close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2013 № 1218
городской округ Кохма
Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным долгом городского округа Кохма»
(в редакции постановления адм. г.о. Кохма от 23.12.2014 № 1340)
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации,
Уставом городского округа Кохма (в действующей редакции), в целях
поддержания устойчивости бюджета городского округа Кохма
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным
долгом городского округа Кохма» (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте
городского округа Кохма в сети Интернет.
Глава администрации
городского округа Кохма
А.В. Мельников
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Кохма
от 22.10.2013 № 1218
Администратор программы:
Управление финансов администрации
городского округа Кохма
Срок реализации программы:
2014-2016 годы
Муниципальная программа
«Управление муниципальным долгом городского округа
Кохма»
(в редакции постановления адм. г.о. Кохма от 23.12.2014 № 1340)
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
программы
Срок реализации
программы
Администратор
программы
Исполнители
программы
Перечень
подпрограмм
«Управление муниципальным долгом городского
округа Кохма»
2014 – 2016 годы
Цель (цели)
программы
Поддержание устойчивости бюджета городского округа
Кохма при эффективном управлении муниципальным
долгом
Общий объем бюджетных ассигнований (бюджет
городского округа):
2014 год – 2378 тыс. руб.;
2015 год – 3300 тыс. руб.;
2016 год – 3460 тыс. руб.
Плановый объем
финансирования
программы
Управление финансов администрации городского
округа Кохма
Управление финансов администрации городского
округа Кохма
Специальная подпрограмма:
«Управление муниципальным долгом городского
округа Кохма»
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации программы
В последние годы устойчивость бюджета несколько снизилась в связи с
кризисными процессами и
с увеличением "длящихся" социальных
обязательств . С 2012 года начался процесс привлечения заемных средств.
Были заключены 2 соглашения с Департаментом финансов Ивановской
области о предоставлении бюджетного кредита на покрытие временного
кассового разрыва на общую сумму 26300 тыс. руб.
реструктуризирован
Долг был
и срок оплаты перенесен на 2013 год. Размер
муниципального долга на 1 января 2013 года составил 23 920,3 тыс. руб.
Значительно увеличились (с 60,69 тыс. руб. в 2012 году до 906,16 тыс.
руб . в 2013 году ) расходы на обслуживание долга в связи с переходом на
финансирование дефицита за счет привлечения кредитов от кредитных
организаций.
Таблица 1. Основные показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере
муниципального долга
N
Наименование показателя
п/п
1
2
Уровень дефицита бюджета
Объем привлеченных средств
3
Объем погашенных обязательств
4
Расходы на обслуживание
муниципального долга
5
Отношение суммы платежей на
погашение и обслуживание долга к
собственным доходам бюджета
Ед. изм.
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
%
тыс.
руб.
тыс.
руб.
-
17,93
-
23,53
26300
23,7
20000
-
2379,9
23920,3
60,69
840,64
1,17
10,67
тыс.
руб.
%
В среднесрочной перспективе основными проблемами, стоящими
перед органами местного самоуправления городского округа Кохма в сфере
управления муниципальным долгом, являются:
- обеспечение сбалансированности бюджета;
- увеличение объема внутреннего долга;
- низкая доступность бюджетных кредитов;
- рост расходов на обслуживание долга.
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации программы
Цель программы – поддержание устойчивости бюджета городского
округа Кохма при эффективном управлении муниципальным долгом.
Реализация программы позволит добиться следующих результатов:
- снизить риски, связанные с неисполнением бюджетных обязательств
городским округом Кохма, за счет создания долгосрочного источника
финансирования дефицита бюджета, обеспечить поддержание устойчивости
городского бюджета;
-обеспечить сохранение общего объема муниципального долга
городского округа Кохма в пределах, не превышающих 45,9% от суммы
налоговых и неналоговых доходов;
- удержать соотношение годовой суммы платежей на погашение и
обслуживание долга к собственным доходам на уровне не выше 14,7%.
Таблица 2. Целевые индикаторы (показатели) реализации программы
N
Наименование целевого
п/п индикатора (показателя)
1
2
3
Ед.
изм.
2012
год
(факт)
2013
год
(факт)
Отношение объема
муниципального долга
городского округа Кохма к
сумме налоговых и
неналоговых доходов (макс. 50
%)
Доля расходов на
обслуживание долга в общем
объеме расходов бюджета ( за
исключением субвенций)(макс.
15 %)
%
29,4
23,91
%
0,03
0,27
Отношение годовой суммы
платежей на погашение и
обслуживание долга к
собственным доходам бюджета
%
1,17
10,67
2014
2015
год
Год
(оценка)
2016
год
24,55
42,7
45,9
0,72
1,4
1,5
9,15
13,4
14,7
Муниципальная программа реализуется посредством специальной
подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа
Кохма» (прилагается).
4. Бюджетные ассигнования
Таблица 3. Бюджетные ассигнования на реализацию программы
(тыс. руб.)
N
п/п
1
1.1
Наименование подпрограммы /
Источник финансирования
2014
год
2015
год
2016
год
Программа, всего:
бюджетные ассигнования:
- бюджет городского округа
2378
3300
3460
2378
2378
3300
3300
3460
3460
Специальная подпрограмма
Подпрограмма « Управление
муниципальным долгом городского округа
Кохма»
2378
3300
3460
- бюджет городского округа
2378
3300
3460
Приложение
к
муниципальной
программе
«Управление муниципальным долгом
городского округа Кохма»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа
Кохма»
1. Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Срок реализации
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы
Специальная
Управление муниципальным долгом городского
округа Кохма
2014-2016 годы
Управление финансов администрации городского
округа Кохма
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1.Реализация
подпрограммы
позволит
сохранить
муниципального долга на уровне, не превышающем 21,6 % от
налоговых и неналоговых доходов.
объем
объема
2.Создание
долгосрочного источника финансирования дефицита
бюджета, поддержание устойчивости городского бюджета.
Таблица 1. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы
N
Наименование целевого
п/п индикатора (показателя)
Ед.
изм.
2012
год
(факт)
2013
год
(факт)
2014
год
(оцен
ка)
2015
год
2016
год
1
Отношение объема
муниципального долга
городского округа Кохма к
сумме налоговых и
неналоговых доходов (макс.
50 %)
%
29,4
23,91
24,55
42,7
45,9
2
Доля расходов на
обслуживание долга в
общем объеме расходов
бюджета ( за исключением
субвенций)(макс. 15 %)
%
0,03
0,27
0,72
1,4
1,5
N
Наименование целевого
п/п индикатора (показателя)
3
Отношение годовой
суммы платежей на
погашение и обслуживание
долга к собственным
доходам бюджета
Ед.
изм.
2012
год
(факт)
2013
год
(факт)
2014
год
(оцен
ка)
2015
год
2016
год
%
1,17
10,67
9,15
13,4
14,7
3. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривает выполнение следующих
мероприятий:
Привлечение банковского кредита в форме возобновляемой кредитной
линии с установлением лимита задолженности на общую сумму до 26,6 млн.
рублей включительно в 2014 году, до 30 млн. руб. включительно в 2015
году, до 35 млн. руб. включительно в 2016 году на финансирование дефицита
бюджета и погашение долговых обязательств с процентной ставкой за
пользование кредитом не выше 12 %.
2. Погашение муниципального долга
в объеме
заимствований
предшествующего года.
3.
Уплата процентов за пользование кредитом.
1.
Таблица 2. Перечень мероприятий подпрограммы
N
Наименование мероприятия
п/п
1
Срок,
год
Подпрограмма,* всего:
источники покрытия дефицита
расходы бюджета ( бюджет
городского округа Кохма)
Источники покрытия
дефицита
1.1
Привлечение
банковского
кредита в форме возобновляемой
кредитной линии
1.2
Погашение
муниципального
долга в объеме заимствований
20142016
Объем бюджетных ассигнований,
тыс. руб.
2014
2015
2016
Всего
год
год
год
2378
3300
3460
9138
4000
3400
3800
11200
2378
3300
3460
9138
4000
3400
3800
11200
24000
27400
31200
82600
20000
24000
27400
71400
N
Наименование мероприятия
п/п
предшествующего года
Расходы бюджета
2.1 Уплата процентов за пользование
кредитом
2
Срок,
год
Объем бюджетных ассигнований,
тыс. руб.
2014
2015
2016
Всего
год
год
год
2378
2378
3300
3300
3460
3460
9138
9138
* учитываются только бюджетные ассигнования (расходы бюджета)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа