close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Для Skif;doc

код для вставкиСкачать
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
О реализации Плана развития Фонда «Даму»
на 2014-2018 гг., исполнении бюджета и достижении КПД
за 1 полугодие 2014г.
Стратегические цели Фонда «Даму» до 2023г.
МИССИЯ:
Содействие качественному развитию МСБ Казахстана посредством
комплексной поддержки, включающей широкий спектр финансовых
инструментов и программ по развитию компетенций
ВИДЕНИЕ:
Эффективный национальный институт, реализующий государственную
политику по поддержке и развитию МСБ
Обеспечение финансовой поддержки
субъектов МСБ
1. Увеличение объемов финансовой поддержки
МСБ
2. Расширение направлений сотрудничества и
механизмов финансирования /
софинансирования МСБ совместно с
финансовыми институтами
3. Привлечение дополнительного фондирования
на внутреннем и внешнем рынках для
увеличения объемов финансирования МСБ
Развитие компетенций
субъектов МСБ
1. Развитие инфраструктуры
консультационных услуг для
предпринимателей
2. Обучение предпринимателей и
повышение компетенций
3. Внедрение единой информационной
площадки для МСБ и развитие
дистанционного консалтинга
Стратегия развития Фонда «Даму» на 2014-2023 гг. утверждена решением Совета
директоров от 04.07.2014г.
2
Правление Фонда
Председатель Правления
Ибрагимова Л.Е.
Руководство деятельностью Фонда, реализация программ гарантирования, управление
человеческими ресурсами и региональными филиалами, взаимодействие с госорганами
Заместитель
Султангазиев К.Е.
Реализация программ
обусловленного
размещения средств,
мониторинг финансовых программ,
обучение и сервисная поддержка
Управляющий
директор
Лесбеков Г.А.
Международное
сотрудничество и
дистанционный консалтинг, связи с
общественностью и маркетинговые
коммуникации
Заместитель
Ергусаева С.У.
Правовые
вопросы, вопросы
безопасности,
работа с проблемными активами
Управляющий
директор
Бейсембаев М.Б.
Реализация
программ
субсидирования, информационные технологии, административный департамент
Заместитель
Абилкаиров Д.М.
Корпоративное
развитие, рискменеджмент,
информационно-аналитическая
работа
Управляющий
директор
Финогенова А.В.
Курирует
финансовые
вопросы Фонда, бюджетное
планирование, казначейство
3
Ключевые события 1 полугодия 2014г.
1
2
3
4
5
• Во исполнение Плана мероприятий по реализации Дорожной карты
первоочередных мер социально-экономической политики Республики Казахстан на
2014г. размещены средства Национального Фонда Республики Казахстан в размере
100 млрд. тенге на поддержку МСП в обрабатывающей промышленности
• Получен кредитный рейтинг на уровне суверенного (ВВВ+)
• Во исполнение Плана мероприятий по реализации Дорожной карты
первоочередных мер социально-экономической политики Республики Казахстан на
2014г. открыт 161 Центр поддержки предпринимательства в районных центрах и
малых городах
• Открыты Школы молодого предпринимателя во всех регионах Казахстана
• 2-е место среди пользователей проекта «G-Global» в рамках VII АЭФ
• Проведена панельная сессия по предпринимательству
4
Исполнение Плана развития за 1 полугодие 2014г.
Показатели баланса, млрд. тенге
2014г.
Активы, в т.ч.:
Долгосрочные активы
Краткосрочные активы
Пассивы, в т.ч.:
Обязательства
Капитал
1 полугодие 2014г.
План
План
Факт
% исп.
271
252
18
271
119
152
185
132
53
185
104
81
205
161
45
205
123
82
111%
122%
84%
111%
118%
102%
 На увеличение активов и обязательств Фонда повлияло получение средств в
сумме 100 млрд. тенге из Национального Фонда РК и их размещение в БВУ
 На увеличение собственного капитала на 1,2 млрд. тенге повлияло получение
чистого дохода
5
Исполнение Плана развития за 1 полугодие 2014г.
Основные финансово-экономические показатели, млн. тенге
Доходы, в т.ч.:
Доходы от основной деятельности
Доходы от не основной деятельности
Расходы, в т.ч.:
Расходы по полученным займам и др. финансовые
расходы
Провизии
Другие расходы, в т.ч. административные расходы,
расходы по нефинансовой поддержке МСБ
Чистый доход
ROA
ROE
2014г.
1 полугодие 2014г.
План План
Факт % исп.
6 621
99%
15 337 6 714
6 030 100%
13 946 6 026
689
592
86%
1 390
12 325 5 397
4 088
76%
5 823
2 516
2 302
91%
972
486
0
0%
5 530
2 395
1 787
75%
2 410
0,9%
1 032
0,6%
2 408
1,2%
233%
200%
1,6%
1,3%
2,9%
223%
 Финансовый результат Фонда составил 2,4 млрд. тенге (233% от плана)*
 Все показатели рентабельности перевыполнены
* Чистый доход указан без учета корпоративного подоходного налога за 1 полугодие 2014г.
6
Информация по ценным бумагам, находящихся
в портфеле Фонда на 01.07.2014 г.
По состоянию на 01.07.2014 г. портфель ВСД Фонда составил 24,8 млрд. тенге, в т. ч.:
 текущие счета в БВУ: 8,99 млрд. тенге
 депозиты: 3,1 млрд. тенге
 ликвидные ценные бумаги: 12,7 млрд. тенге, из них в КЦБ – 7,9 млрд. тенге, в ГЦБ – 4,8
млрд. тенге
В 1 полугодии 2014г. из портфеля ЦБ Фонда не было произведено продаж финансовых
инструментов
По состоянию на 01.07.2014 г. доходность портфеля ВСД Фонда составила 6,61% (при плане
5,06%):
 эффективная ставка размещения средств на текущих счетах: 5,87%
 эффективная ставка размещения средств на депозитах БВУ: 8,61%
 доходность до погашения портфеля ЦБ: 6,25%
7
Исполнение государственных программ за 1 полугодие 2014г.
Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»
Подписано договоров
План Факт % исп.
Субсидирование
600 610
102% Бизнес-Советник
Школа молодого
Гарантирование
78 113
145% предпринимателя
Одобрено 180 гарантий, что в 2 раза
больше, чем в 1 полугодии 2013г.
Введено гарантирование для молодых
предпринимателей без отраслевых
ограничений
Обучение топменеджмента МСБ
Деловые связи
Центры обслуживания
предпринимателей
ЦПП в моногородах
Мобильные ЦПП
Количество участников
План Факт
Факт % исп.
12 774
611
6 000 14 027
234%
308
334
8 767
10 000 12 410
2 523
1 120
124%
Программа финансирования МСП в обрабатывающей промышленности
Фактически
В т.ч. пищевая
Одобрено
выдано
промышленность
Количество проектов, ед.
164
57
274
Сумма финансирования, млн. тенге
41 590
15 757
64 511
Создано 2 049 рабочих мест
Фактически освоено 41,6% средств, с учетом одобренных проектов составит 64,5%
На рассмотрении в БВУ дополнительно 183 проекта на сумму 49,9 млрд. тенге.
При положительном решении по их финансированию сумма будет полностью освоена
8
Исполнение Плана развития за 1 полугодие 2014г.
Корпоративные КПД
№
Наименование КПД
1 Объем финансовой поддержки
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество субъектов МСБ, которым оказана
поддержка
Количество созданных рабочих мест
Количество поддержанных рабочих мест
Доля привлеченных средств на финансирование
СМСП из внебюджетных источников
Доля охвата действующих СМСП поддержкой
Доля охвата СМСП в отраслях «ДКБ 2020»
поддержкой
Доля охвата СМСП в обрабатывающей
промышленности поддержкой
Количество участников программ Фонда по
обучению и консультированию
Ед.
изм.
млн.
тенге
2014г.
План
1 полугодие 2014г.
План
Факт
% исп.
328 000 164 320 169 379
103%
ед.
83 736
33 384
34 633
104%
чел.
чел.
23 444
67 814
9 575
23 060
10 032
26 981
105%
117%
%
20%
2%
2%
100%
%
4,3%
1,9%
2,1%
110%
%
1,7%
0,7%
0,9%
128%
%
7,3%
2,9%
4,7%
162%
79 025
31 262
75 057
240%
чел.
9
Благодарим за внимание!
Головной офис
050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111
Тел.: 8 (727) 244-55-66, 244-55-77
Call-центр: 1408
Факс: 8 (727) 278 07 76
E-mail: [email protected]
www.damu.kz
www.business.gov.kz
www.damu-komek.kz
10
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа