы платы за
негативное
воздействие
на
окружающую среду.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
Наименование организации
с 01.01.2015
с 01.07.2015
171
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
п/п
МУП
ЖКХ
«Октябрьский»,
Ленинградский район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
20,67
20,67
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
23,16
23,16
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.60 Проект тарифа для МУП Ольгинского сельского поселения
«Ольгинское ЖКХ», Абинский район, представила ведущий консультант
отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса В.В.
Прилипская.
МУП Ольгинского сельского поселения «Ольгинское ЖКХ»
уведомлено надлежащим образом о месте и времени заседания правления
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
реализации воды, приведены в таблице.
Рассмотрение дела осуществлено по инициативе регулятора, в связи с
этим отсутствуют данные о предложениях организации и отклонения от
плана предприятия.
1.
№
Наименование
1
2
Основные группы расходов
1.1. Производственные расходы
1.2. Ремонтные расходы
1.3. Административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. Амортизация
1.6. Арендная и концессионная плата, лизинговые
платежи
Ед. изм.
3
Принято РЭК-ДЦиТ
4
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1907,25
57,37
0
0
163,50
0
172
1.7.
1.8.
1.9.
2
3
Налоги и сборы
Нормативная прибыль
Предпринимательская
гарантирующей организации
Итого НВВ
Объем реализации водоснабжения
прибыль
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
13,98
21,19
0
тыс. руб.
тыс. куб.м
2163,29
88,05
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Состав расходов, включенных в необходимую
валовую выручку, а также их экономическая необходимость соответствуют
требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации.
В связи с отсутствием сведений о фактических показателях за базовые
периоды, а также о технологических характеристиках установленного
оборудования, используемого предприятием в сфере услуг водоотведения, в
расчет тарифа на 2015 год приняты плановые показатели действующего
тарифа.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
МУП
1 Ольгинского сельского поселения
«Ольгинское ЖКХ», Абинский район
тариф (руб./м3)
24,57
тариф для населения (руб./м3)
24,57
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
24,57
24,57
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.61 Проект тарифа для МКУ «Южное», Новопокровский район,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
МКУ «Южное» уведомлен надлежащим образом о месте и времени
173
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 4586,10
ые расходы
.
руб
.
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
2687,19
-1898,91
1.
2.
Ремонтные
расходы
1.
3.
Административн
ые расходы
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
1.
8.
2
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Итого НВВ
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
тыс
.
руб
.
тыс
.
руб
.
4002,00
950,91
-3051,09
1249,00
862,15
-386,85
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
-
-
-
740,00
27,69
-712,31
-
-
-
тыс
руб
215,40
66,04
-149,36
тыс
руб
тыс
руб
-
-
-
10792,50
4593,97
-6198,53
Основания исключения расходов
Скорректированы плановые расходы
предприятия на электроэнергию в связи
с корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии.
Плановые расходы предприятия в части
расчета заработной платы приведены в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
Плановые
ремонтные
расходы
скорректированы с учетом выполнения
производственной
программы
хозяйственным способом.
Плановые расходы предприятия в части
расчета
заработной
платы
административно - управленческого
персонала приведены в соответствие
положениям
действующего
законодательства.
7
Исключены расходы документально не
подтвержденные.
Приведение
плановых
расходов
предприятия
в
соответствие
положениям НК РФ.
174
3
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.куб
.м
325,00
325,00
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
МКУ «Южное», Новопокровский
район
тариф (руб./м3)
тариф для населения (руб./м3)
13,26
13,26
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
15,01
15,01
Примечание: организация не является плательщиком налога на
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
1.62 Проект тарифа для ОАО «Ровненский элеватор», Новопокровский
район, представила ведущий консультант отдела цен и тарифов организаций
коммунального комплекса В.В. Прилипская.
175
ОАО «Ровненский элеватор» уведомлен надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
В.В. Прилипская довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при
установлении тарифов, а также основания принятия такого решения
приведены в таблице.
Наименование
1
1
1.
1.
2
3
4
Основные группы расходов
Производственн тыс 131,60
ые расходы
.
руб
.
5
Отклонен
ие
расходов
от
предложе
ния
предприят
ия
6
69,36
-62,24
Скорректированы плановые расходы
предприятия:
- на химические реагенты в связи с
необоснованностью их заявки;
-на электроэнергию в связи с
корректировкой прогнозных тарифов
на
энергоресурсы,
величины
натуральных показателей, удельной
нормы расхода электроэнергии;
1.
2.
Ремонтные
расходы
Исключены расходы на ремонтные
работы
без
подтверждающих
документов.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
Арендная
и
концессионная
плата,
лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предпринимател
ьская прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
Ед.
изм
.
Предлож
ено
предпри
ятием
Принято
РЭКДЦиТ
тыс
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
50,12
23,12
-27,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
тыс
руб
2,97
2,05
-0,92
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
-
-
-
-
-
-
184,69
94,53
-90,16
Основания исключения расходов
7
Скорректирована сумма водного налога
в
соответствии
со
структурой
потребителей
176
3
4
Итого НВВ (в
доле,
относящейся на
реализацию)
Объем
реализации
водоснабжения
тыс
.
руб
.
тыс
куб.
м
178,22
89,12
16,95
19,61
-89,10
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии и химических реагентов,
порядка и методологии его расчета. На федеральном уровне утвержденные
нормативы технологических затрат электрической энергии и химических
реагентов отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
ОАО «Ровненский элеватор»
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
4,51
5,32
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
на
водопитьевую
отведение
воду
4,58
5,40
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
2. Проект приказа «Об установлении индивидуальной платы за
подключение
(технологическое
присоединение)
объектов
к
централизованным сетям водоснабжения филиала «Таманский групповой
водопровод» ООО «Югводоканал» представила главный консультант отдела
цен и тарифов организаций коммунального комплекса Ю.В. Сапрыкина.
177
2. Проект приказа «Об установлении индивидуальной платы за
подключение
(технологическое
присоединение)
объектов
к
централизованным сетям водоснабжения филиала «Таманский групповой
водопровод» ООО «Югводоканал».
2.1 Проект тарифа для ООО УК «Кастом Кэпитал» представила
главный консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Ю.В. Сапрыкина.
ООО УК «Кастом Кэпитал» уведомлено надлежащим образом о месте
и времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Ю.В. Сапрыкина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
1.
Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций.
Заявлено – 30 061,25 тыс. руб.
Принято – 24 570,434 тыс. руб.
Отклонено – 5 490,82 тыс. руб.
Сметная документация включает в себя работы по замене аварийных
магистральных водоводов В-22, В-28, В-29, В-1/1 и водопровода к п.
Гаркуша.
Для анализа представлены сметные расчеты на общую сумму
30061,254 тыс. руб. (без НДС).
Объемы и виды работ, указанные в сметных расчетах, не являются
предметом настоящего анализа в связи с тем, что целесообразность
проведения необходимых видов и объемов работ
по строительству,
реконструкции, развитию и модернизации сооружений водопровода,
определяются проектной и водоснабжающей организациями, а также
заказчиком строительства с учетом бесперебойного и безаварийного
обеспечения водой потребителей.
По
данному вопросу имеется письмо департамента жилищнокоммунального хозяйства Краснодарского края от 5.11.2014г. № 70-3515/1407/04
в котором департамент ЖКХ подтверждает необходимость и
достаточность мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и
замене их аварийных участков (водоводов В-22, В-28, В-29, В-1/1 и
водопровода к п. Гаркуша).
При анализе сметной документации на соответствие применяемых
расценок, используемой сметно-нормативной базы, а так же коэффициентов
рекомендуемых сметными нормативами и документами органов
уполномоченных в области сметного нормирования и ценообразования в
сфере градостроительной деятельности, установлено.
Локальные сметные расчеты составлены базисно-индексным методом
определения стоимости строительной продукции. Базовые показатели,
соответствуют территориальной сметно-нормативной базе ТЕР-2001
Краснодарского края в уровне цен 2001 года (редакция 2010 года).
178
Переход в текущие цены при базисно-индексном методе определения
стоимости осуществлен с применением индексов изменения стоимости СМР
по видам затрат, рекомендованных письмом департамента строительства
Краснодарского края на период разработки сметной документации.
Накладные расходы определены от фонда оплаты труда основных
рабочих в соответствии с МДС 81-33.2004 и письмом Росстроя РФ от
31.01.2005г. № ЮТ-260/06
Сметная прибыль определена от фонда оплаты труда основных рабочих
по видам работ в соответствии с МДС 81-25.2001 и письмом Росстроя РФ от
18.11.2004г. № АП 5536/06.
Затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные работы и
затраты приняты в пределах рекомендуемых МДС 81-35.2004.
При анализе сметной документации на соответствие применяемых
расценок используемой сметно-нормативной базе, а так же коэффициентов
рекомендуемых сметными нормативами и документами органов
уполномоченных в области сметного нормирования и ценообразования в
сфере градостроительной деятельности, выявлен ряд замечаний влияющих
на стоимость работ.
Ко всем сметным расчетам
1. Для пересчета базисных цен в уровне 2001 года в текущий уровень
цен (2 квартал 2014) применены Общеотраслевые средневзвешенные
индексы изменения сметной стоимости по видам затрат (ОЗП - 16,792, ЭМ7,17, ЗПМ- 16,792, МАТ- 4,686). Для определения стоимости водопроводных
сетей из полиэтиленовых труб, в текущих ценах, необходимо применять
прямые индексы по виду строительства « Внешние инженерные сети
водопровода из труб полиэтиленовых», которые на 2 квартал 2014 года
составляли: ОЗП - 16,629; ЭМ- 7,369; ЗПМ- 16,629; МАТ- 3,867 (Письмо
департамента строительства Краснодарского края от 27.05.2014 № 671714/14-01-06).
2. В соответствии с письмом Госстроя РФ от 27 ноября 2012 г. N 2536ИП/12/ГС к нормативам накладных расходов и сметной прибыли необходимо
применить понижающие коэффициенты 0,85 и 0,8 соответственно.
Водовод В-22
3. п. 22, 23 Исключить. Стоимость плит покрытий колодцев и колец
колодцев учтены дважды как в составе расценки по устройству колодцев
(п.21), так и отдельными позициями (п.22,23).
4. п.4 сметы «Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т»
исключить ввиду отсутствия работ взаимосвязанных в данным механизмом.
Сметная стоимость песка для устройства основания включена в нормативную
базу на уровне «франко-объект» и учитывает транспортные расходы.
Водовод В-28
5. Коэффициенты «МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в
179
новом строительстве» неправомерно применены дважды, как к каждой
позиции, так и в итогах сметного расчета.
6. п. 4, 24, 25 Исключить. Замечания аналогичные указанным в п. 3, 4
заключения.
Водовод В-29, Водовод В-1/1, Подводящий к п. Гаркуша
7. Замечания аналогичные указанным в п. 3, 4 заключения.
Корректировка сметных расчетов по указанным выше замечаниям
привела к снижению стоимости работ на 5 490,820 тыс. руб. (18,3%), которая
составит 24 570,434 тыс. руб. против заявленной 30 061,254 тыс. руб.
Кроме того в соответствии с Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения (п.85) утвержденных Постановление
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «Расходы на осуществление
мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности)
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе
расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов
этих систем, финансирование которых предусмотрено за счет платы за
подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не должны
превышать величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных
нормативов (НЦС) для объектов непроизводственного назначения и
инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства».
Заявленная ООО «Югводоканал» стоимость мероприятий превышала
расчетную стоимость по НЦС на 15,3%. Откорректированная стоимость в
редакции РЭК ниже расчетной стоимости по НЦС на 3,5%.
Сравнительная таблица приведена в приложении 1 к настоящему
заключению.
2.
Налог на прибыль.
Заявлено – 7 515,31 тыс. руб.
Принято – 6 142,61 тыс. руб.
Отклонено – 1 372,7 тыс. руб.
Отклонение обусловлено изменением общей суммы финансовых
потребностей.
3.
Выводы.
К утверждению предлагается индивидуальная плата за подключение
(технологическое присоединение) объекта ООО «Кастом Кэпитал»
коттеджный поселок к централизованным сетям водоснабжения филиала
«Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» в размере 30 713,04
тыс. руб. (без НДС).
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
В.М.
180
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2 Проект тарифа для ООО «Пищевые ингридиенты» представила
главный консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального
комплекса Ю.В. Сапрыкина.
ООО «Пищевые ингридиенты» уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Ю.В. Сапрыкина довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
4.
Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций.
Заявлено – 31 362,11 тыс. руб.
Принято – 26 637,08 тыс. руб.
Отклонено – 4 725,03 тыс. руб.
Сметная документация включает в себя работы по замене аварийных
магистральных водоводов В15 и водопровода п. Волна (ул. Приморская и ул.
Набережная).
Для анализа представлены сметные расчеты на общую сумму
31362,028 тыс. руб. (без НДС).
Объемы и виды работ, указанные в сметных расчетах, не являются
предметом настоящего анализа в связи с тем, что целесообразность
проведения необходимых видов и объемов работ
по строительству,
реконструкции, развитию и модернизации сооружений водопровода,
определяются проектной и водоснабжающей организациями, а также
заказчиком строительства с учетом бесперебойного и безаварийного
обеспечения водой потребителей.
По данному вопросу имеется письмо департамента жилищнокоммунального хозяйства Краснодарского края от 5.11.2014г. № 70-3515/1407/04, в котором департамент ЖКХ подтверждает необходимость и
достаточность мероприятий по реконструкции водопроводных сетей и
замене их аварийных участков ( водовода В-15, водопровода п. Волна).
При анализе сметной документации на соответствие применяемых
расценок, используемой сметно-нормативной базы, а так же коэффициентов
рекомендуемых сметными нормативами и документами органов
уполномоченных в области сметного нормирования и ценообразования в
сфере градостроительной деятельности, установлено.
Локальные сметные расчеты составлены базисно-индексным методом
определения стоимости строительной продукции. Базовые показатели,
181
соответствуют территориальной сметно-нормативной базе ТЕР-2001
Краснодарского края в уровне цен 2001 года (редакция 2010 года).
Переход в текущие цены при базисно-индексном методе определения
стоимости осуществлен с применением индексов изменения стоимости СМР
по видам затрат, рекомендованных письмом департамента строительства
Краснодарского края на период разработки сметной документации.
Накладные расходы определены от фонда оплаты труда основных
рабочих в соответствии с МДС 81-33.2004 и письмом Росстроя РФ от
31.01.2005г. № ЮТ-260/06
Сметная прибыль определена от фонда оплаты труда основных рабочих
по видам работ в соответствии с МДС 81-25.2001 и письмом Росстроя РФ от
18.11.2004г. № АП 5536/06.
Затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные работы и
затраты приняты в пределах рекомендуемых МДС 81-35.2004.
При анализе сметной документации на соответствие применяемых
расценок используемой сметно-нормативной базе, а так же коэффициентов
рекомендуемых сметными нормативами и документами органов
уполномоченных в области сметного нормирования и ценообразования в
сфере градостроительной деятельности, выявлен ряд замечаний влияющих
на стоимость работ.
Ко всем сметным расчетам
1. Для пересчета базисных цен в уровне 2001 года в текущий уровень
цен (1 квартал 2014) применены Общеотраслевые средневзвешенные
индексы изменения сметной стоимости по видам затрат (ОЗП -16,269, ЭМ7,111, ЗПМ-16,269, МАТ-4,57). Для определения стоимости водопроводных
сетей из полиэтиленовых труб, в текущих ценах, необходимо применять
прямые индексы по виду строительства « Внешние инженерные сети
водопровода из труб полиэтиленовых», которые на 1 квартал 2014 года
составляли: ОЗП -16,110; ЭМ-7,241; ЗПМ-16,110; МАТ-3,870 (Письмо
департамента строительства Краснодарского края от 25.02.2014 № 67-593/1401-06).
2. В соответствии с письмом Госстроя РФ от 27 ноября 2012 г. N 2536ИП/12/ГС к нормативам накладных расходов и сметной прибыли необходимо
применить понижающие коэффициенты 0,85 и 0,8 соответственно.
Водовод В-15
3. Поз.30,38. Коэффициенты «МДС35-IV п.4.7._При ремонте и
реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве» неправомерно применены к монтажным
работам. В соответствии с указанным пунктом (4.7) Методики данные
коэффициенты применяются только на строительные и специальные
строительные работы.
4. п.5 сметы «Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т»
исключить ввиду отсутствия работ, взаимосвязанных с данным механизмом.
182
Сметная стоимость песка для устройства основания включена в нормативную
базу на уровне «франко-объект» и учитывает транспортные расходы.
Замена водопровода п. Волна
5. Поз.18, 19 Исключить. Стоимость плит покрытий колодцев и колец
колодцев учтены дважды как в составе расценки по устройству колодцев
(п.17), так и отдельными позициями (п.18,19).
Кроме того в соответствии с Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения (п.85) утвержденных Постановление
Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 «Расходы на осуществление
мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности)
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе
расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов
этих систем, финансирование которых предусмотрено за счет платы за
подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не должны
превышать величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных
нормативов (НЦС) для объектов непроизводственного назначения и
инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства».
Заявленная ООО «Югводоканал» стоимость мероприятий превышала
расчетную стоимость по НЦС на 8,8%. Откорректированная стоимость в
редакции РЭК ниже расчетной стоимости по НЦС на 6,9%.
Сравнительная таблица приведена в приложении 1 к настоящему
заключению.
5.
Расходы на обслуживание заемных средств.
Заявлено – 2 968,55 тыс. руб.
Принято – 0 тыс. руб.
Отклонено – 2 968,55 тыс. руб.
Предприятием планируются данные расходы на погашение процентов
по привлечению кредита на покрытие дефицита денежных средств,
вызванного неравномерностью оплаты заказчиком.
По мнению РЭК-департамента, во избежание кассовых разрывов
предприятию необходимо запланировать выполнение мероприятий по
подключению пропорционально получаемым от заказчика средствам.
Кроме этого, привлечение заемных средств ведет к удорожанию работ,
что экономически нецелесообразно и неоправданно.
Также, предприятием не представлены обоснования стоимости данных
услуг в соответствии с указанным в п. 22 Основ ценообразования в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, перечнем.
6.
Налог на прибыль.
Заявлено – 8 582,66 тыс. руб.
Принято – 6 659,27 тыс. руб.
183
Отклонено – 1 923,39 тыс. руб.
Отклонение обусловлено изменением общей суммы финансовых
потребностей.
7.
Выводы.
К утверждению предлагается индивидуальная плата за подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства
«Производственный
корпус»
ООО
«Пищевые
ингредиенты»
к
централизованным сетям водоснабжения филиала «Таманский групповой
водопровод» ООО «Югводоканал» в размере 33 296,35 тыс. руб. (без НДС).
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
3. Проект приказа «Об установлении тарифов на техническую воду и
водоотведение и о внесении изменений в приказ региональной
энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
от 28 ноября 2014 года № 49/2014-окк «Об установлении тарифов на
питьевую воду, техническую воду и водоотведение и о внесении изменений в
приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и
тарифов Краснодарского края от 24.11.2014 № 47/2014-окк «Об установлении
тарифов на питьевую воду и водоотведение» представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса
Т.Б. Белицкая.
ОАО «Рассвет», Темрюкский район, уведомлено надлежащим образом
о месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.Б. Белицкая довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Водоснабжение (техническая вода) и водоотведение.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете
установленных тарифов на 2015 год, основные группы расходов, объем
отпуска воды, объем принятых сточных вод, виды и величина расходов, не
учтенных или исключенных при установлении тарифов, а также основания
принятия такого решения приведены в таблицах.
Таблица № 1 (водоснабжение – техническая вода).
Наименование
Ед.
изм
.
Предложе
но
предприят
ием
Принято
РЭКДЦиТ
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
Основания исключения расходов
184
4.
4
5
я
6
795,76
547,57
-248,19
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
.
тыс
руб
.
83,02
83,02
0
126,60
126,60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,08
22,54
0,46
71,90
24,30
-47,60
0
0
0
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.куб
.м
1099,36
804,03
-295,33
1099,36
783,57
-315,79
33,40
33,40
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
1.
2.
1.
3.
1.
4.
1.
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
4
Ремонтные
расходы
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
НВВ
в
доле
реализации услуг
Объем
реализации
водоснабжения
Таблица № 2 (водоотведение)
Наименование
Ед. Предложе
изм но
.
предприят
ием
3.
1
2
3
Основные группы расходов
1. Производственны тыс
1. е расходы
.
руб
.
Принято
РЭКДЦиТ
4
5
Отклонение
расходов от
предложени
я
предприяти
я
6
370,53
329,73
-40,8
1.
2.
Ремонтные
расходы
тыс
.
руб
.
45,64
0
-45,64
1.
3.
1.
4.
Административн
ые расходы
Сбытовые
расходы
тыс
руб
тыс
руб
91,50
91,50
0
0
0
0
7
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
расходы
на электроэнергию.
Исключение осуществлено на
основе
анализа
фактических
данных предприятия.
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
производственное развитие.
Основания исключения расходов
Исключены
необоснованно
запланированные расходы
на
электроэнергию.
Исключение
осуществлено на основе анализа
фактических данных предприятия.
Исключение
расходов
обусловлено
приведением
плановых расходов предприятия в
соответствие
положениям
действующего законодательства.
7
185
1.
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
2
3
4
Амортизация
Арендная
и
концессионная
плата, лизинговые
платежи
Налоги и сборы
Нормативная
прибыль
Предприниматель
ская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ
НВВ
в
доле
реализации услуг
Объем
реализации
водоотведения
тыс
руб
тыс
.
руб
.
тыс
руб
тыс
руб
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35,50
8,80
-26,70
тыс
руб
.
0
0
0
тыс
руб
тыс
руб
тыс
.куб
.м
543,17
430,03
-113,14
543,17
424,26
-118,91
43,80
43,20
Исключены
необоснованно
запланированные
расходы
на
производственное развитие.
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%.
Темп роста тарифов на электрическую энергию составляет от 107,0% до
107,3% в зависимости от уровня напряжения.
Нормативы технологических затрат не отражены в связи с отсутствием
в
законодательстве
Российской
Федерации
понятия
норматива
технологических затрат электрической энергии, порядка и методологии его
расчета. На федеральном уровне утвержденные нормативы технологических
затрат электрической энергии отсутствуют.
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с
календарной разбивкой:
№
п/п
Наименование организации
тариф (руб./м3) без НДС
тариф для населения (руб./м3) с НДС
с 01.01.2015
по 30.06.2015
на
техническую
воду
22,97
27,10
на
водоотведение
9,16
10,81
с 01.07.2015
по 31.12.2015
на
техническую
воду
23,95
28,26
на
водоотведение
10,48
12,37
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного
водоснабжения (техническое
водоснабжение)
Показатели эффективности использования ресурсов
186
1.
Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при её транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
-
0
2.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м*
-
0,687
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка
питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической
энергии.
В связи с тем, что производственная программа ОАО «Рассвет»
утверждается впервые, фактические значения показателей надежности,
качества, энергетической эффективности за 2013 год отсутствуют.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
1.
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
3.
централизованной
общесплавной
(бытовой)
системы
водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
4.
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой систем водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
5.
протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод на
6.
единицу
объема
транспортируемых
сточных
вод,
кВт*ч/куб.м *
Фактические
значения
показателей за
2013 год
Плановые
значения
показателей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2393
0,2393
* - показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления
предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка,
транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего
раздельного учета электрической энергии.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
187
Решение принято единогласно.
4. Проект приказа «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям».
4.1 Проект тарифа для МУП «Белоглинская теплосистема», с. Белая
Глина, представила консультант отдела цен и тарифов на теплоэнергию Е.В.
Литвиненко.
МУП «Белоглинская теплосистема» уведомлено надлежащим образом
о месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Е.В. Литвиненко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации,
использованной при расчете установленных тарифов на 2015 год, основные
группы расходов по регулируемым видам деятельности, виды и величина
расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также
основания принятия такого решения приведены в таблице:
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭК-ДЦиТ
Откло-нение
расходов
№
Наименование
1.
Основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
1.1.
топливо
тыс.
руб.
13 214,10
12 722,95
-491,15
1.2.
прочие
покупаемые
энергетические
ресурсы,
холодная
вода, теплоноситель
тыс.
руб.
2 348,87
1 489,26
-859,61
1.3.
оплата
услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
1.4.
сырье и материалы
тыс.
руб.
789,20
672,20
-117,00
Основания исключения
расходов
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
188
1.5.
ремонт
средств
основных
тыс.
руб.
525,50
511,64
-13,86
1.6.
оплата
труда
и
отчисления
на
социальные нужды
тыс.
руб.
16 737,70
13 729,14
-3 008,56
1.7.
амортизация основных
средств
и
нематериальных
активов
тыс.
руб.
1 090,10
1 090,10
0,00
1.8.
прочие расходы
тыс.
руб.
1 360,60
1 188,39
-172,21
4.
Величина
необходимой валовой
выручки регулируемой
организации,
использованной
при
расчете установленных
тарифов
тыс.
руб.
37 869,37
31 819,28
-6 050,09
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%
(2015/2014) и 107,4% (2014/2013). Темп роста тарифов на электрическую
энергию составляет от 107,0% до 107,3% в зависимости от уровня
напряжения. При определении расходов на природный газ, сжиженный
углеводородный газ с 1.07.2015 использован индекс 107,5 к цене на
31.12.2014г. в соответствии с информационным письмом ФСТ России
(www.fstrf.ru/rek/sticker/99).
189
Технические показатели, учтенные при расчете необходимой валовой
выручки
объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
договорная тепловая нагрузка
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя,
учтенный при расчете необходимой валовой выручки
нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой
выручки
нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при
расчете необходимой валовой выручки
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения
Наименование показателя
Показатели качества горячей воды
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по
температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества горячей воды, %
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за
исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества горячей воды, %
Фактическое
значение
показателя за
2013 год
Плановые
значения
показателей на
каждый
год
срока действия
программы
0
0
0
0
0
0
0,0809
0,0809
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на
протяженность сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев
горячей воды, Гкал/м3
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
4.2 Проект тарифа для ГБПОУ КК «БАК», Брюховецкий район,
представила консультант отдела цен и тарифов на теплоэнергию Е.В.
Литвиненко.
ГБПОУ КК «БАК» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
190
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Е.В. Литвиненко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации,
использованной при расчете установленных тарифов на 2015 год, основные
группы расходов по регулируемым видам деятельности, виды и величина
расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также
основания принятия такого решения приведены в таблице:
№
1.
Предложено
Принято
Откло-нение
Наименование
предприРЭК-ДЦиТ
расходов
ятием
Основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
Ед.
изм.
1.1.
топливо
тыс.
руб.
3 293,33
3 203,12
-90,21
1.2.
прочие
покупаемые
энергетические
ресурсы,
холодная
вода, теплоноситель
тыс.
руб.
713,75
507,50
-206,25
1.3.
оплата
услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
1.4.
сырье и материалы
тыс.
руб.
369,20
276,90
-92,30
1.5.
ремонт
средств
тыс.
руб.
252,03
51,56
-200,47
1.6.
оплата
труда
и
отчисления
на
социальные нужды
тыс.
руб.
853,15
690,39
-162,76
основных
Основания исключения
расходов
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
191
1.7.
амортизация основных
средств
и
нематериальных
активов
тыс.
руб.
25,05
25,05
0,00
1.8.
прочие расходы
тыс.
руб.
345,48
221,24
-124,24
4.
Величина
необходимой валовой
выручки регулируемой
организации,
использованной
при
расчете установленных
тарифов
тыс.
руб.
1 212,89
915,51
-297,38
Исключены
экономически
необоснованные
расходы в соответствии
с
Основами
ценообразования
и
Методическими
указаниями по расчету
регулируемых
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения
При регулировании тарифов применен метод экономически
обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в
необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
произведены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен,
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%
(2015/2014) и 107,4% (2014/2013). Темп роста тарифов на электрическую
энергию составляет от 107,0% до 107,3% в зависимости от уровня
напряжения. При определении расходов на природный газ, сжиженный
углеводородный газ с 1.07.2015 использован индекс 107,5 к цене на
31.12.2014г. в соответствии с информационным письмом ФСТ России
(www.fstrf.ru/rek/sticker/99).
Технические показатели, учтенные при расчете необходимой валовой
выручки
объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
договорная тепловая нагрузка
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя,
учтенный при расчете необходимой валовой выручки
нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой
выручки
нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при
расчете необходимой валовой выручки
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения
192
Наименование показателя
Показатели качества горячей воды
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по
температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества горячей воды, %
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за
исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества горячей воды, %
Фактическое
значение
показателя за
2013 год
Плановые
значения
показателей на
каждый
год
срока действия
программы
-
0
-
0
-
0
-
0,0664
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на
протяженность сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев
горячей воды, Гкал/м3
В связи с тем, что производственная программа государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Брюховецкий аграрный колледж» впервые утверждена в 2014 году, фактическое
значение показателей за 2013 год отсутствуют.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
5. Проект приказа «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
горячую воду»
5.1 Проект тарифа для ОАО «Каневсксахар»,
ст.
Стародеревянковская, представила ведущий консультант отдела цен и
тарифов на электроэнергию Н.В. Диденко.
ОАО «Каневсксахар» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.В. Диденко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Региональной энергетической комиссией – департаментом цен и
тарифов к расчету приняты следующие показатели:
193
- выработка тепловой энергии всего – 167 630,00 Гкал;
- полезный отпуск тепла –162 900,00 Гкал;
в том числе:
- полезный отпуск на производственные нужды – 157 998,00 Гкал;
- полезный отпуск тепла на сторону – 4 902,00 Гкал;
- необходимая валовая выручка, отнесенная на производство тепловой
энергии – 111 304,26 тыс. руб.;
- себестоимость тепловой энергии – 683,27 руб./Гкал;
- экономически обоснованный тариф реализации тепловой энергии –
683,27 руб./Гкал.
Структура полезного отпуска электрической энергии:
Предприятием заявлены следующие показатели:
- выработка электрической энергии – 17 340,00 тыс.кВт*ч;
- полезный отпуск электроэнергии – 15 100,00 тыс.кВт*ч.:
в том числе:
- отпуск на производственные нужды завода – 11 100,00 тыс.кВт*ч;
- отпуск сторонним потребителям – 4000,00 тыс.кВт*ч;
- необходимая валовая выручка, отнесенная на производство
электроэнергии – 33 448,27 тыс. руб.;
- себестоимость электрической энергии – 863,18 руб./тыс.кВт*ч;
- экономически обоснованный тариф реализации электроэнергии –2
373,75 руб./тыс.кВт*ч.
Региональной энергетической комиссией – департаментом цен и
тарифов к расчету приняты следующие показатели:
- выработка электрической энергии – 23 214,00 тыс.кВт*ч;
- полезный отпуск электроэнергии – 20 409,00 тыс.кВт*ч.:
в том числе:
- отпуск на производственные нужды завода – 20 409,00 тыс.кВт*ч;
- отпуск сторонним потребителям – 0,00 тыс.кВт*ч;
- необходимая валовая выручка, отнесенная на производство
электроэнергии –16 935,50 тыс. руб.;
- себестоимость электрической энергии – 829,81 руб./тыс.кВт*ч.
Распределение
затрат по ТЭЦ в соответствии с топливной
составляющей на 2015 год РЭК – департаментом принято: на производство
тепловой энергии – 88,61%, на производство электрической энергии –
11,39%.
РЭК – департамент обращает внимание, что относительно
утвержденного плана на 2014 год (коэффициент распределения расходов на
2014 год составлял: на производство тепла – 77,31,00%, на электро – 22,69%)
, за счет снижения объемов производства тепловой и электрической энергии,
на 2015 год произошло перераспределение расходов по топливной
194
составляющей, что в том числе, влечет за собой увеличение себестоимости
тепловой энергии на 2015 год.
Раздел II. Определение экономически обоснованных расходов по
статьям затрат и величины прибыли.
При рассмотрении представленных документов установлено:
- «Топливо на технологические нужды» - при работе станции
предприятия используется натуральное топливо – газ.
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
27 458,98 тыс. руб.
119 446,38 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
12 647,86 тыс. руб.
98 090,48 тыс.
руб.
корректировка
(-)14 811,12 тыс. руб.
(-) 21 355,90
тыс. руб.
РЭК - департаментом стоимость топлива определена в соответствии с
приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от
26.09.2013 года № 177-э/2 цена на газ – 4149,0 руб./тыс.куб.м. (без НДС),
приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от
29.01.2013 года № 15-э/2 снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые
конечным потребителям поставщиками газа (ООО «Газпром межрегионгаз
Краснодар») – 135,17 руб./тыс.куб.м. (без НДС), приказом Федеральной
службы по тарифам Российской Федерации от 21.12.2012 года № 425-э/2
тариф на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям
Краснодарского края (ОАО «Краснодаркрайгаз») с 01.01.2015г.- 392,69
руб./тыс.куб.м. (без НДС), с 01.07.2015г. – 411,57 руб./тыс.куб.м. (без НДС)
приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и
тарифов Краснодарского края от 21 декабря 2012 г. № 23/2012-газ
специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного
газа для финансирования программ газификации (ОАО «Краснодаркрайгаз»)
– 51,89 руб./тыс.куб.м. (без НДС), а также величины индекса на основании
прогнозных индексов роста цен, разработанными Минэкономразвития
России, с учетом предельных индексов изменения тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в соответствии со Сценарными
условиями функционирования экономики РФ и основными параметрами
прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
РЭК – департамент принимает расход топлива с учетом увеличения
(уменьшения) полезного отпуска электрической и тепловой энергии и
соответственно увеличение расхода топлива на производство каждого вида
энергии.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Вода на технологические нужды» -
195
Электроэнергия
заявлено предприятием
Теплоэнергия
354,47тыс. руб.
1713,98 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
644,96 тыс. руб.
326,27 тыс.
руб.
корректировка
(+) 290,49. руб.
(-) 1387,71 тыс.
руб.
РЭК - департаментом стоимость воды определена на основании
прогнозных индексов роста цен, разработанными Минэкономразвития
России, с учетом предельных индексов изменения тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в соответствии со Сценарными
условиями функционирования экономики РФ и основными параметрами
прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Энергия на нужды установок» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
0,00 тыс.руб.
1161,94 тыс.руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
2019,20 тыс.руб.
253,53 тыс.руб.
корректировка
(+) 2019,20 тыс.руб.
(-) 908,41 тыс.руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены с
учетом планируемой (принятой РЭК – департаментом к расчету) на 2015 год
цеховой себестоимости электроэнергии за 1 кВт*ч.
- «Основная и дополнительная заработная плата производственных
рабочих»:
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
2495,32 тыс. руб.
10 854,62 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
878,90 тыс. руб.
6 839,59тыс. руб.
корректировка
(-) 1 616,42 тыс. руб.
(-) 4 015,03 тыс.
руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7 %.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Отчисления на социальные нужды» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
758,58 тыс. руб.
3 299,80 тыс.
руб.
196
принято РЭК-ДЦТ КК
267,18 тыс. руб.
2 079,24 тыс.
(-) 491,40 тыс. руб.
(-) 1 220,56 тыс.
руб.
корректировка
руб.
В расчете используются тарифы страховых взносов в размере 30
процентов от начисленной оплаты труда, установленные Федеральным
законом РФ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (в
действующей редакции). Учтены отчисления в Фонд социального
страхования предприятием в соответствии с классом профессионального
риска и страховому тарифу на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
размере 0,40 процент от начисленной оплаты труда.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Затраты на ремонт и обслуживание оборудования» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
629,82 тыс. руб.
2 739,71 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
273,66 тыс. руб.
2 129,61 тыс.
руб.
корректировка
(-) 356,16 тыс. руб. (-) 610,10 тыс. руб.
В соответствии с требования п.24, п.29 постановления Правительства от
29.12.2011 года № 1178, п.28, п.31 постановления Правительства от
22.10.2012 год № 1075, а именно, заявленные средства по данной статье
должны быть определены на основании цен, определяемых:
- по регулируемым государством ценам;
- ценам, определенным на основании договоров, заключаемых в
соответствии с правилами закупок (конкурсов, торгов);
- рыночным ценам, сложившимся на организованных торговых
площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории
Российской Федерации;
рыночным
ценам,
предоставляемые
организациями,
осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и
внедрение специализированных программных средств для исследования
рыночных
цен,
подготовку
периодических
информационных
и
аналитических отчетов о рыночных ценах;
- биржевых котировок, прайс – листов.
При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов
определяются с использованием официальной статистической информации.
Основными документами по планированию ремонтов оборудования
ТЭС подрядным способом являются:
197
- годовой план – график ремонта оборудования;
- ведомости дефектов на ремонт основного оборудования;
-сетевые (линейные) графики на проведение ремонта оборудования.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7 %.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Амортизационные отчисления» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
47,94 тыс. руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
36,05 тыс. руб.
корректировка
(-) 11,89 тыс. руб.
208,52 тыс. руб.
280,56 тыс. руб.
(-) 72,04 тыс. руб.
РЭК – департаментом величина амортизационных отчислений принята
в соответствии с главой 25 Части второй Налогового Кодекса РФ,
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
другими нормативными правовыми актами.
Средства, предусмотренные в тарифах по данной статье затрат, имеют
целевое направление и должны быть направлены на вложения капитального
характера в основные средства предприятия.
- «Цеховые расходы»:
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
82,24 тыс. руб.
357,74 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
64,14 тыс. руб.
499,11 тыс.
руб.
корректировка
(-) 18,10 тыс. руб.
(-) 141,37 тыс.
руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7%.
РЭК – департамент принимает затраты на оплату труда ИТР и
соответственно отчисления на социальные нужды рабочих, а также затраты
198
на охрану труда работников, инструмент, инвентарь и хозяйственные
принадлежности по производству тепловой и электрической энергии.
- «Общехозяйственные расходы» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
757,74 тыс. руб.
3296,14 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
103,55 тыс. руб.
805,87 тыс.
руб.
корректировка
(-) 654,19 тыс. руб.
(-) 2490,27 тыс.
руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год не подтверждены.
В соответствии с учетной политикой предприятия общехозяйственные
расходы распределяются пропорциональной основной заработной плате
производственных рабочих в том периоде, когда выполнялись эти работы,
услуги.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год не подтверждены.
Общая корректировка затрат составляет (-) 47 424,16 тыс. руб.
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
32 585,09 тыс. руб.
143 078,83 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
16 935,50 тыс. руб.
111 304,26 тыс.
(-) 15 649,59 тыс. руб.
(-)31 774,57 тыс.
руб.
корректировка
руб.
«Прибыль от товарной продукции» - корректировка (+)185,34 тыс. руб.
Предприятием заявлено необходимой расчетной прибыли 0,00 тыс.
руб., РЭК-ДЦТ КК величина прибыли предприятия принята в размере тыс.
руб.
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
863,18тыс. руб.
433,56 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
0,00 тыс. руб.
0,00 тыс. руб.
корректировка
(-) 863,18 тыс. руб.
(-) 433,56 тыс.
руб.
Корректировка необходимой валовой выручки, отнесенной на
производство электрической и тепловой энергии (-) 48 720,90 тыс. руб.
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
33 448,27 тыс. руб.
143 512,39 тыс.
руб.
199
принято РЭК-ДЦТ КК
16 935,50 тыс. руб.
111 304,26 тыс.
руб.
корректировка
(-) 16 512,77 тыс. руб. (-) 32 208,13 тыс.
руб.
Отчетные бухгалтерские формы (бухгалтерский баланс, форма №2
«Отчет о прибылях и убытках») представлены ОАО «Каневсксахар» за 2013
год без разделения по видам деятельности, что не позволяет дать оценку
финансового состояния организации в части регулируемых видов
деятельности по общепринятым показателям.
Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой
валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования по
итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Каневсксахар» за 2013
год, региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов
Краснодарского края отражены в приложениях № 1,2.
При расчета тарифа (платы) за услуги по передаче тепловой энергии по
сетям ОАО «Каневсксахар» установлено:
Региональной энергетической комиссией – департаментом цен и
тарифов к расчету приняты следующие показатели:
- расчетная тепловая мощность – 4902,00 Гкал;
- необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу тепловой
энергии – 202,90 тыс. руб.;
- плата за услуги по передаче тепловой энергии 41,39 руб./Гкал.
Анализ по статьям затрат услуг по передаче тепловой энергии:
- «Энергия на производственные и хозяйственные нужды» - принято 29,61
тыс. руб.
Принятая сумма затрат включает расходы теплоснабжающей
организации на оплату тепловой энергии и компенсации затрат тепловой и
электрической энергии, израсходованной на передачу тепловой энергии по
тепловым сетям (технологический расход (потери) тепловой энергии в
сетях).
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Расходы на оплату труда» - принято 132,89 тыс. руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
200
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год.
При формировании предложения РЭК – департаментом по величине
расходов на оплату ППП на 2015 год были учтены следующие показатели:
- численность ППП в количестве 1 чел., как не превышающая
нормативную, участвующих в передаче тепловой энергии.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Отчисления на социальные нужды» - принято 40,40 тыс. руб.
В расчете используются тарифы страховых взносов в размере 30
процентов от начисленной оплаты труда, установленные Федеральным
законом РФ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (в
действующей редакции). Учтены отчисления в Фонд социального
страхования предприятием в соответствии с классом профессионального
риска и страховому тарифу на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
размере 0,40 процент от начисленной оплаты труда.
Производственная себестоимость на услуги по передаче тепловой
энергии составляет 202,90 тыс. руб.
«Прибыль от товарной продукции» - принято 0,00 тыс. руб., в том
числе:
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год.
Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу тепловой
энергии 202,90 тыс. руб.
Раздел III Заключение.
1.
ОАО «Каневсксахар» для производства электрической и тепловой энергии на
2015 год необходимой валовой выручки:
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
33 448,27 тыс. руб.
143 512,39 тыс.
руб.
201
принято РЭК-ДЦТ КК
16 935,50 тыс. руб.
111 304,26 тыс.
руб.
корректировка
(-) 16 512,77 тыс. руб. (-) 32 208,13 тыс.
руб.
2. Экономически обоснованный тариф на вырабатываемую ТЭЦ ОАО
«Каневсксахар» тепловую энергию на 2015 год составят (без НДС) –
676,08 руб./Гкал.;
- с 01 января по 30 июня 2015 года- 683,27 руб./Гкал ;
- с 01 июля по 31 декабря 2015 года- 683,27 руб./Гкал.
3. ОАО «Каневсксахар» для передачи тепловой энергии на 2015 год
необходимой валовой выручки – 202,90 тыс. руб.
4. Тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО
«Каневсксахар» на 2015 год составит (без НДС) – 41,39 руб./Гкал.;
- с 01 января по 30 июня 2015 года – 41,39 руб./Гкал ;
- с 01 июля по 31 декабря 2015 года – 41,39 руб./Гкал.
5. В соответствии Правил государственного регулирования и
применения тарифов на электрическую и тепловую энергию, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», на основании прогнозных
индексов роста цен, разработанными Минэкономразвития России, с учетом
предельных индексов изменения тарифов, предложенных ФСТ России для
Краснодарского края и в соответствии со Сценарными условиями
функционирования экономики РФ и основными параметрами прогноза
социально-экономического развития РФ на 2015 год.
6. При расчете тарифа на тепловую энергию, производимую ОАО
«Каневсксахар» в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии на 2015 год за
основу был принят расчет тарифа тепловой энергии ОАО «Каневсксахар»,
утвержденный приказом РЭК - департамента от 11.12.2013 г. № 84/2013-э.
7. В соответствии со ст.40 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35ФЗ «Об электроэнергетике» и Информационным письмом ФСТ РФ от
29.12.2010 г. № ЕП-10620/12, цены (тарифы) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую с 1 января 2011 года потребителям электрической
энергии на розничных рынках, являются свободными, складываются под
воздействием спроса и предложения и не подлежат государственному
регулированию, за исключением цены (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям
потребителей.
РЭК – департамент устанавливает тарифы на электрическую энергию
для населения Краснодарского края и Республики Адыгея в рамках
предельных уровней, утверждаемых ФСТ РФ.
Таким образом, ОАО «Каневсксахар»» должно отпускать
электрическую энергию населению в соответствии с приказом РЭК –
департамента.
202
Раздел IY. Предложение:
1. В соответствии с приказом ФСТ России от 11 октября 2014 г. N 227э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2015 год» уровни тарифов на тепловую энергию на 2015 год,
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем
по субъектам Российской Федерации, устанавливаются со следующей
календарной разбивкой:
- с 01 января по 30 июня 2015 года на уровне утвержденного тарифа по
состоянию на 31 декабря 2013 года, и максимальной величины роста тарифов
по Краснодарскому краю в размере 100%;
- с 01 июля по 31 декабря 2015 года на уровне утвержденного тарифа
по состоянию на 30 июня 2014 года, и максимальной величины роста
тарифов по Краснодарскому краю в размере 108,5%
2. Среднегодовой тариф на вырабатываемую ТЭЦ ОАО
«Каневсксахар» тепловую энергию 683,27 руб./Гкал, среднегодовой рост
относительно утвержденного тарифа на 2014 год составляет 94,71%, что не
превышает предельный максимальный рост тарифов на тепловую энергию,
принятому на 2015 год по Краснодарскому краю.
Таким образом, на основании вышеизложенного, РЭК – департамент
предлагает утвердить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ТЭС
ОАО «Каневсксахар» на уровне предельных максимальных тарифов на
тепловую энергию по Краснодарскому краю с календарной разбивкой, в
соответствии с приказом ФСТ России от 11 октября 2014 г. N 227-э/3.
3. Утвердить тариф на тепловую энергию ОАО «Каневсксахар» на 2015
год (без НДС) в размере:
с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. – 724,66 руб./Гкал, в том числе:
- на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов
683,27
руб./Гкал;
- на услуги по передаче и сбыту тепловой энергии
41,39
руб./Гкал;
с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. – 724,66 руб./Гкал, в том числе:
- на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов
683,27
руб./Гкал;
- на услуги по передаче и сбыту тепловой энергии
41,39
руб./Гкал;
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
В.М.
203
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
5.2 Проект тарифа для ОАО «Викор», ст. Новопокровская, представила
ведущий консультант отдела цен и тарифов на электроэнергию Н.В. Диденко.
ОАО «Викор» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Н.В. Диденко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Региональной энергетической комиссией – департаментом цен и
тарифов к расчету приняты следующие показатели:
- выработка тепловой энергии всего – 183 790,00Гкал;
- полезный отпуск тепла – 180 835,00 Гкал;
в том числе:
- полезный отпуск на производственные нужды – 174 689,00 Гкал;
- полезный отпуск тепла на сторону – 6146,00 Гкал;
- необходимая валовая выручка, отнесенная на производство тепловой
энергии – 122 258,76 тыс. руб.;
- себестоимость тепловой энергии –676,08 руб./Гкал;
- экономически обоснованный тариф реализации тепловой энергии –
676,08 руб./Гкал.
Структура полезного отпуска электрической энергии:
Предприятием заявлены следующие показатели:
- выработка электрической энергии – 25 379,46 тыс.кВт*ч;
- полезный отпуск электроэнергии – 22 498,53 тыс.кВт*ч.:
в том числе:
- отпуск на производственные нужды завода – 21 535,84 тыс.кВт*ч;
- отпуск сторонним потребителям – 962,69 тыс.кВт*ч;
- необходимая валовая выручка, отнесенная на производство
электроэнергии – 30 390,88 тыс. руб.;
- себестоимость электрической энергии – 1 350,85 руб./тыс.кВт*ч;
- экономически обоснованный тариф реализации электроэнергии – 1
350,85 руб./тыс.кВт*ч.
Региональной энергетической комиссией – департаментом цен и
тарифов к расчету приняты следующие показатели:
- выработка электрической энергии – 19 600,00 тыс.кВт*ч;
- полезный отпуск электроэнергии – 17 079,00 тыс.кВт*ч.:
204
в том числе:
- отпуск на производственные нужды завода – 16 983,00 тыс.кВт*ч;
- отпуск сторонним потребителям – 240,00 тыс.кВт*ч;
- необходимая валовая выручка, отнесенная на производство
электроэнергии – 25 849,58 тыс. руб.;
- себестоимость электрической энергии – 1 513,53 руб./тыс.кВт*ч.
Распределение
затрат по ТЭЦ в соответствии с топливной
составляющей на 2015 год РЭК – департаментом принято: на производство
тепловой энергии – 84,76%, на производство электрической энергии –
15,24%.
РЭК – департамент обращает внимание, что относительно
утвержденного плана на 2014 год (коэффициент распределения расходов на
2014 год составлял: на производство тепла – 85,00%, на электро – 15,00%) , за
счет снижения объемов производства тепловой и электрической энергии, на
2015 год произошло перераспределение расходов по топливной
составляющей, что в том числе, влечет за собой увеличение себестоимости
тепловой энергии на 2015 год.
Раздел II. Определение экономически обоснованных расходов по
статьям затрат и величины прибыли.
При рассмотрении представленных документов установлено:
- «Топливо на технологические нужды» - при работе станции
предприятия используется натуральное топливо – газ.
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
15027,67 тыс. руб.
133 920,91 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
19907,83 тыс. руб.
110 281,77 тыс.
руб.
корректировка
(+) 4880,16. руб.
(-) 23 639,14 тыс.
руб.
РЭК - департаментом стоимость топлива определена в соответствии с
приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от
26.09.2013 года № 177-э/2 цена на газ – 4149,0 руб./тыс.куб.м. (без НДС),
приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от
29.01.2013 года № 15-э/2 снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые
конечным потребителям поставщиками газа (ООО «Газпром межрегионгаз
Краснодар») – 135,17 руб./тыс.куб.м. (без НДС), приказом Федеральной
службы по тарифам Российской Федерации от 21.12.2012 года № 425-э/2
тариф на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям
Краснодарского края (ОАО «Краснодаркрайгаз») с 01.01.2015г.- 392,69
руб./тыс.куб.м. (без НДС), с 01.07.2015г. – 411,57 руб./тыс.куб.м. (без НДС)
приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и
тарифов Краснодарского края от 21 декабря 2012 г. № 23/2012-газ
205
специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного
газа для финансирования программ газификации (ОАО «Краснодаркрайгаз»)
– 51,89 руб./тыс.куб.м. (без НДС), а также величины индекса на основании
прогнозных индексов роста цен, разработанными Минэкономразвития
России, с учетом предельных индексов изменения тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в соответствии со Сценарными
условиями функционирования экономики РФ и основными параметрами
прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
РЭК – департамент принимает расход топлива с учетом увеличения
(уменьшения) полезного отпуска электрической и тепловой энергии и
соответственно увеличение расхода топлива на производство каждого вида
энергии.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Вода на технологические нужды» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
76,70 тыс. руб.
683,48 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
33,11 тыс. руб.
243,09 тыс.
руб.
корректировка
(-) 43,59 тыс. руб.
(-) 440,39 тыс.
руб.
РЭК - департаментом стоимость воды определена в соответствии с
приказом РЭК - департамента от 05.12.2014г. № 57/2014-окк тариф на
питьевую воду с 01.01.2015г. - 5,27 руб./м3, с 01.07.2015 – 6,02 руб./м3.,
тариф на водоотведение с 01.01.2015г. – 5,10 руб./м3, с 01.07.2015 – 5,62
руб./м3.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Энергия на нужды установок» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
3213,50 тыс.руб.
0,00 тыс.руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
3817,33 тыс.руб.
0,00 тыс.руб.
корректировка
(+) 603,83 тыс.руб.
(-) 0,00 тыс.руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены с
учетом планируемой (принятой РЭК – департаментом к расчету) на 2015 год
цеховой себестоимости электроэнергии за 1 кВт*ч.
- «Основная и дополнительная заработная плата производственных
рабочих»:
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
1 131,90 тыс. руб.
10 087,10 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
952,13 тыс. руб.
5 296,92 тыс.
руб.
206
корректировка
(-) 179,77 тыс. руб.
(-) 4 790,18 тыс.
руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7 %.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Отчисления на социальные нужды» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
344,10 тыс. руб.
3 066,48 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
289,45 тыс. руб.
1 610,26 тыс.
руб.
корректировка
(-) 54,65 тыс. руб.
(-) 1 456,22 тыс.
руб.
В расчете используются тарифы страховых взносов в размере 30
процентов от начисленной оплаты труда, установленные Федеральным
законом РФ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (в
действующей редакции). Учтены отчисления в Фонд социального
страхования предприятием в соответствии с классом профессионального
риска и страховому тарифу на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
размере 0,40 процент от начисленной оплаты труда.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Затраты на ремонт и обслуживание оборудования» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
659,72 тыс. руб.
5 879,16 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
429,95 тыс. руб.
2 391,92 тыс.
руб.
корректировка
(-) 229,77 тыс. руб. (-) 3 487,24 тыс.
руб.
В соответствии с требования п.24, п.29 постановления Правительства от
29.12.2011 года № 1178, п.28, п.31 постановления Правительства от
22.10.2012 год № 1075, а именно, заявленные средства по данной статье
должны быть определены на основании цен, определяемых:
207
- по регулируемым государством ценам;
- ценам, определенным на основании договоров, заключаемых в
соответствии с правилами закупок (конкурсов, торгов);
- рыночным ценам, сложившимся на организованных торговых
площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории
Российской Федерации;
рыночным
ценам,
предоставляемые
организациями,
осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и
внедрение специализированных программных средств для исследования
рыночных
цен,
подготовку
периодических
информационных
и
аналитических отчетов о рыночных ценах;
- биржевых котировок, прайс – листов.
При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов
определяются с использованием официальной статистической информации.
Основными документами по планированию ремонтов оборудования
ТЭС подрядным способом являются:
- годовой план – график ремонта оборудования;
- ведомости дефектов на ремонт основного оборудования;
-сетевые (линейные) графики на проведение ремонта оборудования.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7 %.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Амортизационные отчисления» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
420,26 тыс. руб.
3 745,23 тыс.
принято РЭК-ДЦТ КК
1 790,17 тыс.
руб.
321,79 тыс. руб.
руб.
корректировка
(-) 98,47 тыс. руб.
(-) 1955,06 тыс. руб.
РЭК – департаментом величина амортизационных отчислений принята
в соответствии с главой 25 Части второй Налогового Кодекса РФ,
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
другими нормативными правовыми актами.
Средства, предусмотренные в тарифах по данной статье затрат, имеют
целевое направление и должны быть направлены на вложения капитального
характера в основные средства предприятия.
208
- «Цеховые расходы»:
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
143,67 тыс. руб.
1 280,31 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
98,00 тыс. руб.
545,17 тыс.
руб.
корректировка
(-) 45,67 тыс. руб.
(-) 735,14 тыс.
руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7%.
РЭК – департамент принимает затраты на оплату труда ИТР и
соответственно отчисления на социальные нужды рабочих, а также затраты
на охрану труда работников, инструмент, инвентарь и хозяйственные
принадлежности по производству тепловой и электрической энергии.
- «Общехозяйственные расходы» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
0,00 тыс. руб.
30,00 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
0,00 тыс. руб.
0,00 тыс.
руб.
корректировка
(-) 0,00 тыс. руб.
(-) 30,00тыс. руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год не подтверждены.
В соответствии с учетной политикой предприятия общехозяйственные
расходы распределяются пропорциональной основной заработной плате
производственных рабочих в том периоде, когда выполнялись эти работы,
услуги.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год не подтверждены.
Общая корректировка затрат составляет (-) 40 062,68 тыс. руб.
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
28 014,65 тыс. руб.
160 156,37 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
25 849,58 тыс. руб.
корректировка
(-) 2 165,07 тыс. руб.
122 258,76 тыс.
руб.
(-) 37 897,61 тыс.
руб.
«Прибыль от товарной продукции» - корректировка (+)185,34 тыс. руб.
209
Предприятием заявлено необходимой расчетной прибыли 0,00 тыс.
руб., РЭК-ДЦТ КК величина прибыли предприятия принята в размере тыс.
руб.
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
0,00 тыс. руб.
0,00 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
0,00 тыс. руб.
0,00 тыс. руб.
корректировка
(-) 0,00 тыс. руб.
(-) 0,00 тыс. руб.
Корректировка необходимой валовой выручки, отнесенной на
производство электрической и тепловой энергии (-) 40 062,68 тыс. руб.
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
28 014,65 тыс. руб.
160 156,37 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
25 849,58 тыс. руб.
122 258,76 тыс.
руб.
корректировка
(-) 2 165,07 тыс. руб. (-) 37 897,61 тыс.
руб.
Отчетные бухгалтерские формы (бухгалтерский баланс, форма №2
«Отчет о прибылях и убытках») представлены ОАО «Викор» за 2013 год без
разделения по видам деятельности, что не позволяет дать оценку
финансового состояния организации в части регулируемых видов
деятельности по общепринятым показателям.
Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой
валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования по
итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Викор» за 2013 год,
региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов
Краснодарского края отражены в приложениях № 1,2.
При расчета тарифа (платы) за услуги по передаче тепловой энергии по
сетям ОАО «Викор» установлено:
Региональной энергетической комиссией – департаментом цен и
тарифов к расчету приняты следующие показатели:
- расчетная тепловая мощность – 6 146,00 Гкал;
- необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу тепловой
энергии – 269,98 тыс. руб.;
- плата за услуги по передаче тепловой энергии 43,93 руб./Гкал.
Анализ по статьям затрат услуг по передаче тепловой энергии:
- «Сырье, основные материалы» - принято 6,86 тыс. руб.
210
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год.
Принятая сумма затрат включает расходы участвующие в передаче
сторонним потребителям.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Вспомогательные материалы» - принято 32,24 тыс. руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год.
Принятая сумма затрат включает расходы участвующие в передаче
сторонним потребителям.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Энергия на производственные и хозяйственные нужды» - принято
67,90 тыс. руб.
Принятая сумма затрат включает расходы теплоснабжающей
организации на оплату тепловой энергии и компенсации затрат тепловой и
электрической энергии, израсходованной на передачу тепловой энергии по
тепловым сетям (технологический расход (потери) тепловой энергии в
сетях).
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Расходы на оплату труда» - принято 124,98 тыс. руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год.
При формировании предложения РЭК – департаментом по величине
расходов на оплату ППП на 2015 год были учтены следующие показатели:
- численность ППП в количестве 1 чел., как не превышающая
нормативную, участвующих в передаче тепловой энергии.
211
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Отчисления на социальные нужды» - принято 38,00 тыс. руб.
В расчете используются тарифы страховых взносов в размере 30
процентов от начисленной оплаты труда, установленные Федеральным
законом РФ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (в
действующей редакции). Учтены отчисления в Фонд социального
страхования предприятием в соответствии с классом профессионального
риска и страховому тарифу на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
размере 0,40 процент от начисленной оплаты труда.
Производственная себестоимость на услуги по передаче тепловой
энергии составляет 269,98 тыс. руб.
«Прибыль от товарной продукции» - принято 0,00 тыс. руб., в том
числе:
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год.
Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу тепловой
энергии 269,98 тыс. руб.
Раздел III Заключение.
2.
ОАО «Викор» для производства электрической и тепловой энергии на 2015
год необходимой валовой выручки:
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
28 014,65 тыс. руб.
160 156,37 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
25 849,58 тыс. руб.
122 258,76 тыс.
руб.
корректировка
(-) 2 165,07 тыс. руб. (-) 37 897,61 тыс.
руб.
2. Экономически обоснованный тариф на вырабатываемую ТЭЦ ОАО
212
«Викор» тепловую энергию на 2015 год составят (без НДС) – 676,08
руб./Гкал.;
- с 01 января по 30 июня 2015 года- 659,24 руб./Гкал ;
- с 01 июля по 31 декабря 2015 года- 677,20 руб./Гкал.
3. ОАО «Викор» для передачи тепловой энергии на 2015 год
необходимой валовой выручки – 269,98 тыс. руб.
4. Тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО
«Викор » на 2015 год составит (без НДС) – 43,93 руб./Гкал.;
- с 01 января по 30 июня 2015 года – 43,93 руб./Гкал ;
- с 01 июля по 31 декабря 2015 года – 43,93 руб./Гкал.
5. В соответствии Правил государственного регулирования и
применения тарифов на электрическую и тепловую энергию, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», на основании прогнозных
индексов роста цен, разработанными Минэкономразвития России, с учетом
предельных индексов изменения тарифов, предложенных ФСТ России для
Краснодарского края и в соответствии со Сценарными условиями
функционирования экономики РФ и основными параметрами прогноза
социально-экономического развития РФ на 2015 год.
6. При расчете тарифа на тепловую энергию, производимую ОАО
«Викор» в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии, на услуги по передаче тепловой энергии на 2015 год за основу был
принят расчет тарифа тепловой энергии ОАО «Викор», утвержденный
приказом РЭК - департамента от 04.12.2013 г. № 83/2013-э.
7. В соответствии со ст.40 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35ФЗ «Об электроэнергетике» и Информационным письмом ФСТ РФ от
29.12.2010 г. № ЕП-10620/12, цены (тарифы) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую с 1 января 2011 года потребителям электрической
энергии на розничных рынках, являются свободными, складываются под
воздействием спроса и предложения и не подлежат государственному
регулированию, за исключением цены (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям
потребителей.
РЭК – департамент устанавливает тарифы на электрическую энергию
для населения Краснодарского края и Республики Адыгея в рамках
предельных уровней, утверждаемых ФСТ РФ.
Таким образом, ОАО «Викор» должно отпускать электрическую
энергию населению в соответствии с приказом РЭК – департамента.
Раздел IY. Предложение:
1. В соответствии с приказом ФСТ России от 11 октября 2014 г. N 227э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими
213
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2015 год» уровни тарифов на тепловую энергию на 2015 год,
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем
по субъектам Российской Федерации, устанавливаются со следующей
календарной разбивкой:
- с 01 января по 30 июня 2015 года на уровне утвержденного тарифа по
состоянию на 31 декабря 2013 года, и максимальной величины роста тарифов
по Краснодарскому краю в размере 100%;
- с 01 июля по 31 декабря 2015 года на уровне утвержденного тарифа
по состоянию на 30 июня 2014 года, и максимальной величины роста
тарифов по Краснодарскому краю в размере 108,5%
2. Среднегодовой тариф на вырабатываемую ТЭЦ ОАО «Викор»
тепловую энергию 676,08 руб./Гкал, среднегодовой рост относительно
утвержденного тарифа на 2014 год составляет 102,78%, что не превышает
предельный максимальный рост тарифов на тепловую энергию, принятому
на 2015 год по Краснодарскому краю.
Таким образом, на основании вышеизложенного, РЭК – департамент
предлагает утвердить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ТЭС
ОАО «Викор» на уровне предельных максимальных тарифов на тепловую
энергию по Краснодарскому краю с календарной разбивкой, в соответствии с
приказом ФСТ России от 11 октября 2014 г. N 227-э/3.
3. Утвердить тариф на тепловую энергию ОАО «Викор» на 2015 год
(без НДС) в размере:
с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. – 703,17 руб./Гкал, в том числе:
- на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов
659,24
руб./Гкал;
- на услуги по передаче и сбыту тепловой энергии
43,93
руб./Гкал;
с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. – 721,13 руб./Гкал, в том числе:
- на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов
677,20
руб./Гкал;
- на услуги по передаче и сбыту тепловой энергии
43,93
руб./Гкал;
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
В.М.
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
5.3 Проект тарифа для ОАО «МЖК «Краснодарский», г. Краснодар,
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов на электроэнергию
214
Н.В. Диденко.
ОАО «МЖК «Краснодарский» уведомлено надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Н.В. Диденко довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Региональной энергетической комиссией – департаментом цен и
тарифов к расчету приняты следующие показатели:
- выработка тепловой энергии всего – 172 364,28 Гкал;
- полезный отпуск тепла –166 750,28 Гкал;
в том числе:
- полезный отпуск на производственные нужды – 130 208,28 Гкал;
- полезный отпуск тепла на сторону – 36 542,00 Гкал;
- необходимая валовая выручка, отнесенная на производство тепловой
энергии – 135 362,07 тыс. руб.;
- себестоимость тепловой энергии – 806,99 руб./Гкал;
- экономически обоснованный тариф реализации тепловой энергии –
828,76 руб./Гкал.
Структура полезного отпуска электрической энергии:
Предприятием заявлены следующие показатели:
- выработка электрической энергии – 5 738,00 тыс.кВт*ч;
- полезный отпуск электроэнергии –3 158,32 тыс.кВт*ч.:
в том числе:
- отпуск на производственные нужды завода –3 078,32 тыс.кВт*ч;
- отпуск сторонним потребителям –80,00 тыс.кВт*ч;
- необходимая валовая выручка, отнесенная на производство
электроэнергии –18 193,94 тыс. руб.;
- себестоимость электрической энергии – 5 760,64 руб./тыс.кВт*ч;
- экономически обоснованный тариф реализации электроэнергии – 5
760,64 руб./тыс.кВт*ч.
Региональной энергетической комиссией – департаментом цен и
тарифов к расчету приняты следующие показатели:
- выработка электрической энергии –5738,00 тыс.кВт*ч;
- полезный отпуск электроэнергии – 3078,32,00 тыс.кВт*ч.:
в том числе:
- отпуск на производственные нужды завода –3078,32,00 тыс.кВт*ч;
- отпуск сторонним потребителям – 80,00 тыс.кВт*ч;
- необходимая валовая выручка, отнесенная на производство
электроэнергии – 6 695,26 тыс. руб.;
- себестоимость электрической энергии –1 166,83 руб./тыс.кВт*ч.
215
Распределение
затрат по ТЭЦ в соответствии с топливной
составляющей на 2015 год РЭК – департаментом принято: на производство
тепловой энергии – 94,97%, на производство электрической энергии – 5,03%.
РЭК – департамент обращает внимание, что относительно
утвержденного плана на 2014 год (коэффициент распределения расходов на
2014 год составлял: на производство тепла –93,32%, на электро – 6,68%) , за
счет снижения объемов производства тепловой и электрической энергии, на
2015 год произошло перераспределение расходов по топливной
составляющей, что в том числе, влечет за собой увеличение себестоимости
тепловой энергии на 2015 год.
Раздел II. Определение экономически обоснованных расходов по
статьям затрат и величины прибыли.
При рассмотрении представленных документов установлено:
- «Топливо на технологические нужды» - при работе станции
предприятия используется натуральное топливо – газ.
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
5776,80 тыс. руб.
96 280,00 тыс. руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
3 711,94 тыс. руб.
70 078,48 тыс. руб.
корректировка
(-) 2064,86 тыс. руб.
(-) 26 201,52 тыс.
руб.
РЭК - департаментом стоимость топлива определена в соответствии с
приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от
26.09.2013 года № 177-э/2 цена на газ – 4149,0 руб./тыс.куб.м. (без НДС),
приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от
29.01.2013 года № 15-э/2 снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые
конечным потребителям поставщиками газа (ООО «Газпром межрегионгаз
Краснодар») – 135,17 руб./тыс.куб.м. (без НДС), приказом Федеральной
службы по тарифам Российской Федерации от 27 мая 2014 г. N 116-э/1 тариф
на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям
Краснодарского края (ОАО «Краснодаркрайгаз») с 01.01.2015г.- 237,27
руб./тыс.куб.м. (без НДС), с 01.07.2015г. – 248,70 руб./тыс.куб.м. (без НДС)
приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и
тарифов Краснодарского края от 21 декабря 2012 г. № 23/2012-газ
специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного
газа для финансирования программ газификации (ОАО «Краснодаркрайгаз»)
– 19,25 руб./тыс.куб.м. (без НДС), а также величины индекса на основании
прогнозных индексов роста цен, разработанными Минэкономразвития
России, с учетом предельных индексов изменения тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в соответствии со Сценарными
условиями функционирования экономики РФ и основными параметрами
прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
216
Затраты на твердое топливо (лузга) всего – 20 863,00 тыс. руб. при
производстве тепловой энергии приняты в размере 19 682,08 тыс. руб., при
производстве электрической энергии в размере – 1 180,92 тыс. руб.
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
1 180,92 тыс.руб.
19 682,10тыс.руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
1 180,92 тыс.руб.
19 682,08 тыс.руб.
корректировка
(-) 0,00 тыс.руб.
(-) 0,00 тыс.руб
РЭК – департамент принимает расход топлива с учетом увеличения
(уменьшения) полезного отпуска электрической и тепловой энергии и
соответственно увеличение расхода топлива на производство каждого вида
энергии.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Вода на технологические нужды» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
0,00 тыс. руб.
2 740,70 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
17,68 тыс. руб.
564,93 тыс.
руб.
корректировка
(+) 17,68 тыс. руб.
(-) 2175,77 тыс.
руб.
РЭК - департаментом стоимость воды определена в соответствии с
Постановлением Администрации муниципального образования город
Краснодар № 1273 от 04.03.2014 г. тариф на холодную воду 01.07.2014г. –
7,61 руб./м3, а также на основании прогнозных индексов роста цен,
разработанными Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов
изменения тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и
в соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ
и основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2014 год.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Водоотведение» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
0,00 тыс. руб.
574,40 тыс. руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
29,68 тыс. руб.
442,81 тыс. руб.
корректировка
(+) 29,68 тыс. руб.
(-) 131,59 тыс. руб.
Тариф на водоотведение
утвержден
Администрацией города
Краснодара от 18.12.2014. № 9576 для ООО «Краснодар Водоканал», а также
на основании прогнозных индексов роста цен, разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
217
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Энергия на нужды установок (покупная)» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
597,53 тыс.руб. 18 539,20 тыс.руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
0,00 тыс.руб.
7375,64 тыс.руб.
корректировка
(-) 597,53 тыс.руб. (-) 11 163,56 тыс.руб.
- «Энергия на нужды установок (собственная)» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
0,00 тыс.руб.
0,00 тыс.руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
0,00 тыс.руб.
2929,32 тыс.руб.
корректировка
(-) 0,00 тыс.руб. (+) 2 929,32 тыс.руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены с
учетом планируемой (принятой РЭК – департаментом к расчету) на 2015 год
цеховой себестоимости электроэнергии за 1 кВт*ч.
- «Основная и дополнительная заработная плата производственных
рабочих»:
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
3744,85 тыс. руб.
9 259,10 тыс. руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
484,55 тыс. руб.
9147,79 тыс. руб.
корректировка
(-) 3 260,30 тыс. руб.
(-) 111,31 тыс.
руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7 %.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Отчисления на социальные нужды» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
1 145,93 тыс. руб.
2 833,30тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
148,27тыс. руб.
2 799,22тыс.
руб.
корректировка
(-) 997,66 тыс. руб.
(-) 34,08 тыс. руб.
В расчете используются тарифы страховых взносов в размере 30
процентов от начисленной оплаты труда, установленные Федеральным
218
законом РФ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (в
действующей редакции). Учтены отчисления в Фонд социального
страхования предприятием в соответствии с классом профессионального
риска и страховому тарифу на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
размере 0,40 процент от начисленной оплаты труда.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Затраты на ремонт и обслуживание оборудования» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
4022,47 тыс. руб.
7589,40 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
455,28 тыс. руб.
8595,20тыс.
руб.
корректировка
(-) 3567,19 тыс. руб. (-) 1 005,80 тыс.
руб.
В соответствии с требования п.24, п.29 постановления Правительства от
29.12.2011 года № 1178, п.28, п.31 постановления Правительства от
22.10.2012 год № 1075, а именно, заявленные средства по данной статье
должны быть определены на основании цен, определяемых:
- по регулируемым государством ценам;
- ценам, определенным на основании договоров, заключаемых в
соответствии с правилами закупок (конкурсов, торгов);
- рыночным ценам, сложившимся на организованных торговых
площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории
Российской Федерации;
рыночным
ценам,
предоставляемые
организациями,
осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и
внедрение специализированных программных средств для исследования
рыночных
цен,
подготовку
периодических
информационных
и
аналитических отчетов о рыночных ценах;
- биржевых котировок, прайс – листов.
При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов
определяются с использованием официальной статистической информации.
Основными документами по планированию ремонтов оборудования
ТЭС подрядным способом являются:
- годовой план – график ремонта оборудования;
- ведомости дефектов на ремонт основного оборудования;
-сетевые (линейные) графики на проведение ремонта оборудования.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
219
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7 %.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Амортизационные отчисления» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
483,67 тыс. руб.
14 959,00 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
393,84 тыс. руб.
7 435,26 тыс.
(-) 89,83 тыс. руб.
(-) 7 523,74 тыс.
руб.
корректировка
руб.
РЭК – департаментом величина амортизационных отчислений принята
в соответствии с главой 25 Части второй Налогового Кодекса РФ,
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
другими нормативными правовыми актами.
Средства, предусмотренные в тарифах по данной статье затрат, имеют
целевое направление и должны быть направлены на вложения капитального
характера в основные средства предприятия.
«Материалы для химводоподготовки»Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
0,00 тыс.руб.
358,80 тыс.руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
0,00 тыс.руб.
358,80 тыс.руб.
корректировка
(+) 0,00 тыс.руб.
(+) 0,00 тыс.руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Цеховые расходы»:
Теплоэнергия
Электроэнергия
220
заявлено предприятием
1221,42 тыс. руб.
4 042,00 тыс.
принято РЭК-ДЦТ КК
182,57 тыс. руб.
3 446,76тыс.
корректировка
(-)1038,85 тыс. руб.
руб.
руб.
(-) 595,24 тыс.
руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7%.
РЭК – департамент принимает затраты на оплату труда ИТР и
соответственно отчисления на социальные нужды рабочих, а также затраты
на охрану труда работников, инструмент, инвентарь и хозяйственные
принадлежности по производству тепловой и электрической энергии.
- «Общехозяйственные расходы» Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
20,34 тыс. руб.
2 781,50 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
90,59 тыс. руб.
1 710,25 тыс.
руб.
корректировка
(+) 70,25 тыс. руб.
(-) 1 071,25 тыс.
руб.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год не подтверждены.
В
соответствии
с
Учетной
политикой
предприятия
общехозяйственные расходы распределяются по видам деятельности
пропорционально выручке от реализации.
РЭК – департаментом плановые затраты на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год в размере 6,7%.
Общая корректировка затрат составляет (-) 56 571,63 тыс. руб.
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
18 193,93 тыс. руб.
179 639,50тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
6 695,26тыс. руб.
134 566,54 тыс.
руб.
корректировка
(-) 11 498,67 тыс. руб. (-) 45072,96 тыс.
руб.
221
«Прибыль от товарной продукции» - корректировка (+) 2141,68 тыс.
руб.
Предприятием заявлено необходимой расчетной прибыли 0,00 тыс.
руб., РЭК-ДЦТ КК величина прибыли предприятия принята в размере тыс.
руб.
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
-360,85 тыс. руб.
2618,50тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
42,14 тыс. руб.
795,53тыс.
руб.
корректировка
(-) 318,71 тыс. руб.
(-) 1 822,97 тыс.
руб.
Корректировка необходимой валовой выручки, отнесенной на
производство электрической и тепловой энергии (-) 61 394,61 тыс. руб.
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
18 193,94 тыс. руб.
182 258,00 тыс.
руб.
принято РЭК-ДЦТ КК
6 695,26 тыс. руб.
135 362,07 тыс.
руб.
корректировка
(-) 14 498,68 тыс. руб. (-) 46 895,93 тыс.
руб.
Отчетные бухгалтерские формы (бухгалтерский баланс, форма №2
«Отчет о прибылях и убытках») представлены ОАО «МЖК «Краснодарский»
за 2013 год без разделения по видам деятельности, что не позволяет дать
оценку финансового состояния организации в части регулируемых видов
деятельности по общепринятым показателям.
Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой
валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования по
итогам
финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО
«МЖК
«Краснодарский» за 2013 год, региональной энергетической комиссией –
департаментом цен и тарифов Краснодарского края отражены в приложениях
№ 1,2.
Раздел III Заключение.
3.
ОАО «МЖК «Краснодарский» для производства электрической и тепловой
энергии на 2015 год необходимой валовой выручки:
Электроэнергия
Теплоэнергия
заявлено предприятием
18 193,94 тыс. руб.
182 258,00 тыс.
руб.
222
принято РЭК-ДЦТ КК
6 695,26 тыс. руб.
135 362,07 тыс.
руб.
корректировка
(-) 14 498,68 тыс. руб. (-) 46 895,93 тыс.
руб..
2. Экономически обоснованный тариф на вырабатываемую ТЭЦ ОАО
«МЖК «Краснодарский» тепловую энергию на 2015 год составят (без НДС)
– 676,08 руб./Гкал.;
- с 01 января по 30 июня 2015 года- 804,49 руб./Гкал ;
- с 01 июля по 31 декабря 2015 года- 865,17 руб./Гкал.
3. В соответствии Правил государственного регулирования и
применения тарифов на электрическую и тепловую энергию, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», на основании прогнозных
индексов роста цен, разработанными Минэкономразвития России, с учетом
предельных индексов изменения тарифов, предложенных ФСТ России для
Краснодарского края и в соответствии со Сценарными условиями
функционирования экономики РФ и основными параметрами прогноза
социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4. При расчете тарифа на тепловую энергию, производимую ОАО
«МЖК» Краснодарский»
в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии
на 2015 год за основу был принят расчет тарифа тепловой энергии ОАО
«МЖК» Краснодарский», утвержденный приказом РЭК - департамента от
30.01.2014 г. № 4/2014-э.
5. В соответствии со ст.40 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35ФЗ «Об электроэнергетике» и Информационным письмом ФСТ РФ от
29.12.2010 г. № ЕП-10620/12, цены (тарифы) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую с 1 января 2011 года потребителям электрической
энергии на розничных рынках, являются свободными, складываются под
воздействием спроса и предложения и не подлежат государственному
регулированию, за исключением цены (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям
потребителей.
РЭК – департамент устанавливает тарифы на электрическую энергию
для населения Краснодарского края и Республики Адыгея в рамках
предельных уровней, утверждаемых ФСТ РФ.
Таким образом, ОАО «МЖК» Краснодарский» должно отпускать
электрическую энергию населению в соответствии с приказом РЭК –
департамента.
Раздел IY. Предложение:
1. В соответствии с приказом ФСТ России от 11 октября 2014 г. N 227э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими
223
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2015 год» уровни тарифов на тепловую энергию на 2015 год,
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем
по субъектам Российской Федерации, устанавливаются со следующей
календарной разбивкой:
- с 01 января по 30 июня 2015 года на уровне утвержденного тарифа по
состоянию на 31 декабря 2013 года, и максимальной величины роста тарифов
по Краснодарскому краю в размере 100%;
- с 01 июля по 31 декабря 2015 года на уровне утвержденного тарифа
по состоянию на 30 июня 2014 года, и максимальной величины роста
тарифов по Краснодарскому краю в размере 108,5%
2. Среднегодовой тариф на вырабатываемую ТЭЦ ОАО ОАО «МЖК»
Краснодарский» тепловую энергию 828,76 руб./Гкал, среднегодовой рост
относительно утвержденного тарифа на 2014 год составляет 103,02%, что не
превышает предельный максимальный рост тарифов на тепловую энергию,
принятому на 2015 год по Краснодарскому краю.
Таким образом, на основании вышеизложенного, РЭК – департамент
предлагает утвердить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ТЭС
ОАО «МЖК» Краснодарский» на уровне предельных максимальных тарифов
на тепловую энергию по Краснодарскому краю с календарной разбивкой, в
соответствии с приказом ФСТ России от 11 октября 2014 г. N 227-э/3.
3. Утвердить тариф на тепловую энергию ОАО «МЖК»
Краснодарский» на 2015 год (без НДС) в размере:
с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.:
- на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов
804,49
руб./Гкал;
с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.:
- на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов
865,17
руб./Гкал;
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
Секретарь
Председатель:
И.А. Ярмизин
С.Н. Милованов
224
Члены правления:
А.А. Исмелов
И.В. Бедрин
В.М. Котельникова
С.В. Дорохин
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа