close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПЛАН
реализации приоритетных направлений деятельности за Ш квартал 2014 года
Департамента гражданской защиты на 2014 год в Главном управлении МЧС России по Тамбовской области
№
п/п
Наименование мероприятия
Сроки
выполнения
Ожидаемый количественный (качественный) результат
I Повышение эффективности системы оперативного управления и взаимодействия в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в том числе при реагировании на чрезвычайные ситуации федерального и межрегионального характера
1
1.1
1.1.1
Формирование единой вертикали устойчивого управления РСЧС от
федерального уровня до муниципальных образований
Оптимизация организационно-штатной структуры ЦУКС всех уровней с
целью увеличения состава ОДС за счет снятия несвойственных функций
III кв. 2014 года
Включение в штаты ЦУКС территориальных органов МЧС России ППУ
территориальных органов МЧС России
Включение в штаты ЦУКС территориальных органов МЧС России
ППУ территориальных органов МЧС России;
Возложение функций оперативной группы на дежурную смену
службы пожаротушения
SППУ=
1.2
1.2.1
Возложение функций оперативной группы ЦУКС территориальных органов
МЧС России на дежурную смену службы пожаротушения
Приведение ЕДДС в соответствие требованиям Положения, утвержденного
решением Правительственной КЧС и ОПБ от 21.10.2011 № 5 (далееПоложение)
Увеличение количества ЕДДС МО, приведенных в соответствие
требованиям Положения
SОГ=
2.1
Создание и поддержание в готовности к оперативному реагированию
резерва материальных ресурсов МЧС России
Повышение укомплектованности материальными ресурсами резерва МЧС
России за счёт внесения изменений довольствующими и заказывающими
подразделениями центрального аппарата МЧС России в План
переоснащения подразделений МЧС России современными техническими
средствами и техникой на 2014 – 2015 годы
1
1
Sвсего
N
х100=100
%
х100
SОГ – процент ОГ, возложенных на ДССП;
Sвсего – кол-во ОГ, функции которых возложены на ДССП;
N – всего ДССП
SОГ=
0
1
Sеддс=
Sтп
N
х100= 0%
IV кв. 2014 года
х100
Sеддс – процент ЕДДС, соответствующих требованиям Положения,
Sтп – кол-во ЕДДС, приведенных в соответствие требованиям
Положения
N – общее количество ЕДДС
Sеддс=
2
х100
SППУ – процент включения ППУ в штаты ТО;
Sвсего – кол-во ППУ, включенных в штаты ТО;
N – всего ТО
SППУ=
1.1.2
Sвсего
N
IV кв. 2014 года
27
27
х100=100%
Повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации и
оказание помощи населению за счет ресурсов резерва МЧС России
2
№
п/п
2.1.1
Наименование мероприятия
Сроки
выполнения
Повышение укомплектованности резерва МЧС России
Ожидаемый количественный (качественный) результат
R %=
F
P
х100
R% - процент накопления материальных ресурсов в резерве МЧС
России;
F – фактическое накопление материальных ресурсов в резерве МЧС
России;
Р – плановые показатели
R %=
3
3.1
3.1.1
4
4.1
4.1.1
Методическое руководство созданием, хранением, использованием и
восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Совершенствование нормативной базы в субъектах Российской Федерации
по созданию и использованию резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, их номенклатуры,
увеличение фактического накопления резервов
IV кв. 2014 года
Приближение фактических показателей накопления материальных ресурсов
в резервах субъектов Российской Федерации к плановым показателям
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и оперативное
информирование граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе
террористических акций
Контроль хода развития и модернизации комплексной системы экстренного
оповещения населения
Увеличение количества зон экстренного оповещения, сопряженных с
системами мониторинга
19,24
20,961
х100=92%
Совершенствование работы по созданию и использованию
материальных ресурсов органов исполнительной власти субъектов РФ
R% =
F
P
х100
R% - процент накопления материальных ресурсов в резервах субъектов
Р Ф;
F – объем фактического накопления материальных ресурсов в резервах
субъектов Р Ф;
Р – плановые показатели
R% =
20,961
20,961
F ЗМ =
N1
N2
х100= 100%
IV кв. 2014 года
х100 %
FЗМ (%) – процент зон КСЭОН, сопряженных с системами
мониторинга от общего количества созданных зон КСЭОН;
N1 – кол-во зон КСЭОН, сопряженных с системами мониторинга;
N 2 – общее кол-во созданных зон КСЭОН
3
№
п/п
4.2
Сроки
выполнения
Наименование мероприятия
Контроль создания локальных систем оповещения населения в районах
потенциально опасных объектов
Ожидаемый количественный (качественный) результат
F ЗМ =
29
66
NЛСО =
M1
M2
IV кв. 2014 года
охваченного
гарантированным
4.2.1 Увеличение количества населения,
информированием и оповещением при угрозе чрезвычайной ситуации или ее
возникновении
Методическое руководство и контроль подготовки руководящего состава и
должностных лиц, работающего населения и обучающихся в учебных
заведениях по вопросам гражданской обороны
4.3.1 Количество руководителей и специалистов, обученных порядку принятия
решений на задействование КСЭОН
х100
NЛСО- - готовность ЛСО ПОО;
M1 – кол-во созданных ЛСО;
M2 – кол-во ЛСО, которые должны быть созданы в районах
размещения ПОО.
15
15
NЛСО =
4.3
х100 %=44%
х100= 100%
IV кв. 2014 года
Р подг 
К
рук
 К сп
К план
 100 %
Рподг.- процент подготовленных руководителей и специалистов, чел;
Крук. - количество подготовленных руководителей, чел;
Ксп. – количество подготовленных специалистов, чел;
Кплан. – планируемое к подготовке количество руководителей и
специалистов, чел
Р подг 
4.3.2 Количество населения,
экстренного оповещения
обученного
порядку
действий
по
сигналам
Р подг 
78  76
 100 %  100 %
154
К об . нас
К нас
 100 %
Рподг. – процент численности обученного населения от общего
количества населения, проживающего в зонах экстренного
оповещения, тыс. чел.,
Коб.нас.. – численность обученного населения, тыс.чел.,
4
№
п/п
Наименование мероприятия
Сроки
выполнения
Ожидаемый количественный (качественный) результат
Кнас – численность населения, проживающего в зонах экстренного
оповещения, тыс.чел.
Р подг 
Контроль создания региональных подсистем и развертывание терминальных
комплексов ОКСИОН за счет средств субъектов Российской Федерации
4.4.1 Увеличение числа действующих терминальных комплексов ОКСИОН
4.4
179240
 100 %  100 %
179240
IV кв. 2014 года
NРО =
Nвыдел
Nобщ
х10
NРО
-показатель финансирования мероприятий по созданию
(развитию) ОКСИОН;
Nвыдел – суммарный объем финансовых средств (млн. рублей),
выделенных (израсходованных) на развитие ОКСИОН (МКИОН,
ПУОН, ПИОН, ИЦ) из бюджета субъекта РФ ;
Nобщ. – объем бюджета субъекта РФ (млн. рублей)
NРО =
0
33488,13
х100= 0
II Совершенствование законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на
актуализацию задач гражданской обороны, создание системы требований и развитие сил гражданской
обороны с учетом современных социально-экономических условий
1
1.1
1.1.1
Обеспечение готовности сил гражданской обороны
Приведение НПА субъектов РФ в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 г. № 404-ФЗ (далее-федеральный закон)
Процент НПА субъектов РФ, приведённых в соответствие с федеральным
законом
01.05.2014
Оптимизация состава сил гражданской обороны субъектов РФ и
повышение эффективности их деятельности.
 N
Р А   И
 N ТИ

  100 %


NИ – количество НПА субъектов РФ, в которые внесены изменения, ед.;
NТИ – количество НПА, в которые необходимо внести изменения, ед.
1
ÐÀ     100 %  50 %
2
1.2
1.2.1
Уточнение перечней организаций, создающих НАСФ
Процент уточнённых перечней организаций, создающих НАСФ %
01.05.2014
Формирование перечней организаций, к которым предъявляются
требования по созданию НАСФ
 NУ
Р П  
 N ТУ

  100 %


NУ – количество уточнённых перечней организаций, ед.;
NТУ – количество перечней организаций, требующих уточнения, ед.
1
Р П     100 % = 100%
1
5
№
п/п
1.3
1.3.1
Наименование мероприятия
Создание НАСФ
Процент созданных НАСФ %
Сроки
выполнения
Ожидаемый количественный (качественный) результат
IV кв. 2014 года
N
Р НАСФ   Созд
N
 Треб

  100 %


NСозд – количество созданных НАСФ, ед.;
Nтреб – требуемое количество НАСФ, ед.
 40 
Р НАСФ  
  100 % = 100%
 40 
1.4
1.4.1
Разработка перечней организаций, создающих НФГО
Процент разработанных перечней организаций, создающих НФГО %
01.05.2014
-
Формирование перечней организаций, к которым предъявляются
требования по созданию НФГО
 NР
Р П  
 N ПР

  100 %


NР – количество разработанных перечней организаций, ед.;
NПР – количество перечней организаций, подлежащих разработке, ед.
1
ÐÏ     100 % = 100%
1
1.5
1.5.1
Создание НФГО
Процент созданных НФГО %
IV кв. 2014 года
-
N
Р НФГО   Созд
N
 Треб

  100 %


NСозд – количество созданных НФГО, ед.;
NП – требуемое количество НФГО, ед.
ÐÍÔÃÎ
2
2.1
Организация работы по предоставлению населению ЗС ГО на
территории субъектов РФ
Организация и проведение инвентаризации фонда ЗС ГО
30.10.2014
2.1.1
Процент обследованных ЗС ГО, подлежащих инвентаризации в соответствии
с планами
 10 

  100 % = 15%
 66 
Завершение инвентаризации ЗСГО (оценка состояния инженерной
защиты населения, определение перечней ЗС ГО подлежащих
передаче из федеральной собственности в собственность субъектов
РФ и муниципальную собственность для обеспечения их
полномочий в области ГО)
N
Р Обсл   Обсл
 N ПО

  100 %


NОбсл – количество обследованных ЗСГО, ед.
NПО – количество подлежащих обследованию ЗСГО, ед.
Робсл =
2.2
Повышение готовности ЗС ГО
IV кв. 2014 года
688
688
х100 % =100%
Повышение эффективности инженерной защиты населения на
6
№
п/п
Наименование мероприятия
Сроки
выполнения
Ожидаемый количественный (качественный) результат
территории субъектов РФ в военное время, а так же в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера
2.2.1
Процент переведённых ЗС ГО из «неготовых» в «ограниченно готовые»
N
 N НГкг
Р НГ   НГнг
N НГнг


  100 %


NНГнг - количество «неготовых» ЗСГО на начало года, ед.;
NНГкг - количество «неготовых» ЗСГО на конец года, ед.
71-65
71
Рнг =
2.2.2
Процент переведённых ЗС ГО из «ограниченно готовых» в «готовые»
N
 N ÎÃêã
ÐÃ   ÎÃíã
N ÎÃíã

х100 % = 8,4%

  100 %


NЗСОГнг - количество «ограничено готовых» ЗСГО на начало года, ед.;
NЗСОГкг - количество «ограничено готовых» ЗСГО на конец года, ед.
183-167
183
Рг =
х100 % = 8,7%
III. Развитие РСЧС, как государственной антикризисной резервной системы. Комплексное решение вопросов предупреждения чрезвычайных ситуаций в соответствии с
новыми подходами, исходя из опыта ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций
1
Совершенствование методов прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
в том числе международного сотрудничества, в рамках реализации
поручения Президента Российской Федерации от 14.01.2013 № Пр-45
1.1
Совершенствование методов космического мониторинга и прогнозирования
IV кв. 2014 года
Повышение оперативности получения космической информации
ЧС (обеспечение доступа к данным дистанционного зондирования Земли с
Увеличение суточного покрытия территории Российской Федерации
отечественных космических аппаратов нового поколения на приемные
космическими аппаратами
станции МЧС России (в городах Москва, Красноярск и Владивосток)
Оснащение
программно-аппаратными
комплексами
Центра
«Антистихия» и
региональных подразделений мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций
1.1.1 Повышение
S
оперативности
получения
космической
информации.
N П  П  100
Увеличение суточного покрытия территории Российской Федерации
SТ
космическими аппаратами до 30%
NП (%) –суточное покрытие территории РФ космическими аппаратами;
SП
–
площадь
суточного
SТ – площадь территории РФ
NП (%) =
NÏ 
1.1.2
Оснащение программно-аппаратными комплексами Центра «Антистихия» и
региональных
подразделений
мониторинга
и
прогнозирования
чрезвычайных ситуаций. Увеличение показателя оснащенности РЦМП
программно-аппаратными комплексами (ПАК) до 90-95%
34500
 100
территории
РФ;
= 100%
34500
N ОСН 
N ЦМП
Осн
 100
N ЦМП
NОСН (%) –показатель оснащенности ПАК;
NЦМП
–
количество
ЦМП,
Осн
NЦМП – количество РЦМП на территории РФ
N ÎÑÍ
покрытия

0
1
 100
= 0%
где
установлены
ПАК;
7
№
п/п
1.2
1.2.1
Наименование мероприятия
Повышение достоверности прогнозов, увеличение охвата и оперативности
передачи выданных прогнозов
Увеличение показателя оправдываемости прогнозов до 84%
Сроки
выполнения
IV кв. 2014 года
Ожидаемый количественный (качественный) результат
Увеличение показателя оправдываемости прогнозов, выданных
региональными центрами мониторинга и прогнозирования
PП 
N ПрЧС
 100
N ЧС
РП (%) – показатель оправдываемости подготавливаемых прогнозов
ЧС;
NПрЧС – количество ЧС, по которым был подготовлен своевременный
прогноз;
NЧС – количество ЧС
N
2
2.1
2.1.1
Совершенствование мероприятий в области обеспечения безопасности
населения Российской Федерации и защищенности критически важных
и потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного
характера в рамках реализации поручения Президента Российской
Федерации от 15.11.2011 № Пр-3400
Завершение паспортизации ПОО и разработки планов повышения
защищенности КВО
Увеличение показателя разработки планов повышения защищенности КВО
(ППЗ КВО) организаций до 95%
IV кв. 2014 года
Ï

1
 100  100 %
1
Увеличение показателя разработки планов повышения защищенности
КВО (ППЗ КВО) организаций, муниципальных образований,
субъектов РФ Увеличение показателя разработки паспортов
безопасности организаций, муниципальных образований, субъектов
РФ
Паспорта безопасности ПОО и планы повышения защищенности КВО
разработаны , согласованы и утверждены установленным порядком
PО 
N ПО
 100
N КВО
РO (%)- разработки планов повышения защищенности КВО (ППЗ КВО)
организаций;
NПО – кол-во разработанных ППЗ КВО;
NКВО – количество КВО
РO =29/29 х100% =100%
2.1.2
Увеличение показателя разработки планов повышения защищенности КВО
(ППЗ КВО) муниципальных образований до 90%
PМО 
NП
 100
N МО
PМО (%)- разработки ППЗ КВО муниципальных образований;
NП – количество разработанных ППЗ КВО муниципальных
образований;
NМО – количество муниципальных образований которым необходимо
разработать планы ППЗ КВО
PМО =12/12 х 100% = 100%
2.1.3
Увеличение показателя разработки планов повышения защищенности КВО
(ППЗ КВО) субъектов Российской Федерации до 100%
PСРФ 
N ПO  N П
N КВО  N МО
 N СРФ  100
8
№
п/п
Наименование мероприятия
Сроки
выполнения
Ожидаемый количественный (качественный) результат
РСРФ (%)- разработки планов ППЗ КВО субъектов РФ;
NПО – кол-во разработанных ППЗ КВО организаций;
NКВО – количество КВО;
NП – количество разработанных ППЗ КВО муниципальных
образований;
NМО – количество муниципальных образований которым необходимо
разработать планы ППЗ КВО;
NСРФ –ППЗ КВО субъекта РФ
РСРФ = 29+12/29+12 х 1Х100%=100%
2.1.4
Увеличение показателя разработки паспортов безопасности организаций до
100%
PО 
N ПО
 100
N ПОО
РO (%)- разработки паспортов безопасности (ПБ) объектов экономики;
NПО – количество разработанных ПБ объектов экономики;
NКВО – количество ПОО
РO = 68/68 х 100%=100%
2.1.5
Увеличение показателя разработки паспортов безопасности муниципальных
образований до 100%
PМО 
NП
 100
N МО
PМО(%) - разработки ПБ муниципальных образований;
NП – количество разработанных ПБ муниципальных образований;
NМО – количество муниципальных образований которым необходимо
разработать планы ПБ
PМО =30/30 х 100%=100%
2.1.6
Увеличение показателя разработки паспортов безопасности субъектов
Российской до 100%
PСРФ 
N ПO  N П
N ПОО  N МО
 N СРФ  100
РСРФ (%)- разработки ПБ субъектов РФ;
NПО
–
количество
разработанных
ПБ
организаций;
NПОО кол-во ПОО;
NП – количество разработанных ПБ муниципальных образований;
NМО – количество муниципальных образований которым необходимо
разработать ПБ;
NСРФ – ПБ субъекта РФ
РСРФ = 68+30/68+30 х 1Х100%=100%
2.2
2.2.1
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС),
снижение бесхозяйных ГТС
Снижение показателя количества бесхозяйных ГТС
IV кв. 2014 года
Снижение показателя количества бесхозяйных ГТС
PГТС 
NБ
 100
N ГТС
РГТС(%) – показатель количества бесхозяйных ГТС;
NБ – количество ГТС, у которых определены балансодержатели;
NГТС – общее количество ГТС
РГТС(%)=729/880х100=82%
2.3
Контроль за реализацией региональных целевых программ снижения рисков
и смягчения последствий ЧС
IV кв. 2014 года
Принятие во всех субъектах РФ региональных целевых программ
снижения рисков и смягчения последствий ЧС
9
№
п/п
2.3.1
Наименование мероприятия
Сроки
выполнения
Финансирование мероприятий по предупреждению ЧС
Ожидаемый количественный (качественный) результат
PРЦП 
V РЦП
 100
V СРФ
РРЦП (%) – показатель
предупреждению ЧС;
финансирования
мероприятий
по
V РЦП
– общий объем выделенного финансирования мероприятий по
предупреждению ЧС на текущий год;
VСФР– объем бюджета субъекта РФ на текущий год
РРЦП = 280880,6/33488138,1х 100%= 0,83%
2.3.2
Принятие во всех субъектах РФ региональных целевых программ снижения
рисков и смягчения последствий ЧС
Pф 
V ПЧС
 100
V РЦП
Рф (%) – показатель эффективности реализации финансовых средств на
мероприятия по предупреждению ЧС в рамках региональных
программ;
VПЧС – объем реализованных финансовых средств на мероприятия по
предупреждению ЧС в текущем году;
VРЦП – объем выделенного финансирования мероприятий по
предупреждению ЧС в рамках региональных целевых программ на
текущий год
Рф = 198787,2/280880,6х 100%= 71%
3
3.1
3.1.1
Выполнение мероприятий по предупреждению ЧС химического,
радиационного и биологического характера
Повышение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля
гражданской обороны (далее – СНЛК ГО) субъектов РФ к выполнению
задач по предназначению
Повышение уровня готовности учреждений СНЛК ГО субъектов РФ к
выполнению задач по предназначению
IV кв. 2014 года
Повышение уровня готовности и увеличение количества учреждений
СНЛК ГО субъектов РФ готовых к выполнению задач по
предназначению
К гот. учреждений снлк
N гот. учреждений
100 %
Nобщ. кол. учреждений
Кгот. учреждений снлк – показатель готовности учреждений СНЛК ГО к
выполнению задач по предназначению;
N гот. учреждений – количество учреждений СНЛК ГО, готовых к
выполнению задач по предназначению;
N общ. кол. учреждений – общее количество учреждений СНЛК ГО
Кгот. учреждений снлк= 99:99х100=100%
3.1.2
Увеличение количества учреждений, входящих в сети наблюдения и
лабораторного контроля гражданской обороны субъектов РФ СНЛК ГО
новых учреждений
К вкл. в снлк. нов. уч.
N нов. уч. снлк
N общ. кол. уч. снлк
100 %
Квкл.в снлк нов. учр. – показатель включения в СНЛК ГО новых учреждений;
Nнов. учр. снлк – количество новых (включенных) учреждений СНЛК ГО;
N общ. кол.
уч. снлк
– общее количество учреждений СНЛК ГО.
10
№
п/п
3.2
3.2.1
Наименование мероприятия
Развитие территориальных автоматизированных систем контроля
радиационной обстановки (АСКРО) на территориях субъектов РФ
Увеличение количества работоспособных датчиков территориальных
АСКРО
Сроки
выполнения
IV кв. 2014 года
Ожидаемый количественный (качественный) результат
Квкл.в снлк нов. учр= 0:99х100=0%
Повышение готовности функционирования территориальных АСКРО
К датчик. АСКРО 
N кол . работающих
100 %
N кол. . установл.
К датчик АСКРО – показатель работоспособности АСКРО;
N кол. работающих – количество работающих датчиков;
N кол.установл. – количество установленных датчиков
К датчик АСКРО = 0/0 х 100 = 0 %
3.3
3.3.1
Развитие территориальных систем химической безопасности субъектов РФ
Увеличение количества химически опасных объектов на территории
субъектов РФ, оборудованных АСКАВ
IV кв. 2014 года
Повышение готовности функционирования автоматизированных
систем контроля аварийных выбросов (АСКАВ) на химически
опасных объектах на территории субъектов РФ
N созд . АСКАВ
К созд. АСКАВ N кол. треб.АСКАВ 100 %
Ксозд. АСКАВ – показатель оснащенности химически опасных объектов
АСКАВ;
N созд. АСКАВ - количество созданных АСКАВ;
N кол. треб. АСКАВ - количество требуемых АСКАВ
К созд. АСКАВ – 7/12 х100 = 58,3%
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа