close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА №
1352 от 27.02.2015
О внесении изменения
в постановление Администрации
города от 13.12.2013 № 8981
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной
системы города Сургута
на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V «О бюджете городского округа
город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы
города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2914,
17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442)
изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Развитие
транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, действующие с 01.01.2015.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Базарова В.В.
Глава города
Д.В. Попов
2
Приложение
к постановлению
Администрации города
от ______________ № _________
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»
Наименование
Источники
финансирования
Объем
финансирования
(всего,
руб.)
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Ответственный
(администратор
или соадминистратор)
Наименование
показателя,
ед. измер.
ДАиГ
протяженность
введенных
в эксплуатацию
автомобильных
дорог и улиц,
км
протяженность
введенных
в эксплуатацию
внутриквартальных
проездов, м
площадь
отремонтированных автомобильных дорог,
тыс.кв. м.
протяженность
автомобильных
дорог, в отношении которых
выполнен
капитальный
ремонт, км
Значение показателя, в том числе
Конечный
результат
реализации
муниципальной
программы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
-
-
6,389
-
-
-
-
6,389
-
1 335
-
-
-
-
-
1 335
291,227
44,40
119,50
145,63
364,03
364,03
385,88
1 714,700
2,621
-
-
-
-
-
-
2,621
Комплексная цель программы: развитие транспортной системы города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
ДАиГ
ДГХ
ДГХ
3
ДГХ
ДГХ
ДГХ
ДГХ
ДИиЗО
протяженность
линий уличного
освещения,
в отношении
которых
выполнен
капитальный
ремонт, км
площадь
автомобильных
дорог, искусственных сооружений, обеспеченных
комплексным
содержанием
в соответствии
с требованиями
к эксплуатационному
состоянию,
допустимому
по условиям
обеспечения
безопасности
дорожного
движения,
тыс. кв. м
увеличение
объема
перевозок
пассажиров
городским
пассажирским
транспортом, %
доля остановочных
пунктов, оборудованных
маршрутными
указателями,
от общего
количества
остановочных
пунктов, %
количество
приобретенных
маршрутных
автобусов
категории
«М3», ед.
3,14
7,493
7,493
7,493
7,493
7,493
7,493
48,098
4 321,27
4 342,97
4 364,67
4 386,37
4 408,07
4 429,77
4 451,47
4 451,47
1
1
1
1
2
2
2
10
100
100
100
100
100
100
100
100
7
-
-
-
-
-
-
7
4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
Цель подпрограммы: развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
ДАиГ
ДАиГ
ДАиГ
ДАиГ
выполнение
проектноизыскательских
работ
на объекты
строительства:
автомобильные
дороги, улицы,
транспортные
сооружения,
проект
выкуп объектов
недвижимости
для муниципальных нужд
(компенсация)
для последующего сноса,
объект
протяженность
введенных
в эксплуатацию
автомобильных
дорог и улиц,
км
протяженность
введенных
в эксплуатацию
внутриквартальных
проездов, м
4
-
-
-
-
-
-
4
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
6,389
-
-
-
-
6,389
-
1 335
-
-
-
-
-
1 335
Задача 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды
Мероприятие 1.1.
Выполнение
проектноизыскательских
работ на объекты
строительства:
автомобильные
дороги, улицы,
транспортные
сооружения,
в том числе
Мероприятие 1.1.1.
Объездная
автомобильная
дорога к дачным
кооперативам
«Черемушки»,
«Север-1»,
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
17 489 077
17 489 077
-
-
-
-
-
-
17 489 077
17 489 077
-
-
-
-
-
-
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
4 612 887
4 612 887
-
-
-
-
-
-
4 612 887
4 612 887
-
-
-
-
-
-
ДАиГ
количество
выполненных
проектноизыскательских
работ, проект
4
-
-
-
-
-
-
4
ДАиГ
количество
выполненных
проектноизыскательских
работ, проект
1
-
-
-
-
-
-
1
5
«Север-2»
в обход
гидротехнически
х сооружений
ГРЭС-1 и ГРЭС-2
Мероприятие 1.1.2.
Улица Киртбая
от улицы 1«З»
до улицы 3«З»
Мероприятие 1.1.3.
Улица 5 «З»
от Нефтеюганского шоссе
до улицы 39 «З»
Мероприятие 1.1.4.
Автомобильная
дорога к новому
кладбищу
Итого
по задаче 1
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
ДАиГ
количество
выполненных
проектноизыскательских
работ, проект
1
-
-
-
-
-
-
1
ДАиГ
количество
выполненных
проектноизыскательских
работ, проект
1
-
-
-
-
-
-
1
ДАиГ
количество
выполненных
проектноизыскательских
работ, проект
1
-
-
-
-
-
-
1
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
ДАиГ
1
-
-
-
-
-
-
1
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5 620 949
5 620 949
-
-
-
-
-
-
5 620 949
5 620 949
-
-
-
-
-
-
3 124 616
3 124 616
-
-
-
-
-
-
3 124 616
3 124 616
-
-
-
-
-
-
4 130 625
4 130 625
-
-
-
-
-
-
4 130 625
4 130 625
-
-
-
-
-
-
17 489 077
17 489 077
-
-
-
-
-
17 489 077
17 489 077
-
-
-
-
Задача 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог
Мероприятие 2.1.
Выкуп объектов
недвижимости
для муниципальных нужд
(компенсация)
для последующего сноса
Итого
по задаче 2
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
3 950 000
3 950 000
-
-
-
-
-
-
3 950 000
3 950 000
-
-
-
-
-
-
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
3 950 000
3 950 000
-
-
-
-
-
-
х
выкуп объектов
недвижимости
для муниципальных нужд
(компенсация)
для последующего сноса,
объект
х
3 950 000
3 950 000
-
-
-
-
-
-
х
х
6
Задача 3. Строительство автомобильных дорог и улиц
Мероприятие 3.1.
Строительство
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения,
в том числе
Мероприятие 3.1.1.
Объездная
автомобильная
дорога к дачным
кооперативам
«Черемушки»,
«Север-1»,
«Север-2»
в обход гидротехнических
сооружений
ГРЭС-1 и ГРЭС-2
Мероприятие 3.1.2.
Улица Маяковского на участке
от улицы30 лет
Победы
до улицы Университетской
в городе Сургуте
Итого
по задаче 3
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
ДАиГ
протяженность
введенных
в эксплуатацию
автомобильных
дорог и улиц,
км
-
-
6,389
-
-
-
-
6,389
ДАиГ
протяженность
введенных
в эксплуатацию
автомобильных
дорог и улиц,
км
-
-
5,889
-
-
-
-
5,889
ДАиГ
протяженность
введенных
в эксплуатацию
автомобильных
дорог и улиц,
км
-
-
0,5
-
-
-
-
0,5
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
794 879 668
-
320 939 002 473 940 666
-
-
-
-
567 255 100
-
304 055 100 263 200 000
-
-
-
-
227 624 568
-
16 883 902 210 740 666
-
-
-
-
597 991 634
-
320 939 002 277 052 632
-
-
-
-
567 255 100
-
304 055 100 263 200 000
-
-
-
-
30 736 534
-
16 883 902
13 852 632
-
-
-
-
196 888 034
-
-
196 888 034
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
196 888 034
-
-
196 888 034
-
-
-
-
794 879 668
-
320 939 002 473 940 666
-
-
-
567 255 100
-
304 055 100 263 200 000
-
-
227 624 568
-
16 883 902 210 740 666
-
-
7
Задача 5. Строительство внутриквартальных проездов
Мероприятие 5.1.
Выполнение
работ по строительству
внутриквартальных
проездов,
в том числе:
Мероприятие 5.1.1.
Внутриквартальные проезды
для обеспечения
подъезда к общеобразовательным
учреждениям
в микрорайоне 24
в городеСургуте
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
58 424 033
545
58 423 488
-
-
-
-
-
58 424 033
545
58 423 448
-
-
-
-
-
всего,
в том числе
19 198 153
545
19 197 608
-
-
-
-
-
за счет
средств
местного
бюджета
19 198 153
545
19 197 608
-
-
-
-
-
Мероприятие 5.1.2.
Внутриквартальные проезды
в микрорайоне 31
города Сургута
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
39 225 880
-
39 225 880
-
-
-
-
-
39 225 880
-
39 225 880
-
-
-
-
-
58 424 033
545
58 423 488
-
-
-
-
-
58 424 033
545
58 423 488
-
-
-
-
-
Итого
по задаче 5
ДАиГ
протяженность
введенных
в эксплуатацию
внутриквартальных
проездов, м
-
1 335
-
-
-
-
-
1 335
ДАиГ
-
785
-
-
-
-
-
785
1
-
-
-
-
-
-
1
-
550
-
-
-
-
-
550
х
протяженность
введенных
в эксплуатацию
внутриквартальных
проездов, м
количество
подключенных
объектов
к сетям электроснабжения, ед.
протяженность
введенных
в эксплуатацию
внутриквартальных
проездов, м
х
х
х
х
х
х
х
х
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
-
ДАиГ
Цель подпрограммы: обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего
санитарного состояния
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы
ДГХ
ДГХ
ДГХ
площадь
отремонтированных автомобильных дорог,
тыс. кв. м
протяженность
автомобильных
дорог, в отношении которых
выполнен
капитальный
ремонт, км
протяженность
линий уличного
освещения,
в отношении
которых
выполнен
капитальный
ремонт, км
291,227
44,40
119,50
145,63
364,03
364,03
385,88
1 714,700
2,621
-
-
-
-
-
-
2,621
3,14
7,493
7,493
7,493
7,493
7,493
7,493
48,098
8
ДГХ
ДГХ
площадь
автомобильных
дорог, искусственных
сооружений,
обеспеченных
комплексным
содержанием
в соответствии
с требованиями
к эксплуатационному
состоянию,
допустимому
по условиям
обеспечения
безопасности
дорожного
движения,
тыс. кв. м
степень соблюдения качества
выполняемой
муниципальной
работы, %
4 321,27
4 342,97
100
100
4 364,67
4 386,37
4 408,07
4 429,77
4 451,47
100
100
100
100
100
119,50
145,63
364,03
364,03
385,88
4 451,47
100
Задача 7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Мероприятие 7.1.
Капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных
дорог
Мероприятие 7.2.
Капитальный
ремонт
автомобильных
дорог
Итого
по задаче 7
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
3 178 470 340
615 588 668
218 952 315 329 251 371
514 677 986
500 000 000
500 000 000
500 000 000
2 613 277 700
448 918 600
197 121 700 237 975 000
439 262 400
430 000 000
430 000 000
430 000 000
565 192 640
166 670 068
21 830 615
75 415 586
70 000 000
70 000 000
70 000 000
11 795 117
11 795 117
11 795 117
11 795 117
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
3 190 265 457
627 383 785
218 952 315 329 251 371
514 677 986
500 000 000
500 000 000
500 000 000
х
2 613 277 700
448 918 600
197 121 700 237 975 000
439 262 400
430 000 000
430 000 000
430 000 000
х
91 276 371
ДГХ
площадь
отремонтированных автомобильных дорог,
тыс. кв. м
291,227
44,40
ДГХ
протяженность
автомобильных
дорог, в отношении которых
выполнен
капитальный
ремонт, км
2,621
-
-
-
-
-
-
2,621
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1 714,700
9
за счет
средств
местного
бюджета
576 987 757
178 465 185
21 830 615
91 276 371
75 415 586
70 000 000
70 000 000
70 000 000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
7 398
051
7 398
051
7 398
051
7 398
051
7 398 051
7 398 051
7 398 051
7 398 051
ДГХ
3,14
7,493
7,493
7,493
7,493
7,493
7,493
48,098
7 398 051
7 398 051
7 398 051
7 398 051
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 8. Капитальный ремонт линий уличного освещения
Мероприятие 8.1.
Капитальный
ремонт линий
уличного
освещения
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
50 082 927
5 694 621
50 082 927
5 694 621
Итого
по задаче 8
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
50 082 927
5 694 621
7 398 051
7 398 051
7 398 051
7 398 051
7 398 051
7 398 051
х
протяженность
линий уличного
освещения,
в отношении
которых
выполнен
капитальный
ремонт, км
х
50 082 927
5 694 621
7 398 051
7 398 051
7 398 051
7 398 051
7 398 051
7 398 051
х
х
Задача 9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
Мероприятие 9.1.
Обеспечение
комплексного
содержания
автомобильных
дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями
к эксплуатационному
состоянию,
допустимому
по условиям
обеспечения
безопасности
дорожного
движения
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
Итого
по задаче 9
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
7 578 536 231
856 404 798 1 128 140 0971 208 705 486 1 194 317 290
982 925 260
1 061 559 280
1 146 484 020
7 580 395 431
858 263 998 1 128 140 0971 208 705 486 1 194 317 290
982 925 260
1 061 559 280
1 146 484 020
х
площадь
автомобильных
дорог, искусственных
сооружений,
обеспеченных
комплексным
содержанием
в соответствии
с требованиями
к эксплуатационному
состоянию,
допустимому
по условиям
обеспечения
безопасности
дорожного
движения,
тыс. кв. м
х
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
982 925 260
1 061 559 280
1 146 484 020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
7 580 395 431
1 859 200
1 859 200
7 578 536 231
858 263 998 1 128 140 097 1 208 705 486 1 194 317 290
1 859 200
1 859 200
-
-
-
-
-
-
856 404 798 1 128 140 0971 208 705 486 1 194 317 290
982 925 260
1 061 559 280
1 146 484 020
-
-
-
ДГХ
4 321,27
4 342,97
4 364,67
4 386,37
4 408,07
4 429,77
4 451,47
4 451,47
х
х
х
х
х
х
х
х
10
Итого
по подпрограмме
«Дорожное
хозяйство»
всего,
11 695 486 593 1 512 782 026 1 733 852 9532 019 295 574 1 716 393 327
в том числе
за счет
3 182 392 000 450 777 800 501 176 800 501 175 000 439 262 400
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
8 513 094 593 1 062 004 226 1 232 676 1531 518 120 574 1 277 130 927
средств
местного
бюджета
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы
1 490 323 311
1 568 957 331
1 653 882 071
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
430 000 000
430 000 000
430 000 000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1 060 323 311
1 138 957 331
1 223 882 071
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
ДГХ
увеличение
объема
перевозок
пассажиров
городским
пассажирским
транспортом, %
обследование
пассажиропотока
для повышения
эффективности
использования
подвижного
состава, ед.
доля
остановочных
пунктов,
оборудованных
маршрутными
указателями,
от общего
количества
остановочных
пунктов, %
количество
приобретенных
маршрутных
автобусов
категории
«М3», ед.
1
1
1
1
2
2
2
10
-
57
-
-
-
-
-
57
100
100
100
100
100
100
100
100
7
-
-
-
-
-
-
7
1
1
1
1
2
2
2
10
ДГХ
ДГХ
ДИиЗО
Задача 10. Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом
Мероприятие 10.1.
Осуществление
городских
пассажирских
регулярных
перевозок
(субсидия
на финансовое
обеспечение
(возмещение
затрат) в связи
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
4 932 704 321
718 546 778
718 468 949 718 468 949
711 092 132
688 709 171
688 709 171
688 709 171
4 932 704 321
718 546 778
718 468 949 718 468 949
711 092 132
688 709 171
688 709 171
688 709 171
ДГХ
увеличение
объема
перевозок
пассажиров
городским
пассажирским
транспортом, %
11
с оказанием
услуг
по городским
пассажирским
перевозкам
Мероприятие 10.2.
Обследование
пассажиропотока
на городских
пассажирских
регулярных
перевозках
Итого
по задаче 10
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
701 539
-
701 539
-
-
-
-
-
701 539
-
701 539
-
-
-
-
-
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
4 933 405 860
718 546 778
719 170 488 718 468 949
711 092 132
688 709 171
688 709 171
688 709 171
4 933 405 860
718 546 778
719 170 488 718 468 949
711 092 132
688 709 171
688 709 171
688 709 171
обследование
пассажиропотока
для повышения
эффективности
использования
подвижного
состава, ед.
х
-
57
-
-
-
-
-
57
х
х
х
х
х
х
х
х
доля остановочных
пунктов,
оборудованных
маршрутными
указателями,
от общего
количества
остановочных
пунктов, %
х
100
100
100
100
100
100
100
100
х
х
х
х
х
х
х
х
7
-
-
-
-
-
-
7
х
количество
приобретенных
маршрутных
автобусов
категории
«М3», ед.
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 11. Обеспечение информационного обслуживания пассажиров
Мероприятие 11.1.
Изготовление
и размещение
маршрутных
указателей на
остановочных
пунктах общественного
транспорта
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
4 956 115
1 632 799
553 886
553 886
553 886
553 886
553 886
553 886
4 956 115
1 632 799
553 886
553 886
553 886
553 886
553 886
553 886
Итого
по задаче 11
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
4 956 115
1 632 799
553 886
553 886
553 886
553 886
553 886
553 886
4 956 115
1 632 799
553 886
553 886
553 886
553 886
553 886
553 886
ДГХ
х
Задача 12. Обновление подвижного состава общественного транспорта
Мероприятие 12.1.
Приобретение
транспортных
средств
категории «М3»
Итого
по задаче 12
Итого
по подпрограмме
«Автомобильный
транспорт»
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
41 351 800
41 351 800
-
-
-
-
-
-
41 351 800
41 351 800
-
-
-
-
-
-
41 351 800
41 351 800
-
-
-
-
-
-
41 351 800
41 351 800
-
-
-
-
-
-
4 979 713 775
761 531 377
719 724 374 719 022 835
711 646 018
689 263 057
689 263 057
689 263 057
4 979 713 775
761 531 377
719 724 374 719 022 835
711 646 018
689 263 057
689 263 057
689 263 057
ДИиЗО
12
Общий объем
ассигнований
на реализацию
программы –
всего, в том
числе
Объем
ассигнований
администратора –
департамента
городского
хозяйства
Объем
ассигнований
соадминистратора – департамента архитектуры и градостроительства
Объем
ассигнований
соадминистратора – департамента
имущественных
и земельных
отношений
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том числе
за счет
межбюджетных
трансфертов
из окружного
бюджета
за счет
средств
местного
бюджета
всего,
в том числе
за счет
средств
местного
бюджета
16 675 200 368 2 274 313 403 2 453 577 3272 738 318 409 2 428 039 345
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2 343 145 128
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
430 000 000
430 000 000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1 749 586 368
1 828 220 388
1 913 145 128
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2 179 586 368
2 258 220 388
2 343 145 128
430 000 000
430 000 000
430 000 000
13 492 808 368 1 823 535 603 1 952 400 5272 237 143 409 1 988 776 945
1 749 586 368
1 828 220 388
1 913 145 128
15 759 105 790 2 211 521 981 2 074 214 8372 264 377 743 2 428 039 345
2 179 586 368
2 258 220 388
430 000 000
3 182 392 000
2 615 136 900
450 777 800
450 777 800
501 176 800 501 175 000
197 121 700 237 975 000
439 262 400
439 262 400
13 143 968 890 1 760 744 181 1 877 093 1372 026 402 743 1 988 776 945
874 742 778
21 439 622
379 362 490 473 940 666
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
567 255 100
-
304 055 100 263 200 000
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
307 487 678
21 439 622
75 307 390 210 740 666
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
41 351 800
41 351 800
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
41 351 800
41 351 800
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа